费用支出报销明细单
采购费用报销单模板(可直接打印)
采购费用报销单模板(可直接打印)背景
对于那些为公司采购物品和服务的员工来说,公司通常会要求
他们填写报销单来报销这些费用。
报销单通常包括员工的个人信息、采购的物品和服务以及相应的费用。
由于报销单是公司财务记录的
重要组成部分,因此需要一份模板来规范员工填写报销单的格式,
以确保记录的准确性和一致性。
模板结构
采购费用报销单模板包括以下内容:
1. 头部信息:包括公司名称、报销单号、报销日期、员工名称、职位等基本信息。
2. 费用明细:列出所有采购项目的名称、日期、数量、单价和
总费用等详细信息。
3. 支付方式:包括支票、电汇、现金等支付方式的选择。
4. 附件:可附带相关文件或收据。
5. 签字:员工需签名确认报销内容真实有效。
注意事项
1. 员工在填写报销单时需要尽量详细、准确地填写每一项内容,特别是费用明细。
2. 员工需要确保相关的收据和文件与费用明细相符。
3. 公司需要及时审核和批准报销单,并及时给予报销人员回复。
4. 如有问题或需要更改内容,应在报销单上注明并及时通知报
销人员。
结论
通过使用采购费用报销单模板,公司可以准确记录员工的采购费用,控制费用支出。
同时,模板的使用也可以提高员工的报销效率,减少因填写错误而导致的问题。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用,并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节,有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号:每张报销单都应有唯一的编码,用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息:包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期:填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别:根据公司制定的费用类别设置,如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细:具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额:列出每项费用的具体金额,求和得到总报销金额。
7. 报销事由:简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息:填写收款人的姓名、银行账户等信息,以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本:费用报销单报销单号:_________申请人信息姓名:_________工号:_________部门:_________职位:_________报销日期:_________费用明细费用类别:_________费用明细:_________金额:_________日期:_________费用类别:_________费用明细:_________金额:_________日期:_________...费用类别:_________费用明细:_________金额:_________日期:_________报销金额合计:_________报销事由:_________收款人信息姓名:_________银行账户:_________申请人签名:_________ 日期:_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确:填写费用报销单时,应确保写清楚每项费用的明细和金额,避免模糊不清。
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号:报销单据的唯一编号,格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名:填写报销人的全名。
部门:报销人所在的部门或团队。
联系电话:报销人的联系电话,用于核对信息。
报销日期:填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地:出发地的具体地址或地点。
目的地:目的地的具体地址或地点。
交通方式:如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号:实际使用的车票或机票号码。
时间:出行日期和时间。
金额:交通费用总金额。
备注:其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点:住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期:入住的日期。
离店日期:离店的日期。
住宿天数:实际住宿的天数。
金额:住宿费用总金额。
备注:其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点:就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期:实际就餐的日期。
金额:餐饮费用总金额。
备注:其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目:详细描述费用的用途或名称。
金额:实际产生的费用总金额。
备注:其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格,并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批,并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门,由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后,财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人,如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据,并由财务部门存档。
7.此表格一式两份,报销人一份,财务部门一份,以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销,过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报,如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写,如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额:(交通费+住宿费+餐饮费+其他费用)的总金额。
支付方式:(现金/银行转账)请根据实际情况选择。
报销单范本
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分¥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字:
审核签字:ຫໍສະໝຸດ 办公室主任签字:财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字:
填写要求:内容要逐项填写齐全,字迹工整,不可涂改,
“业务内容”一栏填写款项支出的用途(事由); “明细(类别)”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额: 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分¥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字:
审核签字:
办公室主任签字:
财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字:
填写要求:内容要逐项填写齐全,字迹工整,不可涂改,
“业务内容”一栏填写款项支出的用途(事由); “明细(类别)”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
此报销单按虚线裁开
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额: 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票
费用报销表单的填写说明
一、费用报销
1、费用报销单:费用报销单、发票、费用明细、签到表、培训总结粘贴到一块。
2、费用报销(预算项目):打印后放在所有单据后面(不用粘贴)
注:
1、提供的发票内容是什么,则费用项目就写什么,预算支出摘要则要说明。
如买培训
物料(图书、证件)时开的发票内容是“图书”,费用项目填写:图书,预算支出摘要填写:培训物料(图书、证件)。
2、预算科目:因我们所涉及的都是培训费用,那预算科目都填写:前线培训费,代码
(0201自动生成)
二、单据:
1、所需要提供的纸制单据(必须要有):费用报销单、粘贴好的发票、费用明细、签到表、培训总结。
所有单据粘贴左上角即可。
2、发票粘贴:同类发票要粘贴到一块,一次粘贴开,以免纸张太厚。
3、发票:住宿发票必须要有水单(对帐单);茶歇、制作费用必须要有收据;餐费若不是机打发票,则需要提供收据。
办公用品、日用品必须要有购买明细,如发票为办公用品,购买明细可为如笔记本、计算器等这字样儿。
4、超一千的发票必须要有发票的真伪查询结果。
并粘贴到此发票后面。
5、提供的发票必须为当年发票。
6、开具发票的时候一定注意发票抬头是否正确,错一个字也是不行的。
如恒昌惠诚,“诚”写成了“城”是错误的。
7、所提供的发票金额必须是等于或大于所报销金额。
8、所有的发票必须粘贴在A4纸上面,其它单据也必须是A4纸大小。
9、火车票财务部只报销二等座,若提供的票是一等座会折算成二等座,金额也只能算是二等座金额。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说,员工的差旅费用是需要报销的,而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用,以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板,供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称:_______________________费用明细:| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时,需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况,以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点:1. 详细记录费用明细:在填写差旅费报销台账时,应详细记录各项费用明细,包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等,以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额:在填写金额时要准确无误,确保与实际费用一致。
如果有发票或收据,要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏:在备注栏中可以填写一些额外的信息,比如费用的具体用途、出差的具体事由等,以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认:报销人在填写完个人差旅费报销台账后,要在报销单上签字确认,审批人在审核完后也要签字确认,以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件,能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定,填写差旅费报销台账,有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助,方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例:个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录,通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用,方便个人及企业进行费用管理和报销。
工程费用报销单【范本模板】
费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。
2。
费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面.2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。
报账流程及报账规定一、报账流程:报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定:1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。
2。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整.3。
有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报;4。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度(1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。
(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(3)按规定的审批程序报批。
(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
费用报销单
姓名
日期 月日
餐费
昆苏州玲珑电子材料有限公司 NO.:JM0000001
费用报销单
填报日期:
年
月
日
事由
娱乐费
车费
话 费 住宿费 误餐费 机票费 其他 小计
小计
总计金额(大写) 拾 万 仟
佰
拾
元角分
领款单位
总经理 核准
副总经理 复核
管理部 审核
领款人
会计 核对
出纳
¥
元
请款人
报 销 申请人 公司陪同人员
客户 明细
表单编号:JM-FOR-014 A0
昆苏州玲珑电子材料有限公司 NO.:JM0000001
费用列支表
职务
填报日期:
年
事由说 明
月
日
公司名称
姓名
职务
联系电话
就餐地点 就餐时间
支出费用
年
月
餐费
娱乐费
日
时
车费
早餐 □
中餐 □
晚餐 □
话 费 住宿费 误餐费 机票费 其他
小计
总计金额(大写) 拾 万 仟
佰
拾
元角分
总经理 核准
副总经理 复核
Байду номын сангаас
管理部 审核
会计 核对
出纳
¥
元
请款人
表单编号:JM-FOR-014 A0
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: (1)所有报销需先填写出差报告和投标总结,若无,则不予报销。
(2)出发时间为离开成都时间,返回时间为到达成都时间;停留时间为在到达地的停留时间,按0.5天整数计;(3)城市级别为到达地的城市级别,如省会城市、地级市、县城、乡、镇等;
(4)费用名称:差旅费(交通),差旅费(住宿),差旅费(餐饮),招待费,办公费,通讯费,会务费,产品维修费,日常维修费,运输费,宣传费,福利费,研发费(材料),辅助材料,加工费,其他。
(5)差缺金额(有票金额与报销标准之差,大于报销标准为负,小于报销标准为正)写在无票报销凭证里;实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
(6)票据粘贴要正式规范,按时间先后顺序,从短到长,每一叠后附粘贴单
(7)找来的票据出票地区为本次出差地范围(根据出差路线来判定,例如出差地为河北石家庄市,那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票)。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”,不要开成个人或者空白。
报销单模板
申请人: 部门:
费用明细
差旅费
日常费用
报销总额:(人) 退还金额:(人民币小写)
项目、活动 (财务人员填写)
部门主管签批: Vice President 签 批:
注 1.请申请人填写字迹清晰可辨,并使用碳素黑色笔填写。 2.票据真实有效,请勿涂改填写内容。
XX公司 报销单
机票/火车 住宿费 交通费 员工餐 招待费 其他 通讯费
本市交通费 加班餐费 招待费 办公费 其他
备
金额
注
项目名称: 提交日期:
(人民币大写)
(人民币大写)
(人民币大写)
(人民币大写)
预算总额:
举办时间:
举办地点:
已累计报销金额 + 累计借款未冲销金额 + 本次申请报销金额 = 目前总支出金额
+ + =
备注:
财务经理签批:
CEO 签 批:
3.提交报销申请时间与票据实际发生时间最长不得超过间隔60天。 4.请按照实际报销发票内容填写报销单。
人民币大写:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零 拾 佰 仟 万 亿 元 角 分
审核签章:
出纳签章:
收款人签字:
间最长不得超过间隔60天。 容填写报销单。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格,通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中,财务费用报销单起着非常重要的作用,可以帮助公司做好费用的核算和控制,确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板:公司名称:________报销人姓名:________ 职位:________报销日期:________费用类型:________费用明细:1.日期:________ 项目:________ 金额:________2.日期:________ 项目:________ 金额:________3.日期:________ 项目:________ 金额:________合计金额:________报销事由:________报销人签名:________审批人签名:________财务部门审批人签名:________备注:________以上是一个简单的财务费用报销单模板,公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单,员工可以方便地申请报销各种费用,同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助,祝您工作顺利!示例2:在许多公司中,员工经常需要报销各种财务费用,如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程,公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中,我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例,帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先,财务费用报销单通常包括以下几个部分:1. 报销人信息:在报销单的顶部,通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细:在报销单的主体部分,列出详细的费用明细,包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息,以便财务部门审核。
3. 报销说明:在费用明细之后,通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明,以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
会议费报销明细表
(本单需保持一页,如文字较多,请缩小字体或另附页,另附页需同第一页一样签字盖章齐全。
)
北京大学会议费报销单
填写日期: 年 月 日单位名称(加盖公章):
项目负责人签字: 财务主管签字: 报销经办人签字:
注:
1.国内业务会议综合定额标准为750元/人/天,其中住宿费500元,伙食费150元,其他费用100元。
2.国内管理会议综合定额标准为600元/人/天,其中住宿费390元,伙食费130元,其他费用80元。
3.在华举办国际会议综合定额标准为1200元/人/天,其中住宿费700元,伙食费200,其他费用300元。
4.会议费综合定额开支的住宿费、伙食费、其他费用,在同时发生住宿、用餐的情况下,标准可以打通使用。
不安排住宿的会议,综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行,住宿费不能调剂使用;不安排就餐的会议,综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行,伙食费不能调剂使用。
5.使用财政专项经费、科研经费和其他专项经费举办会议,需经项目负责人签字同意。
6.会议借款和报销应按经审批的会议费预算执行。
如实际支出超出预算,须在会议费报销单的特殊事。