采购付款流程图

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采购付款流程

一:目的

适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。

二:采购付款流程图

三:流程说明

发票付款之前已到

1.采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单,合同办理报销发票手续。

2.编制付款申请单,先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人;未经审批则返回重新核对。

3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。

预付款形式,发票未到情况付款流程:

1.编制《付款申请单》,先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批;未经审批则返回重新核对。

2.审批通过后将付款申请单及采购申请单,采购合同交至财务部安排付款。

采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。

附件1

采购申请单

部门:申请人:申请日期:

附件2

付款会签单

年月日

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