一般公共预算基本支出决算表【模板】
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表 部门:合肥市住房公积金管理中心 金额单位:万元
人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资
因公出国(境)费用
金额
科目编码
科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮
信息网络及软件购置更新
金额
职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴
其他对个人和家庭的补助支出
维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用 税金及附加费用
其他商品和服务支出
人员经费合计
104.99 310 3.80 31001 0.00 31002 0.00 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 8.00 31008 0.00 31009 0.00 31010 1.30 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31020 14.32 31099 0.50 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 10.36 30499 0.00 307 14.52 30701 11.80 30707 10.00 399 0.65 39906 0.00 29.74 公用经费合计
一般公共预算支出决算表模板
编制:
项目
决算数
一般公共预算合计
市本级支出
一般公共服务支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化旅游体育与传媒支出
Байду номын сангаас
社会保障和就业支出
卫生健康支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探工业信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
市对下转移支付
税收返还
一般性转移支付
专项转移支付
单位:万元 备注
第 1 页,共 1 页
表四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
1994.03
1625.53
368.5
301
一、工资福利支出
1410.89
1410.89
30101
基本工资
422.07
422.07
30102
津贴补贴
298.91
298.91
30103
提租补贴
30313
购房补贴
51.32
51.32
30314
采暖补贴
60.08
60.08
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、其他资本性支出
4.00
4.00
30102
办公设备购置
4.00
4.00
30103
专用设备购置
30107
信息网络及软件购置更新
30199
其他资本性支出
41.6
41.6
303
三、对个人和家庭的补助
214.64
214.64
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
5.11
5.11
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
98.13
2022年度一般公共预算收入支出决算总表
编制单位:径山镇单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算拨款收入
1
15869.33
一、一般个公共服务支出
32
6828.49
2
二、外交支出
33
0
3
三、国防支出
34
0
4
四、公共安全支出
35
0
5
五、教育支出
36
2677.73
6
六、科学技术支出
37
0
7
七、文化旅游体育与传媒支出
47
0
17
十七、援助其他地区支出
48
0
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0
19
十九、住房保障支出
50
0
20
二十、粮油物资储备支出
51
0
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0
23
二十三、其他支出
54
0
24
二十四、债务还本支出
55
0
25
二十五、债务付息支出
56
0
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0
本年收入合计
27
15869.33
本年支出合计
58
15869.33
使用非财政拨款结余
28
0
结余分配
59
年初结转和结余
29
0
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
3 812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804.41 86.04 0.63 1.00 2.67 0.61 87.70 54.69 1.40 20.85 22.15 13.53 3.73 2.46 3.42 35.62 3.14 10.92 16.56 24.17
2 5,581.08 4,625.46 1,353.91 1,155.20 613.85 347.71 1,154.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hale Waihona Puke 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门::中山市人力资源和社会保障局 公开06表 单位:万元
项 经济分类科 目编码
目 科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次 合计 301 30101 30102 30103 30104 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30227 30228 30231
0.00 0.00 955.62 469.61 0.85 35.03 409.42 19.22 21.49 0.00 0.00
180.28 232.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 7.59
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开3表部门:郫县人民代表大会常务委员会金额单位:万元合计
2,012.09864.781,147.31一般公共服务支出
1,873.17725.871,147.30人大事务
1,873.17725.871,147.30 行政运行
725.87725.870.00 一般行政管理事务
159.240.00159.24 人大会议
988.060.00988.06社会保障和就业支出
65.5065.500.00行政事业单位离退休65.5065.500.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出38.9038.900.00
机关事业单位职业年金缴费支出26.6026.600.00医疗卫生与计划生育支出22.0622.060.00医疗保障22.0622.060.00 行政单位医疗22.0622.060.00住房保障支出51.3551.350.00住房改革支出51.3551.350.00 住房公积金51.3551.350.00— 5.%d —221221022210201注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
208050621021005210050120101042082080520805052012010120101012010102项目支出类款项支出功能分
类
科目名称
本年支出合计基本支出。
一般公共预算基本支出表
20.8
302
二、商品和服务支出
57.09
57.09
30201
办公费
24.65
24.65
30202
印刷费
2
2
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
1
1
30208
取暖费
1.72
1.72
30209
物业管理费
30211
差旅费
4.93
4.93
30212
因公出国(境)费用
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
2361.01
2361.01
301
一、工资福利支出
831.41
831.41
30101
基本工资
606.53
606.53
30102
津贴补贴
55.83
55.83
30103
奖金
54.99
54.99
30107
绩效工资
23.53
23.53
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
33.88
33.88
30109
职业年金缴费
13.55
13.55
30110
城镇职工基本医疗保险檄费
16.03
16.03
30111
公务员医疗补助缴费
4.3
4.3
30112
其他社会保险缴费
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开09表部门:四川省眉山市丹棱县住房地城乡规划测绘建设局(汇总)金额单位:万元合计5,232.654,387.69节能环保支出1,117.531,117.53污染防治1,117.531,117.53 水体1,100.001,100.00 其他污染防治支出17.5317.53城乡社区支出1,739.28762.83城乡社区规划与管理468.76402.41 城乡社区规划与管理468.76402.41城乡社区公共设施382.52360.42 其他城乡社区公共设施支出382.52360.42城乡社区环境卫生600.000.00 城乡社区环境卫生600.000.00其他城乡社区支出288.000.00 其他城乡社区支出288.000.00农林水支出11.348.68农业 5.00 2.34 农产品质量安全 5.00 2.34扶贫 6.34 6.34 其他扶贫支出 6.34 6.34住房保障支出2,364.502,498.65保障性安居工程支出2,364.502,498.65 棚户区改造163.00530.35 农村危房改造110.5058.30 其他保障性安居工程支出2,091.001,910.00— 9.%d —科目编码
科目名称本年收入本年支出类款项211211032110302211039921221202212020121203212039921205212050121299212999921321301213010921305213059922122101221010322101052210199注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表【模板】
95.74
95.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
死亡抚恤
60.02
19.09
40.92
210
医疗卫生与计划生育支出
21.95
21.95
21005
医疗保障
21.95
21.95
********
行政单位医疗
20.03
20.03
********
事业单位医疗
1.92
1.92
221
住房保障支出
95.74
95.74
22102
住房改Байду номын сангаас支出
95.74
95.74
********
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:海口市人民政府办公厅金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
9
12
14
合计
2,284.34
1,480.90
803.44
201
一般公共服务支出
1,831.04
1,068.52
762.52
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
71.99
16.44
208
社会保障和就业支出
335.63
294.70
40.92
20805
行政事业单位离退休
275.61
275.61
********
归口管理的行政单位离退休
271.15
271.15
********
事业单位离退休
表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表注:钟山县法制办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:钟山县法制办公室2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况(一)收入总计53.29万元。
1.财政拨款收入53.29万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计53.29万元。
包括:1.一般公共服务(类)49.73万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务和法制建设。
2.医疗卫生和计划生育支出(类)1.47万元:主要用于按照政策规定向职工发放的医疗保障、行政单位医疗和公务员医疗补助。
3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类)2.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、住房改革方面的支出。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
一般公共预算基本支出预算表说明
一般公共预算基本支出预算表说明
一般公共预算基本支出预算:本年预算数534.67万元,上年执行数870.99万元,预算数为上年执行数的61.4%。
其中;
1、工资福利支出:本年预算数375.97万元,上年执行数396.69万元,预算数为上年执行数的94.8%。
其中:基本工资:134.3万元;津贴补贴:164.37万元;奖金:1L19万元;绩效工资:65.61万元;其他工资福利支出:0.5万元。
2、商品和服务支出:本年预算数59.51万元,上年执行数151.48万元,预算数为上年执行数的39.3%。
其中:办公费:59.51万元;。
3、对个人和家庭的补助:本年预算数99.19万元,上年执行数300.3万元,预算数为上年执行数的33%。
其中:生活补助:99.19万元。
一般公共预算基本支出决算表(2)【模板】
136
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
商品和服务支出
8,972
7,796
办公费
681
681
印刷费
56
56
车辆经费
156
156
培训费
153
153
税金及附加费用
其他商品和服务支出
7,926
6,750
对个人和家庭的补助
2,2565
2,565
离休费
退休费
21,688
21,688
遗属生活补助
20
20
生活补贴
37
37
住房公积金
684
684
其他对个人和家庭的补助支出
表4:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
17,606
9,810
7,796
工资福利支出
7,245
7,245
基本工资
2,082
2,082
津贴补贴
1,282
1,282
社会保பைடு நூலகம்缴费
689
689
绩效工资
3,070
3,070
其他工资福利支出
122
122