月度费用预算明细表

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月度预算与支出明细记录excel表

月度预算与支出明细记录excel表

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实际成本概览
描述 保险 驾照 维修费 停车费 车辆缴费 总计
类别 交通 交通 交通 交通 交通
预计成本 ¥ 3,000 ¥ 250 ¥ 1,000 ¥ 4,500 ¥ 82,118
实际成本 ¥ 3,000 ¥ 250 ¥ 500 ¥ 4,500 ¥ 78,600
差额 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 500 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 3,518
每月支出
描述 课余活动 医疗 学校用品 学费 音乐会 直播剧场 电影 音乐(CD、下载等) 运动 录像/DVD(购买) 录像/DVD(租借) 在外就餐 日用杂货 慈善 1 慈善 2 礼品 1 礼品 2 有线/卫星电视 电费 燃气费 房屋清洁服务 维修费 押金或租金 天然气/油 上网/网络服务 电话(手机) 电话(住宅) 用品 垃圾清理和回收 水费/排污费 健康 房屋 人身 信用卡 1 信用卡 2 信用卡 3 个人 学生 服装 干洗 头发/指甲护理 保健俱乐部 医疗 饮食支出 毛发清洁梳理 医疗 玩具 投资帐户 退休帐户 个人所得税 当地 省/市/自治区 公交车/出租车票费 燃油 类别 儿童 儿童 儿童 儿童 娱乐 娱乐 娱乐 娱乐 娱乐 娱乐 娱乐 饮食支出 饮食支出 礼品和慈善 礼品和慈善 礼品和慈善 礼品和慈善 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 住房 保险 保险 保险 贷款 贷款 贷款 贷款 贷款 个人护理 个人护理 个人护理 个人护理 个人护理 宠物 宠物 宠物 宠物 儲蓄或投資 儲蓄或投資 税款 税款 税款 交通 交通 ¥ 1,478 ¥ 4,500 ¥ 1,500 ¥ 4,000 ¥ 3,000 ¥ 3,000 ¥ 2,354 ¥ 2,000 ¥ 1,500 ¥ 243 ¥ 750 ¥ 250 ¥ 1,500 ¥ 1,400 ¥ 1,000 ¥ 600 ¥ 350 ¥ 452 ¥ 250 ¥ 250 ¥ 4,352 ¥ 4,000 ¥ 1,423 ¥ 2,000 ¥ 1,000 ¥ 600 ¥ 390 ¥ 550 ¥ 220 ¥ 260 ¥ 4,000 ¥ 4,000 ¥ 1,000 ¥ 2,000 ¥ 1,000 ¥ 450 ¥ 3,200 ¥ 2,000 ¥ 2,000 ¥ 17,524 ¥ 1,500 ¥ 17,000 ¥ 1,000 ¥ 500 ¥ 4,000 ¥ 1,000 ¥ 500 ¥ 2,500 ¥ 500 ¥ 500 ¥ 0 ¥ 242 ¥ 300 ¥ 10,000 ¥ 1,000 ¥ 750 ¥ 250 ¥ 1,000 ¥ 400 ¥ 1,500 ¥ 280 ¥ 300 ¥ 400 ¥ 500 ¥ 200 ¥ 12,000 ¥ 1,200 ¥ 1,000 ¥ 250 预计成本 ¥ 400 实际成本 ¥ 400 差额 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 100 ¥ 1,000 ¥ 220 ¥ 200 (¥ 400) (¥ 258) ¥ 100 (¥ 2,000) (¥ 200) (¥ 250) ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 (¥ 50) (¥ 800) ¥ 2,000 ¥ 500 ¥ 524 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 (¥ 40) (¥ 98) ¥ 30 (¥ 10) ¥ 352 ¥ 0 ¥ 423 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 100 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 750 (¥ 7) ¥ 0 ¥ 0 ¥ 354 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 (¥ 22) ¥ 500 实际成本概览

各部门费用预算表

各部门费用预算表
费用科目全年费用预算分配到每月及每月实际发生额预算合计实际发生预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际工资及提成2012年全年费用预算每月分配明细表部门
部门:售后部
费用科目
工资及提成 招待及送礼
差旅费 办公费 报纸订阅费 名片印制费 广告费 区域布置费 活动礼品费 产品资料费 吧台茶水费 职工教育经费 电话费 汽油费 社保费 刷卡手续费 出差餐补 活动庆祝费 员工工装费 饮用水费 劳保费 保洁费 车辆保险费 车辆维修费 其他维修费 运费 快递费 低值易耗品 固定资产折旧 停车\路桥费
邹坤 友良 黄双
友良
1月 预算 实际
2月 预算 实际
3月 预算 实际
桥票\养路费 车船税
车辆年审费 工会经费
工具 车间物料消耗 售后资金占用费 售后风险金
其他费用 合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
说明:1.应肖力副董事长的要求,请大家认真填写此表,并于3月28日之前交至财务部负责人; 2.请不要随意改变表格形式,若有任何疑问请致电财务部. 3.此表一经签字认可则以此作为报销依据,若报销时有超出预算的费用(控制在10%以内),请另附申
10月 预算 实际
11月 预算 实际
12月 预算 实际
0
0
0
0
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0
0
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预算合计 实际发生
0
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成本费用预算表(含各月度明细图表)excel可修改

成本费用预算表(含各月度明细图表)excel可修改
¥0.00
各费用项目年度合计费用(万元)
年度合计费用(万元)
¥80.00 ¥60.00 ¥40.00 ¥20.00
¥0.00
各月度费用合计Sum
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.管理顾问有限公司何建湘
#REF!
¥4.00 ¥1.30 ¥1.00 ¥1.00 ¥0.30 ¥2.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥0.40 ¥13.00 ¥2.00 ¥1.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥6.00 #REF!
#REF!
¥3.00 ¥1.40 ¥1.00 ¥1.00 ¥0.30 ¥1.50 ¥1.00 ¥2.00 ¥0.40 ¥11.60 ¥1.00 ¥1.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥5.00 #REF!
成本费用预算表
项目分类
项目内容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接成本 开发成本
培训师课酬 培训教材与资料
培训场租 培训器材 培训文具用品 受训者学费 交通差旅费 餐费与饮料费 课间休息点心费用 直接成本合计 培训项目购买费 课程研发费用 培训调研投入费用 其它开发成本 开发成本合计
#REF!
¥3.00 ¥0.70 ¥1.00 ¥1.00 ¥0.30 ¥2.50 ¥1.00 ¥2.00 ¥0.40 ¥11.90 ¥1.00 ¥1.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥5.00 #REF!
#REF!
¥3.00 ¥0.80 ¥1.00 ¥1.00 ¥0.30 ¥2.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥0.40 ¥11.50 ¥2.00 ¥1.00 ¥1.00 ¥2.00 ¥6.00 #REF!

家庭预算表2024

家庭预算表2024

家庭预算表20241. 引言1.1 概述家庭预算表是一种记录家庭收入和支出的工具,旨在帮助家庭实现财务稳定、控制支出并实现目标。

通过制定家庭预算表,我们可以清晰地了解自己的资金状况,并有效地分配和管理有限的资源。

家庭预算表可以帮助我们规划未来的开支和储蓄计划,以便实现理想生活。

1.2 文章结构本文将以"家庭预算表2024"为主题,系统介绍了制定家庭预算表的重要性以及步骤,并详细列举了2024年度的具体内容。

通过阅读本文,读者将能够全面了解如何建立一个符合自己需求的家庭预算表,并学会合理管理和利用财务资源。

1.3 目的本文旨在向读者介绍家庭预算表,并提供制定2024年度家庭预算表所需的基本知识和技巧。

通过学习本文提供的内容,读者将能够更好地规划自己的财务目标,并通过有效地管理收入和支出,获得财务稳定并逐渐实现自己的理想生活。

以上是"1. 引言"部分的内容,希望对您撰写长文有所帮助。

如需更多内容或其他部分的内容撰写,请继续提问。

2. 家庭预算表的重要性家庭预算表在每个家庭的财务管理中都扮演着至关重要的角色。

下面将介绍家庭预算表的三个重要性方面。

2.1 财务稳定性一个合理的家庭预算可以帮助家庭实现财务稳定。

通过详细记录和分析家庭的收入来源和支出项目,可以清晰地了解每个月的经济状况,并及时发现潜在的财务问题。

如果支出超过收入,预算表将提醒我们需要采取相应措施来调整支出或增加收入,以避免陷入债务困境。

同时,通过制定长期储蓄计划和投资规划,家庭可以为未来打下坚实的经济基础。

2.2 支出控制通过制定家庭预算表,可以更好地管理支出并控制开支。

首先,明确列出每月固定开支项目(如房租、水电费等),然后合理分配剩余收入到其他可变开支项目(如食品、交通、休闲等)。

此外,在评估当前支出时,也能更容易识别不必要或可减少的消费项目,并建立相应的节约措施。

通过预算表,家庭成员可以更好地自律和规划开支,并在必要时做出合理的调整。

预算费用明细表

预算费用明细表
2016年人事预算经营损益表 10 五、直接经营性费用 11 人工成本 12 职工薪酬 13 14 15 16 17 工 资 餐饮提成 客房提成 销售提成 绩效 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
九、经营毛利润(GOP)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000来自000
0
0
职工人数
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 其他经营性费用 37 低值易耗摊销 38 物料消耗 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 一次性用品 客用赠品 布草及棉织品 客房小件 餐具 厨房用具 其他 装饰绿化费 洗 涤 费 订房佣金 宣传广告费 招待费 维修费 材料消耗 维保 维修改造费 卫生防疫费 其他
18 社保 19 三项经费 20 21 22 福利费 工会经费 职工经费
23 其他费用 24 能耗 25 26 27 28 30 31 32 水费 电费 燃气费 暖气费 办公用品 通讯费 差旅费
29 办公费用
33 34 35

车间制造费用预算明细及汇总表

车间制造费用预算明细及汇总表

X车间
设备动力部
9
机物料消耗
11
其它
其中包括:租赁费
差旅交通费
教育培训费
员工保险支出制造费用合Fra bibliotek 减:非付现费用(采购部支付)
现金支出的制造费用 审批:
X月车间制造费用预算明细及汇总表

门: 第 张,共 张
序号
费用项目
全月合计
1
燃料及动力
2
变动费用
劳动保护费
3 固 定 费 用 非记件人员工资
4
非记件人员福利费
5
折旧费
6
修理费
7
办公费
其中包括:电话费
低值易耗品
邮递费
交际应酬费
文具纸张等杂费
前处 理车 间 XX车间
XX车间 XX车间
XX车间 XX车间
XX车间

公司日常费用支出明细表

公司日常费用支出明细表

公司日常费用支出明细表
以下是公司日常费用支出明细表的模板:
日期类别金额说明
-------------------------------------
2021/01/01 办公用品 $100 购买打印纸、笔等办公用品
2021/01/02 水电费 $500 缴纳本月用水、用电费用
2021/01/03 员工福利 $1000 发放月度员工福利奖金
2021/01/04 垃圾处理 $50 雇佣清洁公司处理办公楼垃圾
2021/01/05 交通费 $200 员工出差乘坐公共交通打车费用
2021/01/06 办公设备 $5000 购买新的电脑、打印机
等办公设备
-------------------------------------
此明细表用于记录公司的日常费用支出情况,包括不同的
类别、金额以及支出的详细说明。

根据实际情况,可以根
据需要添加或修改不同的列项。

这个表格在财务管理中起
到了重要的作用,可以帮助公司追踪和管理日常费用支出,以及进行预算规划和成本控制。

保洁费用报价及预算明细表

保洁费用报价及预算明细表
2
管道维修工
1
1800
1×1600=1600
1600
3
保洁主管
1
1800
1×1800=1800
1800
合计
12
16000+1800+1800=73600
19400
注:以上工人工资含各项社会保险(不包含法定节假日加班费用)
表三、服装
序号
服装名称


配置标准
(套/人)


单位
(元)
金额
(元)
使用年限(月)
二、保洁费用报价及预算明细表
表一:费用报价
序号
项目
投标报价(元/月)
1
人力成本(表二)
19400
2
服装费用(表三)
100
3
工具耗材费用(表四)
小 计
4
管理费用(5%)
5
税金( %)
合 计
表二、人力成本
序号
工种
人数
工资
(元/月)
计算方法
金额
(元/月)
1
保洁员
10
1600
10×1600=16000
16000
150
14
84消毒液

6
9
1个月
9
15
洁厕灵

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ13
1个月
16
檀香

13
2
26
1个月
26
17
洗衣粉

5
2
10
1个月
10
18
洗涤剂

1
15

费用预算明细表

费用预算明细表

费用预算明细表一、费用预算明细表的定义和作用费用预算明细表是一种用于管理和控制企业费用支出的工具,通过详细列示各项费用的预算额度和实际支出情况,帮助企业实现资源的有效配置和管理。

它可以提供全面、详细、准确的费用信息,为企业经营决策提供依据,并及时发现并解决费用超支或浪费的问题。

二、费用预算明细表的编制步骤1. 确定费用项目在编制费用预算明细表之前,首先需要确定涉及的费用项目。

通常,费用项目可以分为直接费用和间接费用两类。

直接费用是直接与产品或服务生产相关的费用,如原材料成本、人工成本等;间接费用则是与生产过程间接相关的费用,如管理费用、销售费用等。

2. 收集费用数据收集各项费用数据是编制费用预算明细表的基础。

可以通过查阅历史数据、与相关部门沟通、参考行业标准等方式获得数据,确保数据的准确性和可靠性。

3. 制定费用预算计划在制定费用预算计划时,需要考虑企业的经营策略、市场需求、竞争状况等因素。

根据收集到的费用数据,制定每个费用项目的预算额度,并做好必要的预算调整。

4. 编制费用预算明细表根据制定的费用预算计划,编制费用预算明细表。

表中应包括费用项目、预算额度、实际支出、预算执行率等信息,以便于对比分析和决策评估。

三、费用预算明细表的管理和分析1. 费用预算的管理费用预算明细表可以提供给各部门和责任人进行费用控制和管理。

各部门应根据表中的预算额度和实际支出情况,及时采取控制措施,确保费用支出在可控范围内,并及时报告异常情况。

2. 费用预算的分析通过对费用预算明细表的分析,可以帮助企业发现费用超支或浪费的问题,并采取相应的纠正措施。

同时,也可以评估各部门的费用控制能力,为制定更合理的预算计划提供参考。

四、费用预算明细表的优点和注意事项1. 优点•提供准确的费用信息,帮助企业实现资源的有效配置。

•为经营决策提供依据,避免费用超支或浪费。

•促进各部门的费用控制和管理,提高整体经济效益。

2. 注意事项•费用预算明细表应按照公司实际情况进行定制,避免过于简单或繁琐。

办公费用财务预算明细表

办公费用财务预算明细表
2500
包括员工通勤费、公务出行费用等
餐饮费用
1500
包括员工午餐费用等
其他费用
3000
其他未列出的办公费用
总计
37000
注意:这只是一个示例,实际预算金额可能因公司具体情况而异。在制定办公费用预算时,应根据公司的实际需求和财务状况进行合理规划。
办公费用财务算明细表
以下是办公费用财务预算明细表:
项目
预算金额(元)
备注
办公用品
10000
包括纸张、笔、文件夹等日常办公用品
办公设备
5000
包括电脑、打印机、复印机等办公设备
租赁费用
8000
包括办公室租金、物业费等
水电费用
2000
包括水费、电费、空调费等
通讯费用
3000
包括电话费、网络费等
交通费用

部门预算费用明细表

部门预算费用明细表

预算金额
150.00 480.00 320.00 880.00 682.00 1,440.00 480.00 1,080.00 690.00 2,250.00 450.00 960.00 178.00 1,240.00
审批金额
150.00 480.00 320.00 880.00 682.00 1,440.00 480.00 1,080.00 690.00 2,250.00 450.00 960.00 178.00 1,240.00
1720.00 1230.00 1170.00 2570.00
1330.00
技术部 产品部 客服部 后勤部 人事部
部门
财务部 技术部 产品部 客服部 研发部 后勤部 人事部 财务部 技术部 产品部售费用 管理费用
差旅费 维修费 福利费 财务费用 销售费用 管理费用 差旅费 维修费 福利费 财务费用 销售费用
费用项目
项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11 项目12 项目13 项目14
单位
项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项
费用预算明细
预算单价 150.00 240.00 320.00 440.00 682.00 720.00 480.00 540.00 690.00 750.00 450.00 320.00 178.00 620.00
费用预算明细表
数量
1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2
备注
部门 财务部 技术部 产品部 客服部 研发部 后勤部 人事部
合计
1720.00 1230.00 1618.00
1642.00 1330.00
财务部 技术部 研发部 后勤部

公司月度运营成本统计表

公司月度运营成本统计表

6
燃气费
9000.00
小计
128200.00
1
租赁费
办公租 2 赁费 物业费
3
水电费
小计
1
通讯费
通讯费 2 用 固定电话费
3
小计
1
固定资产
3500.00
2
低值耐用品
6000.00
3
电脑耗材费
100.00
4
文具用品
300.00
5
书报资料
办公及 6 其他费

修理费
车间配 件
7
水电费
8
物料印刷制 作费
9
小计
16000.00
成本总计
¥ 245,938.00 ######## ######### ¥14,292.00
实际
差异
原因 备注
85000.00 70708.00 14292.00 员工离职
小计
82138.00
1
2 市场推
广费 3
5
XXX提成返 平均销

售额
小计
5200.00 5200.00
1
XXX普料
87000.00
2
生产原 4 料采购
成本
5
包装物 原材料 水电费
包装物 等
xxx等
13000.00 7200.00 12000.00
20XX年XX月公司运营成本统计表
序 成本项 号目
子项目
明细
月度预算
1
工资(23 人)
23人
2
五险一金 (23人)
23人
工资福 3 利成本 伙食费用 6元/人
4
节日发放
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