审计局财务管理制度

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审计局财务管理制度

为加强我局财务管理、规范财务收支行为,提高资金的使用效益和经费管理水平,促进党风廉政建设,保障审计事业正常健康发展,特制订本制度。

一、全局工作人员必须严格遵守财经纪律,严格执行国家有关廉政建设的规定,坚持艰苦奋斗、勤俭办事的原则。

二、经费管理办法

(一)费用开支管理

局机关的一切费用开支,严格按照财务管理和会计核算的规定进行管理,实行局长负责审批。

(二)差旅费开支报账管理

1.出差人员的差旅费、交通费开支按有关政策规定执行。

2.工作人员因公外出需借支差旅费时,经估算所需费用办理借款手续。

3.工作人员出差回来后,在五个工作日内报账结算。无特殊情况,一般不允许将多次差旅费作一次报账。

(三)办公用品购置、书刊订阅等使用管理

1.办公用品及设备的购置由局办公室根据工作需要做出计划,按程序报批后,统一购置发放。大宗贵重物品按政府采购制度办理。

2.各类工具书刊、资料的订阅,办公室根据业务学习和工作的需要做出计划,报局长批准后办理。发放给各股室的书刊各股室负责妥善保管。

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