报销单模板

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报销单填写模板

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报销单
(一)申请人基本信息
申请人姓名:xxxx
单位名称:xxxx
部门:xxxx
报销单编号:xxxx
(二)报销明细
1. 交通报销:报销人员于xxxx年xx月xx日从xxx地(出发地)前往xxx地(目的地),共涉及交通费用xx元
2. 就餐报销:报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地就餐,共涉及就餐费用xx元
3. 住宿报销:报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地入住,共涉及住宿费用xx元
4. 其它报销:报销人员于xxxx年xxxx月xx日涉及其它报销费用,共计xx元
(三)合计
本申请总报销金额:xx元
(四)审核
一级审批(单位):
二级审批(科室):
三级审批(财务部):
(五)报销人员确认
负责人或报销人员签名:
签字时间:
(六)备注
说明:本报销单仅报销以上明细费用,任何其它的费用将不予报销;
申请本报销单的必须是本公司的正式员工,非正式员工的费用将不予报销。

合同经费报销单模板

合同经费报销单模板

合同经费报销单模板合同经费报销单。

甲方(单位名称),_____________ 甲方负责人,_____________。

乙方(单位名称),_____________ 乙方负责人,_____________。

合同编号,_____________。

项目名称,_____________。

报销日期,_____________。

报销内容及金额:序号报销内容金额(元)备注。

1 劳务费_________ 。

2 差旅费_________ 。

3 材料费_________ 。

4 设备费_________ 。

5 其他_________ 。

合计_________ 。

报销人员签名,_____________ 日期,_____________。

审核意见:甲方负责人签名,_____________ 日期,_____________。

乙方负责人签名,_____________ 日期,_____________。

合同经费报销单填写说明:1. 本报销单用于甲乙双方在合同项目中的经费报销,需由甲方和乙方负责人签字确认后方可报销;2. 报销内容包括但不限于劳务费、差旅费、材料费、设备费等,具体内容和金额请详细填写;3. 报销人员需在报销单上签名确认,并注明报销日期;4. 甲方负责人和乙方负责人需在审核意见栏签字确认,并注明审核日期;5. 报销单一式两份,甲乙双方各保存一份,作为合同经费报销的凭证。

合同经费报销单模板。

合同经费报销单。

甲方(单位名称),_____________ 甲方负责人,_____________。

乙方(单位名称),_____________ 乙方负责人,_____________。

合同编号,_____________。

项目名称,_____________。

报销日期,_____________。

报销内容及金额:序号报销内容金额(元)备注。

1 劳务费_________ 。

2 差旅费_________ 。

3 材料费_________ 。

详尽版报销单模板

详尽版报销单模板

详尽版报销单模板一、报销单基本信息
- 报销单编号:[填写报销单编号]
- 报销人:[填写报销人姓名]
- 报销日期:[填写报销日期]
- 报销部门:[填写报销部门名称]
- 报销事由:[填写报销事由]
二、费用明细
三、总计
- 报销总金额:[自动计算费用明细表中的金额总和] - 大写金额:[自动将报销总金额转换为大写金额]
四、报销人确认
- 报销人签名:[报销人在此处签名确认]
- 日期:[填写确认日期]
五、主管审核
- 主管签名:[主管在此处签名确认]
- 日期:[填写审核日期]
六、财务审批
- 财务签名:[财务在此处签名确认]
- 日期:[填写审批日期]
七、备注
[填写其他需要备注的内容]
以上为详尽版报销单模板,根据具体情况填写相关信息,并确保费用明细准确无误。

请在报销单填写完成后,按照规定流程进行相关签名和审批手续。

报销单填写模板

报销单填写模板

项目编号、项目简称/部门名称原请款单号:
说明:
1、上图中报销单上画上红色圈圈的地方,全部都需要填写好。

2、画蓝色圈圈的地方,如果你有借款,则需要填好,否则不需要填写。

3、报销事由中,若是项目报销,一定要写上项目名,如果你是项目经理,又同时在几个项目上作业,那么,请你们自己权衡,算入到哪个项目中报销比较好。

4、若是部门活动等的部门费用报销,请写上具体部门(应用系统事业部orGIS事业部or流通事业部。

)以下是1-10的大写写法,仅供参考。

壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
L7有限公司

请款单号:
作业,那么,请你们自己业部。

)。

报销单模板

报销单模板
支出科目:
xx单位
部门报销单
经办人:
项目名称
报销具体内容(用途)
年月日
收款人:
金额 单据张数
千百十万千百十元角分
合计人民币(大写):
审核:
业务 审事
部门负责人:
备签:
分管领导:
主要领导:
财务 审单
财务审核:
财务审批:
付款 方
□公务卡还款 □冲账
分管财所有签字栏必须签署意见、姓名及日期;2、所有粘贴的票据必须为合法票据,报 销人对所报销票据的真实性、合法性、准确性和完整性负直接责任。报销人应了解并遵守有关财 经法规和管理制度;3、转账至发票开具单位方式请在发票背面标明收款单位(或个人)名称、收 款人开户银行及收款人开户账号;4、转至个人卡方式注明确收款人姓名及账号。

费用报销单-费用单据模板

费用报销单-费用单据模板
财务负责人复核:
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性;及对费用会计审核的严谨性把关;
常务副总复核:
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性;及对费用会计审核的严谨性把关;
总裁审批:
签字即表示已对费用的合理性进行判断;同意费用的支出;
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性;同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性;承担下属所有错误的连带责任;
分管负责人:
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性;同意费用的支出;承担下属虚Байду номын сангаас的连带责任;
财务审核:
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性;
费 用 报 销 单
报销部门: 填报日期: 年 月 日 付款日期: 年 月 日
发生日期
会计科目(会计填写)
用途
摘要
金额
备 注:
总科目
明细科目
合计(小写金额)
总计金额(大写) 拾万 仟 佰拾 元角分
报销人:
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责;
部门负责人意见:

费用报销单10模板

费用报销单10模板
序号
日期
1
2019.12.1
2
2019.12.2
3
2019.12.3
4
2019.12.4
5
2019.12.5
6
2019.12.6
7
2019.12.7
8
2019.12.8
9
2019.12.9
10
2019.12.10
11
2019.12.11
12
2019.12.12
13
2019.12.13
14
2019.12.14
报销金额 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
30190
费用报销单
报销人 姓名1 姓名2 姓名3 姓名4 姓名5 姓名6 姓名7 姓名8 姓名9 姓名10 姓名11 姓名12 姓名13 姓名14 姓名15 姓名16 姓名17 姓名18 姓名19 姓名20
收据有否 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
人民币大写
财务审批 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美 王美经理审批Fra bibliotek签字周经理
///
周经理
///
周经理
///
周经理
///
周经理
///
周经理
///
周经理
///
周经理
///
周经理
///
周经理
///
周经理

最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)

最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)

部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元) 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。

费用报销单模板

费用报销单模板
费用报销单
部门:报销人:凭证号:报销日期:年月日
费用日期
费用内容
归属部门
归属项目、项目编号、合同编号
金额
申报金额
金额合计(人民币大写)万仟佰拾元角分
部门审核
部门主管
财务审核
核准金额
金额合计(人民币大写)万仟佰拾元角分
相关主管
分管副总
常务副总
总经理
请规范填写报销单。
. .
费用报销单
部门:报销人:凭证号:报销日期:年月日
费用日期
费用内容
归属部门
归属项目、项目编号、合同编号
金额
申报金额
金额合计(人民币大写)万仟佰拾元角分
部门审核
部门主管
财务审核
核准金额
金额合计(人民币大写)万仟佰拾元角分
相关主管
分管副总
常务副总
总经理
请规范填写报销单
费用报销单
部门:报销人:凭证归属项目、项目编号、合同编号
金额
申报金额
金额合计(人民币大写)万仟佰拾元角分
部门审核
部门主管
财务审核
核准金额
金额合计(人民币大写)万仟佰拾元角分
相关主管
分管副总
常务副总
总经理
请规范填写报销单。

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。

用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。

日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写):万仟佰拾元角分。

预支元,补助元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

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