项目质量检查记录表

合集下载

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。

工程项目质量检查记录表【模板范本】

工程项目质量检查记录表【模板范本】
2。1。13
质量问题台帐
2。1.14
质量事故报告及处理记录
2.1。15
监理所发的开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单等文件
2。1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单,形成的技术资料清单
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测2。4
重要工序交接记录
2.技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1。2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
支承面(各楼面)标高差
符合要求
3。6。5
锅炉基础工程项目实测抽查
符合要求
3.6.6
纵横轴线位移
符合要求
3.6.7
直埋螺栓中心及标高偏差
暂无
3。6.8
基础顶面(支承板)标高偏差
暂无
(1)合格供货商名录和合格分承包商名录齐全;
(2)原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。
1。10
工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求。
1。11
针对工程特点和项目需要,制定培训计划,并落实。
1。12
对工程质监站预监检中,提出待整改问题已处理完毕。
(2)验收项目范围划分表的编制准确、完整,已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。

公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表

公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表

质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-1-1)
项目名称:建设单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-1-2)
项目名称:建设单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-2)
项目名称:设计单位:检查时间:年月

1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加(或减少)抽查项。

检查人签字:
受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一) 质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-1)
项目名称: 标段 监理单位: 检查时间: 年 月 日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-2)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-3)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-4)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日。

公路工程项目实体质量检查记录表

公路工程项目实体质量检查记录表

质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-1)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。

2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。

3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。

检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-2)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。

2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。

3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。

检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-3)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。

2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。

3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。

检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-4)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。

2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。

3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。

检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-5)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。

2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。

3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。

检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-6)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。

项目工程质量实测实量检查记录表

项目工程质量实测实量检查记录表

项目工程质量实测实量检查记录表一、检查项目及内容本次检查的项目为XX工程,内容包括但不限于以下几项:1.混凝土强度:检查现场混凝土的工作性能、强度试验以及标准差等指标;2.钢筋直径和数量:检查现场的钢筋直径和数量是否符合设计要求、钢筋的防锈处理等;3.砌体质量:检查现场砌体的垂直度、水平度、整体平整度、强度等指标;4.泥工质量:检查现场泥工的表面光洁度、平整度以及表面防水性等指标;5.油漆漆膜附着力:检查现场油漆漆膜的附着力、颜色、光泽度等指标。

二、检查时间和地点本次检查时间为2021年9月1日 8:30-12:00,地点为XX施工现场。

三、检查人员本次检查由以下人员组成:•检查组长:XXX•检查员1:XXX•检查员2:XXX•监督员:XXX四、检查结果本次检查共发现以下问题:1.混凝土强度不符合设计要求:具体来说,由于对拌和站的原料控制不严和现场施工水泥浆水量调整不合理,导致混凝土强度未达到设计强度。

2.钢筋数量少于设计要求:具体来说,由于现场人员进行了二次焊接,但补焊环节没有尽早落实到位,导致补焊处的数量无法达到设计要求。

3.砌体垂直度不符合标准:具体来说,由于现场施工中墙体施工的水平标准不够,加之基础质量不稳定,导致整体墙体出现了大面积的垂直度差异。

4.泥工表面光洁度不符合标准:具体来说,由于水泥质量不过关,泥工技术不熟练等原因,导致现场泥工表面光洁度不达标。

5.油漆漆膜附着力不符合标准:具体来说,由于油漆使用不当、表面清洗处理不合格、施工温度过低等原因,导致油漆漆膜附着力不达标。

五、整改措施针对以上问题,我们决定采取以下整改措施:1.混凝土强度问题的整改措施:调整水泥的生产工艺,严格控制拌和站的水泥、骨料、水等原料,保证每一车混凝土的施工效果;2.钢筋数量不足问题的整改措施:进行损伤拼焊处理,确保每一处都能够达到设计要求;3.砌体垂直度问题的整改措施:重新采用标准化施工,逐步完善配重工序,确保每一道墙体的砌筑都能够达到更好的效果;4.泥工表面光洁度问题的整改措施:加强泥工质量管控,让施工人员不断改进自己的技术,并在现场合理配比,避免出现过于水泥干燥的情况;5.油漆漆膜附着力问题的整改措施:进一步提高工人的工艺水平,加强油漆施工表面的清洗处理,确保施工温度达到标准,以及常态化的质量巡检。

质量管理体系项目检查记录表

质量管理体系项目检查记录表

校对不能相同,每人签署均有签署日期;
□编号建议由几个字段组成;编号规则要统一,编号要唯一,基本保证与其他项目组不
重复;
□保存良好,交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录;
□清晰且易于识别和检索,保留了记录的原始性;
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应; 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录; □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查;
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909;
□数据收集和分析要求;
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核;其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差; 用,其余 □技术状态管理:参见GJB3206《技术状态管理》,要具体展开; 类型均适
□依据NUAA(CX1.4)、该项目风险管理计划

转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA(CX2.3)、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用,其余 3.
估报告
部 类型均适
□M

研制任 务书
□ 公
(非顾
8.3.3
开 □
客提

供)

试验类项 研制任务书:在设计开发(脑力劳动)活动开始前,确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发;
□对产品进行特性分析;

施工现场质量管理检查记录表填写范例

施工现场质量管理检查记录表填写范例

施工现场质量管理检查记录表填写范例
以下是一份施工现场质量管理检查记录表的填写范例:
项目名称:[项目名称]
检查日期:[检查日期]
检查人:[检查人的姓名]
检查项目:[检查项目的名称]
检查内容:[检查内容的描述]
检查结果:[检查结果的详细说明]
备注:[备注的内容,如检查中发现的缺陷、问题等]
例:
检查日期:2023年2月18日
检查人:[王小明]
检查项目:地面平整度
检查内容:检查地面的平整度
检查结果:地面平整度符合要求,未发现明显缺陷。

备注:[备注的内容,如由于施工前夯实地面导致的地面平整度下降等]
以上范例仅供参考,具体的检查记录表应根据实际情况填写。

检查记录表中的各种信息应真实、准确,以便后续处理和追溯。

同时,应根据实际情况制定相应的检查制度和措施,以保证施工现场质量管理的可控性和可追溯性。

房建工程质量情况检查记录表(DOC)

房建工程质量情况检查记录表(DOC)

房建工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师到岗履职情况查阅中标通知书、合同,核对施工项目负责人、总监与实际是否相符;抽查会议记录、监理例会、签到表、重要分部(子分部)验收记录等相关资料。

2 建设单位履行工程项目管理职责情况查建设单位是否按照《实施办法》要求牵头组织施工、监理等有关负责单位改正或督促改正存在的质量安全问题,重点检查对各级监管部门督查发出责令改正通知单的问题是否牵头组织施工、监理等单位进行改正。

3 施工、监理单位对项目工程质量安全监控及定期自查自纠情况施工单位及项目部质量安全控制资料以及公司、项目部自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。

监理单位、项目监理机构质量安全控制资料以及公司、项目监理机构自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。

施工企业质量安全生产管理情况检查表企业名称资质等级法定代表人及安全生产考核证书号企业所在地质量部门负责人部门人数安全部门负责人部门人数企业有无订立质量或安全生产检查制度有□无□2013年度企业对项目检查情况汇总表序号检查时间带队检查人员姓名及职务检查项目数量书面责令改正通知单发放份数有无书面整改反馈单发现质量和安全文明问题条数整改反馈复查人合计:在建项目个,检查项目个,检查次数次,发放书面责令改正通知单份条,共整改反馈份条。

企业对进场人员进行“三级”安全生产教育情况有无对进场人员进行“三级”安全生产教育有□无□序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量法定代表人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1 企业安全生产管理机构查企业是否按照规定设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员2 安全生产责任制度查企业是否建立安全生产责任制度和考核、奖惩制度,企业对下属单位各级管理目标的设置及考核、奖惩情况记录等相关资料3 安全文明资金保障制度查企业是否建立安全生产、文明施工资金保障制度,是否按规定对措施费的落实情况进行考核,是否专款专用4 安全教育培训制度查企业是否建立安全培训教育制度,是否编制年度安全培训教育计划,查企业是否按规定对管理人员和施工人员进行安全培训教育并建立安全培训档案(重点查安全生产管理“三类人员”和特种作业人员的继续教育记录)5 安全检查及隐患排查制度查企业是否建立安全检查及隐患排查制度,是否按规定组织检查;查企业对检查出的隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表(重点检查企业负责人带班对承接项目进行检查、督促落实隐患整改并组织复查情况)6生产安全事故报告处理及安全生产应急救援制度查企业是否建立生产安全事故报告处理制度,是否如实上报施工生产中发生伤亡事故;是否制定事故应急救援制度,是否按规定制定演练制度并实施,是否按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1安全生产规章制度和操作规程查企业是否制定安全生产规章制度和各工种安全技术操作规程;是否组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程2施工组织设计查企业是否有施工组织设计编制、审核、批准制度,抽查企业备份的施工组织设计是否按程序进行审核、批准3专项施工方案(措施)查企业是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案编写、审核、批准制度,是否明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程目录清单,查企业备份的专项施工方案是否按程序审核、批准4安全技术交底查企业是否制定安全技术交底规定并有效落实各级安全技术交底,查企业交底书面记录,是否履行签字手续5危险源控制查企业是否建立危险源监管制度,是否根据生产经营特点明确危险源,是否针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:市政工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 责任主体、检测、监测单位行为检查执行工程建设法律、法规和工程建设强制性标准情况。

工程质量、安全(周)检查记录表

工程质量、安全(周)检查记录表

工程质量、安全(周)检查记录表
检查项目
1.安全管理:
•施工现场是否有安全警示标识;
•是否配置了必要的消防器材;
•是否有安全生产方案书;
•是否制定了应急预案,并定时组织演练;
•施工人员是否持证上岗;
•施工现场是否存在安全隐患。

2.工程质量:
•施工质量是否符合设计要求;
•施工技术要求是否符合规定;
•施工过程中有无误差、漏项等质量问题;
•现场是否实施质量检查,并记录检查情况;
•施工人员是否熟练掌握施工技术。

检查记录
检查项目检查问题处理情况
安全管理施工现场是否有安全警示标识无异常情况
安全管理是否配置了必要的消防器材合格
安全管理是否有安全生产方案书有
安全管理是否制定了应急预案,并定时组织演练无异常情况
安全管理施工人员是否持证上岗有
安全管理施工现场是否存在安全隐患无异常情况
工程质量施工质量是否符合设计要求无异常情况
工程质量施工技术要求是否符合规定无异常情况
工程质量施工过程中有无误差、漏项等质量问题部分工序存在轻微误差
工程质量现场是否实施质量检查,并记录检查情况有
工程质量施工人员是否熟练掌握施工技术无异常情况检查结论
本周工程质量、安全检查结果良好,安全管理没有发现重大问题,工程质量方面部分工序存在轻微误差,需要进行调整,同时需要进一步指导工程人员熟练掌握施工技术,提升施工质量。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3
未组织扣3分,敷衍了事扣1分。
3
27
质量信息
定期统计质量报告单(记录表),按要求上报汇总。
2
未统计扣2分,未及时上报扣1分。
2
说明:每一项目最低为0分,不得倒扣。
本表真实性、准确性已由项目部开会审定。
检查人: 评分人: 项目经理: 时间: 2018年08月 30 日
本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!
6
5
组织体系
有质量分管专员,并以文件形式明确。
3
没有则扣3分。
3
6
项目中的质量管理部门至少应有一名专职人员。
4
没有设置质量管理部门扣4分,专职人员少一人扣1分。
3
7
部门及岗位质量责任明确。
3
不明确扣3分。
3
8
制度体系
质量管理、检查、考核奖惩制度健全。
2
没有扣2分,不健全扣1分。
2
9
责任体系
项目部是否签订质量责任书。
2
12
分包管理
施工方应符合本次工程需求(资质)。
3
不符合扣3分。
3
13
定期查看其履约情况对已施工处质检,进行评价并保存记录。
3
未评价扣3分,不记录或记录不全扣1分。
3
14
施工队应委派专人(质检员),巡视现场且记录齐全。
3
未配备专人扣3分,敷衍了事、记录不全扣2分。
1
15
原材料以及设备管理
对材料、设备进行验收,验收的过程、记录、标识应符合相关规定。
4
19
施工日志,专项施工记录等保存齐全。
3
记录不全扣3分。
3
20
按照有关标准的周期校准监测设备,建立台帐标识其校准状态。
3
未按规定周期校准扣3分,未建立台账或者标识扣1分。
2
21
施工工序严格按照“三检制”。
4
未按照“三检制”扣4分。
4
22
重要部分、隐蔽工程、关键工序质量检查验收制度完善。
4
不完善扣4分。
4
23
定期对施工现场进行施工检查,做好记录。
2
没有检查扣2分,无记录或记录不全扣1分。
2
24
保存质量问题的处理和验收记录。
2
没有扣2分,少一项扣1分。
2
25
工程实体质量
工程实体外观质量良好
8
工程实体质量有较大问题扣8分,一般质量问题一次2分。
6
26
质量活动
按每月一次的频率,项目部质检员与施工队专人同时进行质量活动。
项目质量检查ห้องสมุดไป่ตู้录表
序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
质量目标
不发生质量事故。
6
发生一般事故扣6分/次;较大以上事故,不合格。
6
2
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延行为。
4
如有以上行为扣4分。
4
3
无投诉。
4
一次2分。
4
4
合格率达到《施组》及其他要求,优良合格率达标。
6
未达到《施组》标准扣6分,其余未达到扣2分。
4
一项未验收扣4分,记录不全一次1分。
4
16
储存、保管和标识清晰,定期检查发现问题及时处理。
2
储存、保管、标识不清晰扣2分,没有定期检查扣1分。
2
17
搬运以及防护符合要求
2
不满足扣2分。
2
18
施工过程管理
项目实施前对项目人员进行交底(质量),对施工人员分工序进行技术交底。
4
未交底扣4分,交底不明确扣2分。
4
没有扣4分,其余视情况扣1-2分。
4
10
质量检查
定期(周或月)进行一次质量检查,检查记录应完整。
3
缺一次扣1分,记录不完整扣1分,没有检查扣3分。
3
11
人员培训
制定员工培训计划,对培训对象、内容、方式、时间做出安排,期间记录健全。
2
无培训或者培训计划扣2分,培训不全面扣1分,记录不全或无记录扣一分。
相关文档
最新文档