公司出差管理规定

合集下载

员工出差管理制度办法【11篇】

员工出差管理制度办法【11篇】

员工出差管理制度办法【11篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!员工出差管理制度办法【11篇】【第1篇】员工出差管理制度办法目的:为了统一规范管理员工因公出差事项,特制订本制度。

公司出差日期管理规定

公司出差日期管理规定

公司出差日期管理规定
是指公司对员工出差日期进行管理的规定。

以下是一些常见的公司出差日期管理规定:
1. 提前申请:员工在出差前需提前向公司申请出差日期,并获得批准。

通常要求提前一定的时间(如一周)申请,以便公司进行安排和审批。

2. 工作日优先:公司出差日期一般优先选择工作日,避免影响员工的工作计划和公司的日常运营。

3. 节假日限制:在国家法定节假日或公司指定的特殊假期期间,一般禁止员工出差,以保证员工的休息和节日放松。

4. 避免重叠:公司会对出差日期进行协调,避免多个员工同时出差,以免影响各个部门的工作和运营。

5. 紧急情况例外:在紧急情况下,员工可能需要临时出差,此时可以按需求来安排日期,但需要及时向上级汇报。

6. 周期性出差:对于一些需要周期性出差的员工,公司可能会协商固定的出差日期和频率,以方便整体计划和安排。

7. 出差时间限制:对于长时间出差或频繁出差的员工,公司可能会制定出差时间的限制,以保证员工的身体健康和工作效率。

这些规定可能因公司不同而有所差异,员工在出差前应了解和遵守公司的具体规定。

同时,员工也应根据公司的要求提前进行计划和申请,确保出差日期的合理性和可行性。

第 1 页共 1 页。

公司员工出差管理制度(5篇)

公司员工出差管理制度(5篇)

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为,提高出差工作效率,保障公司利益。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条公司鼓励员工出差,但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。

第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。

第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定,并由人力资源部门负责执行和监督。

第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。

第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。

第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。

第九条公司员工国内出差需提出书面申请,获得上级批准。

第十条公司员工国际出差需提前3个月申请,获得上级和主管部门批准。

第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件:(一)具备相应的出差任务和职责。

(二)具备良好的身体条件和心理素质。

(三)具备所需的出差经验和技能。

(四)具备相关的专业知识和能力。

(五)具备合法的出差证件和签证。

(六)具备相关的语言能力和交际能力。

第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件:(一)具备所需的行政能力和领导能力。

(二)具备良好的沟通能力和协调能力。

(三)具备丰富的业务知识和经验。

(四)具备合适的出差装备和工具。

第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件:(一)具备良好的外语能力和跨文化交际能力。

(二)具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。

(三)具备解决紧急事件和应急情况的能力。

(四)具备适应不同时区和气候条件的能力。

第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行:(一)提出出差申请:员工需填写出差申请表,说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容,并交由上级批准。

(二)出差准备:员工在出差前需进行必要的准备工作,包括行李、证件、设备、资料和行程等。

(三)出差行程:员工在出差期间需按照计划的行程进行工作,确保出差目标的完成。

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准(共12篇)

出差管理制度及出差标准(共12篇)篇1:出差管理制度一、目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

二、范围:因公出差的领导及员工。

三、申请及批准:1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好审批手续;2、申请批准后应及时到财务部备案;3、出差的审核批准权限如下:3.1当日出差由部门经理批准;3.2市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。

四、出差补贴范围及办法:1、总经理、副总经理出差标准:1)、食宿标准:见附表一。

2)、交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。

3)、其它报销:公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部门经理及负责人1)、食宿标准:见附表一。

2)、交通补贴:凭有效票据报销火车票(卧铺、动车、高铁)、汽车及(公交车自理),酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

3)、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的,可实报实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通员工经总经理批准执行的费用,可实报实销。

五、出差规定:1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

2、原则上要按照预定时间准时返回,因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。

3、出差时间,必须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,若有违反,将受公司严重处罚。

4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。

5、出差归来,须在3日内(周末除外)到财务部办理报销手续;若有特殊情况,必须向总经理及财务告之清楚。

6、出差期间,除因公需要,可向财务部申请借款。

7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁虚报假报。

8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。

六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差,自行垫付出差费用,出差返回的三日内,提交《出差费用报销单》,经部门经理审核签字确认后,由内勤于每周一,周四统一交财务核算确认,然后由总经理审批签字,最后到出纳处报销。

人员出差管理规定范文(3篇)

人员出差管理规定范文(3篇)

人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为,提高资源利用效率,保障出差安全,制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。

第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则,确保公司利益最大化。

第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则,确保工作效率最大化。

第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则,确保公司合规经营。

第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则,确保人员安全。

第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则,确保企业形象。

第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则,确保资源有效利用。

第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行,员工应向所在部门报备,并经相关领导批准。

第十条出差人员按照公司规定的流程,向出差办公室提出出差申请。

第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作,并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。

第十二条出差人员应按时参加出差前的培训,做好相关准备工作。

第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。

第十四条出差人员应随时保持通讯畅通,及时向公司报告出差情况。

第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请,遵守相关报销规定。

第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件,确保安全和准确性。

第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销,不可超过相关规定的限额。

第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销,不得虚报、套取差旅费用。

第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销,必须提交相关凭证和报销材料。

第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规,必须真实、准确、合理。

第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核,并报出差办公室审批。

第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动,确保人员安全。

第二十三条出差人员应随身携带有效证件,并按照规定使用公务车辆。

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度(精选5篇)

公司出差管理制度(精选5篇)1.公司出差管理制度第1篇一、目的:此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更加规范化。

二、适用范围:此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类:(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下:(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下:(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差:国外出差标准另行规定。

四、附则:此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。

公司出差管理制度(优秀3篇)

公司出差管理制度(优秀3篇)

公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。

保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况。

特作部份适当调整,修定本办法。

从频布之日起生效。

原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。

2、开支范围:包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。

实行包干制3、执行标准:(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天。

季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实际出差补助天数。

(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元,5人以下不能超过300元。

特殊客户需报董事长事前批准方可超标。

不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负。

5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人的责任。

出差管理规定3篇

出差管理规定3篇

出差管理规定3篇出差管理规定的制定,旨在规范公司员工出差管理,确保相关工作顺利完成,同时保证出差人员工作与生活的需要。

下面是出差管理制度,欢迎参阅。

出差管理规定1第一条为规范出差管理规范,本着既节约开支、减少成本,又保证出差员工顺利完成公务的原则,结合本公司实际情况制定。

第二条适用范围。

出差指员工离开公司办公区域,需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。

公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。

第三条员工出差依照以下程序办理:出差前填写《出差申请单》,注明出差时间、地点和事由,办理出差手续。

其中出差当日可返回的,由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。

出差申请表报办公室留存,记录考勤,并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。

没有按规定办理出差手续的,视为旷工,且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。

第四条交通费交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地,并遵循以下原则:1、出差目的地距离在800公里以内,可以选择火车硬座,长途汽车;2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的,可以选择飞机经济舱。

3、员工在外出差时,选择安全、便利、快捷的公共交通方式,如:公共汽车、巴士、地铁、轻轨等,所发生的市内交通费实行实报实销原则,确因公务需要乘坐出租车的,可选择乘出租车,但在报账时,应注明乘车事由,乘坐人员,乘车起始点。

第五条住宿费1、住宿费指因住宿发生的房费,其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。

出差员工报销住宿费时,不得将其他费用开在房费中,且在办理费用报销手续时,须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。

公司已为出差员工安排住宿的,则不予报销因其他原因发生的住宿费用。

2、员工出差如需预定酒店的,须提前三个工作日通知办公室,由公司负责统一安排预定。

3、凡出现在同一时段,有多名员工在同一地点出差的情况,在条件符合的前提下,办公室有权根据实际情况安排员工合住。

2023人员出差管理规定3篇

2023人员出差管理规定3篇

2023人员出差管理规定3篇人员出差管理规定篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降低费用,提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等,均依照本制度执行。

二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种,出差时应填写"出差申请单",员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支。

但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及五十公里者以外勤论,但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支,实报实销。

乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。

因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟,均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元,下午一时以后销差者支午餐费()元,下午七时以后销差者支晚餐费()元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时,视实际情形比照乘同等车及住宿,由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准,无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付,如检附凭证不超过规定者得按标准支付,如未检附凭证者按规定七折报支。

但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者,不得报支膳宿费。

如因实际需要陪同宾客住宿者,按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给,但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二,下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十一日起照规定之七折支付。

公司出差管理制度规定

公司出差管理制度规定

公司出差管理制度规定一、出差范围1. 公司人员因工作需要经公司批准,出差国内或国际范围内。

二、出差申请1. 出差人员应提前向所在部门提交出差申请,包括出差目的、出差时间、出差地点、出差预算等内容。

2. 出差申请需由直接上级审批,并经公司领导确认后方可出差。

3. 出差前一周内提交出差申请,出差时间超过一周的需提前两周提交出差申请。

三、出差预算及费用管理1. 出差人员应根据出差地点、出差时间等因素合理预估出差费用,预算需在出差申请中明确列出。

2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等,费用报销需符合公司相关规定,并提供相关发票。

四、出差安排1. 出差人员应提前预订机票、酒店等交通和住宿服务,确保出行安全和舒适。

2. 出差人员需自行准备出差所需的工作资料和设备,确保工作顺利进行。

五、出差行为规范1. 出差人员需服从公司相关管理规定,不得擅自改变出差计划或违规行为。

2. 出差期间需保持良好的工作态度和形象,遵守当地法律法规和公司规定。

六、出差报告1. 出差人员应在出差结束后及时向直接上级提交出差报告,总结出差经验和收获。

2. 出差报告需详细列出出差过程中遇到的问题、解决方案和改进建议,供公司参考和借鉴。

七、出差安全1. 出差人员需注意出差地点的安全情况,保护个人财物和安全。

2. 出差人员需遵守公司相关出差安全规定,如需紧急处理情况应及时向公司汇报。

八、出差奖惩1. 出差人员如出现违反出差规定的行为,公司有权根据情节轻重做出奖励或惩罚处理。

2. 出差人员如在出差中表现突出,公司有权给予相应的奖励和荣誉。

以上即为公司出差管理制度,出差人员应严格遵守相关规定,保证出差工作的顺利进行和安全。

公司将根据实际情况对出差管理制度进行适时调整和完善,为公司出差工作提供规范和保障。

出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)

出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)

出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。

出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率,降低出差成本,同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。

以下是公司出差管理制度的相关内容:1、出差申请:员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请,并填写详细的出差计划和预算。

出差申请需在规定的时间内获得批准,未经批准的出差将被视为私自行为。

2、出差审批:出差申请需由领导或相关部门进行审批,并根据出差目的和预算进行合理评估,确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。

3、出差预订:公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订,员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。

4、出差报销:员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程,使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销,报销时需提供相应的费用票据和报销单据。

5、出差保险:公司将为员工购买国内和国际旅行保险,确保员工在出差期间的安全和健康。

6、出差管理:公司将监督员工的出差活动,对出差相关事项进行记录和整理,以便对出差活动进行有效的管理和评估。

7、出差安全:公司将提供出差安全培训和出差安全指南,确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。

8、出差通讯:公司将为员工提供出差通讯设备和费用,确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。

9、出差行为规范:员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则,确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。

10、出差回访:员工在出差结束后需进行出差回访,并对出差活动进行总结和评估,以便为今后的出差活动提供经验借鉴。

11、出差违规处理:对于违反出差管理制度的员工,公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。

二、出差标准为了规范公司员工出差活动,提高出差效率和管理水平,公司制定了以下出差标准:1、出差目的:员工出差需符合公司业务发展和工作需要,出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。

公司出差管理规定

公司出差管理规定

公司出差管理规定公司出差管理规定(精选16篇)公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。

二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要,并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。

三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差,不得报销住宿费用和餐费。

2 员工短途出差无需书面批准,但需要得到上级主管口头同意,到前台登记。

对流动办公的员工,所有考勤由其部门主管自行管理。

B. 长期派驻1 由于项目的需要,员工需长期派驻在某一地方工作,时间长达60天以上(含60天),视作长期派驻。

2 长期派驻的住宿由公司安排,若不能安排则按以下标准给予补贴。

若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动,不属于长期派驻。

C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。

四. 出差地区的划分员工出差目的地,按照不同省市、地区的物价水平分为二类。

一类地区:中国范围内,除二类地区外的其余省市、地区。

二类地区:北京、上海、广州、深圳。

五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。

以火车特快车程在16小时内为标准,员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。

2 员工出差时,可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。

六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准,同性别员工出差到同一城市,原则上应同住一房,单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。

标准已经包含上网费、酒店电话费等。

3 在员工出差目的地如有公司协议酒店,在没有超过以上住宿限额的前提下,员工必须在此酒店按定点住宿。

4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍,员工必须根据当地行政部的安排入住,并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。

公司员工出差管理制度规定文件

公司员工出差管理制度规定文件

第一章总则第一条为规范公司员工出差行为,提高出差效率,降低成本,保障公司利益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。

第三条员工出差应遵循经济、合理、高效的原则,确保出差任务顺利完成。

第二章出差审批第四条员工出差前应向部门负责人提交出差申请,内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核,同意后报请公司领导审批。

第六条出差申请经公司领导批准后,员工方可安排出差。

第三章出差标准第七条出差标准根据出差事由、工作性质、岗位级别等因素确定。

第八条出差期间住宿标准参照当地政府规定和公司相关规定执行。

第九条出差期间交通费按照公司规定报销,包括火车票、飞机票、汽车票等。

第十条出差期间伙食补助费按公司规定标准报销。

第四章出差费用报销第十一条员工出差结束后,应及时向财务部门提交报销申请。

第十二条报销申请应附以下材料:(一)出差申请表;(二)出差审批表;(三)交通票据;(四)住宿票据;(五)其他相关费用票据。

第十三条财务部门对报销申请进行审核,确认无误后予以报销。

第五章出差纪律第十四条员工出差期间应遵守国家法律法规,维护公司形象。

第十五条员工应严格按照出差计划和任务执行,不得擅自改变行程。

第十六条员工出差期间不得进行与工作无关的活动,不得接受可能影响公正执行公务的宴请、礼品、礼金等。

第十七条员工出差期间应节约使用公款,不得浪费。

第六章违规处理第十八条员工违反本制度规定,公司将视情节轻重给予批评教育、通报批评、罚款等处理。

第十九条情节严重者,将按照公司相关规定给予纪律处分,直至解除劳动合同。

第七章附则第二十条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

公司名称:发布日期:年月日。

公务出差管理规定3篇_规章制度_

公务出差管理规定3篇_规章制度_

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定,好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级:每日200元?b一般级:每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。

公司员工出差管理制度范文(4篇)

公司员工出差管理制度范文(4篇)

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为,提高员工出差的效率和管理水平,依据国家相关法律法规和公司实际情况,制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展,满足各种业务需求,提供公司员工的出差和差旅管理规范,确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差:指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批:指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用:指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销:指员工出差回来后,按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限:指员工离开本地工作地点,到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后,应当及时编制出差计划,并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后,应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后,应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请,应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内,对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重,同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要,并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请,应当提前向上级主管报备,并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用,应通过公司指定的方式进行报销。

出差管理规定(4篇)

出差管理规定(4篇)

出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为,提高出差工作效率和管理水平,制定以下出差管理规定:一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》,并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。

2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息,并附上必要的出差材料和支持文件。

3. 行政部门应在收到出差申请表后,及时审批并将结果通知申请人和直接上级。

二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。

2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销,凭有效发票、票据和相关申请表格,报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。

3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围,不得报销。

三、出差期间的工作安排1. 出差期间,员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。

2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等,员工应提前做好相应准备工作,确保会议顺利进行。

3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程,应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。

四、出差行为规范1. 出差期间,员工应保持良好的仪表和形象,维护公司形象,严禁进行与工作无关的活动和行为。

2. 出差期间应尊重当地风俗习惯,遵守当地法律法规,不得从事违法、违规行为。

3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品,如有丢失或损坏,应及时报告。

以上是公司内部的出差管理规定范文,希望员工们能够严格按照规定执行,做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用,并且维护公司形象和员工的合法权益。

如有违反规定的行为,将进行相应处理。

出差管理规定(2)为了统一和规范公司员工出差行为,确保出差工作的效率和顺利进行,特制定本出差管理规定。

所有员工在出差期间必须遵守以下规定:1. 出差申请:员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请,明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。

主管部门收到申请后,将根据公司的需要和实际情况进行审批。

人员出差管理规定(4篇)

人员出差管理规定(4篇)

人员出差管理规定一、出差管理的目的和范围为了规范和有效管理公司内外出差人员的行为,确保出差活动的安全和顺利进行,提高公司出差工作的管理水平和效率,制定本规定。

本规定适用于公司全体员工在工作需要下进行的出差活动。

出差地点包括国内和国外各地。

二、出差申请与审批1. 出差申请的条件员工在申请出差前必须符合以下条件:(1)具备出差所需的工作能力和技能;(2)有出差的权限和资格;(3)无其他工作任务的安排或者能够有效安排工作交接。

2. 出差申请的方式员工可通过电子邮件、出差申请表或者其他公司指定的方式提交出差申请。

3. 出差申请的内容出差申请必须包括以下内容:(1)出差目的和任务;(2)出差时间和地点;(3)预估出差费用;(4)出差所需的交通和住宿安排;(5)出差期间的工作安排。

4. 出差审批程序(1)直接上级审批:员工提交出差申请后,直接上级应当在两个工作日内审批并做出回复。

(2)部门负责人审批:若出差申请需要超出直接上级权限批准(例如出差费用超过一定金额),则须由部门负责人审批。

(3)公司领导审批:若出差申请需要超出部门负责人权限批准(例如涉及敏感地区或重要客户拜访),则须由公司领导审批。

(4)出差审批结果:出差申请获得批准后,审批结果应当及时告知申请人,并通知有关部门(例如行政部门、财务部门)进行后续支持与安排。

三、出差行前准备1. 出差行前准备的主要内容(1)行程安排:根据出差任务和时间,制定具体的行程计划,包括机票、酒店和会议安排等。

(2)资料准备:在出差前,对需要携带的文件资料进行整理和复印,确保工作需要的各种文件资料齐全。

(3)物品准备:根据出差任务的需要,准备好必要的物品,如电脑、手机、充电器、笔记本、名片等。

(4)交通安排:根据出差地点和交通条件,选择合适的交通工具,并提前预订机票、火车票或租车等。

(5)住宿安排:根据出差地点和预算,选择合适的住宿方式,并提前预订酒店。

2. 出差期间的工作安排员工在出差期间应当按照出差任务和安排,合理有效地完成工作任务,与相关部门和客户保持良好的沟通和合作。

公司员工出差管理制度范文(3篇)

公司员工出差管理制度范文(3篇)

公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人____元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。

对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人____元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元,其他地区每人每天____元标准。

(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

公司出差管理规定
1.出差定义
1.1 业务类人员:①总部业务人员因公外派视为出差。

②外埠当地招聘的业务人员,在业务管辖区域内不视为出差,因公离开业务管辖区域视为出差,因公到总部开会、参加培训等视为出差。

1.2行政类人员:因公离开常驻办公地所在城市,即为出差。

2.差旅费核算内容及要求
2.1 差旅费的核算项目主要包括员工因公出差而产生的车/船/机票费、住宿费、出差地交通费、餐费以及其他零星费用(如:订票费),出差花销的其他费用不在差旅费核算范围内。

2.2 各部门要合理控制出差人数,统筹安排出差人员的工作任务。

差旅费报销要严格执行公司制定的各项标准。

2.3 出差要严格按照《出差申请单》计划任务执行,出差任务完成后应立即返回公司,如有变动须相关领导批复,出差期间严禁绕道探亲、访友、旅游,否则因此产生的一切费用自理。

2.4 借款出差:员工出差可持批复完毕的《出差申请单》到财务办理出差借款,出差借款限额 =出差人数 *计划出差天数 *各项差旅费标准合计 *1.2 。

2.5 差旅费标准及规定
2.5.1 出于对出差地域差异的考虑,公司目前将出差目的地城市分为三类:一类为“直辖市/特区类”城市,包括北京、上海、广州;二类城市包含“省会城市/部分地级城市”,其中地级城市包括:青岛、重庆、宁波、苏州、大连、天津、成都、郑州、石家庄、唐山、厦门;另一类为除以上地区外的“其他类”城市。

2.5.2 住宿标准
说明:
①住宿标准为上限,报销时须提供正规发票,超出标准的按标准报销,低于标准的按实际发生额报销。

②同性别两人一同出差只能按一人补助标准执行。

出差当地提供住宿的(如:项目已具备住宿条件(需考虑性别);参加培训、会议主办方提供住宿等)不能报销住宿费补助。

③驻外人员相关规定参考 2.6条。

④出差地有公司协议酒店,选住协议内酒店,按公司协议价格实报实销。

⑤出差人员与客户同行,需在《出差申请单》特殊事项中列明,由费用负责人审批确认,依据实际情况实报实销。

⑥出差计划中涉及指定住宿酒店,需在《出差申请单》特殊事项中列明,由费用负责人审批确认,按指定住宿酒店实报实销。

2.5.3 餐费/交通费补助标准
①对出差期间发生的交通费和餐费公司实行包干补助制度,根据实际出差天数结算,“节约归己、超支不补”。

②出差天数确认:
出发日:以乘坐的交通工具票据时间为准,中午 14:00 前出发的享受全天补助,14:00 后出发的享受半天补助。

返回日:以乘坐的交通工具票据时间为准,参考车程,中午 12:00 前返回公司的享受半天补助,12:00 后返回公司的享受全天补助。

③出差期间不允许副总经理以下级别人员发生招待费用,特殊情况须事先申请经副总经理同意并审批,如有招待费发生,当日餐费补助按50%报销。

④出差期间原则上不允许部门经理以下级别人员乘坐出租车,特殊情况须经批准后方可报销。

⑤因公出差前往机场的交通费公司给予报销.
⑥自驾车辆出差
经分管副总批准的自驾出差实报实销费用(包括汽油费、过路过桥费、停车费)。

报销票据:凭同期的汽油费、过路过桥费、停车费等单据填报。

⑦驻外人员相关规定参考 2.6条。

2.5.4 交通工具标准
说明:
①夜间行车是指晚上 8:00 至次日早上 7:00 之间。

②如遇特殊情况需乘坐超标准交通工具的,应事先申请相关领导(分管副总经理)批复,如无批复财务资金部将参考标准上限给予报销。

③财务资金部及综合办公室只负责副总经理及以上级别人员的交通工具预定,普通员工的交通工具由员工本人预定。

个人订机票须向财务资金部询价,报销时机票价格需要得到财务资金部的确认。

2.6 驻外人员差旅费
2.6.1 驻外人员相关驻外信息须由业务负责人向财务备案,备案信息包括:驻外地点、期限、任务等。

财务资金部将根据备案信息核算驻外人员的相关补助,备案(或备案变更)要及时,否则会影响驻外人员的费用报销。

2.6.2 驻外人员驻外期间经批准离开驻外所在地执行任务视为出差,出差期间可按照“短期出差”标准报销差旅费,同时对应期间则不能享受驻外补助的各项金额,二者不能重叠报销。

2.6.3 驻外人员各项补助按月核算,如需涉及按日核算,则计算方法为:日补助额 = 对应项目月补助/月自然日(30 天)。

2.6.4 驻外人员补助核算周期为每月 26 日至次月 25 日,费用每月报销一次。

2.6.5驻外人员到达新任务地后,考虑到租房所需时间,住宿费一周内可享受“短期出差”补助标准,须凭住宿发票标准内据实报销,超过一周后享受正常驻外补助标准。

2.6.6 驻外人员结束驻外工作后,餐费及交通补助按当月实际驻外天数核算;住宿费方面:若结束日距离房租到期日在 10 天(含 10 天)内,公司将按半月标准发放最后一次驻外住宿补助,如果时间大于 10 天,公司将按整月发放驻外住宿补助,最后一次核算不受核算周期限制。

3.制度管控
本制度自2016年6月20日起执行,最终解释权归财务资金部&综合办公室。

相关文档
最新文档