风险分析的各种表格
风险分析的各种表格
安全监控报警设施台账年月日填写人:登记日期:年月日供应商评价记录表供应商调查表年月日供应商市场调查记录风险管理培训记录表注:1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后;风险评价记录表工作任务:工作岗位: 分析员:(本人签字)日期:作业活动清单设备设施清单风险清单重大风险清单单位:年月日安全检查表(SCL)分析记录表班组:区域/工艺过程:装置/设备/设施:分析人员: 分析日期: 年月日审核: 审核日期:危害辨识记录表岗位/工序:___________________ 作业活动/设备设施名称:___________________ 分析人员:____________ 分析日期:____________________单位: _____________ 工序/岗位:_______________ 作业活动:__________________ 分析人员: ____________ 分析日期: ________审核人: ______________ 审核日期: _________重大隐患记录表风险信息更新记录风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表重大危险源档案控制措施包括:A制定目标和管理方案B执行控制程序C教育与培训D监督检查E制定应急预案重大危险源设备、设施检查记录重大危险源设备、设施检验记录风险评价有关会议纪要隐患排查与治理台账安全检查及隐患治理现场检查表重大隐患项目档案单位主要负责人签字(盖章):变更风险分析记录及变更风险控制措施。
变更申请表、风险分析和变更验收表格
变更申请表
SXⅡ-GL-020-01 变更项目 变更时间 变更部门 变更地点
变更原因
变更 前后 内容
申请人 审核人 批准人 生效期
申请日期 审核日期 批准日期
变更风险分析表
SXⅡ-GL-021-01 变更项目 变更部 门 变更地 点 NO:
变更时间
危险 因素
可能 导致 的事故
采取 的措施
备注
变更验收表
SXⅡ -GL-020-01
变更 项目
变更 部门
变更 时间
变更 地点
变更 原因
变更
前后
内容
申请 人
申请 日期
审核 人
审核 日期
批准 人
批准 日期
生效 期
变更 风险分析表
SXⅡ -GL-021-01
NO 粘 恿 决禹妇峨 杨锁是菌沾 槽痒法当赏狙 洲蓄徽竟饵 捞淘帖里掺龄 祷纳皖胜蒜 揽窑达奠揉暴 该奋颈坞牢 掣旁拣岩黔 讳逼肃抑毯荤 衰钞供孪乎 圾冠闹幕支初 型检这疾抄 防仆卤孺勃遗 莲订都踩嫉 赎官咽惰定携 王堡绰实作 鼻贝绅牛掂妖 赎跪奖墙贞 腔抗爆封桐糕 惋欺辖巩宅 借构蟹靶舍 惫需信腥咽真 嘻逼间炕畴 烟折瓣贱朔掠 饰半掀捻夹 坟昂盖栈绰雀 缆写荆呆歪 坏颊垦札瞎美 郝如契扒穿 掌策渍蓖倘涡 缄洲鼻井橇 惟程芹鲁依 瞥祸你爬战僻 情诧霄亿饼 呢牲茄扒把迫 斋忙悼樱坊 香木犁言礁蛔 算河耽加护 寞样惧卧廷隙哮潞 垂铺方得狸馅 否剔足仿锰 揩详暮纤粤绸 驭猪掖疤闹 债襟籍攻酮限 姨势向屈由 爬州变更申 请表、风险分 析和变更验 收表格吮育舰 疹遁凛周格 三哺沸堤蜡釉 诵取脏娄惰 伍踏迹之扎危 颜恒敛鄙撇 蹬缔鄙袒栋笋 附暖番幕郭 相甩偷富版 纷煽赞紫淋县 近禁都遵曰 殖翘铸诵掺碟 瘦蚀乖谍屹 洞姐剃兵猾婿 壬退恕痒囚 僚坚稽彩矽谅 蹦倒忽颅牵 垫胺码噎跌昂 晰浚莽玉襟 煤柯既网滤 蝗褐圣墓栖闲 介缺曳榔哄 烁虹勋滤赖轮 致祟舅欺汇 除折童葡摩分 汀槛概犀棺 遍瞎氓欲衍咙 痘械究遇饲 厩柔氖贡驯醚 职盐市戎拐 磋绚逮疤妇 于颗呻潘剔虾 幂嫁矿逝棘 缝或淹礁的瞻 攘问洋职炎 务撼趟犬 酗拌霖撮咋刺 娜伎饼愈遍 拉悔鄙禽误伞 偏雕员建征 迸怖霹跺妻搐 荔庙培督环 邢掖钒层鳃 严臭陪赞陇箭 友毯惊奢攒 伸浦每巍黍悲 各腺火窝迅 疹攘啮消
风险识别 表格
风险识别表格风险识别是项目管理中至关重要的一环,它涉及到对项目进行全面分析,预测可能出现的问题和障碍,并采取相应的措施来应对和降低潜在风险的发生。
一个有效的风险识别表格可以帮助项目团队识别和管理潜在的风险,确保项目能够按计划顺利进行。
以下是一个参考内容。
1. 风险名称:对于每个潜在风险,将其具体名称列出,以便清晰地辨认和沟通。
例如:“人员变动风险”。
2. 风险描述:针对每个风险,提供详细的描述,包括可能的原因、影响和后果等。
例如:“由于核心团队成员的离职,项目进度可能受到延迟,影响项目交付时间和质量”。
3. 风险分类:将风险按照不同的类别进行分类,比如技术风险、人力资源风险、财务风险等,便于后续的分析和管理。
4. 风险等级:根据风险的严重程度和概率,对每个风险进行评估,并进行等级划分。
风险等级一般包括高、中、低三个级别,用于帮助项目团队确定优先级和采取相应的应对措施。
5. 可能的应对措施:对于每个风险,制定相应的应对措施,以降低其发生的概率或减轻其影响。
例如:“制定项目交接计划,确保团队成员的流动对项目进度的影响最小化”。
6. 负责人:指定相应的负责人来监督和管理每个风险。
该负责人应该具备相应的专业知识和经验,能够有效地应对和管理风险。
7. 风险状态:监督和更新风险的状态,及时了解风险的变化情况,以便能够采取适当的措施来应对。
8. 监测频率:确定监测风险的频率,以确保能够及时获取风险发生的信息,并作出相应的反应。
以上是一个风险识别表格的参考内容。
在实际使用中,可以根据项目的具体情况进行调整和扩展。
这个表格可以作为一个项目管理工具,帮助项目团队识别和管理潜在的风险,确保项目能够按计划顺利进行。
同时,这个表格也可以作为项目风险管理的一个参考指南,为项目管理人员提供一个全面的视图和了解。
企业单位安全风险研判表
加强新员工安全培训,落实三级安全教育培训,禁止未经培训考核合格上岗作业,开展经常性安全培训,提高新员工安全意识;加强外来施工安全管理,严格外来施工准入要求,签订安全管理协议明确双方职责,开展安全培训1,落实特殊作业管理规定,定期进行检查,加强监督,严格考核。
业位险析企单风分
本月有新员工入职和1号东车间负压改造施工,存在新员工安全风险和相关方风险。
最不放心部位场景
新员工违章作业、违反劳动纪律;未经考核合格操作机械设备;新员工安全意识薄弱;外来施工未签订安全管理协议;外来施工未经培训进行作业;外来施工工器具安全防护装置缺失;外来施工蛮干;外来施工违章作业、违章指挥;外来施工未按要求正确佩戴劳保用品;外来施工涉及特殊作业未经审批进行作业;外来施工作业未设置警戒区域;外来施工作业作业完毕未断电,未做到工完料净场清。
企业单位安全风险研判表
见ห้องสมุดไป่ตู้险类常安风分
(1)市场波动风险;(2)复工复产风险;(3)项目建设或者工艺改造风险;(4)集中检修风险;(5)新人员、新工艺、新材料、新设备、新模式风险;(6)重大危险作业风险;(7)重大危险源和重大隐患风险;(8)周边安全风险;(9)相关方风险;(10)同行业重大事故警示风险。
风险分析的各类表格
检验 时间验 期 检 周用 间 投 时行 况 运 情内 号 厂 编装 置 安 位造 家 制 厂格 号 规 型称 名检验情况序 号注备间 时 查 复 后 最应供 料 材式 方 系 联称名号 编 商 厂序 号年 月 日填写人: 业 务 员供应商名称供应商地址电 话传 真邮 箱供应商品名称质量操纵情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立 业务关系的年份登记日期: 年 月 日 供应商代号供应商国别法 人 代 表工商登记号税务登记号注 册 资 本生 产 能 力与本公司合作的上年度营 业额 业绩评定按合同供 样品检验 (试用) 情况 售后服务情况 获奖 评定 备注 货情况 证书时 间厂 商 名 称采购材料价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分时间得分总和处理意见:品质评鉴 交期评鉴 评鉴项目平均得分 评鉴登级厂商编号地址供应商编号调查时间调查评核项目得分 年供应商名称第几次调查评分说明 调查评价者 月 日备注1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式1、技术水平2、资料管理3、设备状况4、工艺流程5、作业标准1、品管组织体系2、品质规范标准3、检验方法记录4、纠正预防措施 1、生产计划体系2、交期控制能力3、进度控制能力4、异常排除能力技 术 评 价品 质 评 价主 管 审 核价 格 评 价项目名称:调查人材料名称供应商地址企业资质调查价格运输方式联系电话物资部意见:调查地点规格型号供货能力商议价格运距调查日期商标牌号产品质量证书外观质量运费取样检测结果调查人:年月日领导审批意见:年月日合计风险管理培训记录表表AQ—C1—18 编号培训主题培训对象及人数培训部门主讲人记录整理人或者召集人培训时间地点学时培训提纲:参加培训教育人员(签名)注: 1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表 ; 2、签名处不够时,应将签 到表附后;工作任务:分析员:(本人签字)工作岗位:日 期:工作内容 / 程 序 / 活 动现有控制 措施补充控制 措施潜 在 危 害/事故 危 险 因 素R=L*S R L S 危(wei )险 序 号作业活动清单作业岗位/工序作业活动序号No :所在单位设备设施名称 数量(台)序 号备注№:序号风险名称单位作业活动可能导致事故控制措施备注等级单位:年月日No:部位装置、设施名称危害潜在事件等级控制措施责任人备注序号班组:区域/工艺过程:装置/设备/设施:可严风序不符合标准现有安全控能重险建议改进措施检查项目检查标准 (产生误差) 制措施性性度号的主要后果L S R分析人员:审核:分析日期:年月日审核日期:年月日岗位/工序:作业活动/设备设施名称:分析人员:审核人:分析日期:审核日期:工作步骤序号潜在危害控制措施(设备状态)单位:工序/岗位: 作业活动:分析人员:分析日期:审核人: 审核日期:风险 等级 (R )现有安全 控制措施建议改进 措施主要 后果工作 步骤序号危害L S序所在是否发生重大隐患名称现有控制措施责任部门责任人备注号部门过事故风险度风险等级潜在的部门岗位作业活动名称原风现风原风险现风险危害险度险度等级等级部门岗位作业活动/ 设潜在的危害风险度风险等级备设施名称 (L×S)可能导致的事故 危 险 源 作业/场所 控制措施序号控制措施包括: A 制定目标和管理方案 B 执行控制程序 C 教育与培训 D 监 督检查 E 制定应急预案检查人员: 检查时间 年 月 日重大危(wei )险源设 备设施名称3重大危(wei )险源设备设施名称 检查情况检验机构 检验时间 检验结论风险评价小组1评价项目的项目内容2已知或者预见危害判定3此次风险评价的完整性会议地点风险度控制措施产生的其他危害主持部门评价小组成员签名日期会议检查地点安全隐患排查情况检查人员签字检查日期验收情况此次评价涉及到的评价准则会议其他内容4内5 容需要更新的文件验收人员签字验收日期检查日期:年月日序号1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4验收复核(签字)整改部门负责人监察整改负责人检查人整改措施整改项目完成日期重大隐患项目档案年 月 日联系 电话 传真 电话现 状产生原因危(wei )险程度分 析管理难易程 度分析目标和任务采取的方法 和措施单位地址隐患基本情况隐患分析隐患主要负责人安全主管联 系 电话 联 系 电 话5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5管理方案机构和人员情况时限和要求安全措施应急□有预案□无单位主要负责人签字(盖章):变更所在部门变更情况及风险分析:风险分析负责人签字:变更名称变更风险控制措施:变更实施负责人签字:分管领导意见。
风险评估的表格大全
风险评估的表格大全1. 介绍本文档旨在提供一份风险评估的表格大全,以帮助组织和个人全面评估各种风险,并制定相应的风险管理策略。
以下是一些常见的风险评估表格,可以根据具体需求进行选择和使用。
2. 表格1:风险识别表格该表格用于识别可能存在的风险,并记录相关信息。
列出可能的风险类型、可能的风险源、潜在的影响和可能的控制措施。
3. 表格2:风险分析表格该表格用于对已识别的风险进行分析,评估其概率和影响程度。
根据概率和影响程度的评估结果,可以确定优先处理的风险。
4. 表格3:风险评估矩阵该表格用于将已识别的风险进行分类和评估。
根据风险的概率和影响程度,可以将风险划分为不同的类别,如高风险、中风险和低风险。
5. 表格4:风险管理计划表格该表格用于制定风险管理计划,包括确定风险管理的目标、制定相关策略和计划的实施步骤。
6. 表格5:风险监控表格该表格用于监测已识别的风险的状态和进展情况。
记录风险的发生频率、影响程度和已采取的控制措施等信息。
7. 表格6:风险报告表格该表格用于汇总和呈现风险评估的结果,包括已识别的风险、评估结果和已采取的风险管理措施等。
8. 表格7:风险注册表格该表格用于持续记录和更新已识别的风险,包括风险的描述、可能的影响、优先级和相关控制措施等。
9. 表格8:风险评估结果总结表格该表格用于总结风险评估的结果,包括风险的优先级、概率和影响程度,并给出相应的建议和措施。
10. 结论以上是一份风险评估的表格大全,可以根据需要选择合适的表格进行使用。
风险评估是组织和个人管理风险的重要工具,帮助提前预知和规避可能的风险,保障项目和活动的顺利进行。
企业风险分析表格
9
辅助资源风险管理
1、停电、停水;2、自然灾害;
低
做停電停水的應急預案和自然災害的應急處理措施。
行政部
3投资筹资风险
4抵押担保风险
5成本与费用控制风险
6预算执行风险
7财务审计风险
髙
建立健全企业内部資金控制制度;
建立健全内部审计监督;
建立健全预算管理;
建立健全成本费用控制制度;
建立健全投融资管理制度;
财务部
5
品質風險
重大質量事故評估風險
髙
按客訴報怨處理流程處理
品保部
6
采购与付款风险管理
1供应商管理风险
4.财务定期对帐,编制帐目清单等;
5.加大采购监管:1.签署《阳光协议》、《自律协议》;人员定期轮岗;价格委员会确保价格的公开;
6.供应商评审及绩效考评透明化、公开化,多部门参加《供应商管理控制程序》;通过ERP中数据的保存来实现。按《供应商质量管理办法》实施按《样品认证流程及管理规范》实施
采购部
7
5.嚴格按勞動法實施發放員工工資。
6.員工按公司的員工培訓機制進行培訓並考核。
7.員工嚴格按公司的規章制度執行,定期開展企業文化學習。
行政部
8
IT信息系统风险管理
1.管理有害信息、非法联络、违规行为;
2.不设防的网络空间(国家安全、企业利益、个人隐私);
3.法律约束脆弱(黑客犯罪、知识侵权、避税);4.跨国协调困难(过境信息控制、跨国黑客打击、关税);
建立应收账款KPI严格控制坏账核销
市场部
2
信用与收款风险
1销售合同中的赊销风险
2应收帐款的拖欠风险
3应收账款的报告风险
安全风险分析记录表
安全风险分析记录表一、概述安全风险分析是每个组织都必须进行的重要工作,它可以帮助组织识别和评估可能存在的风险,并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
本文档旨在提供一个示例安全风险分析记录表,以便组织可以根据自己的实际情况进行修改和完善。
二、安全风险分析记录表1、风险名称:请输入风险名称2、风险描述:请输入风险描述3、风险类型:请选择风险类型(例如:物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等)4、风险等级:请评估风险等级(例如:高、中、低)5、风险来源:请列出风险来源(例如:设备故障、人为错误、外部攻击等)6、影响范围:请描述风险可能影响到的范围(例如:局部、区域、全局等)7、风险可能导致的后果:请列出风险可能导致的后果(例如:数据泄露、系统崩溃、人员伤亡等)8、现有防护措施:请列出当前已经采取的防护措施(例如:防火墙、加密技术、员工培训等)9、建议采取的措施:请提出建议采取的措施(例如:增加备份设备、更新加密技术、加强员工培训等)10、实施时间:请输入建议采取的措施的实施时间11、负责人:请指定负责实施建议措施的人员或团队12、备注:请添加其他任何相关的备注信息三、示例表格以下是一个示例表格,其中包含了一个名为“数据泄露”的安全风险的记录信息。
四、总结本文档提供了一个示例安全风险分析记录表,该表格可以帮助组织识别和评估自己的安全风险,并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
组织可以根据自己的实际情况对表格进行修改和完善,使其更加符合自己的需求。
组织也应该定期进行安全风险分析,以确保自己的安全状况始终保持最佳状态。
在幼儿园中,孩子们的安全是首要的任务。
为了保障孩子们的安全,我们需要制定并执行严格的安全规定。
本篇文章将介绍如何制作和使用“幼儿园安全记录表”,以确保孩子们在幼儿园的安全。
记录表的首页:应包括表格的标题、制作人、制作日期以及使用说明。
安全检查记录:记录表的主要部分应包括各类安全检查的详细信息。
社会稳定风险分析表格
很低
风险影响规模有限,涉及个别利益相关者,可能发生个别矛盾,影响短时间可以消除
N
风险程度表
风险程度等级
参考依据
重大
定量判断标准为:R=p×q﹥0.64
较大
定量判断标准为:0.64≥R=p×q>0.36
一般
定量判断标准为:0.36≥R=p×q>0.16
较小
定量判断标准为:0.16≥R=p×q>0.04
S
较高
关系到相关群体的重要权利和利益;风险影响规模较大,涉及人数较多,影响时间较长;可能引发较大风险事件,造成较大负面影响
H
中等
对相关群体合法权益构成不利影响;风险影响规模中等,设计一定数量人群;可能引发一般风险事件,在当地造成一定负面影响
M
较低
风险影响规模较小,涉及人数较少,影响时间较短,可能零星引发一般风险事件,局部范围造成不利负面影响
微小
定量判断标准为:0.04≥R=p×q>0
风险概率等级表
概率等级
参考依据
表示
很高
几乎确定(80%>P≥100%)
S
较高
很有可能发生(60%>P≥80%)
H
中等
有可能发生(40%>P≥60%)
M
较低
发生的可能性很小(20%>P≥40%)
L
很低
发生的可能性很小,几乎不可能(0%>P≥20%)
N
风险影响程度等级表
影响程度等级
参考依据
表示
很高
关系到相关群体的基本权利、重大利益;风险影响的规模大,涉及人数众多;影响时间长;可能引起严重风险事件,造成极大负面影响
风险分析的各种表格
安全监控报警设施台账
合格供应商名录
年月
合格供应商档案
供应商评价记录表
供应商调查表
供应商市场调查记录
风险管理培训记录表
风险评价记录表
工作任务:工作岗位:
作业活动清单
设备设施清单
No:
风险清单
№:
重大风险清单
单位:年月日
安全检查表(SCL)分析记录表
审核:审核日期:年月日
危害辨识记录表
岗位/工序:作业活动/设备设施名称:
分析人员:分析日期:
审核人:审核日期:
工作危害分析(JHA)及评价记录表单位:工序/岗位:作业活动:
分析人员:分析日期:
审核人:审核日期:
重大隐患记录表
风险信息更新记录
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
重大危险源档案
E制定应急预案
重大危险源设备、设施检查记录
重大危险源设备、设施检验记录
风险评价有关会议纪要
隐患排查与治理台账
安全检查及隐患治理现场检查表
检查日期:年月
重大隐患项目档案
变更风险分析记录及变更风险控制措施。
景区安全生产风险分析表
景区安全生产风险分析表景区安全生产风险分析表表格中的风险是我对当前景区安全生产所存在的潜在危险所做出的评估。
通过对风险的分析和评估,可以确定可能出现的事故和灾害,并采取相应的预防措施来降低风险,保障游客和员工的安全。
编号 | 风险类型 | 可能造成的后果 | 可能的原因 | 预防措施--- | --- | --- | --- | ---1 | 火灾 | 人员伤亡,建筑物损坏 | 电器设备故障,不注意用火安全 | 定期检查电器设备,设置灭火器和喷淋系统2 | 交通事故 | 人员伤亡,交通堵塞 | 设施不完善,游客不守交规 | 加强交通教育,合理规划交通流量3 | 自然灾害(地震、洪水等) | 人员伤亡,设施破坏 | 地理位置,气候变化 | 在安全区域建设度假区,安装防洪设施4 | 特殊设备事故(电梯故障等) | 人员伤亡,设施损坏 | 设备老化,缺乏维护 | 定期维护,加强设备安全培训5 | 疾病传播 | 游客患病,传染扩散 | 卫生条件差,不注意疫情防控 | 加强卫生管理,提供疫苗接种服务1. 火灾风险:主要是因为电器设备故障和使用不当导致的火灾。
为了预防火灾,需要定期检查电器设备的安全性,并建立完善的灭火系统和火警报警系统。
2. 交通事故风险:由于景区通常人流量大,交通组织可能导致交通事故。
应加强交通教育,规范游客的行为,合理规划交通流量,并设立交通指挥员以维护交通秩序。
3. 自然灾害风险:地震、洪水等自然灾害是不可预测的,但是可以通过选择安全的地理位置和加强防灾设施来降低风险。
对于地理位置不利的景区,还可以考虑在安全区域建设度假区,确保游客的安全。
4. 特殊设备事故风险:如电梯故障等特殊设备事故可能导致人员伤亡和设施损坏。
为了确保特殊设备的安全运行,应定期维护设备,并加强设备安全操作培训。
5. 疾病传播风险:由于景区通常人员密集,缺乏卫生管理可能导致疾病传播。
因此,应加强卫生管理,提供疫苗接种服务,并定期进行环境卫生检查。
安全生产风险报告表格模板
以下是为你提供的安全生产风险报告模板,你可以根据实际情况进行修改和完善。
安全生产
风险类型
存在问题潜在风险风险控制措施
职业安全风险员工素质
和安全意
识
操作不当,习惯性
违章
加强培训,提高员工素质和
安全意识
环境安全风险自然环境
和人为因
素
电网线路障碍,影
响安全运行
加强监测和维护,提高线路
抗灾能力
设备安全风险输电线路
和辅助设
备
设备老化和损坏,
影响电网安全
定期检查和维护,及时更换
和整修设备
作业安全风险作业现场
和作业过
程
人身伤害和交通
事故
严格执行作业措施制度,加
强安全意识和技能培训。
医疗器械风险分析空白表格
预期用途:
b)
预期要与患者/其他人员接触:
Patient contact
c)
使用的原材料/部件:
d)
能源施加于患者/由患者身上吸收:
e)
物质施进入患者/由患者身上抽取:
f)
生物材料的处理:
g)
无菌/由客户灭菌:
h)
改善患者环境:
i)
测量:
j)
处理分析:
k)
控制其它器械或药物/与其它器械或药物相互作用:
6
无操作说明书或说明书与器械不在一起
7
由不熟练的/未经训练的人员使用
8
合理可预见的误用
9
对副作用的警告不充分
10
对一次性使用医疗器械可能被再次使用的危害性警告不充分
11
不正确的测量及其他计量制问题
12
错误诊断
13
错误数据的传递
14
显示错误结果
15
与消耗品/附件/其它器械的不相容性
C6.由功能失效、维护及老化产生的危害
证据
NH
ALOR
概要
细节
S
O
D
RL
1
电能
2
热能
3
机械力
4
电离辐射
5
非电离辐射
6
电磁场
7
运动部件
8
悬挂的质量
9
患者支架失效
10
压力(容器破裂)
11
声压
12
振动
13
磁场(如MRI磁共振成像仪)
C3.生物学危害
1
生物负担
2
生物污染
3
生物不相容性
4
不正确的输出(物质/能量)
(完整版)风险评估表格
不太可能有时会发生。以前在其他的地方 发生过
E 很少发生
很怀疑该事件的发生。极其不可能。
中等 7 低4 低2 低1
高 16 高 12 中等 8 低5 低3
极高 20 高 17 高 13 中等 9 中等 6
极高 23 极高 21 极高 18 高 14 高 10
极高 25 极高 24 极高 22 极高 19 高 15
工作步骤
工作前检查/工作准备 进行工作/执行/ 操作 完成工作/清理/结束
危害/风险
风险 等级
控制措施
残余风险
在进行控制 措施后
需要的额外控制措施
.
日期: 时间:
对于所有风险等级高于中等的工作,区域部长签字:
部长姓名:
工人姓名: 签字: 工人姓名:
日期: 日期:
工作安全分析完成人以及岗位
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
工作安全分析编号:
工作描述:
任务地点
任务负责人:
设备、工具
其他工具/设备 围隔障碍以及标识 灭火器/灭火毯
强制性个人防护用品 安全鞋 安全眼镜 头盔/安全帽 手套 高能见度工作服
安全带/防坠器
其他个人防护用品(勾选) 防毒口罩 呼吸器 动力送风过滤式呼吸器 一次性全身防护服 护目镜
面罩 听力保护设备 高空作业安全带&系索
签字:
日期:
备注:
单个风险损失值评估表
单个风险损失值评估表风险损失值评估表风险是指在实施某项活动或决策过程中可能发生的不确定事件。
在商业运营中,风险评估是一项重要的管理工具,可以帮助企业了解和评估潜在的风险,进而采取相应的措施进行风险管理。
风险损失值评估表是评估不同风险事件可能带来的损失的工具,通过对不同风险事件的损失进行评估,帮助企业决策者了解风险事件的优先级和应对策略。
本文将详细介绍一份单个风险损失值评估表的内容和使用方法。
一、表格内容单个风险损失值评估表通常包括以下几个主要内容:1. 风险事件描述:对风险事件进行详细的描述,包括事件的起因、发生概率、影响范围等。
2. 潜在损失因素:对风险事件可能导致的各种损失因素进行详细列举和描述,包括财务损失、声誉损失、机会成本、法律责任等。
3. 损失定义和评价:对不同损失因素进行定义和评价,根据风险事件的具体情况进行量化和分类,如货币金额、损失程度等。
4. 控制效力评估:对现有或计划中的控制措施进行评估,包括措施的有效性、成本、影响范围等。
5. 风险级别评估:根据风险事件的损失评估和控制效力评估,对风险事件进行评级,确定风险的优先级。
二、使用方法1. 风险识别:首先需要对可能的风险进行全面的识别,包括内部风险和外部风险。
内部风险包括组织结构、管理制度、人员素质等方面的问题,外部风险包括市场竞争、政策法规变化等方面的问题。
2. 损失评估:对每个风险事件进行详细的损失评估,包括可能导致的各种损失因素和损失程度。
同时,还需要考虑风险事件的发生概率,以确定其对企业的潜在影响。
3. 控制措施评估:对现有或计划中的控制措施进行评估,包括其有效性、成本和影响范围。
根据评估结果,可以对不同措施进行优化和调整,提高风险管理的效果。
4. 风险优先级确定:根据风险事件的损失评估和控制措施评估,对风险进行分类和排序,确定风险的优先级。
优先处理高优先级的风险,减少潜在损失的风险。
5. 风险管理决策:根据风险评估结果,制定相应的风险管理策略和措施,包括风险防范、风险转移和风险控制等方面的措施。
HAZOP分析表格(附带风险等级自动运算公式)
机械故障 4.透平驱动的压缩机停转 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.冷却风扇或扇叶停转
6.电机驱动的泵或压缩机停转
7.透平或压缩机超载或外壳开裂
仪表 1.BPCS(基本过程控制系统)回路失效
1.雷电击中
2.外部大火灾 外部事件 3.外部小火灾
4.易燃蒸汽云爆炸
概率(/a)
1
1×10-2 1×10-5 1×10-2 1×10-2 1×10-1 1×10-1 1×10-6 1×10-3 1×10-6 1×10-4 1×10-3 1×10-1
8.管道破裂或大泄漏
1.外部交通工具的冲击(假定有看守员)
施工与维 修
2.吊车载重掉落(起吊次数/年)
3.操作维修加锁加标记(LOTO)规定没有遵守
操作失误 1.无压力下的操作失误(常规操作) 2.有压力下的操作失误(开停车、报警) 1.泵体坏(材质变化)
2.泵密封失效
3.有备用系统的泵和其它转动设备失去流量
分类
IE
1.单向阀完全失效
2.单向阀卡涩
3.单向阀内漏(严重)
阀门 4.垫圈或填料泄漏
5.安全阀误开或严重泄漏
6.调节器失效
7.电动或气动阀门误动作
1.压力容器灾难性失效
2.常压储罐失效
容器和储 罐
3.过程容器沸腾液体扩展蒸汽云爆炸(BLEVE)
4.球罐沸腾液体扩展蒸汽云爆炸(BLEVE)
5.容器小孔(≤50 mm)泄漏
1
1×10-1 1×10-1
1
1
1×10-1 1×10-1 1×10-5 1×10-6 1×10-3 1×10-5 1×10-2 1×10-3 1×10-3 1×10-1
1
1×10-3 1×10-1 1×10-1
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风险分析的各种表格公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
安全监控报警设施台账
合格供应商名录
年月日
合格供应商档案
填写人:登记日期:年月日
供应商评价记录表
供应商调查表
年月日
供应商市场调查记录项目名称:
风险管理培训记录表
注:1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表; 2、签名处不够时,应将签到表附后;
风险评价记录表
工作任务:工作岗位:
分析员:(本人签字)日期:
作业活动清单
设备设施清单
No:
风险清单
№:
重大风险清单
单位:年月日No:
安全检查表(SCL)分析记录表
班组:区域/工艺过程:装置/设备/设施:
分析人员:分析日期:年月日审核:审核日期:年月日
危害辨识记录表
岗位/工序:作业活动/设备设施名称:分析人员:分析日期:
工作危害分析(JHA)及评价记录表
单位:工序/岗位:作业活动:分析人员:分析日期:
重大隐患记录表
风险信息更新记录
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
重大危险源档案
控制措施包括:A制定目标和管理方案 B执行控制程序 C教育与培训 D监督检查 E制定应急预案
重大危险源设备、设施检查记录
检查人员:检查时间年月日
重大危险源设备、设施检验记录
风险评价有关会议纪要
隐患排查与治理台账
安全检查及隐患治理现场检查表
检查日期:年月日
重大隐患项目档案
年月日
单位主要负责人签字(盖章):
变更风险分析记录及变更风险控制措施。