预算一体化操作手册

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青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册

青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册

绥化市青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册北京太极华青软件有限公司2017年12月目录1 软件安装 (3)1.1 程序包安装介绍 (3)1.2 连接服务器设置 (8)1.3 修改登录密码 (9)2 编报部门预算 (10)2.1 基础信息录入 (10)2.1.1 填报“单位基本情况表” (10)2.1.2 检查及填报“在职人员工资表” (11)2.1.3 检查及填报“离退人员工资表” (12)2.1.4 填报“遗属及其他人员表” (13)2.1.5 填报“单位基本数字表” (13)2.2 预算编审--预算编审录入 (14)2.2.1 支出项目录入表(基本支出项目) (15)2.2.2 支出项目录入表(项目支出项目) (16)2.2.3 收入征收计划表 (17)2.2.4 保存“收入项目主表” (18)2.3 数据审核 (18)2.4 数据送审 (19)3 公式刷新 (20)3.1 报表公式刷新 (20)4 报表系统 (22)4.1 报表运行 (22)5 基础资料 (23)5.1 单位用户名和初始密码 (23)引言为进一步提升绥化市青冈县财政局预算管理水平,加快推进预算改革涉及的重点业务,积极探索以信息化手段促进管理的道路,拟对现有的预算管理类软件做相应的整合及升级工作,形成符合当地业务要求且支撑业务未来发展的预算管理一体化系统。

把现有部门预算系统升级为css网络版,需要利用网连接到财政内网,计算机操作系统包括(xp、win7均可)安装本地程序包并设置服务器地址,(服务器地址如下:http://10.60.157.242:8001/cssServerPortal231223/)各个预算单位使用本单位用户名(即预算单位6位代码或9位编码,例如:001001)及密码(默认:1)登录系统。

系统包含基础资料库、预算编审、报表系统等模块,实现三位一体,系统间无缝衔接。

其中基础资料库包括单位信息、人员信息等。

运行与维护手册:一体化财政预算管理信息系统

运行与维护手册:一体化财政预算管理信息系统

运行与维护手册:一体化财政预算管理信息系统1. 简介本文档旨在为一体化财政预算管理信息系统的运行与维护提供指导。

该系统是用于财政预算管理的集成化软件,包含了预算编制、执行、监控和分析等功能。

2. 系统运行2.1 硬件要求- CPU:双核及以上- 内存:4GB及以上- 存储空间:100GB及以上- 操作系统:Windows Server 2012及以上2.2 软件要求- 数据库管理系统:Oracle 11g及以上- Web服务器:Apache Tomcat 8.5及以上- 浏览器:推荐使用Chrome或Firefox2.3 安装与配置2. 创建数据库并导入系统所需的数据。

3. 部署系统到Web服务器,并进行必要的配置。

2.4 启动与登录1. 启动数据库管理系统和Web服务器。

2. 打开浏览器,输入系统的访问地址。

3. 输入用户名和密码进行登录。

3. 系统维护3.1 数据备份与恢复- 定期对系统数据库进行备份,以防数据丢失或损坏。

- 在数据损坏或系统崩溃时,及时恢复备份的数据。

3.2 系统更新与升级- 定期检查系统厂商发布的更新与升级版本。

- 在更新与升级时,先进行测试并备份数据,确保系统稳定性。

3.3 用户管理- 管理用户账号和权限,包括添加、删除和修改用户信息。

- 定期审查用户权限,确保合理性和安全性。

3.4 故障排除与维修- 针对系统故障进行排查和维修,确保系统正常运行。

- 如遇无法解决的故障,及时联系系统厂商获取技术支持。

4. 注意事项- 遵守相关法律法规,确保系统使用合法合规。

- 定期进行系统的安全检查,防止信息泄露和攻击。

- 监控系统运行情况,及时发现并解决问题。

5. 结束语本文档提供了一体化财政预算管理信息系统的运行与维护手册,包括系统运行要求、安装配置、系统维护和注意事项等内容。

通过按照文档指导进行操作,可以确保系统的正常运行和安全性。

四川预算管理一体化操作手册

四川预算管理一体化操作手册
二、系统登录
1.进入四川预算管理一体化系统官方网站(网址不详),点击“登录”按钮。
2.输入用户名和密码,点击“登录”按钮,进入系统主界面。
三、预算编制
1.编制基础信息:根据政策文件和部门要求,编制本年度预算科目、支出用途、单位数量等信息。
2.录入数据:根据部门上报的预算需求,将数据录入系统,包括人员经费、公用经费、项目经费等。
3.审核与校对:对录入的数据进行审核和校对,确保数据的准确性和完整性。
4.提交审批:将预算草案提交至上级主管部门审批。
四、预算执行
1.预算下达:接到上级主管部门下达的预算指标后,进行指标分解,将指标下达到各部门。
2.资金支付:根据部门申请,审核资金支付申请,并进行支付操作,确保资金及时到位。
3.会计核算:对资金使用情况进行会计核算,确保财务信息的准确性和完整性。
五、预算监督
1.日常监督:对各部门预算执行情况进行日常监督,发现问题及时处理。
2.专项检查:定期开展专项检查,对重点领域和重点部门进行全面检查。
3.审计监督:接受审计部门的审计监督,确保预算管理的合法性和合规性。
六、系统维护与安全管理
1.系统维护:定期对系统进行维护和更新,确保系统的稳定性和安全性。
2.用户管理:对系统用户进行管理和权限分配,确保用户的安全性和合规性。
3.密码管理:加强密码管理,定期更换密码,确保密码的安全性和保密性。
4.安全防范:加强网络安全防范措施,确保系统不受外部攻击和入侵。
七、常见问题及解决方法
1.问题:录ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ数据时出现错误怎么办?
解决方法:检查录入数据是否正确,如有问题及时与相关部门联系,寻求帮助。
2.问题:系统出现故障怎么办?

预算管理一体化会计核算操作手册

预算管理一体化会计核算操作手册

预算管理一体化会计核算操作手册1. 引言预算管理是企业管理的重要组成部分,它涉及到企业的决策、控制、评价等方方面面。

作为财务管理的核心工具之一,预算管理需要与会计核算紧密结合,以实现预算与实际的对比分析和绩效评估。

本操作手册旨在帮助企业建立预算管理与会计核算的一体化体系,提高预算管理和会计核算的效率和准确性。

2. 预算管理的基本概念和原则- 预算管理的概念:预算管理是一种通过制定预算、实施控制和评价绩效的管理方法,旨在实现企业的战略目标。

- 预算管理的原则:清晰性、可比性、可控性、可调整性、动态性和绩效导向性。

3. 预算管理与会计核算的对接- 预算编制与会计核算的对接:预算编制需要参考历史数据和实际情况,以确保预算的合理性和可行性,并与会计核算进行对账。

- 预算执行与会计核算的对接:预算执行过程中需要及时通报会计部门,以提供实际数据用于会计核算。

- 预算分析与会计核算的对接:通过对预算与实际的对比分析,可以评估企业的绩效并及时调整预算。

4. 预算管理与会计核算的流程- 预算编制流程:明确预算编制的责任部门和时间节点,确定预算编制的方法和技巧,制定预算编制模板。

- 预算执行流程:建立一个完善的预算执行体系,确保预算的正确执行,并及时记录和汇总实际数据。

- 预算分析流程:通过设定合适的预算分析指标和方法,从不同角度对预算与实际进行对比分析,找出差异原因,并采取相应措施。

5. 预算管理与会计核算的工具和技术- 预算编制工具:利用电子表格软件或预算管理软件编制预算,确保预算的准确性和完整性。

- 预算执行工具:建立预算执行系统,及时收集、汇总和分析实际数据,以实现预算控制。

- 预算分析技术:采用比较分析、趋势分析、成本控制分析等方法,对预算与实际进行全面分析,为决策提供依据。

6. 预算管理与会计核算的问题与解决方案- 预算编制问题:预算编制过程中可能存在主观性、不准确性等问题,建立预算编制的规范流程和标准化模板可以解决这些问题。

财政预算管理一体化系统操作指南

财政预算管理一体化系统操作指南

财政预算管理一体化系统操作指南一、引言财政预算管理一体化系统是一种集成财政预算管理的信息化平台,通过系统化的流程、规范化的操作,实现财政预算的全过程管理和监控。

本文将为您介绍财政预算管理一体化系统的操作指南,帮助您快速上手并高效地使用该系统。

二、系统登录与权限管理1. 登录系统首次登录系统,需使用管理员账号及密码进行登录。

管理员账号具有最高权限,负责系统的配置、用户管理等操作。

普通用户需向管理员申请账号,并由管理员分配相应的权限。

2. 权限管理在系统中,不同用户有不同的权限,可访问的功能模块和操作也不同。

管理员可以根据用户的职责和工作需求,分配相应的权限,确保用户仅能进行其职责范围内的操作。

三、预算编制与审核1. 创建预算项目在系统中,管理员可以创建预算项目,并设定相应的预算金额和时间范围。

预算项目可根据不同部门、项目或资金来源进行分类,便于后续的管理和监控。

2. 预算编制预算编制是财政预算管理的核心环节,通过系统的界面,用户可以根据预算项目的要求,填写预算明细。

预算明细应包括收入、支出、资金来源等相关信息,并进行详细的说明和解释。

3. 预算审核预算编制完成后,需要经过相应的审核流程。

系统会自动将预算提交给相关审核人员,审核人员可根据实际情况进行审核,并在系统中填写审核意见。

审核意见可包括通过、驳回、需修改等不同选项。

四、预算执行与监控1. 预算执行一旦预算通过审核,即可执行。

预算执行包括收入的征收和支出的支付等过程。

系统记录每笔收入和支出的相关信息,并进行分类和汇总,以便后续的财务分析和报表生成。

2. 预算监控系统提供了预算监控功能,可以实时监控预算的执行情况。

管理员和相关人员可以随时查看预算的使用情况、剩余金额等信息,及时发现问题并采取相应的措施。

五、财务分析与报表生成1. 财务分析系统提供了财务分析功能,可根据预算执行情况生成相应的财务报表。

财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估财政预算的执行效果和财务健康状况。

财政管理一体化预算单位集中支付操作手册

财政管理一体化预算单位集中支付操作手册

福建省财政管理一体化信息系统建设项目操作手册(预算单位集中支付)福建省财政厅二〇一五年八月第1页目录第一章、总体概述 (4)第二章、登录准备 (4)第三章、门户 (5)1、系统环境初始化 (5)2、门户登录 (8)3、待办事项、登录安全提示及公告信息 (10)第四章、国库集中支付管理 (10)一、系统登录 (10)二、计划管理 (13)1、单位用款计划录入 (13)2、单位调减计划录入 (14)3、单位调剂计划录入 (15)4、单位用款计划录入(基本支出) (16)5、单位用款计划审核 (17)6、调剂计划审核 (18)7、计划申请表打印 (19)8、用款计划批复单登记 (19)9、额度到账通知书登记 (20)三、直接支付管理 (21)10、单位直接支付申请录入 (21)11、单位直接支付申请审核 (22)12、直接支付上报单生成/打印 (22)13、直接支付入账通知书登记 (23)14、直接支付退款入账通知书登记 (24)四、授权支付管理 (25)15、授权支付申请录入 (25)16、授权支付申请审核 (26)17、单位授权支付凭证生成 (26)18、授权支付凭证打印 (27)19、授权支付凭证回单登记 (28)20、授权支付退款通知书登记 (29)五、公务卡管理 (30)21、公务卡信息维护 (30)22、公务卡还款账户管理 (30)23、公务卡分组管理 (31)24、确认公务卡报销 (32)25、公务卡支付申请生成 (34)26、公务卡支付申请审核 (35)27、公务卡支付凭证生成 (35)28、公务卡支付凭证打印 (36)六、离线端管理 (37)29、下载离线端数据 (37)30、切换离线系统 (38)31、单位用款计划录入 (39)32、单位直接支付录入 (40)33、单位授权支付录入 (42)第五章、预算单位实体资金账户管理 (44)一、系统登录 (44)二、账户开立 (46)1、单位开户申请录入 (46)2、单位开户申请审核 (47)三、账户撤销 (48)3、单位销户申请录入 (48)4、单位销户申请审核 (49)四、同行账户变更 (49)5、单位同行账户变更申请录入 (49)6、单位同行账户变更申请审核 (50)五、异行账户变更 (51)7、单位异行账户变更申请录入 (51)8、单位异行账户变更申请审核 (52)第六章、附录 (53)一、数据维护 (53)1、国库集中支付管理 (53)第一章、总体概述“财政管理一体化信息系统”,是福建省财政厅在财政部“金财工程”应用支撑平台基础上开发的,以控制财政资金运行过程为核心,以预算编制、执行为主要依据,和财政管理职能相适应的一体化管理信息系统,简称“平台一体化系统”。

预算一体化系统操作手册3.0结转甘肃天水

预算一体化系统操作手册3.0结转甘肃天水

预算一体化系统操作手册3.0结转甘肃天水摘要:1.预算一体化系统操作手册3.0 概述2.结转甘肃天水的背景和意义3.预算一体化系统操作手册3.0 的主要内容4.甘肃天水结转的具体操作步骤5.结转过程中需要注意的问题6.结转后的效果评估正文:一、预算一体化系统操作手册3.0 概述预算一体化系统操作手册3.0 是我国财政系统在信息化建设中的一项重要成果,旨在规范预算管理,提高财政资金使用效率。

该手册对预算一体化系统的操作流程、功能模块等方面进行了详细的说明,为广大财政工作者提供了操作指南。

二、结转甘肃天水的背景和意义甘肃天水作为我国西部地区的一个重要城市,财政预算管理对于其经济社会发展具有举足轻重的作用。

预算一体化系统的推广和应用,将有助于提高天水市预算管理的科学化、规范化水平,为地方经济发展提供有力保障。

三、预算一体化系统操作手册3.0 的主要内容预算一体化系统操作手册3.0 主要包括以下几个部分:1.系统登录与权限管理:介绍了如何进行系统登录、权限分配等操作。

2.预算编制:包括预算项目的设立、预算数额的填写、预算调整等操作。

3.预算执行:涉及资金拨付、支出报销、资金调度等操作。

4.预算决算:包括决算报表的生成、审批、报送等操作。

5.财务报表:介绍了如何生成、查询、打印财务报表等功能。

四、甘肃天水结转的具体操作步骤以某项财政预算项目为例,介绍甘肃天水结转的具体操作步骤:1.登录系统,进入预算编制模块。

2.找到需要结转的预算项目,进行预算数额的填写和调整。

3.提交预算编制申请,等待审批通过。

4.审批通过后,进入预算执行模块,进行资金拨付和支出报销等操作。

5.预算执行完毕后,进入预算决算模块,生成决算报表,并进行审批和报送。

五、结转过程中需要注意的问题在结转过程中,应注意以下几个问题:1.确保预算数额的真实性、合法性,防止虚报、冒领等现象。

2.加强预算执行的监管,确保财政资金使用的合规性。

3.及时报送决算报表,确保财政决算的准确性、及时性。

财政一体化系统操作手册

财政一体化系统操作手册

财政一体化系统操作手册第一章:系统概述1.1 系统介绍财政一体化系统是一个综合性的财务管理系统,旨在实现财政预算、会计、资金管理和报表生成等功能的统一化管理和操作。

本系统运用先进的信息技术手段,实现各项财务业务的快速处理和准确记录,为财政部门提供高效、便捷的管理支持。

1.2 系统架构本系统采用客户端/服务器架构,包括前端操作界面和后端数据库管理系统。

前端操作界面提供各种功能模块的操作入口,后端数据库管理系统负责数据的存储和管理。

1.3 系统功能本系统包括但不限于以下功能模块:预算编制管理、会计核算、资金管理、报表生成、实时查询等功能。

第二章:系统操作2.1 登录系统启动系统后,输入正确的用户名和密码,点击“登录”按钮即可进入系统主界面。

2.2 预算编制管理在预算编制管理模块中,用户可进行预算的创建、修改、审批和执行情况跟踪。

可根据不同的部门、项目或时间段进行预算的详细分析和管控。

2.3 会计核算会计核算模块包括科目设置、凭证录入、凭证审核、科目余额查询等功能。

用户可根据实际情况录入相关凭证,系统会自动生成会计分录,并形成相应的会计凭证。

2.4 资金管理资金管理模块实现对各项资金的实际使用情况进行监控和管理。

包括银行账户管理、资金调拨、资金结余查询等功能。

2.5 报表生成系统提供各类标准报表模板,用户可按需生成相应的财务报表。

报表包括预算执行情况、资金流向、财务状况分析等。

2.6 实时查询用户可通过系统进行实时的财务数据查询,包括预算执行情况、资金流水、会计凭证等。

第三章:系统维护3.1 用户权限管理系统管理员可对不同用户进行权限管理,包括用户的新增、删除、角色分配、权限设置等。

3.2 数据备份与恢复系统管理员应定期对系统数据进行备份,确保数据的安全性和完整性。

提供数据恢复功能,以应对意外数据丢失的情况。

3.3 系统日常维护系统管理员应负责系统的日常运行维护,包括系统性能优化、bug修复、版本更新等工作。

湖南预算管理一体化单位操作手册

湖南预算管理一体化单位操作手册

湖南预算管理一体化单位操作手册在指定的主题下,我将按照要求,以深度和广度的方式进行全面评估,并撰写一篇有价值的文章。

#1 湖南预算管理一体化单位操作手册的重要性湖南预算管理一体化单位操作手册是组织和管理预算工作的重要工具。

它包含了预算编制、执行、监督等方面的具体操作流程和规定,对于确保预算工作的规范性、有效性和透明度具有重要意义。

在当前复杂多变的宏观经济形势下,编制一本高质量的操作手册为单位预算管理提供了指导和保障。

下面,将从不同方面对湖南预算管理一体化单位操作手册进行探讨。

#2 预算管理一体化单位操作手册的编制制定一本高质量的湖南预算管理一体化单位操作手册需要充分考虑组织内外部环境的变化和需求,融入先进的管理理念和方法,结合实际情况进行操作流程的设计与规定。

在编制过程中,需要不断完善和调整,确保各项规定与工作实际相适应。

还需要加强对各部门的沟通和协调,保证操作手册的完整性和一致性。

#3 操作手册的实施与监督湖南预算管理一体化单位操作手册的实施与监督是落实预算管理要求的关键环节。

通过严格执行操作手册内容,可以避免管理制度的不规范和管理风险的出现。

建立健全的监督机制,对操作流程进行监控和评估,及时发现问题并加以纠正。

实施与监督环节的推进需要全员参与,主动发现问题并提出解决方案。

#4 个人观点和理解在撰写本文时,笔者认真研究了湖南预算管理一体化单位操作手册的相关内容,并结合自身的工作实践,深刻体会到了其在预算管理中的重要作用。

操作手册的规范制定、严格执行和及时修订,能够提高单位预算工作的效率和透明度,为制定合理的预算目标和实现财政收支平衡提供有力支持。

湖南预算管理一体化单位操作手册是单位预算管理工作的基础和保障,其编制、实施与监督需要全员参与,做到标准化、规范化和持续性。

只有这样,才能更好地应对日益复杂的财经形势,确保单位预算管理工作的顺利进行。

湖南预算管理一体化单位操作手册的重要性在于它为预算工作提供了具体的操作流程和规定,帮助单位确保预算工作的规范性、有效性和透明度。

财政预算管理一体化系统操作手册

财政预算管理一体化系统操作手册

财政预算管理一体化系统操作手册Managing a financial budget can be a challenging task for any organization, regardless of its size or industry. It is important to have a clear understanding of the financial goals and objectives of the organization in order to develop a comprehensive budget plan. 财政预算管理对于任何规模或行业的组织来说都是一项具有挑战性的任务。

要制定全面的预算计划,有必要清楚了解组织的财务目标和目标。

One effective way to streamline the budget management process is to implement an integrated budget management system. This system can help organizations improve efficiency, accuracy, and transparency in their budgeting processes. 一个有效的简化预算管理流程的方法是实施一体化的预算管理系统。

这种系统可以帮助组织在预算过程中提高效率、准确性和透明度。

The operation manual for the integrated budget management system plays a crucial role in guiding users on how to effectively utilize the system. It should provide detailed instructions on how to navigate the system, input data, generate reports, and perform various budgeting tasks. 一体化预算管理系统的操作手册在指导用户如何有效利用系统方面起着至关重要的作用。

预算一体化系统操作手册

预算一体化系统操作手册

预算一体化系统操作手册一、功能概述1. 预算一体化系统(BI)是一个在线应用,旨在帮助企业管理其财务预算的执行和实施。

这种系统的功能可以实现预算内容、合规性和财务数据的跟踪,以及决策过程中的细节追踪。

2. 该系统提供了许多功能,以方便企业的财务预算管理。

企业可以通过系统进行预算编制、审批、跟踪、执行和报告等。

3. 通过系统,可以实现将预算按照单位、部门和成本中心分解,这样可以更易于了解每一单位的执行情况。

4. 该系统可以实现及时调整计划金额,确保公司财务按计划展开;并可以实现实时预算比较,便于实施大型财务项目。

二、操作步骤1. 登录BI系统:进入官网,输入用户名密码登陆,按照系统的相关步骤进行设置。

2. 创建预算:进入“预算编制”模式,根据企业需求和财务规划,编辑和创建预算内容,其中需包括预算名称、预算金额、上报机构等内容,并按照事先约定的分配比例确定各个单位的预算。

3. 提交审批:当预算编制完成后,系统会根据企业先前设置的审批流程进行审批。

有部门、上级审批人等相关设置,需要每个审批环节的审批人进行批复,方可完成预算审批。

4. 执行预算:将预算更新到财务系统,以便实施项目,并实时跟踪预算执行情况,以确保预算可以按照计划进行支出。

5. 报告分析:通过系统可以实时收集预算数据,以及审批情况,预算完成状况分析等,并可以根据不同的报表生成以支持管理决策。

三、应用场景1. 公司实施大型财务项目时,可以采用预算一体化系统对财务计划和实施进行跟踪,以确保项目按照计划进行,尽快实现预期目标。

2. 公司宣布大规模减资时,可以采用预算一体化系统对财务预算执行情况进行跟踪,准确实施财务规划,避免出现溢出情况。

3. 公司预算审计时,也可以采用预算一体化系统对财务预算进行报告和分析,以便审计人员可以迅速了解公司财务预算情况,以维护公司财务利益。

预算管理一体化系统操作手册

预算管理一体化系统操作手册

预算管理一体化系统操作手册2020年9月目录第一部分基础信息管理一、系统综述.............................................................................................................................................. - 3 -1.登录 (3)2.退出 (4)二、基础信息管理 ...................................................................................................................................... - 5 -1.单位管理 (5)2.人员管理 (15)3.资产信息 (23)三、(项目库)人员类项目储备 ............................................................................................................... - 33 -1.项目申报流程 (33)四、(预算编制)人员类项目预算编制申报 ............................................................................................ - 41 -1.选定列入预算项目(业务处室) (41)2.预算编制-申报支出(单位申报) (42)3.人员类项目支出审核(部门审核) (44)4.人员类项目支出审核(财政审核) (46)五、(项目库)运转类公用经费项目储备 ................................................................................................ - 49 -1.运转类公用经费项目申报(单位申报) (49)2.运转类公用经费项目审核(部门审核) (51)3.运转类公用经费项目审核(处室审核) (53)4.运转类公用经费项目审核(财政审核) (54)六、(预算编制)运转类公用经费项目申报 ............................................................................................ - 56 -1.预算编制-申报支出(单位) (56)2.运转类公用经费项目支出审核(部门审核) (58)3.运转类公用经费项目支出审核(财政审核) (59)七、(项目库)运转类其他及特定目标类项目储备 ................................................................................. - 62 -1.业务处室维护项目框架 (62)2.部门登记运转类其他或特定目标类项目 (67)3.单位申报运转类其他或特定目标类项目 (71)4.部门审核运转类其他或特定目标类项目 (78)5.处室审核预算项目 (80)八、(预算编制)运转类其他及特定目标类项目申报 ............................................................................. - 86 -1.选定列入预算项目 (86)2.预算项目单位申报 (86)3.业务处室审核项目支出 (91)九、(预算编制)收入申报 ....................................................................................................................... - 99 -1.“一上”阶段 (99)一、系统综述1.登录1.1界面展示1.2功能描述目前系统按照权限分为财政用户、部门用户、单位用户等。

预算一体化平台的使用流程

预算一体化平台的使用流程

预算一体化平台的使用流程1. 登陆预算一体化平台•打开预算一体化平台的网页或者打开预算一体化平台的客户端应用。

•输入用户名和密码,点击“登陆”按钮。

•如果是首次登陆,可能需要进行用户注册或者创建账号。

2. 导航界面•登陆成功后,进入预算一体化平台的导航界面。

•导航界面通常包括菜单栏、侧边栏和主界面。

•菜单栏提供了各种功能模块的快速入口,如预算编制、预算执行、预算审批等。

•侧边栏通常包含了一些常用功能的快捷链接。

3. 预算编制•在导航界面的菜单栏中选择“预算编制”模块。

•进入预算编制界面后,可以选择要编制预算的部门或项目。

•预算编制界面通常分为预算表格和预算公式两个部分。

–预算表格提供了预算项目的名称、编号、金额等信息的录入框。

–预算公式可以根据不同的预算项目自动计算出相关的金额。

4. 预算执行•在导航界面的菜单栏中选择“预算执行”模块。

•进入预算执行界面后,可以查看当前预算的执行情况。

•预算执行界面通常包括预算执行表格和预算执行图表两个部分。

–预算执行表格显示了预算项目的名称、预算金额、实际支出金额等信息。

–预算执行图表以图形的形式展示了预算执行情况的变化趋势。

5. 预算审批•在导航界面的菜单栏中选择“预算审批”模块。

•进入预算审批界面后,可以审批他人提交的预算申请。

•预算审批界面通常显示了待审批的预算申请列表。

•点击预算申请列表中的某个申请,可以查看该申请的详细信息并进行审批操作。

6. 报表生成•在导航界面的菜单栏中选择“报表生成”模块。

•进入报表生成界面后,可以选择要生成的报表类型和报表日期。

•报表生成界面通常提供了多种报表模板供选择。

•选择报表模板后,点击“生成报表”按钮即可生成相应的报表。

7. 设置与管理•在导航界面的菜单栏中选择“设置与管理”模块。

•进入设置与管理界面后,可以进行一些系统设置和管理操作。

•设置与管理界面通常包括用户管理、权限管理、系统配置等功能。

•可以添加、编辑、删除用户; 分配用户的权限; 配置系统参数等。

山西省预算管理一体化2.0系统操作指南

山西省预算管理一体化2.0系统操作指南

山西省预算管理一体化2.0系统操作指南本操作指南旨在提供山西省预算管理一体化2.0系统的详细操作步骤,确保用户能够正确使用该系统进行预算管理。

1.登录系统打开浏览器,输入系统登录地址。

在登录页面输入您的用户名和密码。

点击"登录"按钮。

2.导航菜单系统登录成功后,您将看到主界面的导航菜单,其中包含系统的各个功能模块。

根据您的需要,选择相应的功能模块进行操作。

3.预算编制在导航菜单中选择"预算编制"功能模块。

根据预算编制的需要,选择相应的子模块(如部门预算、项目预算等)。

在相应的子模块中,填写预算编制所需的信息,包括预算金额、预算周期等。

确认无误后,保存并提交预算编制。

4.预算执行在导航菜单中选择"预算执行"功能模块。

根据预算执行的需要,选择相应的子模块(如预算执行进度、预算执行情况等)。

在相应的子模块中,查看和记录预算执行的相关信息,包括支出情况、执行进度等。

5.预算监控在导航菜单中选择"预算监控"功能模块。

根据预算监控的需要,选择相应的子模块(如预算执行监控、预算超支预警等)。

在相应的子模块中,查看和分析预算执行情况,进行预算监控和预警。

6.报表查询与生成在导航菜单中选择"报表查询与生成"功能模块。

根据需要选择相应的报表类型(如预算执行报表、预算编制报表等)。

根据报表查询条件,填写相应的信息。

点击"查询"按钮生成报表。

7.系统设置在导航菜单中选择"系统设置"功能模块。

四川预算一体化操作手册

四川预算一体化操作手册

四川预算一体化操作手册一、引言四川省预算一体化操作手册旨在规范四川省各级政府预算工作,确保预算编制、执行和监督工作的科学性、公正性和效益性。

本手册包含了预算一体化的基本原则、主要步骤和操作流程等内容,旨在为四川省各级政府提供明确的指导,保障预算工作的规范和高效。

二、预算一体化的基本原则1.统一性原则:预算一体化要求将各级政府的预算纳入到上级政府的预算体系中,实现上下级预算的统一。

2.公开透明原则:预算一体化要求各级政府依法公开相关预算信息,提高预算决策的透明度和公开度,让公众能够了解和监督政府财政运营。

3.规范性原则:预算一体化要求各级政府按照法定程序和标准进行预算编制、执行和监督,确保预算工作的规范性和合法性。

4.效益性原则:预算一体化要求各级政府以实现预算目标和利益最大化为导向,通过预算管理提高财政资源利用效率,实现经济社会发展的目标。

三、预算一体化的主要步骤1.预算目标确定:各级政府根据经济社会发展需要和政府工作计划确定预算目标,明确预算编制的目标导向。

2.预算编制:各级政府按照规定的程序和标准进行预算编制,主要包括预算收入、预算支出和资金来源等方面的内容。

3.预算审核和批复:上级政府对下级政府编制的预算进行审核和批复,确保预算的合理性和科学性。

4.预算执行:各级政府按照批复的预算进行支出,保证预算的执行力和效果。

5.预算监督:各级政府对预算执行情况进行监督和评估,及时发现问题并加以解决,保证财政资源的有效利用。

四、预算一体化的操作流程1.预算目标确定阶段(1)收集相关信息:各级政府通过调研、会议等方式收集经济社会发展需要和政府工作计划的相关信息。

(2)研究分析:对收集到的信息进行研究和分析,确定预算编制的目标导向。

(3)制定预算目标:根据研究分析的结果,制定明确、具体的预算目标。

2.预算编制阶段(1)预算编制准备:各级政府按照规定的时间和要求,组织编制预算所需的资料和材料。

(2)预算编制工作:各级政府按照统一的预算编制标准和程序,编制预算收入、支出和资金来源等方面的内容。

预算管理一体化系统操作手册

预算管理一体化系统操作手册

预算管理一体化系统操作手册预算管理一体化系统操作手册目录:一、登录系统二、基础设置1. 会计科目2. 基础数据三、业务操作1. 用款计划总额查询2. 预算执行情况表查询打印3. 授权支付申请查询打印4. 直接支付申请查询打印5. 支付凭证查询打印6. 授权支付更正(退回)-审核四、凭证审核五、退出系统一、登录系统1. 打开电脑,进入桌面或操作系统。

2. 打开预算管理一体化系统客户端软件。

3. 在登录界面输入用户名和密码,点击“登录”按钮。

4. 登录成功后,进入系统主界面。

二、基础设置1. 会计科目打开【会计科目】菜单。

在操作列,点【增加下级】,对某个科目进行增加明细科目。

增加下级科目,重点是把科目编码、科目名称、余额方向设置正确。

如果科目需要挂接辅助核算,直接在该界面右侧进行勾选即可。

2. 基础数据基础数据已按照财政部新标准维护,对于部分内容,单位可自行扩展,如往来等。

三、业务操作1. 用款计划总额查询:输入查询条件,点查询可以查看用款计划总额信息。

2. 预算执行情况表查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-预算执行情况表”,输入查询条件,点击“查询”即可查看预算执行情况表。

点击“打印”可以打印该报表。

3. 授权支付申请查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-授权支付申请查询打印”,输入查询条件,点击“查询”即可查看授权支付申请信息。

点击“打印”可以打印该申请。

4. 直接支付申请查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-直接支付申请查询打印”,输入查询条件,点击“查询”即可查看直接支付申请信息。

点击“打印”可以打印该申请。

5. 支付凭证查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-支付凭证查询打印”,输入查询条件,点击“查询”即可查看支付凭证信息。

点击“打印”可以打印该凭证。

支持凭证和回单的在线打印和支付凭证本地导出。

选择一笔凭证,点凭证打印,可生成凭证预览并打印。

需用IE11浏览器并安装对应插件。

财政部预算管理一体化系统操作指南

财政部预算管理一体化系统操作指南

财政部预算管理一体化系统操作指南下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!财政部预算管理一体化系统操作指南1. 简介财政部预算管理一体化系统是一个重要的财务工具,用于管理国家预算和财政活动。

预算一体化人员调出操作流程

预算一体化人员调出操作流程

预算一体化人员调出操作流程一、前期准备。

咱要调出人员,那得先把一些基础的东西准备好呀。

就像出门要带钥匙一样重要呢。

你得知道调出人员的相关信息,像他的姓名呀,身份证号,还有在本单位的人员编号这些。

这些信息可不能搞错啦,要是搞错了,就像你出门穿错鞋子一样别扭。

然后呢,你得看看有没有什么未完成的业务或者手续跟这个人员相关的,要是有,就得先把这些事儿都搞定,可不能不清不楚的就把人调走哦。

二、系统登录。

三、人员调出操作。

登录进去之后呢,就开始找人员调出的功能入口。

这个入口可能有点隐蔽,就像你在一个大商场里找一家特别的小店一样。

你得在系统的菜单里仔细找,可能是在人事管理或者人员变动之类的菜单下面。

找到之后呢,就点击进入人员调出的操作界面。

在这个界面上,就要开始填写调出人员的详细信息啦。

刚刚咱们准备的那些信息就派上用场咯。

姓名、身份证号、人员编号这些都要准确无误地填进去。

填完之后呢,系统可能会让你选择调出的原因,是工作调动呀,还是其他什么原因,这个也要根据实际情况选择正确哦。

就像你做选择题一样,要选对答案呢。

然后呢,还有一些其他的信息可能也需要补充,比如说调出的日期啦,接收单位这些。

调出日期要按照实际的日期填写,接收单位的名称也要写得准确完整。

这就像你给朋友寄快递,地址和日期都不能乱写,不然东西可就寄不到啦。

四、审核与提交。

把所有的信息都填写好之后呢,可不能就这么直接结束啦。

咱们得进行审核呢。

这个审核就像是你写了一篇作文,要自己先检查一遍有没有错别字和语病一样。

看看填写的信息有没有错误或者遗漏的地方。

如果发现有问题,就赶紧修改。

要是没问题呢,就可以提交啦。

提交的时候可能会有个确认的提示,就像你付款的时候会让你确认金额一样,要仔细看清楚然后再点击确定哦。

五、后续跟进。

提交之后呢,也不是就完全不管了。

咱们得时不时地看看这个调出人员的流程走到哪一步了。

就像你等快递一样,总想知道它到哪了。

如果遇到什么问题,比如说接收单位那边反馈有信息不对的地方,或者系统有新的要求,那就要及时处理。

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预算一体化操作手册
预算一体化是一种将预算、政策和战略有机整合在一起的机制,改进传统预算管理模式,实现财政预算更紧密地与战略联系起来。

预算一体化可以更好地管理政府的公共财政,提高财政收支的效率和有效性,从而提高政府的效能,实现经济社会发展的有效管理。

目前,随着我国经济社会发展的需求,对预算一体化能力的要求也日益提高,为此,开发一
套有效的预算一体化操作程序手册显得尤为重要。

一、手册概述
此操作手册涵盖了财政预算一体化过程中的实施步骤,从预算编制到实施落实再到评
价监控,从而提高财政预算的实施效率,实现一体化的纵深发展。

它是对预算制定过程中
的改进措施,可以管理贯彻预算政策,要求层级间的一致性,以便实现通过财政预算实现
社会经济发展的目标。

二、财政预算编制
1、实施财政政策,建立经济政策体系:在制定财政预算的前提下,要求政府建立与
经济状况相符的经济政策体系,并进行有效的预算实施。

2、基于财政预算编制的宏观预测:根据预期的财政收支来做预测,从而可以控制财
政收支的数量和质量。

3、开展财政收入和支出分析:开展收入和支出分析,就可以清楚地看出财政预算的
基本差异,为有效地实施财政政策提供依据。

4、设定财政绩效目标:从基本政策和预期成果出发,通过设定财政绩效目标,把财
政支出和财政收支统一起来,实现财政预算和目标全面有效结合。

1、开展预算落实工作:在财政预算编制完成之后,要安排相关部门根据预算,将预
算分解到各级政府,加强预算执行的监督和考核,以保障资金利用的合理有效。

2、绩效考核机制:要积极改变传统的政策补贴和模糊的实施考核,以实施绩效考核
方式,确保政府拨款达到预期目标,达到更好的预算实施效果。

3、预算分割法:通过把财政预算按照目标进行分割,进一步减少政府的管理成本,
提高政府的工作效率和绩效,同时也为实现社会经济发展带来更实用的推进方式。

四、财政预算评价与监控
1、实施持续评估:通过实施持续评估,对预算实施情况进行定期检查和更新,以确
保预算政策在实施过程中发挥最大作用,实现财政收支的最佳配置和使用。

2、建立监督措施:要结合政府业务特点,建立严格的监督措施,确保政府的财政预
算可持续实施,有效地实现财政规划的发挥作用。

3、开展回顾性评估:通过回顾性评估,弄清预算政策的实施情况,完善整个财政预
算一体化过程,制定明确的财政预算实施改革措施,实现更高效的财政预算运行。

本文是关于财政预算一体化操作手册的介绍,从本质上说,手册内容包括了预算编制、预算实施、预算评价和监控等基本要求,使预算政策更加明确,有效实施,以实现政府财
政预算的有效管理和绩效优化。

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