青岛调料项目可行性研究报告
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青岛调料项目可行性研究报告
xxx有限公司
报告说明
2017年中国调味品市场按出厂口径计算规模为3085.79。亿元。
根据《中国工业统计年鉴》数据,2017年调味品规模以上工业企业实
现主营收入3085.79亿元。酱油、食醋/味精/其他类比占比分别为
34%/15%/51%。根据草根调研,调味品渠道加价率一般在15%-30%,假
设按20%换算,可以得到2017年中国调味品市场终端销售规模达到3700亿元。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算,项目总投资37831.26万元,其中:建设投资32044.29
万元,占项目总投资的84.70%;建设期利息886.91万元,占项目总投资的2.34%;流动资金4900.06万元,占项目总投资的12.95%。
根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入82100.00万元,
综合总成本费用70092.74万元,净利润6661.29万元,财务内部收益
率16.93%,财务净现值4635.46万元,全部投资回收期7.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
面对新的发展机遇和挑战,必须增强忧患意识和进取意识,强化战略思维和底线思维,积极落实国家战略,充分发挥本土优势,妥善应对问题挑战,加快推进改革创新,培育新动力和竞争新优势,率先实现发展转型,继续走在全国全省前列。
报告对项目实施的可行性、有效性、技术方案和技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价。以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
目录
第一章绪论
第二章项目建设背景、必要性第三章市场分析
第四章产品方案分析
第五章项目选址
第六章建筑工程方案
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术说明
第九章项目环境影响分析
第十章劳动安全生产
第十一章节能分析
第十二章组织机构及人力资源第十三章进度实施计划
第十四章投资估算及资金筹措第十五章项目经济效益分析第十六章项目招标、投标分析第十七章项目风险分析
第十八章总结说明
第十九章附表
附表1:主要经济指标一览表
附表2:建设投资估算一览表
附表3:建设期利息估算表
附表4:流动资金估算表
附表5:总投资估算表
附表6:项目总投资计划与资金筹措一览表
附表7:营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8:综合总成本费用估算表
附表9:利润及利润分配表
附表10:项目投资现金流量表
附表11:借款还本付息计划表
第一章绪论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
青岛调料项目
(二)项目建设性质
本项目属于新建项目。
二、项目承办单位
(一)项目承办单位名称
xxx集团有限公司
(二)项目联系人
江xx
(三)项目建设单位概况
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多
年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为
原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
三、项目定位及建设理由
对于大多数消费品公司而言,穿越经济周期的核心驱动因素来自
于人类自身在“衣食住行”方面的永恒需求。饮食方面,东西方在饮
食观念、饮食对象、烹饪方式、饮食环境等方面差异显著,再叠加味
觉记忆的深刻影响,中国的调味品在产品层面上形成了与西方调味品
之间天然的差异。如,西方人认为菜肴用来饱腹,饮食结构中以肉奶
蛋为主;中国人认为饮食是艺术,不仅原材料丰富多样,而且常通过
调味品与烹饪方式的组合来追求饮食的“色香味”。因此,调味品可
以说是中国饮食魅力的根源。由于饮食差异来源文化差异,中西方调
味品产品结构上的差异也将长期存在。调味品与白酒一样,产品的壁
垒实则来自于中西方文化之间的差异。
2018年酱油和醋占中国居民调味品消费量的比重分别为60%和20%;而在考虑人均消费单价和人均消费量之后,蚝油、醋以及汤类复合调
味料三个子领域的增速领先于其他调味品。但是,考虑到欧睿的调味
品品类的统计口径与国内的消费场景存在显著差异,从欧睿已有的细
分子领域零售口径数据来推算总市场规模的做法其参考意义有限。
面对新的发展机遇和挑战,必须增强忧患意识和进取意识,强化
战略思维和底线思维,积极落实国家战略,充分发挥本土优势,妥善
应对问题挑战,加快推进改革创新,培育新动力和竞争新优势,率先
实现发展转型,继续走在全国全省前列。
四、报告编制说明
(一)报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;
2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
3、《工业可行性研究编制手册》;
4、《现代财务会计》;
5、《工业投资项目评价与决策》;
6、国家及地方有关政策、法规、规划;
7、项目建设地总体规划及控制性详规;
8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;
9、国家公布的相关设备及施工标准。
(二)报告编制原则
1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技
化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持
续发展的大目标。
2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。