2016年物业分析计划收入统计表

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2016物业公司年终总结及2017年工作计划表

2016物业公司年终总结及2017年工作计划表

物业公司年终总结2016一、利润完成情况月份预计完12—11万元,216月完成营业收入1-10年2016营业收入情况:物业公司1.94; 的(233/250)万元,完成计划233年完成营业收入2016万元,预计17成66.62月份预计费用支出12万元,269.65月费用支出为1-10年2016费用支出情况:2.117; 万元,完成计划的336.77年预计完成2016万元,万元0.97月份预计支出12万元,12月税金支出为1-10年2016税务及附加:3.;修正情况:4.考虑实际费用支出中需修正项根据经营指标及费用计划,以上三项为账面及预计完成情况,;万元6.62③车辆变卖增亏;万元2.26②核增阿林鲍鱼馆租金;万元10目:①核增大修费用(万元3.26修正5⑤用油量;万元6.6④车辆转公司调增利润×49.54按企管部修正方法为) 万元,此种修正方法物业公司认为不妥,对激励节约成本没有促进作用3.1=15.35此上四项合计:万元250-391=-141总公司计划利润:万元-65.14月实际账面利润:1-10万元-50.56月预计实现利润:12万元-116.60全年预计实现利润:万元-106.60修正全年预计利润:。

24.4万元,减亏比例34.40预计减亏124.40,完成计划的也是为公司一举是股份有限公司产业结构调整初见成效的半年,年上半年,2016已过去的摘掉帽子恢复上市创造良好契机的关键半年。

在这半年里,在股份公司各级组织和领导pt物业公司经营班子和全体员工经过不在各兄弟单位的理解和支持下,的大力关心和帮助下,在此,我代表物业公司全体同仁向公司董事会、公司党实现了年初预定的目标。

懈的努力,! 公司表示深深的谢意)分(委、公司各级领导和给予我们帮助和配合的各子现在,就物业公司在完成预定目标过程中所做的工作汇报如下:一、完善各项规章制度,建立内部管理机制扩大物业提高物业服务水平、物业公司经营班子达成共识:总结,通过对以往工作的分析、争取从市场中获取效益是物业公司今后可持续性由内部服务逐步走向外部服务、服务范围、因此,必发展的必由之路。

物业服务收支情况表填表说明范文

物业服务收支情况表填表说明范文

物业服务收支情况表填表说明范文亲爱的小伙伴们!今天咱们来说说这个物业服务收支情况表怎么填哈。

这表看着可能有点复杂,但其实就像打理自己家的小账本一样,只要搞清楚规则,那就So Easy!一、表头部分。

1. 报表期间。

这个就写咱们这个收支情况表涵盖的时间段,比如说“20XX年1月1日 20XX年12月31日”。

就像告诉别人,我们这个账本是从啥时候开始记,到啥时候结束的。

2. 小区名称。

这不用多说啦,直接写咱们小区的大名儿就行,可别写错字或者写简称,得让大家一看就知道是哪个小区的情况。

二、收入部分。

1. 物业费收入。

这可是咱物业收入的大头儿呢!把在这个报表期间内收到的所有物业费都算进去。

不管是业主按年交的、按季交的还是按月交的,只要是交了的物业费,都得加起来写在这儿。

比如说,A业主交了1000元一年的物业费,B业主交了500元半年的物业费,那就把这些钱都汇总到这个栏里。

这里还有个小提示哦,如果有业主欠费,那可不能把欠费的部分算进来,咱们只算实际收到的钱。

就像你去卖东西,别人没给钱的,你可不能算自己已经赚到了,对吧?2. 停车费收入。

要是咱们小区有停车场,不管是地上的还是地下的,收到的停车费都写在这儿。

什么临时停车费啦,业主固定车位的管理费啦,统统加起来。

就像把停车场当成一个小聚宝盆,把从这个聚宝盆里得到的钱都数清楚。

3. 其他收入。

这个就比较杂啦。

比如说小区里的公共区域出租给别人做活动场地收到的租金啊,电梯里的广告位租金啊,还有那些废旧物品处理得到的钱(像那些业主扔的旧沙发、旧自行车,物业处理后得到的小钱钱),都放在这个栏里。

这就像是把家里那些零零散散的小收入都归到一个小盒子里。

三、支出部分。

1. 人员工资及福利。

这部分包括物业所有工作人员的工资、奖金、社保、公积金啥的。

像保安大哥的工资、保洁阿姨的工资,还有物业管理人员的工资都得算进来。

就好比是给家里干活儿的人发工钱,这些钱都从咱这个收支表里的支出项走。

物业项目费用收支预算表

物业项目费用收支预算表
13
水景水泵维护费
14
污水处理系统维护费
15
水景景观灯维护费
16
路灯翻新油漆维护费
17
草地灯维护材料费
18
路灯照明材料费
19
草坪灯照明更换费
20
梯灯照明材料费
21
监控系统维护费
22
消防设施保养费
23
室外消防主管道保养维护费
24
消防风机维护费
25
消防栓保养维护费
26
避雷系统维护费
27
智能抄表系统维护费
11
律师顾问费
12
不可预见费
管理者酬金
税金及附加
物业管理支出总计
物业管理服务费收支差额
二、小区管理成本预测明细表
1、综合收入预测表
项目
测算公式
金额.元/年

物业管理费收入
1
住宅管理费
2
超市管理费
3
商铺管理费

停车场收入
1
汽车月保
2
汽车临停过夜
3
摩托车月保
4
摩托临停过夜

有偿服务收入
1
日常维修
2
家政服务
9
办公水费
10
办公电费
11
服装费
合计
4、公共设备设施维修养护费预测明细表
项目
测算公式
金额.元/年
1
公共房屋场所维护费
2
围墙维护费(三年一次)
3
内墙翻新费(三年一次)
4
外墙清洗费(三年一次)
5
道路维护
6
江边栏杆翻新
7
电梯维护保养
8

物业管理方案测算表

物业管理方案测算表

物业管理方案测算表一、物业管理方案测算表说明物业管理是指对房地产项目进行综合管理,包括维修维护、安全保障、环境卫生、设施设备管理等各项服务,以确保房地产项目的整体运营和价值的持续提升。

物业管理方案的测算是指在制定物业管理方案前,进行对相关各项经济指标进行预算和测算,以确定管理成本和收益的关系,以及合理的价格水平。

本物业管理方案测算表将从以下几个方面进行测算:1.项目基本信息2.物业管理成本3.物业管理收益4.综合测算二、项目基本信息项目名称:A小区项目地址:XX市XX区项目类型:住宅小区建筑面积:10万平方米总户数:1000户竣工时间:2010年开发商:XX集团三、物业管理成本1. 人工成本- 物业经理:1名,年薪10万元- 值班人员:5名,每人年薪5万元- 保洁人员:10名,每人年薪4万元- 安保人员:20名,每人年薪6万元- 绿化养护人员:5名,每人年薪4万元2. 物业服务费- 保安巡逻:年度费用10万元- 绿化养护:年度费用5万元- 消防设备维护:年度费用8万元- 24小时值班值守:年度费用15万元3. 设备维护费用- 电梯维护费:年度费用20万元- 空调维护费:年度费用10万元- 水泵维护费:年度费用5万元- 公共设施维护费:年度费用15万元四、物业管理收益1. 物业管理费- 1000户住户每月缴纳1000元物业管理费- 平均每月收入100万元2. 其他收益- 小区内商铺租金收入:30万元/年- 停车场租金收入:50万元/年- 小区内广告收入:20万元/年- 室内装修管理费:10万元/年五、综合测算1. 成本与收益- 人工成本:总计(10+5*5+4*10+6*20+4*5)=260万元/年 - 服务费用:总计(10+5+8+15)=38万元/年- 设备维护费用:总计(20+10+5+15)=50万元/年- 总成本:260+38+50=348万元/年- 总收益:100+30+50+20+10=210万元/年2. 收益分析- 总收益:210万元/年- 总成本:348万元/年- 利润:210-348= -138万元/年综上所述,根据A小区物业管理方案的测算表,预计每年将亏损138万元。

2016年物业公司年度工作计划表

2016年物业公司年度工作计划表

2016年物业公司年度工作计划表20XX年,是物业公司致为关键的一年。

工作任务将主要涉及到企业资质的换级,企业管理规模的扩大,保持并进一步提升公司的管理服务质量等具体工作。

物业公司要在残酷的市场竞争中生存下来,就必须发展扩大。

因此,20XX年的工作重点将转移到公司业务的拓展方面来。

为能够顺利的达到当初二级企业资质的要求,扩大管理面积、扩大公司的规模将是面临最重要而迫切的需求。

同时,根据公司发展需要,将调整组织结构,进一步优化人力资源,提高物业公司的人员素质。

继续抓内部管理,搞好培训工作,进一步落实公司的质量管理体系,保持公司的管理质量水平稳步上升。

在工作程序上进行优化,保证工作能够更快更好的完成。

一、对外拓展:物业公司到了20XX年,如果不能够拓展管理面积,不但资质换级会成为一个问题,从长远的方面来讲,不能够发展就会被淘汰。

因此,公司的扩张压力是较大的,20XX年的工作重点必须转移到这方面来。

四川成都的物业管理市场,住宅小区在今后较长的一段时间里仍是市场,退其次是综合写字楼,再就是工业园区。

按照我公司目前的规模,难以在市场上接到规模大、档次高的住宅物业。

因此,中小型的物业将是我公司发展的首选目标。

同时,住宅物业是市场上竞争最激烈的一个物业类型,我公司应在不放弃该类物业的情形下,开拓写字楼、工业物业和公共物业等类型的物业市场。

走别人没有走的路。

在20XX年第一季度即组织人员进行一次大规模的市场调查。

就得出的结果调整公司的拓展方向。

经过20XX年的对外拓展尝试,感觉到公司缺乏一个专门的拓展部门来从事拓展工作。

使得该项工作在人力投入不足的情况下,市场情况不熟,信息缺乏,虽做了大量的工作,但未能有成绩。

因此,20XX年必须加大拓展工作力度,增加投入,拟设专门的拓展部门招聘高素质的得力人员来专业从事拓展工作,力争该项工作能够顺利的开展起来。

投入预算见附表5。

目前暂定20XX年的拓展目标计划为23万平方米,这个数字经过研究,是比较实际的数字,能够实现的数字。

2016年收入支出决算总表 .doc

2016年收入支出决算总表 .doc

2016年收入支出决算总表
公开01表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年收入决算表
公开02表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年支出决算表
公开03表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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感谢你的观看2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
感谢你的观看2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
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根据《2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师工作方案》,现将符合优惠加分条件的报名人员公示如下:2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师优惠加分名册
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精选物业公司年度工作计划表2016(2021年新编范文)

精选物业公司年度工作计划表2016(2021年新编范文)

物业公司年度工作计划表2016Summary of high-quality model essays( 工作计划 )单位:_________________________职务:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________优质文本 / Word文档 / 全文可改物业公司年度工作计划表201620XX年上半年,在开发区管委会及总公司的支持和领导下,到目前为止我们已完成营业收入230万元。

20XX年下半年,我们将继续保持上半年的良好发展势头,响应市政府振兴徐州老工业基地的号召,进一步加大业务投入,争取引进更多的工程项目,重点开拓物业管理业务。

同时还要找问题、找差距、找不足,为此,我们制定我公司20XX下半年的工作计划:一、总的工作目标:1、稳抓环卫,提高道路保洁质量,确保开发区环境卫生在全市。

2、发展绿化,确保完成开发区下达的绿化养护及绿化保洁任务。

3、积极拓展其他工程业务,提高经济效益。

4、确保安全生产,加强安全意识,尤其是保证车辆行驶安全及道路保洁工人人身安全。

5、提高全体干部员工的服务意识和服务理念。

6、维护职工的合法利益,提高职工福利待遇,确保职工队伍的稳定。

7、力争完成全年营业收入520万元,创利税20万元。

8、积极拓展物业管理新业务,拟承接高铁国际商务区一体化物业管理。

二、具体措施:1、加强政治学习,统一思想认识,提高全体干部员工为开发区建设和发展服务的意识。

将开发区的新形势、新发展、新变化传达给个职工,激发职工的工作热情。

2、加强职工业务技能培训。

尤其是物业管理人员,分管理人员、维修人员、秩序维护员(保安)、保洁员等不同部门、不同工种要定期进行物业管理知识、专业技能训练,定期进行消防知识培训;对驾驶员定期进行安全思想教育。

3、继续在各部门推行承包责任制,由部门负责人负责本部门内部的所有事务,部门负责人对公司经理负责。

2016年收入支出决算总表

2016年收入支出决算总表

2016年收入支出决算总表公开01表金额单位:元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2财政拨款收入 1 1,123,729.94 一般公共服务支出28 0.00 上级补助收入 2 0.00 外交支出29 0.00 事业收入 3 0.00 国防支出30 0.00 经营收入 4 0.00 公共安全支出31 0.00 附属单位上缴收入 5 0.00 教育支出32 0.00 其他收入 6 0.00 科学技术支出33 0.007 文化体育与传媒支出34 0.008 社会保障和就业支出35 981,217.039 医疗卫生与计划生育支出36 63,476.5110 节能环保支出37 0.0011 城乡社区支出38 0.0012 农林水支出39 0.0013 交通运输支出40 0.0014 资源勘探信息等支出41 0.0015 商业服务业等支出42 0.0016 金融支出43 0.0017 援助其他地区支出44 0.0018 国土海洋气象等支出45 0.0019 住房保障支出46 79,036.4020 粮油物资储备支出47 0.0021 其他支出48 0.0022 债务还本支出49 0.0023 债务付息支出50 0.00本年收入合计24 1,123,729.94 本年支出合计51 1,123,729.94 用事业基金弥补收支差额25 0.00 结余分配52 0.00 年初结转和结余26 0.00 年末结转和结余53 0.00 总计27 1,123,729.94 总计54 1,123,729.942016年收入决算表公开02表金额单位:元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7合计1,123,729.94 1,123,729.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出981,217.03 981,217.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理981,217.03 981,217.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00事务2080101 行政运行876,217.03 876,217.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出63,476.51 63,476.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障63,476.51 63,476.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗50,676.51 50,676.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助12,800.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出79,036.40 79,036.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出79,036.40 79,036.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金56,502.00 56,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴22,534.40 22,534.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016年支出决算表公开03表金额单位:元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次 1 2 3 4 5 6合计1,123,729.94 1,018,729.94 105,000.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出981,217.03 876,217.03 105,000.00 0.00 0.00 0.00 20801人力资源和社会保障管理事务981,217.03 876,217.03 105,000.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行876,217.03 876,217.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出63,476.51 63,476.51 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障63,476.51 63,476.51 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗50,676.51 50,676.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助12,800.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出79,036.40 79,036.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出79,036.40 79,036.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金56,502.00 56,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴22,534.40 22,534.40 0.00 0.00 0.00 0.002016年财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位:元收入支出决算数项目行次决算数项目行次小计一般公共预算财政府性基金预算财政拨款政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一般公共预算财政拨款 1 1,123,729.94 一般公共服务支出29 0.00 0.00 0.00政府性基金预算财政拨2 0.00 外交支出30 0.00 0.00 0.00款3 国防支出31 0.00 0.00 0.004 公共安全支出32 0.00 0.00 0.005 教育支出33 0.00 0.00 0.006 科学技术支出34 0.00 0.00 0.007 文化体育与传媒支出35 0.00 0.00 0.008 社会保障和就业支出36 981,217.03 981,217.03 0.00医疗卫生与计划生育支937 63,476.51 63,476.51 0.00出10 节能环保支出38 0.00 0.00 0.0011 城乡社区支出39 0.00 0.00 0.0012 农林水支出40 0.00 0.00 0.0013 交通运输支出41 0.00 0.00 0.0014 资源勘探信息等支出42 0.00 0.00 0.0015 商业服务业等支出43 0.00 0.00 0.0016 金融支出44 0.00 0.00 0.0017 援助其他地区支出45 0.00 0.00 0.0018 国土海洋气象等支出46 0.00 0.00 0.0019 住房保障支出47 79,036.40 79,036.40 0.0020 粮油物资储备支出48 0.00 0.00 0.0021 其他支出49 0.00 0.00 0.0022 债务还本支出50 0.00 0.00 0.0023 债务付息支出51 0.00 0.00 0.00本年收入合计24 1,123,729.94 本年支出合计52 1,123,729.94 1,123,729.94 0.00 年初财政拨款结转和结余25 0.00年末财政拨款结转和结余53 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款26 0.00 54政府性基金预算财政拨款27 0.00 55总计28 1,123,729.94 总计56 1,123,729.94 1,123,729.94 0.002016年一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位:元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3类款项合计1,123,729.94 1,018,729.94 105,000.00 208 社会保障和就业支出981,217.03 876,217.03 105,000.0020801 人力资源和社会保障管理事务981,217.03 876,217.03 105,000.00 2080101 行政运行876,217.03 876,217.03 0.002080105 劳动保障监察105,000.00 0.00 105,000.00210 医疗卫生与计划生育支出63,476.51 63,476.51 0.0021005 医疗保障63,476.51 63,476.51 0.002100501 行政单位医疗50,676.51 50,676.51 0.002100503 公务员医疗补助12,800.00 12,800.00 0.00221 住房保障支出79,036.40 79,036.40 0.0022102 住房改革支出79,036.40 79,036.40 0.002210201 住房公积金56,502.00 56,502.00 0.002210203 购房补贴22,534.40 22,534.40 0.002016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位:元项目2016年一般公共预算基本支出经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次 1 2 3合计301 工资福利支出0.00 659,310.51 0.00 30101 基本工资0.00 177,823.21 0.00 30102 津贴补贴0.00 288,168.00 0.00 30103 奖金0.00 35,553.00 0.00 30104 其他社会保障缴费0.00 62,497.01 0.00 30199 其他工资福利支出0.00 95,269.29 0.00 302 商品和服务支出0.00 0.00 267,583.03 30201 办公费0.00 0.00 27,693.80 30202 印刷费0.00 0.00 11,550.00 30211 差旅费0.00 0.00 49,039.74 30216 培训费0.00 0.00 7,610.00 30217 公务接待费0.00 0.00 1,812.00 30226 劳务费0.00 0.00 53,840.2730228 工会经费0.00 0.00 2,241.50 30229 福利费0.00 0.00 4,796.40 30231 公务用车运行维护费0.00 0.00 13,949.32 30239 其他交通费用0.00 0.00 35,350.00 30299 其他商品和服务支出0.00 0.00 59,700.00 303 对个人和家庭的补助0.00 91,836.40 0.00 30307 医疗费0.00 12,800.00 0.00 30311 住房公积金0.00 56,502.00 0.00 30313 购房补贴0.00 22,534.40 0.002016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表金额单位:元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次 1 2 3 4 5 6合计此表无数据此表无数据此表无数据此表无数据此表无数据此表无数据2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表公开08表金额单位:元项目预算数决算数项目决算数一、“三公”经费支出────────二、机关运行经费267,583.03(一)支出合计50,000.00 15,761.32(一)行政单位0.001.因公出国(境)费0.00 0.00(二)参照公务员法管理事业单位267,583.032.公务用车购置及运行维护费30,000.00 13,949.32(1)公务用车购置费0.00 0.00三、国有资产占用情况────(2)公务用车运行维护费30,000.00 13,949.32(一)车辆数合计(辆)13.公务接待费20,000.00 1,812.001.部级领导干部用车(1)国内接待费20,000.00 1,812.002.一般公务用车1其中:外事接待费0.00 0.003.一般执法执勤用车(2)国(境)外接待费0.00 0.004.特种专业技术用车(二)相关统计数────────5.其他用车1.因公出国(境)团组数(个)────0(二)单价50万元以上通用设备(台,套)2.因公出国(境)人次数(人)────0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)3.公务用车购置数(辆)────0 4.公务用车保有量(辆)────1 5.国内公务接待批次(个)────3 其中:外事接待批次(个)────0 6.国内公务接待人次(人)────19其中:外事接待人次(人)────0 7.国(境)外公务接待批次(个)────0 8.国(境)外公务接待人次(人)────。

物业费用收取情况统计表

物业费用收取情况统计表
序号 费用 名称
单位
物业费用收取情况表
面积 (㎡)
收费标准
本年应收 (元/年)
本年累计收取 (元/年)
本年欠收 本年收费 (元/年) 完成率
本月应 收
本月实收
本月欠 收
本月收费 完成率
备注
住宅

1业Βιβλιοθήκη 商业费小计
住宅

2

商业

小计
公电
3
摊费
住宅
车位管理费(负二层)

月租车位费(负一层)
4


临时停车费用(地面)
小计
住宅
5
水费
商业
6
电费
装修服务费 7
垃圾清运费
住宅 商业+商业亮化费
商业住宅
8
制卡费
补办门禁卡及补办电卡
9
其他
饮水机、轿厢广告、快递柜 、沙场
合计
财务:
制表人:
主管人:

2016年一般公共预算收入表

2016年一般公共预算收入表

2016年一般公共预算收入表单位:万元- 1 -2016年一般公共预算支出表单位:万元- 2 -关于2016年一般公共预算执行情况的说明一、收入预算执行情况2016年,全县一般公共预算收入28526万元,完成调整预算的100.09%。

有关项目说明如下:税收收入完成18003万元,完成调整预算的100.5%,非税收入完成10523万元,完成调整预算的99.4%。

2016年以来,财政部门紧抓全面推开“营改增”以及国家去产能的时机,做实财政收入,用短期财政收入的“减”换取持续发展中的“增”,为推动产业转型、结构优化、经济增长打下坚实基础。

二、支出预算的完成情况2016年,全县一般公共预算支出239836万元,增长1.34%。

有关支出项目说明如下:1、一般公共服务支出。

全县一般公共预算支出14639万元,下降10.40%,主要是上级专项转移支付较上年减少。

2、教育支出。

全县教育支出46320万元,增长4.56%,主要是加大了教育投入力度。

3、社会保障和就业支出。

全县社会保障和就业支出完成47013万元,增长26.97%,主要是居民养老保险、离退休人员工资提标补差部分。

4、农林水支出。

全县农林水支出48236万元,增长16.66%,主要是加大对扶贫和美丽乡村建设的投入。

- 3 -5、交通运输支出。

全县交通运输支出5856万元,增加了96.71%,主要是上级加大对国防交通项目建设投入。

6、住房保障支出。

全县住房保障支出11041万元,下降46.07%,主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年减少。

7、债务付息支出。

债务付息支出2297万元,主要是新增债券和置换债券付息。

- 4 -2017年一般公共预算收入表单位:万元- 5 -2017年一般公共预算支出表- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 14 -- 15 -- 17 -- 30 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -2017年一般公共预算本级支出表- 45 -2017年一般公共预算本级基本支出表单位:万- 46 -- 47 -- 48 -2017年一般公共预算税收返还、转移支付表单位:万元- 49 -2017年专项转移支付预算表单位:万元- 50 -。

2016年度财务支出明细表

2016年度财务支出明细表
永丰新城2016年1-12月收支明细表
一、
收入
编号
收入项目
永丰新城
合计
备注
单位:元
1
物业服务费
1548059.6 1548059.6
永丰新城物业费
2
车位管理费
288000
288000
地上车位管理费
3
营业性收入时场地费用等
4
利息收入
2620
2620
全年账户利息
合计:1935039.6
二、
支出
编号
支出项目
永丰新城
合计
备注
1
工资
848400
848400
1-12月实际支付员工工资
2
奖金
73500
73500
年底奖金
3
福利费用
28132.1
28132.1
含节日福利及高温补贴
4
工会经费
4307.4
4307.4
在国家规定比例范围内,据实支出
5
职教费
7508.2
7508.2
职工教育经费
6
税金及附加
165589
165589
在国家规定比例范围内,据实支出
7
社保费
58231.7
58231.7
公司上缴部分
8
劳保费
6600
6600
员工每季度一次,全年共四次
9
办公费
59712.4
59712.4
办公用品购买、电话费用等
10
差旅交通费
399
399
员工差旅、交通费用
11
业务招待费
4496
4496

xx物业有限公司2016年收支情况公示表

xx物业有限公司2016年收支情况公示表

1 2 3 4 5物业费用明细 保洁费 878410.0 绿化费 4250.0 垃圾清运费 195244.2 日常公共维修 230965.4 水、电维修 36746.0 电梯保养 45849.0 0.0 房屋工程返修 信息区污水管道疏通 31570.0 消防 59781.4 保安服装 24780.0 商服区管理道疏通 0.0 电梯培训 0.0 监控管理员资格证 0.0 物业管理人员培训 0.0 标示、标牌广告 20505.0 小计 1528101.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
管理费用明细 工资 321,755.14 福利费 46,236 工会经费 6,600 教育经费 8,256 养老保险 74,730 医疗保险 28,416 失业保险 5,328 工伤保险 3,552 生育保险 2,484 住房公积金 20,724 交通费 32,654.96 误餐费 82,080 电讯费 3,060 业务招待费 3,190 办公税费 40 累计折旧 52,874 其他 66,705.52 保安服务费 881,694.17 物业费用明细 1,528,100.99 合 计: 3,088,172.33
2016年物业费用收支情况公示表
损 益 表 会02表 编制单位:xx物业有限公司 项 目 2016年12月31日 本年累计数 单位:元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
一.主营业务收入 1,619,418.56 其中:停车收入 管理服务费收入 物业费收入 1,319,418.56 广告收入 其它补贴300000(置业公司补贴) 减:主营业务成本 其中:小车停车场 销售费用 主营业务税金及附加 21,385.23 其中:营业务税金及附加 21,385.23 二.主营业务利润 1,598,033.33 加:其他业务利润 13,495.14 管理费用 3,088,172.33 财务费用 -15,989.50 三.营业利润 -1,460,654.36 加:投资收益 营业外收入 50 减:营业外支出 四.利润总额 -1,460,604.36 减:所得税 五.净利润 -1,460,604.36

小区物业管理收支统计表(标准范本)

小区物业管理收支统计表(标准范本)
金溪花园
1
1800.
295
47186.
12710.
9420.00
4
14892.
2
13721.
3
8280.
9890.14
1150.00
鸿鑫花园
2
2300.
130
29758.
7410.
2445.00
4
14586.
1
5510.
2
5070.
6641.62
530.00
唐家乐园
2
5153.
210
46887.
8480.
10
27962.
60546.58
36135.00
石竹苑
427
63850.
20080.
9855.35
6
22278.
4
27796.
4
8770.
12016.00
2335.00
南苑山庄
25
46383.
350
4
12605.
2
12962.
3
8513.
22168.65
1457.00
58961.65
43
138750.
25
171653.
39
116683.
126860.54
42806.20
150493.59


1、小区维修费包括活动中心、防盗门等维修费;
2、2000年1-4月份各项收入为721,425.65元,各项支出为747,246.33元,亏损25,820.68元。
3、公司办公费用为150,493.59元,其中(1)办公费73,834.69元,(2)福利费28,511.86元,(3)折旧9,757.82元,(4)招待费:5,756元(5)税金:16,782.78元,(6)其他:15,850.44元。

物业费收缴率(资金回笼分析表简表)

物业费收缴率(资金回笼分析表简表)

东岭商务楼(山鑫)- 物业管理费
66,491.28 60,767.70
5,723.58 91.39%
929,314.49
5,723.58 99.38% 17,671.36 23
卫清东路商铺--商铺 物业管理费
175,643.02
58,578.38 117,064.64 33.35% 1,906,134.35
212,394.10 88.86% 29,837.59 38
合计
940,197.56
372,218.77
567,978.79 39.59%
本期总实收指属于本期A+属于以前欠费B+属于以后预收C之合计;本期收款指A+以前预收转入.
9,219,178.01
打印:
848,934.03
167,007.69
108
2016-6-20 15:47:16 〖YJC物业收款系统〗
资金收缴情况统计表
管理处
会计科目
城市广场B1--商铺 物业管理费
本期应收统计至:2016-6-30 收款数据统计至当前 [已开票即作实收])
本期应收
本期收款 (含以前预收
本期欠费
本期 收缴率
累计应收
307,161.80 203,488.17 103,673.63 66.25% 3,736,762.58
本期指:2016年1月--2016年6月
累计欠费 累计 收缴率
266,663.80 92.86%
当前每月 当前 物业费 记录数
54,348.50 36
城市广场C区--商铺 物业管理费
ห้องสมุดไป่ตู้
390,901.46
49,384.52 341,516.94 12.63% 2,646,966.59

上海市浦东新区物业管理中心2016年度单位决算

上海市浦东新区物业管理中心2016年度单位决算

上海市浦东新区物业管理中心2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区物业管理中心概况一、主要职能上海市浦东新区物业管理中心(上海市浦东新区维修资金管理中心)是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托,以新区各街道办事处和镇人民政府、新区各房屋管理办事处为依托,负责对新区行政区域内物业管理活动及其相关房屋行政管理实施监督管理的事业单位。

(一)负责宣传、贯彻物业管理及相关房屋管理的法律、法规、规章、规范性文件和政策;(二)负责对新区各房屋管理办事处实施物业行政管理进行业务指导、行业监管;(三)负责新区物业管理联席会议办公室的日常工作;(四)负责物业服务企业和从业人员资质、资格及服务活动的监督管理;(五)负责业主大会和业主委员会业务运作的指导与监督管理;(六)负责住宅建设中与物业管理相关的行政审批业务指导与备案管理;(七)负责对浦东新区962121物业呼叫平台和房屋维修应急中心96916工作的指导监管;(八)负责指导督促各房屋管理办事处做好城市化地区房屋(危房)查险督修,落实防汛防台、防冻保暖、应急预案工作;(九)负责做好住宅修缮工程的指导、协调和监管工作;(十)负责指导街镇落实优秀历史建筑申报前的各项基础工作,做好新区预保留历史建筑的建档工作、督促街镇做好预保留历史建筑的保护、修缮等工作;(十一)负责落实市对应授权的公房管理相关工作;(十二)负责私房落政相关工作;(十三)负责住宅专项维修资金的归集、划转和使用的指导、监督;(十四)负责住宅物业保修金的交存、使用、补足、退还等日常管理;(十五)负责对各房屋管理办事处信访办理予以指导、检查,负责做好有关行政执法的监督指导工作;(十六)承办上级部门交办的其它工作。

二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区物业管理中心设8个内设机构,包括:办公室(综合业务协调科)、计划财务科、物业管理科、修缮管理科、维修资金管理科、公房管理(私房落政)科、执法监督科。

第二部分上海市浦东新区物业管理中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元2016年度收入决算表单位:万元452016年度支出决算表单位:万元672016年度财政拨款收入支出决算总表892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区物业管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本单位2016年度收入总计为28068.69万元、支出总计为28113.26万元。

物业收入支出明细表模板

物业收入支出明细表模板
14
6、公共设施收入
15
7、其他收入
16
二、物业支出
17
1、保安费用
18
其中:保安人工薪酬
19
保安行政以及物料消耗
20
保安外包费用
21
保安其他费用
22
2、保洁费用
23
其中:保洁人员工资
24
保洁行政以及物料消耗
25
保洁外包费用
26
保洁垃圾清运费
27
保洁其他费用
28
3、园林、绿化景观费用
29
其中;园林、绿化养护费
46
5、管理处综合费用
47
其中:人工成本
48
办公费
49
水电费
50
交通费
51
办公用品
52
咨询费用
53
员工活动费
54
小区居委会活动费
55
食堂以及餐费
30
道路、景观维护费
31
景观设施运行费
32
4、公共设施运行维护费
33
其中;维护人工成本
34
电梯运行费
35
上下水泵运行费
36
空调、通风设备运行费
37
消防设施运行费
38
安防、报警设备运行费
39
室内照明运行费
40
供配电设施运行费
41
车库运行费
42
房屋主体运行费
43
差价损失
44
维修工具以及物料消耗
45
其他费用
物业收入支出明细表模板
单位:日期:
序号
内容
一季度
二季度
三季度
四季度
本年累计

物业收支公示表

物业收支公示表

清洁卫生费用
32050元
秩序维护费用
办公费用
2159元
固定资产折旧费用
1526元
6522.64元 22207.50元
物业共用部位、公共设施设备及公众责任保险费用和其他费用
99830.01元
合理利润
233302.3元
法定税费
42033.55元
业主委员会意见
备注
本季度物业管理服务费支出合计 980603.35元
项目人员配备 合计 77 人
项目部经理 1 人 安 保 人 26 人 维 修 员 11 人
管 理 员9人
保 洁 员 28 人

他2 人
人员工资、保险 和福利费用
595593.93元
绿化养护费用
ห้องสมุดไป่ตู้
共用部位、共用设施设备的日常维护保养费用178680.72元
超一时代广场2016年第四季度物业管理服务费 收支公示表
收费标准
住宅:1.5元/平方 非住宅:4元/平方
物业总建筑面积
15万平方米
住宅建筑面积
6.9万平方
非住宅建筑面积
5万平方
项目本季度收益 住宅物业管理服务费收入262684.21元
合计 1213905.65
元,其中
利用共用部位、共用设施经营收入 0元
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2016年物业分析计划收入统计表
序号 项 目 381.35 96300 3.3 12 37.98 833 38 12 40.88 70 16 365 1 460.21 475.07 26.00 449.07 0.9 414.19 472.47 23.40 449.07 0.8 368.17 469.87 20.80 449.07 397.26 三
经营纯收入
备注 381.35 96300 3.3 12 3 1 460.21 423.26 26.00 0.9 0.8
物业管理费收入(万元)
物业
地上建筑面积(平方米) 元/平米.月 租赁时间(月) 地下车位管理费收入(万元) 地下车位(个) 地下车位管理费(元/个)
车位
租赁时间(月) 地上车位收入(万元) 地上车位(个) 2元/小时*8小时(一天) 时间(天) 出租率(%)
一 二
经营(物业、车位)收入合计 经营支出合计 费税(取项目收入的5.65%) 管理费用:
414.19 368.17 420.66 418.06 23.40 20.80
预计,人工费(3000元*80人*12月=288万元);公共部 分维修、耗能(460.21*35%=161.07万元) 预计,人工费(2700元*80人*12月=259.20万元);公 共部分维修、耗能(460.21*30%=138.06万元)
397.26 397.26 -6.47 -49.89
-14.86
-58.28
-101.70
36.95
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