费用报销管理制度执行版
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四川高德投资有限公司
费用报销管理制度
第一章总则
第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条:本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程
第四条:原始凭证有效性的规定
1、报销人应取得真实合法的原始凭证
⑴、印章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。
⑵、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;
⑶、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支岀证明单;
2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,避免假票。
3、发票抬头:购货方名称(需提供给开票者公司全称,不得是简称或有错别字),如果是增值税专用发票,需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面:不允许有任何涂改的痕迹,包括(金额、购货方名称以及其他项目),即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时,注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章,当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致,避免取得不符合规定的专用发票。同时,注意专用发票抵扣联不能折叠,不能有痕迹,避免以后在税务局认证时通不过,造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时,及时将专用发票联提供给财务,将发票进行粘贴报销即可。
7、营改增后需要增值税专用发票的两家公司:南充领秀置业有限公司(一期成本费用普票、二期成本费用专用发票);仪陇县恒通达商贸有限公司;其余公司产生的费用索取普票即可。
第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:
1、报销单据填写应整洁美观,不得随意涂改;
2 、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突岀于报销单和粘贴单之外(票据过大时应 按报销单大小折叠好);
3
、各票据应均匀贴在粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 4
、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列; 5 、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
6、 报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,特殊备注用铅笔填写,便于审核后擦掉;
7、 报销单椐各项目应填写完整,大小写金额一致; 报销单据不得涂改,票据金额小于报销金额的不予报 销。
8 、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;
第六条:费用报销流程:
若未按照流程签字报销,财务有权拒绝审核、报销
贸易、服务公司每月 1日至25日的每周二、四办理费用报销,每周一、三、五办理对外付款业
规定时间内报销及对外付款。由于特殊情况需要对外付款且未到付款时间,应提前向领导汇报并通
知财务
2、 原则上在完成审批流程后财务方予报销,为了提高工作效率,在领导不在情况下,允许电话请示报销 后补签。
3、 超过三个月以上(含三个月)的费用将不予报销,视自动放弃。
4、 营改增后,原地税发票已停用,公司员工报销费用提供原地税发票的,财务部有权拒绝报销。
第八条:差旅费报销
1 、公司人员因公外出所发生的交通费、住宿费、出差补贴等按规定标准在限额内实行实报实销,超出标
准部分自行承担。 公司员工出差时提前填写员工出差审批表,出差期限应该由派遣负责人视情况而定,员工
第七条:|报销时间的规定
经办人填
1、房产、建筑销单每月
部门负责 1曰至人审日的每周 会计审核 匹办理费用报销 财务负责 每周三、五办审批对外付款业
务。
务
。
将填写好的出差审批表交于公司行政部,记录考勤,若因工作需要延长出差时间的,应打电话向公司请示,
若因为私事无故延长出差时间,公司不予报销差旅费。
2 、岀差补贴及标准: 出差住宿费按照不超过以下标准实报实销,超出部分不予报销;出差伙食
费按照以下标准进行补贴,不再支付相应的餐费报销。到消费较高的省市出差,如北、上、广、 深、杭州等地,报领导审批后可实报实销。业务招待费报领导审批后,可实报实销。
准金额,差额不予补偿,超出标准部分自行承担。
2.2 、岀差期间招待客户需要事先经主管领导同意后方可报销招待费,回来后补办申请手续。
2.3 、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.4 、不同级别的人员一同岀差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.5 、部门经理以下(含部门经理)岀差确需乘坐飞机的,一律先申请,经主管领导批准后方可乘坐飞机
2.6
、到达目的地后,因特殊原因等需乘坐岀租车的,应在岀租车票背面详细注明时间、起止地点及事
由。 2.7 、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道岀差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准
2.8、 出差人员报销差旅费时,需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金 额),同时注明有无住宿费,贴上住宿票,费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按 标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。
2.9、 报销差旅费须在回公司十日内办理报销手续,缴还预支差旅费。
3.0、出差时索取发票的要求:
出差时会产生的费用有餐费、住宿费以及交通费。住宿费可索取专用发票,餐费、交通费索取普 票。
第九条:办公用费用管理
1 、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。由行政人事 部统一负责经办和管2.1
宿费报销 必须提供
宿发票,
际发生额
达到住宿
住 时
住 实 未 标