文件档案管理制度
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目的:为保证公司档案的完整性、实用性和有效性,便于查找利用,做好收集、立卷、保管等工作,维护文件档案的安全,特制定本制度。
适用范围:公司生产质量管理、设备、基建、研发、财务、行政等需要归档存储的文件、录像、图片资料的管理。
责任:各部门负责人、档案管理员。
内容:
1、存档原则
1.1、对公司规定立卷归档的文件资料,各部门按照要求,根据实际情况及文件档案特点定期向文件档案管理员移交,集中管理,任何个人不得据为己有。
1.1.1、批记录生产、检验结束后即时归档。
1.1.2、生产、检验辅助记录结束后经各部门审核后及时归档,QA领用批生产的报告不另作归档,随批记录即时归档(如A、B级洁净区沉降菌检测报告、浮游菌测试报告、洁净区表面微生物监测记录、洁净区人员监测记录、清场合格证等)。
1.1.3、临时记录及文件即时归档。相关的培训记录及健康档案由企管部归档保存。
1.2、公司全体员工都有保护档案的义务。
2.1、档案分类、存档期限、密级划分及管理责任人
3、公司保密文件档案各密级的定义。
3.1、绝密:是公司涉密事务中的核心部分,限极少数人知悉的事项,一旦泄密会使公司利益遭受危害和重大损失,涉及公司命运。
3.2、机密:是公司涉密事务中比较重要的部分,限少数人知悉,一旦泄密,将给公司造成严重的损失。
3.3、秘密:公司保密事务中重要程度较低的部分,一旦泄密会对公司造成一定的危害,或者潜在的损失,对公司内部公开,对外部保密均为秘密级。
4、文件档案的存储方法
公司的所以档案必须同时以两种形式四种方法存储:纸质档案(文件盒存于部门文件柜)、电子档案(专用电脑存储、移动硬盘存储、刻录光盘存储)
5、文件资料的接收、归档、查阅、借阅、拷贝
5.1、接收
5.1.1、接收时间
A、文件:复印分发至各部门后,文件档案管理员即可将原件存档。
B、记录:按照《记录管理制度》执行。
员。
5.1.2、接收程序
A、整理需要归档的文件资料。
B、归档人员从文件档案管理员处领取一份《文件档案移交清单》或申请一份《文件档案移交清单》电子版。
C、资料由归档人员移交,移交填写《文件档案移交清单》,移交人和文件档案管理员检查资料的正确性、完整性,并确认无缺陷后在《文件档案移交清单》上签字。《文件档案移交清单》复印一份,原件及电子版交文件档案管理员保管。
D、批记录不用填写《资料移交清单》,移交双方直接在相应的发放回收记录上签字确认即可。
5.2、归档
5.2.1、文件档案管理员在接收文件后根据档案分类即时更新相应电子台帐。
5.2.2、纸张版:文件档案管理员做好案卷标签和目录后,按类别存放于相应位置。
5.2.3、根据重要性程度保密纸质版文件需要扫描电子版的由各部门档案管理人员到企管部亲自扫描,并责令身边人员回避到安全距离,普通文件档案可以委托行政文员扫描。
5.2.4、电子版档案文件夹与纸质版档案盒一一对应,文件目录也要一一对应。
5.2.5、立卷要做到纸质版文件档案整齐、有序、美观,打开档案盒第一页为整盒档案的目录,目录的第一个文件应在档案盒的最底部。
式),在月例会前一天拷贝到公司专门存档的电脑里,由公司档案管理员做好交接记录,并进行管理。
5.2.7、公司档案管理员每个月定期更新存档的移动硬盘;移动硬盘档案与公司专门存档的电脑档案、各部门纸质档案内容保持一致。
5.2.8、每年的12月30日,由公司档案管理员对全年的电子档案进行刻录,完成光盘存入公司档案柜。
5.2.9、电子数据:需备份的电子数据由公司的指定人员负责对公司的电子数据资料进行备份,备份的光盘按照备份日期进行编号,编号用黑色油性笔在光盘背面书写,编号方法如下:年月日-部门首字母-流水号。例如:20120701-QGB-01表示2012年07月01日企管部备份的第一张光盘。备份的光盘上面不得粘贴标签。
5.3、查阅
普通、秘密级文件档案经本部门负责人同意后即可查阅,机密和绝密级资料查阅人填写《文件档案查阅、借阅、拷贝申请单》,机密、绝密文件需经部门负责人和总经理逐级批准方可查阅,查阅时不得带出档案室。
5.4、借阅
5.4.1、借阅程序:普通、秘密文件档案经部门负责人批准后到档案室办理借阅手续。机密、绝密资料借阅人须填写《文件档案查阅、借阅、拷贝申请单》,由部门负责人和总经理逐级批准。借阅时做好相应的《文件档案借阅台帐》,记录不得借阅。
5.4.2、借阅期限:秘密级资料借阅一周后归还,最多可续借一次;机密、绝密级资料必须三天内归还,有特殊要求必须在申请中说明。
5.4.3、借阅要求:借阅人必须爱护资料,保证资料的完整,按时归还,借阅人不得擅自复印借阅资料。文件档案管理员及时催还借阅资料并检查资料是否齐全、有无损坏。
5.5、拷贝(包括复印和拷贝电子版)
需复印的文件资料必须填写《文件档案查阅、借阅、拷贝申请单》,按借阅批准程序经批准后交文件档案管理员,由文件档案管理员复印或拷贝发放,填写《文件档案复印拷贝发放记录台账》。任何人不得私自复印公司任何文件资料或以其它方式转存。
6、档案的定期整理。
原则上每半年由档案相关责任部门负责人和文件档案管理员对档案室的所有资料进行一次全面清查,更新台帐和检索目录,将过期、作废的文件资料从架上移出。也可以根据实际情况每季度整理一次。
7、档案的销毁。
由文件档案管理员填写《文件档案销毁申请单》,经档案相关责任部门负责人批准后进行销毁,并做好《文件档案销毁记录台账》。销毁时需有现在监督员监督。
8、档案安全。
文件档案管理员负责档案室安全管理工作,档案柜要排列整齐、划