质量和环境管理体系
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质量和环境管理体系
4.1管理体系概述
4.1.1 公司按照IS09001:2008标准和IS014001:2004标准的要求结合公司生产经营管理特点策划并建立文件化的质量/环境管理体系,并坚持持续改进,以确保管理体系的充分性、适宜性和有效性。
4.1.2公司质量/环境管理体系主过程及其分过程如下表:
4.1.3 体系文件对以上分过程进行了进一步分解细化,并就下列内容作出了详细规定:
a)过程的顺序和相互关系;
b)以程序文件和部门工作手册中各项规章制度、操作规程等作为控制过程有效运作的标准和方法;
c)设计各种记录以监视、反映各个过程的实施情况;
d)对过程进行监视、测量和分析;
e)根据监视、测量和分析的结果,实施必要的措施,以实现本手册的要求和体系的持续改进。
4.1.4 公司为实现以上各分过程的目标制定了《过程管理考核程序》,以保证质量/环境管理体系的顺利运作。
4.1.5公司外包过程包括:委外设计、委外维修(维护)、备品备件委外加工、计量仪器委外校准、产品委外搬运、委外运输。公司制定“物资采购管理办法”,对外包过程均作为特殊采购过程进行严格控制。对外包过程的控制应考虑到:
a) 外包过程对公司产品质量的最终影响;
b) 对外包过程控制的分担程度;
c) 外包方的质量保证能力。
4.1.6对于本手册未识别的外包过程和以后出现的外包过程,相关单位应在识别后及时制定管理办法,并修改或补充有关文件。
4.2质量/环境管理体系文件要求
4.2.1 总则
本公司质量/环境管理体系文件包括下图所示的四个层次:
4.2.1.1第一层《管理手册》
见“第1章《管理手册》说明”。
4.2.1.2第二层程序文件
程序文件是管理手册的展开和具体化,使得管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行某项质量/环境活动的具体办法,内容包括活动的目的和范围;做什么和谁来做;何时、何地和如何做;如何对活动进行控制和记录。程序文件清单见附件一。
4.2.1.3第三层部门工作手册
公司根据产品生产的复杂性和质量/环境活动的层次性,编制了部门工作手册,这些部门包括合成氨一厂、化机厂、股份公司生产技术部、技术研发中心、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂。
部门工作手册描述了:
a)本部门的质量/环境目标;
b)本部门的组织机构,岗位职责和权限;
c)部门生产/管理流程,以及其中的质量/环境控制点、控制指标;
d)实现控制指标所采取的具体管理制度、操作法(规程)、检验规程等;
e)适用于本部门的法律法规、技术标准等受控文件清单;
f)本部门填写、应用的质量/环境记录清单。
4.2.1.4第四层质量/环境记录
质量/环境记录是与质量和环境有关的所有报表、报告、图表、表格、单据等的总称,用以记录某项质量/环境活动的状态和所达到的结果。
4.2.3 文件控制
4.2.3.1总则
为保证和质量/环境有关的文件的管理处于受控和有序状态,公司制定并实施《文件控制程序》。4.2.3.2职责
4.2.3.2.1 总经理(管理者代表)负责组织编写管理手册和程序文件,监督、审查文件控制程序执行情况,对文件的更改或修订负责协调。
4.2.3.2.2 规划发展部负责管理手册和程序文件的管理。
4.2.3.2.3 公司办负责公司行政文件和外来文件的管理。
4.2.3.2.4 技术研发中心(股份)负责图纸、设计文件等技术文件的管理。档案科负责各类文件原稿的保存。
4.2.3.2.5 生产技术部(股份)负责工艺规程、操作规程、分析(检验)规程和设备检修规程等技术文件的编制和管理。
4.2.3.2.6 安全技术部(股份)负责安全技术规程的编制和管理。
4.2.3.2.7 各部门/人员负责文件的起草、审核、批准和发放,负责本部门内部文件的管理。
4.2.3.3控制要求
4.2.3.3.1 文件的分类
公司的文件分为如下几类:
a) 公司制定的管理性文件,包括:
★管理手册(管理方针、质量/环境目标);
★程序文件;
★各种规章制度、部门工作手册、管理办法、管理标准、工作标准等。
b) 公司编制的技术性文件和资料,包括:
★图纸、设计规范等设计文件;
★工艺规程、操作规程(操作法)、分析(检验)规程、检修规程、安全技术规程、作业指
导书等。
c) 外来文件,包括:
★来自政府部门或其他组织的行政文件、传真、电子邮件、联络函等;
★接收到的法律法规;
★接收到的标准;
★客户提供的图纸。
d) 记录,包括各类报表、报告、图表、表格、单据等。
4.2.3.3.2 公司制定的所有文件在发布前,须经授权人审核和批准,审核和批准的权限在《文件控制程序》中予以明确规定。
a) 管理手册、程序文件由认证领导小组组织编写并审核,总经理批准;
b) 各部门负责本部门工作手册的编写和审核,部门负责人批准。
4.2.3.3.3规划发展部适时组织各部门对使用中的文件进行评审。
4.2.3.3.4文件的更改由原审批部门/人员进行审批。文件更改时,其版本号应相应更改。
4.2.3.3.5文件主管部门记录文件修订后的版本变更情况,保存有关记录。
4.2.3.3.6为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应按《文件控制程序》做好文件的归档、编目、发放和回收。
4.2.3.3.7应确保使用部门得到并使用有效版本的文件,并及时从使用场所回收无效和作废的文件。4.2.3.3.8作废文件仍有保留价值(如法律法规规定)时,要进行有效隔离。
4.2.3.3.9 需要查阅文件时,应向文件主管部门提出查阅申请,主管部门批准后,文件保管员按文件编目进行查找。
4.2.3.3.10来自政府部门或其他组织的与本公司质量/环境体系有关的行政文件、传真、电子邮件、联络函、接收到的法律法规和标准等外来文件由公司办负责登记、归档、发放和回收。外来文件的发放应得到有效的控制。具有密级标识的保密文件应由保密办按保密文件相关管理规定办理。化机厂负责对顾客提供的图纸进行控制。
4.2.3.4相关文件
4.2.3.4.1《文件控制程序》
4.2.3.4.2《化机厂工作手册》