质量环境管理体系内审检查表(采购部)

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1.是否规定了对供方的选择和定期评价准则,实施情况如何?(查采购 控制程序和供应商评审记录)
2.是否对按照规定对供应商进行定期的评价?是否保留其评价结果的记 录?
3.是否按照规定的要求对新供应商的信息进行调查?是否保留信息记 录? 4.是否定期更新评审《合格供应商一览表》?采购时是否按照《合格供 应商一览表》进行? 5.是否对供应商的质量、纳期、配合度等方面进行统计分析?对于统计 不合格的供应商是否采取措施,以促使供方改进,满足采购要求?
2.记录的保存是否有适宜的环境和条件,是否能在记录保管场所迅速找 到相关记录?
3.记录的填写是否规范,是否有记录者签名,并经过相关人员的审核查 看记录
不合格记录
审核方法
条款号 5.2.1质量方针 7.4内部沟通
8.4采购过程
8.4 采购信息 7.5.1文件控制 7.5.3记录控制
质量管理体系内部审核检查表
审核员: 审核的项目、证据及方法 请问公司质量方针是什么?
审核日期:
审核结果 合格 轻度 重度
1.询问采购部平时的工作是如何与其他部门进行沟通的?与上、下级是 如何进行沟通的。包括沟通的方式和方法。
1. 是否清楚/明确的对待了采购的信息?规定的采购要求是否合适?
2.采购文件发放前是否得到审批?
1.在使用处是否能顺利找到与本部门有关的相关文件?保存是否完整?
2.查看所使用文件是否为最新版本?作废文件是否被清除?
3.受控文件是否保持清晰,易于识别和检索?
1.查看采购部使用相关记录是否被编号,并为最新版本?
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