医疗器械产品风险管理计划

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

文件编号:

风险管理计划

()

编制:

批准:

批准日期:

1.产品简介

1.XXXXXX产品的预期用途

通过XXX假体的置换,可重建患者的XXX功能,解除患者疼痛。其中表面置换XXX假体主要应用于晚期骨性关节炎和类风湿性关节炎患者的关节表面置换;2.XXXXXX产品的使用状态

人工XXX置换后,代替患者的部分XXX功能,故属于第三类医疗器械,且是无源医疗器械。

3.XXXXXX产品的灭菌消毒

表面置换XXX产品大多是在出厂之前灭菌并进行无菌包装,到医院直接使用;4.XXXXXX的使用次数

XXXXXX是一次性产品,取出后销毁,不得重复使用。

5.XXXXXX的材料

XXXXXX的材料需满足:生物相容性;化学稳定性;高的抗疲劳强度;无毒、无致癌性等要求。

XXXXXX的材料应严格符合YY0117.3《外科植入物骨关节假体锻、铸件钴铬钼合金铸件》、ISO5834-2《外科植入物超高分子量聚乙烯第2部分:模塑料》中的化学成分、机械性能及金相组织等的规定。

6.XXXXXX的加工

XXXXXX加工完成后,部件表面应无氧化皮、刀伤、小缺口、划伤、裂缝、凹陷、锋棱、毛刺等缺陷,金属部件不应有不连续性缺陷。并能保证产品的尺寸精度和形状精度。

2.此次风险管理评审目的和范围

本文是对XXX进行风险管理的报告,报告中对XXX产品在上市前风险管理情况进行总体评价,所有的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时,采取了降低的控制措施,同时,对采取风险措施后的剩余风险进行了可接受性评价,证实对产品的风险已进行了管理,并且控制在可接受范围内。

3.风险管理评审小组成员及其职责

4.风险可接受准则

风险管理小组对公司《风险管理控制程序》中制定的风险可接收性准则进行了评价,认为XXXXXX完全适用。

4.1 风险的严重度分级

说明:A:可接受区;R:合理可行区;N:不可接受区

5.风险管理活动计划

依据本计划所覆盖的产品生命周期阶段对各阶段风险管理活动做出相应安排,包括验证及评审活动。

XXXXXX设计开发、上市、生产及生产后阶段的风险管理计划

相关文档
最新文档