最新合同管理制度范本与流程图及内控体系表

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合同管理制度范本与流程图及内控体系表

合同管理制度范本与流程图及内控体系表

合同管理制度范本与流程图及内控体系表目录引言合同管理的目的和原则合同管理组织架构合同管理流程4.1 合同起草4.2 合同审核4.3 合同签订4.4 合同执行4.5 合同变更与终止4.6 合同档案管理合同管理流程图内部控制体系表合同风险管理合同培训与宣传附录9.1 合同管理相关法律法规9.2 合同模板9.3 合同管理流程图样本9.4 内部控制体系表样本1. 引言简要介绍合同管理的重要性以及本文档的目的和适用范围。

2. 合同管理的目的和原则阐述合同管理的主要目的,如确保合同的合法性、合规性、有效性和风险控制等,并列出合同管理的基本原则。

3. 合同管理组织架构描述合同管理的组织结构,包括各个部门的职责和角色。

4. 合同管理流程4.1 合同起草详细说明合同起草的步骤,包括需求分析、条款制定、格式规范等。

4.2 合同审核介绍合同审核的流程,包括法律审核、财务审核、技术审核等。

4.3 合同签订阐述合同签订的程序和注意事项。

4.4 合同执行描述合同执行过程中的监督、检查和评估方法。

4.5 合同变更与终止解释合同变更和终止的条件、程序和法律后果。

4.6 合同档案管理介绍合同档案的收集、整理、保管和销毁等管理措施。

5. 合同管理流程图提供一个合同管理流程的可视化图表,帮助理解合同管理的各个环节。

6. 内部控制体系表列出内部控制体系的关键要素,如控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等。

7. 合同风险管理讨论合同风险的识别、评估、监控和应对策略。

8. 合同培训与宣传说明如何通过培训和宣传提高员工对合同管理的认识和能力。

9. 附录提供相关的法律法规、合同模板、流程图样本和内部控制体系表样本等附加信息。

合同管理制度及流程纲要图及内控体系表格

合同管理制度及流程纲要图及内控体系表格

合同管理制度范本与流程图1 、合同受权审批制度受控状态制度名称合同受权审批制度文件编号执行部门监察部门考据部门第1章总那么第 1 条为明确公司合同审批权限,标准公司合同订立行为,增强对合同使用的监察,防备和降低因合同的签署给公司带来的风险,特拟订本制度。

第 2 条标准公司合同的制定、审批及签章工作,以切合?中华人民共和国公司法?和?中华人民共和国合同法?等法律法例及标准性文件有关规定,保证合同的顺利执行,保护公司的合法权益。

第2章合用范围第 3 条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其余组织建立、更改、停止民事权益义务的合同或协议。

第 4 条本制度合用于公司全部的书面合同审批,包含冠以合同、合约、协议、契约、意愿书等名称的标准性文件的审批。

第 5 条本制度中所称部门指代表公司洽商、签署合同的各业务、职能部门。

第 6 条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签署及执行的第一责任人,并有责任保证合同最后文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第 3 章受权审批职责第 7 条合同分类。

1.一般性合同:合同标的在××万元资本支出或××万元资本收入以下的合同。

2.重要合同:合同标的高出××万元资本支出或××万元资本收入的合同。

第 8 条公司对外签署合同均由董事长受权总裁代表公司履行职权。

第 9 条总裁职责。

1.审批公司全部格式合同和各部门的合同文本。

2.负责公司对外重要合同的签章,并审察高出各部门负责人审察权限的合同。

3.受权业务经办人员代表公司签署合同。

第 10 条法务部经理审察公司格式合同和各部门合同文本。

第11 条各部门负责人职责。

1.负责起草与本部门业务有关的合同文本2.辅助法律顾问制定公司主营业务格式合同。

3.初步审察业务经办人员与合同对方商定的合同详细条款。

第 12 条法律顾问职责。

1.起草公司主营业务格式合同或公司重要、特别合同。

合同管理制度范本与流程图

合同管理制度范本与流程图

合同管理制度1、合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。

第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。

第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。

第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。

第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。

第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。

第3章授权审批职责第7条合同分类。

1.一般性合同:合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。

2.重大合同:合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。

第8条企业对外签订合同均由董事长授权总经理、副总经理代表企业行使职权。

第9条总经理、副总经理职责。

1.审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。

2.负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。

3.授权市场部合同经办人员代表企业签订合同。

第10条人力资源部总监、经理审核企业格式合同和各部门合同文本。

第11条各部门负责人职责。

1.负责草拟与本部门业务相关的合同文本2.协助人力资源部经理拟定企业主营业务格式合同。

3.初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。

第12条人力资源部总监、经理职责。

1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。

合同管理内部控制流程图

合同管理内部控制流程图

合同管理内部控制流程图一、工作步骤示意图了解合同合同订立业务的管理结构和梳理各业合同业务业务的主合同履行务环节的查找风控制制度要环节工作流程险点设计建设合同登记与归档二、工作流程图合同调查合同谈判合同文本拟定未通过合同审核合同签署合同登记合同履行合同补充和变更合同解除合同结算合同验收1三、风险点及主要防控措施一览表(一)合同订立阶段流程关键环节合同查询拜访合同商洽合同订立风险点调查结果与被调查单位的实践情形不符致使合同履行存在风险,单位利益受损主要防控措施1、建立合同查询拜访报告制度,合同签订前,必须履行调查工作程序,出具调查报告;2、建立牵制和复核机制,慎重选择调查成员。

1、实行合同谈判联席制度,法律、手艺、财会人员联合进行谈判;2、严重经济合同应约请内部专家参与合同谈判;3、建立责任追究制度,商洽的紧张事项和各方意见,应当进行记录并妥善保存,作为追究责任的紧张凭据。

1、采用标准合同文本,订立书面合同;2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方手艺专家审查合同条款。

1、建立会审制度,归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查;2、审查人员对做出的审查结果负责,归口部门对合同审查结果负全面责任。

1、严格各类合同的签署权限;2、严格合同专用章保管制度;3、采纳恰当措施,避免已签署的合同被篡改。

责任主体合同查询拜访组织部门与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损合同谈判负责部门合同文本拟在合同拟定中故意隐XXX重大疏漏和欺骗,导致单位利益受损合同文本拟定负责部门合同审核对合同条款、花式审核不严格,可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门合同签订授意或合谋串通签订虚假合同,谋取私利或套取、转移资金合同签订经办部门2(二)合同履行阶段流程关键环节合同履行风险点主要防控措施义务主体合同业务履行部门,合同归口管理部门合同履行情发现合同履行中的风1、明确相关义务人在合况监控险不采纳措施,合同同履行进程中的义务;纠纷处理不当致使国2、建立合同履行按期调家利益受损查制度,检查分析合同履行情形及效果,催促对方积极履行合同;3、制订应急预案,对无法继续履行的合同,及时采取措施,降低损失。

合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度

合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度

合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度一、总则1.1 为了规范公司的合同管理,确保合同签订、履行、变更和解除等环节的合法性、合规性和有效性,制定本制度。

1.2 本制度适用于公司及其子公司、分支机构等合同管理活动。

1.3 合同管理应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度,遵循诚实信用、公平自愿、平等互利的原则。

二、合同管理的组织架构2.1 合同管理部门负责合同管理的日常工作,包括合同的签订、履行、变更、解除等。

2.2 合同管理部门应设立合同管理员,负责合同管理工作的具体实施。

2.3 公司各部门应指定合同负责人,负责本部门合同管理工作的协调和监督。

三、合同的签订3.1 合同签订前,应进行合同谈判,明确合同内容、合同价格、履行期限等关键条款。

3.2 合同谈判过程中,应做好谈判记录,并由合同管理员进行归档。

3.3 合同签订前,应进行合同审核,包括合同条款的合法性、合规性、完整性等方面的审核。

3.4 合同审核通过后,由合同管理员进行合同盖章,并由合同签订双方签字或盖章确认。

3.5 合同签订后,由合同管理员进行合同登记,并按照公司规定进行合同归档。

四、合同的履行4.1 合同履行过程中,合同管理员应定期对合同履行情况进行跟踪和监督。

4.2 合同履行过程中,如发生合同纠纷,应及时向合同管理部门报告,并由合同管理部门负责处理。

4.3 合同履行过程中,如需变更或解除合同,应按照公司规定进行审批,并由合同管理员进行合同变更或解除手续。

五、合同的归档和保管5.1 合同管理员应按照公司规定对合同进行归档,包括合同原件、合同副本、合同审批单等相关资料。

5.2 合同归档后,合同管理员应定期进行合同检查,确保合同的安全和完整。

5.3 合同的保管期限应根据公司规定和合同性质进行确定,并在合同到期后进行销毁。

六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。

6.2 本制度的解释权归公司所有。

6.3 本制度的修改和补充,由公司根据实际情况进行,并报经公司领导审批后实施。

合同管理制度范本与流程图

合同管理制度范本与流程图
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总则
第1条 为监督合同的有效履行,及早发现违约情况,避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失,保障本企业合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定,制定本制度。
第2条 本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。
第2章 合同违约处理
第3条 合同签订后进入执行阶段,业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况,发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的,或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的,应及时报告领导处理。
4.严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备;文字表述是否准确;附加条件是否适当合法;合同约定的权利义务是否明确;数量、价款、金额等标示是否准确。
第3章 合同会审管理规定
第7条 参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第8条 会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查,律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
2.合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3.合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递,直到合同盖上合同专用章后结束。
3.要求定金担保。
合同对方违约,本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后,可将定金抵作价款或者收回,违约对方不履行约定债务的,无权要求返还定金。
4.要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给本企业造成损失的,本企业有权提出索赔,具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。

合同管理流程与内部控制2024年版要览

合同管理流程与内部控制2024年版要览

合同管理流程与内部控制2024年版要览本合同目录一览第一条合同管理流程1.1 合同起草1.2 合同审批1.3 合同签订1.4 合同履行1.5 合同变更1.6 合同解除1.7 合同归档第二条内部控制2.1 合同风险评估2.2 合同合规性审查2.3 合同履行监控2.4 合同纠纷处理2.5 合同信息安全2.6 合同保密协议第三条合同主体资格3.1 甲方资格证明3.2 乙方资格证明3.3 丙方资格证明第四条合同内容要求4.1 合同条款完整性4.2 合同条款明确性4.3 合同条款合法性4.4 合同条款可执行性第五条合同履行期限5.1 合同开始履行日期5.2 合同结束履行日期5.3 合同续约条款第六条合同价款及支付方式6.1 合同价款金额6.2 支付方式6.3 支付时间第七条违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任7.3 丙方违约责任第八条争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 诉讼解决第九条合同解除和终止9.1 合同解除条件9.2 合同终止条件9.3 解除和终止后的权利和义务处理第十条保密条款10.1 保密信息范围10.2 保密期限10.3 违约泄露的后果第十一条知识产权保护11.1 合同涉及的知识产权归属11.2 知识产权保护措施11.3 侵权责任第十二条合同变更和转让12.1 合同变更条件12.2 合同转让条件12.3 变更和转让程序第十三条法律适用和争议解决13.1 合同适用的法律13.2 争议解决方式第十四条其他条款14.1 合同的签订地点和日期14.2 合同的附件14.3 合同的生效条件14.4 合同的解除和终止条件14.5 合同的解除和终止后的权利和义务处理14.6 合同的修订历史记录第一部分:合同如下:第一条合同管理流程1.1 合同起草甲方根据业务需要,拟定合同草稿,并明确合同的目标、内容和要求。

1.2 合同审批合同草稿经甲方内部审批流程后,提交给乙方进行审查。

合同管理制度及流程图范文

合同管理制度及流程图范文

合同管理制度及流程图范文合同管理制度是企业内部管理的重要一环,它的建立和执行能够有效地保障企业的合法权益,提高合作方对企业的信任度,协助企业实现经营目标。

本文将详细介绍合同管理制度的建立和流程图。

一、合同管理制度的建立(一)制度概述合同管理制度是为了规范企业内部签订、履行、终止各类合同的工作制度。

它的目的是保障合同的合法性、合规性和有效性,明确合同的权益与义务,提高合同管理的效率和效果。

(二)制度内容1. 合同签订明确合同的签订权限、流程和操作规范,明确合同的主体、合同条款、附件和签署时间等要素。

要求合同必须经过法务部门的合法性审核,并由双方签字盖章。

2. 合同存档规定合同签订后的存档要求,包括归档责任部门、存档方式和存档周期等。

要求存档文件必须完整、真实、准确,并定期进行备份。

3. 合同执行明确合同执行的流程和责任分工,要求合同执行人员必须按照合同约定的内容和方式履行相应的义务,确保合同的有效执行。

4. 合同变更详细规定合同变更的程序和条件,明确合同变更要经过相关部门审批,并对于合同变更时可能涉及的权益保护和风险控制进行明确规定。

5. 合同终止规定合同终止的条件和程序,明确合同终止后的处理方式和责任分工,要求终止的合同必须清还涉及的款项或财产。

6. 合同管理明确合同管理的职责和流程,包括合同信息登记、查询、统计和报告等。

要求合同相关信息必须真实有效,且能够方便查询和统计。

(三)制度宣贯制定合同管理制度后,企业必须对该制度进行宣贯,确保员工对该制度的了解和遵守。

可通过内部培训、会议讲解、制度手册等形式进行宣贯,同时可结合考核制度进行推广和激励。

二、合同管理制度的流程图下面是一个典型的合同管理制度的流程图示例:合同管理流程图该流程图包括以下几个主要节点:1. 合同需求确认该节点主要是为了确定是否需要签订合同,以及合同的类型和内容。

2. 合同起草在确认需要签订合同后,相关人员将进行合同起草工作。

合同起草应参考相关法律法规和企业内部规定,确保合同的合法性、合规性和有效性。

合同管理内部控制流程图

合同管理内部控制流程图
合同文本拟定
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗,导致单位利益受损
1、采用标准合同文本,订立书面合同;
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格,可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度,归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查;
2、审查人员对做出的审查结果负责,归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同,谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限;
2、严格合同专用章保管制度;
3、采取恰当措施,防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
(二)合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
(一)合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险,单位利益受损
1、建立合同调查报告制度,合同签订前,必须履行调查工作程序,出具调查报告;
2、建立牵制和复核机制,慎重选择调查成员。
合同业务履行部门,合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序,单位利益受损
建立合同履行监督审查制度:
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同;
3、对造成的损失,及时提出索赔。
合同业务履行部门,合同业务归口管理部门
合同价款支付

合同管理内部控制流程图

合同管理内部控制流程图
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同履行
合同履行情况监控
发现合同履行中的风险不采取措施,合同纠纷处理不当致使国家利益受损
1、明确相关责任人在合同履行过程中的责任;
2、建立合同履行定期调查制度,检查分析合同履行情况及效果,敦促对方积极履行合同;
3、制定应急预案,对无法继续履行的合同,及时采取措施,降低损失。
2、审查人员对做出的审查结果负责,归口ห้องสมุดไป่ตู้门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同,谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限;
2、严格合同专用章保管制度;
3、采取恰当措施,防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
(二)合同履行阶段
合同业务履行部门,合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序,单位利益受损
建立合同履行监督审查制度:
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同;
3、对造成的损失,及时提出索赔。
合同业务履行部门,合同业务归口管理部门
合同价款支付
未按照合同规定的期限、金额和方式付款,可能导致单位经济利益遭受损失或面临诉讼的风险
合同业务归口管理部门
合同纠纷处理
在合同订立、履行过程中,出现合同纠纷问题,如果处理不当,可能损害单位利益、信誉和形象。
1、明确合同纠纷的处理办法和处理责任,纠纷处理过程中,未经授权批准,相关经办人员不得向对方做出实质性答复或承诺;
2、在履行合同过程中发生纠纷的,单位应当在规定时效内与对方协商谈判;

合同管理制度范本与流程图

合同管理制度范本与流程图
第5章 附则
第18条 本制度由企业法务部制定并负责解释。
第19条 本制度报总裁办公室审议批准后生效。
第20条 本制度自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修同会审制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总则
第1条 为防范和控制合同可能的风险,加强对合同制定的监督,规范企业合同制定行为,制定本制度。
第4章 附则
第13条 本制度由企业法务部制定并负责解释。
第14条 本制度经总裁批准后自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
3、合同专用章管理制度
制度名称
合同专用章管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章 总则
第1条 为加强对企业合同的专用章管理,规范企业合同专用章的使用及保管,制定本制度。
第5条 企业自身违约的,业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法,将解决办法以书面形式上报总裁,经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章 合同纠纷处理
第6条 合同履行过程中发生纠纷的,业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判,并及时报告主管领导。
第7条 经双方协商达成一致意见的,双方签订书面补充协议,由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
第2条 本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章 合同专用章的使用
第3条 合同专用章由企业综合管理部统一印制,并指定专人保管。
第4条 企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人(总裁等)签章,同时加盖合同专用章。

合同管理内控制度(2024版)

合同管理内控制度(2024版)

合同管理内控制度(2024版)第一章总则第一条目的为加强合同管理,提高合同执行效率,确保公司利益,根据相关法律法规,特制定本内控制度。

第二条适用范围本内控制度适用于公司所有合同的签订、执行、变更、解除等全过程。

第三条管理原则合法性:合同管理应遵守国家法律法规。

规范性:合同管理应遵循公司内部规定和流程。

透明性:合同管理过程应公开透明,便于监督。

第二章组织机构与职责第四条组织机构公司设立合同管理小组,负责合同管理内控制度的实施与监督。

第五条职责合同管理部门负责合同的起草、审核、签订及档案管理。

财务部门负责合同涉及的财务审核与支付。

法务部门负责合同的法律审核与风险评估。

第三章合同起草与审核第六条合同起草合同起草应由相关部门根据实际业务需求进行。

合同草案应包括合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限等内容。

第七条合同审核合同草案完成后,应提交合同管理部门进行初步审核。

合同管理部门应审核合同的合规性、合理性及完整性。

第四章合同签订与备案第八条合同签订合同经审核无误后,由授权代表签订。

合同签订应使用公司规定的标准合同文本。

第九条合同备案签订后的合同应进行备案,备案信息包括合同编号、签订日期、合作方等。

合同管理部门负责合同备案的登记与管理。

第五章合同履行与监督第十条合同履行合同履行应严格按照合同条款执行。

相关部门应定期报告合同履行情况。

第十一条合同监督合同管理部门应定期检查合同履行情况。

对于合同履行中的问题,应及时采取措施予以解决。

第六章合同变更与解除第十二条合同变更合同变更应基于双方协商一致,并签订书面变更协议。

变更协议应遵循本内控制度的审核与备案流程。

第十三条合同解除合同解除应符合合同条款及法律规定。

解除合同应签订书面解除协议,并进行备案。

第七章合同风险管理第十四条风险识别合同管理部门应定期对合同进行风险评估。

风险评估应包括市场风险、信用风险、法律风险等。

第十五条风险控制针对识别的风险,应制定相应的风险控制措施。

合同管理制度与流程图及内控体系表

合同管理制度与流程图及内控体系表
3.要求定金担保。
合同对方违约,本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后,可将定金抵作价款或者收回,违约对方不履行约定债务的,无权要求返还定金。
4.要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给本企业造成损失的,本企业有权提出索赔,具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
第11条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里,节假日放在安全处,并贴封条,重新使用时应先验锁和封条。
第12条合同专用章内容需要变更时,应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
第13条合同专用章散失、损毁、被盗时,印章管理人员应及时报告领导予以处理,同时,登报挂失作废。
第14条废止的合同专用章保存××年。
第3章授权审批职责
第7条合同分类。
1.一般性合同:合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2.重大合同:合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1.审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2.负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定,以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审,指合同在拟稿以后、正式生效之前,由合同关键条款涉及的其他专业部门(如技术、财务、审计等相关部门)会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点
第4条合同拟定。
1.法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。

公司合同管理制度(含流程图)

公司合同管理制度(含流程图)

合同管理制度一、目的为规范公司经济合同的管理,防范与控制合同风险,有效维护公司的合法权益,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等,包括买卖合同、租赁合同、工程施工合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

三、职责(一)公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批;(二)公司企业管理部负责公司各类合同的管理工作,具体职责是:1、负责除销售、采购合同以外,其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同;2、负责制定销售、采购合同统一文本;3、负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理;4、负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查;5、负责经济合同纠纷的处理;6、负责经济合同的档案管理;7、负责本制度的监督执行。

四、合同的签订(一)合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格,能独立承担民事责任的组织,其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。

订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同,也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

公司一般不与自然人签订经济合同,确有必要签订经济合同,应经公司总经理同意。

(二)合同的形式订立合同,除即时交割(银货两讫)的简单小额经济事务外,应当采用书面形式。

“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等),除情况紧急或条件限制外,公司一般要求采用正式的合同书形式。

(三)合同的内容1、当事人的名称、住所:合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

2、合同标的:合同标的应具有唯一性、准确性,买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

合同管理制度与流程图及内控体系表5篇

合同管理制度与流程图及内控体系表5篇

合同管理制度与流程图及内控体系表5篇篇1第一章总则一、为了规范公司合同管理,明确合同管理制度与流程,确保公司经营活动合规有序进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合公司实际情况,制定本合同管理制度。

二、本制度旨在明确合同的签订、履行、变更和终止等环节的管理要求,规范合同管理流程,提高合同管理水平,保障公司合法权益。

三、公司各部门、各子公司应当严格遵守本制度,确保合同管理的规范性和有效性。

第二章合同管理组织架构与职责一、公司设立合同管理委员会,负责统筹管理和指导公司的合同工作。

委员会成员由公司高层管理人员、法律顾问、相关部门负责人组成。

二、合同管理委员会的主要职责包括:1. 制定和修改合同管理制度;2. 审核公司重大合同;3. 监督公司合同履行情况;4. 处理合同纠纷和仲裁事宜。

三、各部门、各子公司应当设立合同管理岗位,负责本部门、本单位的合同管理工作。

合同管理岗位人员应当具备法律知识和合同管理经验。

四、合同管理岗位的主要职责包括:1. 起草、审核和修改本部门、本单位的合同;2. 协助对方协商和谈判,确保合同条款的合法性和合规性;3. 监督本部门、本单位合同的履行情况,及时处理合同纠纷;4. 向公司合同管理委员会报告合同管理工作。

第三章合同管理流程一、合同签订流程:1. 需求分析:相关部门提出合同需求,明确合同目的、标的、价格等条款;2. 起草合同:法律顾问或合同管理岗位根据需求起草合同文本;3. 审核修改:相关部门负责人审核合同文本,提出修改意见;4. 协商谈判:双方协商合同条款,达成一致意见;5. 签订合同:双方正式签订合同,加盖公章,交换文本。

二、合同履行流程:1. 合同生效:双方按照合同约定履行生效手续;2. 履行义务:双方按照合同约定履行各自义务;3. 变更解除:因特殊情况需要变更或解除合同的,应当遵循法律法规和本制度规定。

第四章合同管理内控体系一、公司建立完善的合同管理内控体系,确保合同管理的规范性和有效性。

合同管理制度 与流程图

合同管理制度 与流程图
第19条本制度报总裁办公室审议批准后生效。
第20条本制度自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
2、合同会审制度
制度名称
合同会审制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
总则第1章
为防范和控制合同可能的风险,加强对合同制定的监督,规范企业第1条合同制定行为,制定本制度。本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定,以及对业第2条
第10条纠纷处理过程中,企业任何部门或个人未经授权,不得向合同对方做出实质性答复或承诺。.
第4章附则
第11条本制度由法务部负责制定,经总裁审核批准后实施。
第12条本制度解释权归法务部。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
1、合同签订流程图
2部门步骤
、合同的解除与变更流程图总裁
法律顾问财务人员各部门负责人法律各部门顾问负责人
第3章合同会审管理规定
第7条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第8条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查,发现疑问之处,应及时与合同拟定部门进行沟通。
第9条会审中发现合同中确有不妥之处的,应责成合同拟定部门修改或重拟,直至确认无误。
第10条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过××个工作日。
合同协议对方
部门签步骤3、经济合同税务风险防范指引
总裁
合同档案业务经合同选择合同标对方管理员办人订立合同的物的合作
调查拟提出变更约对象格解除合同变更或解除合同确定拟约对象
资或者
版履行中发现合申请标经济合同税务题风险防范指引审核审核初审日期编制/适合对象:对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位确定拟签约

合同管理制度 与流程图及内控体系表[1]

合同管理制度 与流程图及内控体系表[1]

合同管理制度与流程图及内控体系表合同管理制度、流程图及内控体系表目录一、前言二、合同管理制度1.合同的签订2.合同的履行3.合同的变更和解除4.合同的归档三、合同管理流程图四、内控体系表五、附件一、前言为了加强公司的合同管理,规范合同签订、履行、变更、解除等行为,提高合同管理效率,确保公司合法权益,根据《合同法》等相关法律法规,特制定本合同管理制度。

本制度适用于公司各部门与外部单位签订、履行、变更、解除合同的活动。

二、合同管理制度1.合同的签订1.1合同签订前,应进行充分的市场调查、风险评估和合法性审查。

合同内容应明确、具体、完整,不得违反法律法规和公司制度。

1.2合同签订前,应按照公司规定的审批程序进行审批。

审批通过后,由法定代表人或授权代表签署合同。

1.3合同签订后,应及时将合同文本提交给法务部门进行备案。

2.合同的履行2.1合同履行过程中,各部门应严格按照合同约定履行各自义务,确保合同目的的实现。

2.2合同履行过程中,如发生纠纷,应及时与对方协商解决。

协商不成的,应及时向公司报告,由公司统一处理。

2.3合同履行过程中,如需变更或解除合同,应按照合同约定的程序办理。

3.合同的变更和解除3.1合同变更或解除应遵循合同约定和法律法规的规定。

3.2合同变更或解除应经过合同双方协商一致,并签订书面协议。

3.3合同变更或解除后,应及时通知相关部门,并按照公司规定办理相关手续。

4.合同的归档4.1合同签订、变更、解除等相关资料应按照公司规定进行归档。

4.2合同归档应确保资料的完整性、准确性和安全性。

三、合同管理流程图(此处附上合同管理流程图)四、内控体系表(此处附上内控体系表)五、附件(此处附上相关附件,如合同模板、审批表等)请各部门认真贯彻执行本合同管理制度,如有违反,将按照公司规定予以处理。

本制度自发布之日起实施,如有未尽事宜,可根据实际情况予以修订。

特此通知。

特殊应用场合及增加条款:1.国际贸易合同增加关税和进口税条款:明确双方在贸易过程中应承担的关税和进口税责任。

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批准日期
修改标记
修改处数ห้องสมุดไป่ตู้
修改日期
3、合同专用章管理制度
制度名称
合同专用章管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为加强对企业合同的专用章管理,规范企业合同专用章的使用及保管,制定本制度。
第2条本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第2章合同专用章的使用
第3条合同专用章由企业综合管理部统一印制,并指定专人保管。
第16条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同,变更程序亦同。
第17条业务经办人员与合同对方拟定的重大合同,须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同,变更程序亦同。
第5章附则
第18条本制度由企业法务部制定并负责解释。
第11条根据法律规定及企业需要,会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审查或备案。
第12条会审通过的合同报总裁审批后,应统一进行分类连续编号,并由合同档案管理人员专人保管。
第4章附则
第13条本制度由企业法务部制定并负责解释。
第14条本制度经总裁批准后自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
2.经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3.可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力,是否具备签约资格;担保方式是否可靠;担保资产权属是否明确等。
4.严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备;文字表述是否准确;附加条件是否适当合法;合同约定的权利义务是否明确;数量、价款、金额等标示是否准确。
3.财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
4.法务部和财务部负责违约责任条款的审查,包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第6条合同会审要点。
1.合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法;合同订立程序是否符合规定,会审意见是否齐备;资金的来源、使用及结算方式是否合法,资产动用的审批手续是否齐备等。
合同管理制度范本与流程图
1、合同授权审批制度
制度名称
合同授权审批制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。
第2章适用范围
第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
2.监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程
第13条原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
第14条法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面,变更程序亦同。
第15条各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批,然后形成正式书面,变更程序亦同。
第3章合同会审管理规定
第7条参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第8条会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查,发现疑问之处,应及时与合同拟定部门进行沟通。
第9条会审中发现合同中确有不妥之处的,应责成合同拟定部门修改或重拟,直至确认无误。
第10条各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过××个工作日。
第19条本制度报总裁办公室审议批准后生效。
第20条本制度自××××年××月××日实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
2、合同会审制度
制度名称
合同会审制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为防范和控制合同可能的风险,加强对合同制定的监督,规范企业合同制定行为,制定本制度。
第3章授权审批职责
第7条合同分类。
1.一般性合同:合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2.重大合同:合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1.审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2.负责企业对外重大合同的签章,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3.授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1.负责草拟与本部门业务相关的合同文本
2.协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3.初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1.草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
第4条企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人(总裁等)签章,同时加盖合同专用章。
第5条合同专用章仅限用于有关合同的签订,未经法务部核准,不得在其他文件上使用。
2.合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3.合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递,直到合同盖上合同专用章后结束。
第5条合同会审主体及内容。
1.法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2.技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准(产品质量、卫生防疫等)、企业技术标准等进行审查。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定,以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审,指合同在拟稿以后、正式生效之前,由合同关键条款涉及的其他专业部门(如技术、财务、审计等相关部门)会同企业法务部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点
第4条合同拟定。
1.法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
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