浦东新区康桥镇安全生产监察队

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浦东新区康桥镇安全生产监察队

2016年度单位决算

第一部分浦东新区康桥镇安全生产监察队概况

一、主要职能

安全生产监察队是镇、街道人民政府、开发区管委会负责安全生产综合监管的工作部门,业务上受区安全生产监督管理局指导,并受其委托实施行政执法。其主要工作职责如下:l、宣传和贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规,监督检查辖区内生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及有关标准的情况;

2、会同有关部门编制、实施安全生产管理制度和专项计划;

3、制定本区域安全生产检查执法工作计划,并报本级政府(办事处、管委会)批准和区安监局备案;

4、依法对辖区内生产经营单位的安全生产工作实施监督检查,制定和落实安全生产日常巡查、监察工作制度,适时组织开展有关安全生产专项检查执法和专项整治王作;

5、建立和维护本区域生产经营单位安全生产数据库,根据行业特点、危险性因素大小实施分级负责、分类监管、动态监管;

6、依法查处辖区内安全生产违法行为和安全隐患,跟踪督促重大事故隐患整改,报告或移交有关重大事故隐患情况;

7、指导、协调和督促本级政府(办事处、管委会)有关部门、社区和村(居)委履行安全生产工作职责;

8、会同、配合有关部门开展相关安全生产专项检查执法和安全隐患排查工作;

9、推进和组织开展辖区内的安全生产宣传教育培训工作,检查督促辖区内生产经营单位开展安全生产宣传教育培训;

10、推进有关安全生产工作措施,增强企业安全生产主体责任意识,提高企业安全管理水平;

11、按规定及时统计、上报本辖区安全生产工作信息;

12、及时报告本辖区内生产安全事故,协助有关部门开展生产安全事故调查处理工作,根据授权调查和处理有关生产安全事故;

13、检查督促生产经营单位编制应急预案和组织应急救援演练;

14、受理和处理安全生产信访举报;

15、协助本级(办事处、管委会)安委办开展日常事务工作;

16、完成区安监局和本级政府(办事处、管委会)交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,浦东新区康桥镇安全生产监察队设0个内设机构。

第二部分浦东新区康桥镇安全生产监察队2016年度单位

决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

2016年度收入决算表

单位:万元

4

2016年度支出决算表

单位:万元

5

2016年度财政拨款收入支出决算总表

6

7

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

11

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分浦东新区康桥镇安全生产监察队

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为380.43万元、支出总计为380.43万元。与2015年度相比,收入、支出减少32.7万元。主要原因:社保、公积金增加及严格执行八项规定。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计342.36万元,其中:财政拨款收入342.24万元,占99.97%;其他收入0.12万元,占0.03%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计353.81万元,其中:基本支出283.48万元,占80%;项目支出70.33万元,占20%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算380.31万元。与2015年度相比,财政拨款收支总计减少32.7万元,降低7.9%。主要原因:2016年度专项减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出353.81万元,占本年支出合计的93%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款增加49.82元,增长16%。主要原因:人员增加及公积金社保增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出353.81万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出(类)353.81万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.24万元,支出决算为353.81万元,完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加、公积金调整。其中:

1、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管支出(款)其他安全生产监管支出(项)353.81万元,占100%。年初预算为342.24万元,支出决算为353.81万元,完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加、公积金调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出283.48万元,包括人员经费226.90万元,公用经费56.58万元。基本支出中:

1、工资福利支出226.90万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出56.38万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助0.19万元,主要用于对其他对个人和家庭的补助。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.9

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