药品购进质量评审操作规程
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药品购进质量评审操作规程
文件编码:LY-GC-04-005
起草人日期
审核人日期
批准人日期
修订部门质管部执行日期
分发部门采购部、销售部、储运部、质管部
1、目的:为有效控制药品进货质量,选择最合适的供应商而定期进行的质
量评审提供依据。
2、适用范围:适用于对药品购进情况进行质量评审。
3、职责:采购员、质管员负责评审验证资料收集、整理,质管部部长组织评审。
4、规程:
4.1、各部门对每个供应商的药品分别提供与自己部门相关的以下数据:
4.1.1全年供货次数、入库验收合格次数;
4.1.2内在质量原因不合格品的品种数、全年送货总品种数;
4.1.3销后退回品种数、全年送货总品种数;
4.1.4药品全年质量投诉的总次数;
4.1.5药品全年药检部门抽样结果。
4.1.6药品库存周转情况是否正常。
4.2、评审公式
4.2.1验收合格率
验收合格率=验收合格次数/全年送货总次数x 100%
4.2.2销后退回率:
销后退回率二销后退回批次数/全年送货总批次数x 100%
4.3、评审标准及结论:
4.3.1只有全部符合以下各项指标的供应商,质量评审为合格。
4.3.2合格供应商标准
4.3.2.1 验收合格率》95%
4.3.2.2药品销后退回率w 10%
4.323药品全年质量投诉的总次数为 0;
432.4药品全年药检部门抽样结果为合格;
4.325药品库存周转情况正常;
4.3.2.6供货企业资质齐全有效及经营方式范围与证照一致;
4.3.2.7供货企业质量信誉高:服务质量好、交货及时、价格公平、社会信誉高;
4.3.2.8供货企业按质保协议履行质量条款。
4.4、评审结果处理
经评审不合格的供应商从《合格供应商名录》中除掉,该供应商的品种从《合格品种名录》中删除。
4.5、评审实施
4.5.1评审频次:
4.5.1.1药品购进质量评审每年度进行一次。
4.6、评审参加人员:
4.6.1质量评审工作由质管部负责组织进行;
4.6.2评审参加人员应包括:
a)质量负责人;
b)采购部经理、采购员、销售部经理;
c)质管部经理、质管员、验收员;
d)储运部经理、养护员。
4.7、评审记录:
4.7.1药品进货情况质量评审结果应由质管部记录在《药品购进质量评审表》并保
存;
4.7.2质量评审记录作为调整采购进货计划或更换供货厂商的质量依据。