药品购进质量评审操作规程

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药品购进质量评审操作规程

文件编码:LY-GC-04-005

起草人日期

审核人日期

批准人日期

修订部门质管部执行日期

分发部门采购部、销售部、储运部、质管部

1、目的:为有效控制药品进货质量,选择最合适的供应商而定期进行的质

量评审提供依据。

2、适用范围:适用于对药品购进情况进行质量评审。

3、职责:采购员、质管员负责评审验证资料收集、整理,质管部部长组织评审。

4、规程:

4.1、各部门对每个供应商的药品分别提供与自己部门相关的以下数据:

4.1.1全年供货次数、入库验收合格次数;

4.1.2内在质量原因不合格品的品种数、全年送货总品种数;

4.1.3销后退回品种数、全年送货总品种数;

4.1.4药品全年质量投诉的总次数;

4.1.5药品全年药检部门抽样结果。

4.1.6药品库存周转情况是否正常。

4.2、评审公式

4.2.1验收合格率

验收合格率=验收合格次数/全年送货总次数x 100%

4.2.2销后退回率:

销后退回率二销后退回批次数/全年送货总批次数x 100%

4.3、评审标准及结论:

4.3.1只有全部符合以下各项指标的供应商,质量评审为合格。

4.3.2合格供应商标准

4.3.2.1 验收合格率》95%

4.3.2.2药品销后退回率w 10%

4.323药品全年质量投诉的总次数为 0;

432.4药品全年药检部门抽样结果为合格;

4.325药品库存周转情况正常;

4.3.2.6供货企业资质齐全有效及经营方式范围与证照一致;

4.3.2.7供货企业质量信誉高:服务质量好、交货及时、价格公平、社会信誉高;

4.3.2.8供货企业按质保协议履行质量条款。

4.4、评审结果处理

经评审不合格的供应商从《合格供应商名录》中除掉,该供应商的品种从《合格品种名录》中删除。

4.5、评审实施

4.5.1评审频次:

4.5.1.1药品购进质量评审每年度进行一次。

4.6、评审参加人员:

4.6.1质量评审工作由质管部负责组织进行;

4.6.2评审参加人员应包括:

a)质量负责人;

b)采购部经理、采购员、销售部经理;

c)质管部经理、质管员、验收员;

d)储运部经理、养护员。

4.7、评审记录:

4.7.1药品进货情况质量评审结果应由质管部记录在《药品购进质量评审表》并保

存;

4.7.2质量评审记录作为调整采购进货计划或更换供货厂商的质量依据。

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