年度审核计划表1

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

年度内部质量体系审核计划

JH/ZJ8.0-02-01

目的:1、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求,确保体

系的符合性和有效性;

2、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保持;

性质:1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等,提高自己的水平。

2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。

3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正,为监督审核作准备。范围:涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门

依据:质量管理体系文件

\日期部门、

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注附录A

编号;

附录B

内部质量体系现场审核计划

JH/ZJ8.0-02-02 编号

目的:验证质量保证能力是否符合标准要求,是否得到有效保持和改进。

性质:1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等,提高自己的水平。

2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。

3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正,为监督审核作准备。范围:涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。

依据:1强制性产品认证工厂质量保证能力要求

2质量手册

3相关程序文件产品一致性

审核组长:成员:

2

精品文档

附录C

内部质量体系审核检查表

JH/ZJ8.0-02-03 编号;被审部门:品质部计划时间:

编制人:审核:

3欢迎下载

附录C

内部质量体系审核检查表

JH/ZJ8.0-02-03 编号;被审部门:生产部计划时间:

编制人:审核:

4

精品文档

附录C

内部质量体系审核检查表

JH/ZJ8.0-02-03 编号;被审部门:技术部计划时间:

编制人:审核:

5欢迎下载

附录C

内部质量体系审核检查表

JH/ZJ8.0-02-03 编号;被审部门:采购部计划时间:

编制人:审核:

6

精品文档

附录C

内部质量体系审核检查表

JH/ZJ8.0-02-03编号, 被审部门:仓库计划时间:

附录D

内部质量体系审核报告

JH/ZJ8.0-02-04编号,

7欢迎下载

附录E

JH/ZJ8.0-02-05 质量审核不符合项分布表

编号;

8

精品文档

编制:附录F

内部质量体系审核记录

JH/ZJ8.0-02-06 编号

9欢迎下载

10

相关文档
最新文档