企业内部审计试题及答案
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在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。
C.风险程度
正确答案:C
()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。
C.物资采购后续审计
正确答案:C
内部审计机构负责人应当担任控制自我评估的召集人,并加强对控制自我评估过程的督导。
D.内部审计机构负责人
正确答案:D
内部审计机构和人员在对组织经营活动同时进行经济性、效果性和效率性的审查评价时,应当优先考虑()。
B.效果性
正确答案:B
下列关于物资采购审计模式说法不正确的是()。
D.小规模组织适合采用项目管理式审计模式
正确答案:D
下列关于内部审计人员确定样本量大小说法不正确的是()。
C.抽样风险越大,样本量越大
正确答案:C
数量分析法不包括()
B.历史成本法
正确答案:B
()是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。
A.舞弊的检查
正确答案:A
根据检查与考核的标准,按内部审计人员接受后续教育学习的时间计算,每()年为一个周期,时间不得少于80学时。
B.两年
正确答案:B
()是指内部审计人员在进行内部审计活动时,应以事实为依据,保持公正、不偏不倚的精神状态。
B.客观性
正确答案:B
对组织经营活动和内部控制进行审计时涉及效果性审查和评价时,可以纳入()。
C.常规审计报告
正确答案:C
下列选项中关于后续审计说法不正确的是()。
B.编制后续审计方案时不应考虑落实纠正措施所需要的期限和成本
正确答案:B
内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。
B.季度
正确答案:B
审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观、完整、清晰、及时、具有(),并体现重要性原则。
C.建设性
正确答案:C
统计抽样是指以数理统计方法为基础,按照随机原则从总体中选取样本进行审查,并对总体特征进行推断的审计抽样方法。
D.统计抽样
正确答案:D
下列属于从事信息系统审计人员的胜任能力要求的是()。
B. 应当熟悉内部审计业务并具备必要的信息技术知识
C. 具备信息系统审计的专业知识
D. 审计项目负责人员应具有三年以上信息系统审计相关工作经验或六年以上相关业务的从业经验
正确答案:B,C,D
在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的独立性进行评价,考虑()。
A. 是否与与审计事项之间是否存在专业关系
B. 是否与被审计单位之间是否存在重大利益关系
C. 是否与被审计单位管理层重要人员是否存在私人关系
正确答案:A,B,C
内部审计质量控制一般包括()。
B. 内部自我质量控制
C. 内部审计督导
D. 外部评价
正确答案:B,C,D
审计报告的正文应该包括()。
A. 审计依据
B. 审计结论
C. 审计建议
D. 审计决定
正确答案:A,B,C,D
内部审计与外部审计的协调工作包括()。
A. 与外部审计机构及人员的沟通
B. 配合外部审计工作
C. 评价外部审计工作质量
D. 利用外部审计工作成果
正确答案:A,B,C,D
审计项目负责人可根据被审计单位的()确定项目审计计划和审计方案内容的繁简程度。
B. 业务复杂程度
C. 审计工作的复杂程度
D. 经营规模
正确答案:B,C,D
下列属于内部审计人员审计时定性的经济性评价标准有()。
A. 国家法律法规政策D. 主管部门的有关规定
正确答案:A,D
对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。
A. 信息安全管理
B. 系统变更管理
C. 系统开发和采购管理
D. 系统运行管理正确答案:A,B,C,D
执行分析性复核的方法主要包括()。
A. 回归分析法
B. 结构分析法
C. 趋势分析法
D. 比率分析法
正确答案:A,B,C,D
内部审计机构管理的内容主要包括()。
A. 审计项目业务控制
B. 人力资源管理
C. 领导与沟通
D. 组织协调
正确答案:A,B,C,D
下列属于外部风险的有()。
A. 行业竞争、资源及市场变化C. 经济环境的变化
工程造价审计主要采用()方法。
A. 对比审计法C. 重点审计法D. 现场检查法
正确答案:A,C,D
内部审计人员获取的审计证据应具备()。
A. 充分性C. 相关性D. 可靠性
正确答案:A,C,D
内部审计机构和人员在进行效率性审计时,可以从以下()方面考虑。
A. 与评价经营活动的投入
B. 与评价经营活动的产出
C. 综合评价投入产出的效
率
正确答案:A,B,C
投资立项审计的主要方法包括()。
A. 审阅法C. 对比分析法
正确答案:A,C
信息技术风险仅包括组织层面的信息技术风险和一般性控制层面的信息技术风险。( )
正确答案:错误
内部审计与外部审计的协调工作,应在组织适当管理层的支持和监督下,由内部审计机构负责人具体组织实施。( )
正确答案:正确
内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。( )
正确答案:正确
审计工作底稿归组织所有,由内部审计机构或组织内部有关部门保管。( )