财务报销制度培训PPT

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一、费用报销、对外付款四大原则
报销原则
1 纸质签字为主
日常以线下签字审 批流程为主
2 钉钉审批为辅
领导不在公司时,可 在钉钉提交审批
3
补签字原则
待领导返司后,对已 付款流程统一补办签 字手续
4
时间统一原则
●每周一、三、五为收 单时间 ●每周二、四由财务统 一付款!
一、费用报销流程指引
注意事项: • 1、消费清单、收据、收货单、验收单 ● 2、交通费报销明细 • 3、快递费报销明细 ● 4、有效的发票
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发票的粘贴方法
二、粘贴的票据与A4纸粘贴单 上下、左右对齐
发票与发票的之间距离尽 可能相近,每张相隔1厘米左右
33
发票的粘贴方法
三、每张粘贴单最多只 能粘贴票据10-15张左右
(餐费和车费可适当 增加到15-20张)
34
发票的粘贴方法
四、当遇到发票面积较大,超过粘贴单时 则以可见发票内容明细的情况下 以粘贴单的上下右边为基准 超出部分,请将超出粘贴单的部分折叠好
财务管理制度新员工培训
1
第一篇 财务基本制度介绍
目录
CONTENT
第二篇 第三篇
财务付款报销流程管理 出差管理
第四篇 业务招待管理
第五篇 财务凭证单据处理
2
一、财务基本制度
3
NO.01
财务基本原则
勤俭节约
事实求是
精打细算 清晰谨慎
简单高效 .......
二、财务报销付款流程管理
报销,员工最关心什么?
(非出差期间内发生的发票报销都视为虚假发票)
NO.06
城市分类
港澳台
香港、澳门、台湾
A类城市
北京、上海、广州、 深圳、杭州、南京
B类城市
除海外、港澳台、一类 城市之外的城市
出差三步骤1
1、出差前审批
• 公差人员出差前应在钉钉上提交 《出差申请单》
出差三步骤2
2、款项申请
• 公差人员可按出差时间、地点核借 差旅费,填写《借款审批单》
● 部门副总经理及以下人员的业务招待标准控制在100元/人民币/人次以 内,一般每次报销总额不超过人民币600元。
● 本着客观节约、高效办事原则。特殊情况业务招待费超标准的,必须事 先请示相关领导批准,返回后及时补办审批手续,未经批准的超标部分均 由其个人自行承担。
五、财务报销凭证单据处理
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发票单据管理原则
经理级 (含副经理及以下人员)
实报实销
经济舱
实报实销
软卧、动车 高铁二等座
经济舱
硬卧、动车 高铁二等座
实报实销
台港澳 其它
二等舱 二等舱
250元/天 150元/ 天
NO.05
差旅报销凭证标准
有效报销
飞机发票 乘船发票 火车发票 汽油发票 汽车发票 住宿发票
• 差旅费用报销必须凭有效发票
• 开具发票公司名称:深圳市前海大志基金管理有限公司
● 报销时需要提供原始正规的发票,特殊情况使用替代发票的需得到财 务负责人的许可。 ● 发票上不得手写任何数字、文字、签名或涂改
● 发票单据粘贴不符合要求的,财务审核人员有权退回经办人重贴和重 办签手续。
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发票的粘贴方法
一、首先,可拿一张废弃的A4纸 作为粘贴页 发票从右到左,先小后大粘贴 粘贴时请使用胶水
出差三步骤3
3、填写差旅费报销单总帐
所需凭证单据
● 飞机行程单 ● 酒店住宿发票 ● 市区交通车票
特别提醒:
● 出差回来一周之内尽快办理借款冲 销手续,否则将视同欠款
四、业务招待管理
业务招待费标准
● 需先在钉钉上进行业务招待事前审批
● 部门总经理的业务招待标准控制在200元人民币/人次以内,一般每次报 销总额不超过人民币1000元
找谁报
怎么报
什么时候能拿到钱
财务源自文库成员介绍:
财务经理
● 全面统筹及管理财务部工作
出纳---黄冬琴(报销付款)
● 全面统筹和调配资金,日常费用付款 报销、往来结算款
会计---黄若霓(统一收单)
• 报销、付款审核及会计账务税务处理 基金银行结算软件管理
会计
• 对外工商、银行、税务各政府机构 单位工作对接

纳税识别码:91440300360025527L
• 住宿发票必须提供,住宿发票报销金额大于差旅报销 标准的部分,不予报销。
• 如果在同一出差地点、同一酒店多天住宿汇总开住宿 发票,机打发票上必须注明起始日期和退房日期(手 工填写无效)
无效报销
无税务监制章的不得报销 交通费报销杜绝手撕发票、虚假发票 各种票据丢失一律不予报销 发现虚假发票报销将处于虚假发票面额的三倍处罚
流程
申请人提交 →部门领导审批 →会计审核 →财务负责人 →总裁审批→出纳付款
二、对外付款流程指引
注意事项: • 1、采购申请单 • 2、采购合同、协议、立项审批等 • 3、有效发票 * 如先付款后开票的,需要在付款后 五个工作日取得发票并及时到财务冲账
流程
申请人提交 →部门领导审批 →会计审核 →财务负责人 →总裁审批→出纳付款
职位
港澳台
出差住宿标准 A类城市
B类城市
总裁室
实报实销
中心经理级
700
500
400
经理级
(含副经理及
600
400
300
以下人员)
备注
为提高工作效率,出差费用采取实报实销。
国外出差报销采用同样方式
NO.04
交通工具标准
公差人员交通工具标准审核权限详见下表:
职位
航班
火车
轮船
出差津贴
总裁室
总监级 (含副总监)
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有奖问答
考考你对公司财务报销制度了解有多少
报销付款的方式 有几种?哪几种?
出差人员需填写 哪几项流程?
如何向消费单位 开具发票?
36
培训结束,谢谢聆听
汇报人:古彩云
时间:2018年11月
37
三、出差管理
NO.01
出差规定
高效节俭原则
不得因私或借故延长差期 不得无故绕道 不当开支的各项费用
一律不予报销!
NO.02
出差规定
差旅费
员工因公外出期间应由公 司负担的
车船费 市内交通费 .......
住宿费 出差津贴费
NO.03
差旅报销标准
公差人员执行出差住宿分层制,具体报销标准参照《差旅费报销标准一览表》
三、证照资料使用申请流程指引
注意事项:
● 1、办理业务说明 ● 2、使用单位证明
流程
经办人提交申请→ 部门负责人审批 →财务审核 法务审核→ 总裁签字 → (抄送)财务执行,并做好借出借入登记
四、用章申请、外带流程指引
注意事项: • 1、需用印业务说明 • 2、需用印单位证明
流程
经办人提交申请→ 部门负责人审批 → 总裁签字 → (抄送)财务用印
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