工程施工项目财务人员日常工作流程图

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开具收款收据或发票,并盖 财务公章经交款人签字
出纳将收据第②联或发票联 交给交款 人
出纳将收据第③联或发票记 帐联交会计人员

出 纳 人 员 工 作 流 程
付款程序 工程及材料款等付款程序
报销人将经项目经理签字后 的报销凭证交出纳
会计人员审核(前帐不清, 后帐不借,严禁超付款)
审核报销凭证上的金额于原 始发票的金额是否一致
编制报销封面,交报销人找 单位领导签字,并转出纳




材料入库
收保障部转来的发票及入库 点料单
审核发票及入库点料单完整 、合法、金额正确
审核无误后,按规范粘贴
编制报销封面,交保障部找 项目经理签字
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转财务,会计人员记帐












员 工
材料发料
收保障部转来的发料单及收 据
审核发料单及收据完整、合 法、金额正确
审核无误后,按规范粘贴
发项目本级核销的材料必须 有项目经理签字,并转财务
会计人员汇总,记入对应的 明细帐中并登记成本台帐













内部队伍包干经费核销
队会人员根据原始凭证、编 制报销封面并汇总
项会人员审核,队会人员转 来的汇总报销封面
项会人员根据队包干费进行 分解,并签字
队会人员根据审核后的汇总 报销封面找项目经理签字
出纳收到有项目经理签字的 付款、借款单
检查并督促报销人签名
出纳收到会计人员审核无误 的付款单
出纳与会计人员沟通,查报 销人是否有借款
出纳开具支票或付现金,并 盖银行或现金付款图章
有借款开收据收款无借款, 出纳付款并盖付款章转会计
转会计人员
纳 登 记 现 金 、 银 行 日 记
编 制 周 资 金 收 支 快 报
财务会计人员、出纳人员日常工作流程图
日常费用报销
审核原始凭证完整、合法、 金额正确
审核无误后,按规范粘贴
编制报销封面
交报销人找项目经理签字
交出纳
特殊费用报销
填制各项费用审批单,并经 项目经理签字
办理相关事项。完成后将签 字后的审批单与发票转财务
会计人员审核原始凭证完整 、合法、金额正确
审核无误后,按规范粘贴

工资发放
审核会计人员转来的工资 表,金额是否有错
出纳与会计人员一起整理个 人借款并汇总
工资发放时检查并督促领款 人签名
查领款人是否有借款,有开 收据收款无,出纳付款
发放完后转会计人员
项会人员根据领导签字后的 汇总报销封面进行记帐







合同管理
各部门转来签订的合同
进行登记
建立合同台帐
日常合同的学习及领会
日常合同的执行及过程控制
财务管理制度
各项制度的编制
制度的发布
制度的执行
制度的过程控制
根据项目的实际情况完善制 度
收款程序
交款人交来现金及业务部门 开具的收款凭证
出纳根据收款凭证上的金额 与实际收到的款项相对
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