风险管控手册
(风险管理)岗位安全风险辨识管控手册
永安矿业企业岗位安全风险鉴别和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办?标本兼治截止重特大事故工作指南?和?吉林省煤矿安全生产监察管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重系统建设的推行建议?〔吉煤安看守煤二【 2021】 17 号〕要求、依照国家安监总局?煤矿安全风险预控管理系统标准?〔AQ/T/1093-2021〕和国家煤监局?煤矿安全生产标准化根本要求及评分方法?〔煤安监行管 [2021]5 号〕,依照?通矿企业关于睁开安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防系统建设推行方案?工作要求,永安矿业企业组织广阔员工对各岗位作业中存在或潜藏的风险进行评估鉴别,相应拟定管控标准和措施,2021 年 1 月份完本钱手册。
永安矿业2021年 1月目录第一章概述 (6)第一节鉴别评估的目的、原那么、对象和范围 (6)第二节岗位安全风险鉴别依照 (7)第三节安全风险辩识评估的根本程序 (9)第二章岗位安全风险鉴别和分类. (11)第二节岗位风险鉴别过程 (11)第三节岗位风险鉴别结果 (11)第四节岗位安全风险划分 (12)第三章岗位安全风险产生原因分析. (13)第一节知识与技术弊端 (14)第二节思想和情绪因素 (14)第三节利益与管理原因 (14)第四节生产环境影响 (15)第四章岗位风险分级管理 (15)第五章各工种岗位风险控制措施. (17)采掘局部 (17)输送机司机安全风险控制 (17)装、运、卸料工安全风险控制 (18)锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (19)锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (20)移架工安全风险控制 (21)泵站司机安全风险控制23掘进工安全风险控制 (27)机电运输局部 (28)一般电气维修工安全风险控制 (28)一般机械维修工安全风险控制 (30)地面电工安全风险控制 (32)电焊与氧气切割工安全风险控制 (33)消防泵司机安全风险控制 (34)管道工安全风险控制 (36)地面起重机司机安全风险控制 (37)车工安全风险控制 (38)钳工安全风险控制 (40)锻工安全风险控制 (41)司炉工安全风险控制 (42)锅炉维修工安全风险控制 (44)矿井小绞车司机安全风险控制 (45)矿井小绞车把钩工〔信号工〕安全风险控制 (46)井下电气设施检修安全风险控制 (48)矿灯工安全风险控制 (49)主通风机司机安全风险控制 (51)主通风机电气维修工安全风险控制 (52)主通风机机械维修工安全风险控制 (54)主提升机司机安全风险控制 (55)主提升机电气维修工安全风险控制 (57)主提升机机械维修工安全风险控制 (59)主排水泵司机安全风险控制 (60)主排水泵电气维修工安全风险控制 (61)主排水泵机械维修工安全风险控制 (63)空压机司机安全风险控制 (65)空压机电气维修工安全风险控制 (66)空压机机械维修工安全风险控制68钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制 (74)带式输送机司机安全风险控制 (75)给煤机司机安全风险控制 (76)变电所值班员安全风险控制 (77)井筒装备维修工安全风险控制 (78)矸石山信号工安全风险控制 (80)矸石山底信号工安全风险控制 (82)井下电钳工安全风险控制 (83)斜巷人车把钩工安全风险控制 (84)斜井上把钩〔信号〕工安全风险控制 (85)斜井下把钩〔信号〕工安全风险控制 (87)防爆柴油车司机安全风险控制 (88)翻罐工安全风险控制 (89)矿井轨道铺设安全风险控制 (90)撤掉矿井轨道安全风险控制 (91)运送轨道安全风险控制 (92)矿车维修工安全风险控制 (94)清理斜坡安全风险控制 (95)跟车工安全风险控制 (96)通风局部 (97)爆破资料保留员安全风险控制 (97)爆破资料运送工安全风险控制 (99)矿井爆破工安全风险控制 (100)设施工安全风险控制 (102)回采工作面随从瓦检员安全风险控制 (104)掘进工作面瓦检员安全风险控制 (106)移接工安全风险控制 (109)监测工安全风险控制 (112)第一章概述第一节鉴别评估的目的、原那么、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源泉管理转变,有效截止和防范重特大事故的发生,落实“安全第一、预防为主、综合治理〞的安全生产工作目标,加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力,落实安全措施自主保安,实现安全生产工作的制度化、标准化和科学化,本次对全矿井主要岗位进行安全风险鉴别、评估,明确岗位安全风险管控内容,拟定管控措施,提升煤矿的整体安全监控、管理水平。
企业风控管理手册
企业风险控制管理制度手11rt7ttΓ第一章总则第一条为保障公司股权投资业务的安全运作和管理,加强公司内部风险管理,规范投资行为,提高风险防范能力,有效防范和控制投资项目运作风险,特制定本办法。
第二条股权投资业务是指使用资金对企业进行的股权投资类业务。
第三条风险控制原则公司的风险控制应严格遵循以下原则:(1)全面性原则:风险控制制度应覆盖股权投资业务的各项工作和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司部门组织的构成、内部管理制度的建立要以防范风险、审慎经营为出发点;(3)独立性原则:风险控制工作应保持高度的独立性和权威性,并贯彻到业务的各具体环节;(4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险管理制度不能存在任何例外,任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;(5)适时性原则:应随着国家法律法规、政策制度的变化,公司经营战略、经营方针、风险管理理念等内部环境的改变,以及公司业务的发展,及时对风险控制制度进行相应修改和完善;(6)防火墙原则:公司与关联公司之间在业务、人员、机构、办公场所、资金、账户、经营管理等方面严格分离、相互独立,严格防范风险传递及利益冲突给公司带来的风险。
第二章风险控制组织体系第四条风险控制组织体系公司应根据股权投资业务流程和风险特征,将风险控制工作纳入公司的风险控制体系之中。
公司的风险控制体系共分为五个层次:执行董事、风险控制委员会、投资决策委员会、风险控制部、业务部。
第五条各层级的风险控制职责执行董事职责:(1)审议批准风险控制委员会的基本制度,决定风险控制委员会的人员组成,听取风险控制委员会的报告;(2)审议单笔投资额超过基金资产总额[30%],或者单一投资股权超过被投资公司总股本[30%]的股权投资项目;(3)决定公司内部风险管理机构的设置;(4)法律法规或公司章程规定的其它职权。
质量安全与工业产品风险管控手册
质量安全与工业产品风险管控手册
目标
本手册旨在提供质量安全与工业产品风险管控的指导,以确保产品的质量和安全性,同时降低风险。
质量管理
1. 了解产品质量标准和要求,并确保产品符合相关标准。
2. 设立质量控制流程,包括原材料采购、生产过程控制和成品检验等环节。
3. 建立质量记录,包括产品检验记录、质量问题记录和改进措施记录等。
4. 定期进行内部质量审查和外部质量认证,以确保质量体系的有效运行。
安全管理
1. 了解产品安全标准和法规要求,并确保产品符合相关要求。
2. 设立安全控制流程,包括产品设计安全性评估、生产过程安全控制和产品使用安全指导等。
3. 建立安全记录,包括事故记录、安全问题记录和安全培训记
录等。
4. 定期进行安全风险评估和安全培训,以确保员工和用户的安
全意识和知识。
风险管控
1. 识别潜在风险,包括生产过程中的风险、产品使用过程中的
风险和外部环境因素的风险等。
2. 评估风险的可能性和影响程度,以确定风险的优先级和紧急
程度。
3. 制定风险控制措施,包括风险预防、减轻和应急响应等。
4. 定期监测和评估风险管控措施的有效性,并进行必要的调整
和改进。
总结
本手册提供了质量安全与工业产品风险管控的指导,包括质量
管理、安全管理和风险管控等方面的内容。
通过遵循本手册的要求,可以确保产品的质量和安全性,同时降低风险。
安全风险管控信息平台操作手册(企业版)
安全风险管控信息平台操作手册(企业版)一、登录与权限设置1. 登录(1)打开浏览器,输入安全风险管控信息平台的网址,进入登录页面。
(2)输入用户名和密码,“登录”按钮,进入系统首页。
2. 权限设置(1)进入系统首页后,右上角的“设置”按钮,进入权限设置页面。
(2)在权限设置页面,可以查看和修改当前用户的权限,包括数据查看、数据编辑、数据删除等。
(3)如需修改权限,请与管理员联系,由管理员进行权限分配。
二、风险信息录入1. 风险信息录入(1)进入系统首页后,左侧菜单栏的“风险信息”选项,进入风险信息管理页面。
(2)“新增”按钮,进入风险信息录入页面。
(3)在风险信息录入页面,填写风险名称、风险等级、风险类型、风险描述等信息,并相关附件。
(4)填写完成后,“保存”按钮,完成风险信息录入。
2. 风险信息修改与删除(1)在风险信息管理页面,找到需要修改或删除的风险信息。
(2)“修改”按钮,进入风险信息修改页面,修改风险信息后,“保存”按钮。
(3)“删除”按钮,删除风险信息。
三、风险分析1. 风险分析报告(1)进入系统首页后,左侧菜单栏的“风险分析”选项,进入风险分析页面。
(2)选择需要风险分析报告的风险信息,“报告”按钮。
(3)系统会自动风险分析报告,报告内容包括风险等级、风险类型、风险描述、风险应对措施等。
(4)“”按钮,风险分析报告。
2. 风险分析报告查看与导出(1)在风险分析页面,可以查看已的风险分析报告。
(2)报告,查看详细内容。
(3)“导出”按钮,导出风险分析报告为PDF格式。
四、风险应对措施1. 风险应对措施制定(1)进入系统首页后,左侧菜单栏的“风险应对”选项,进入风险应对措施管理页面。
(2)选择需要制定应对措施的风险信息,“新增”按钮,进入风险应对措施制定页面。
(3)在风险应对措施制定页面,填写应对措施、责任部门、完成时间等信息,并相关附件。
(4)填写完成后,“保存”按钮,完成风险应对措施制定。
行政事业单位内部风险控制手册
行政事业单位内部风险控制手册一、风险类别风险类别反映了单位在进行风险分析时考虑的主要方向,根据单位的实际情况,本单位应对的常见风险分为以下几类:1. 规划风险:因单位在规划决策的制订和实施上出现错误,或因未能随环境的改变而做出适当的调整,从而导致单位损失。
2. 监管风险:指因管理和制度上的原因,造成对单位各项活动的监督不到位,可能存在营私舞弊和腐败等方面的风险。
3. 业务管理风险:单位在业务管理过程中,由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性,而导致的业务管理失败或使业务管理活动达不到预期的目标的可能性及其损失。
4. 财务风险:因单位财务结构不合理、资金使用不当,导致单位可能丧失偿债能力(丧失资金支付能力)而导致陷入财务困境的风险。
5. 法律风险:单位在经营过程中违反法律法规,签订合同的内容在法律上有缺陷或不完善而发生法律纠纷甚至无法履约,以及法律的不完善或修订产生的不确定性等面临的风险。
二、控制环节(一)组织控制确立本单位内部控制的职能部门和牵头管理部门,明确此项工作的分管领导。
明确本事业单位各职能处室在内部控制工作中的职能、定位。
明确与业务活动有关的各业务归口部门职责。
(二)工作机制控制1.决策建立健全本单位内部重大经济活动议事决策机制,经济活动的决策、执行、监督相分离的工作机制。
明确划分职责范围、审批程序和相关职责。
单位经济活动的决策过程为授权审批过程。
在办理经济活动的业务和事项之前,应当经过适当的授权审批,重大事项还需要经过集体决策和会签(会审)制度。
任何个人不得单独进行决策或擅自改变决策的意见。
2.执行重大经济活动事项的决议经审定后由分管局领导负责实施,由会议确定的责任部门具体执行。
各责任部门按照“谁主管、谁负责”的原则,对决策执行实施责任分解,将责任落实到人。
3.监督涉及单位经济活动事项应按规定接受内外监督。
内部监督包括分管局领导定期检查、办公室督办、监督处开展执行质量检查、监察室效能检查、内部审计等方面;外部监督包括接受审计监督、省监察部门监察监督、信息公开与社会监督等。
企业安全管理制度风险管控手册
企业安全管理制度风险管控手册一、引言企业安全管理制度风险管控手册是一份重要的文件,目的在于确保企业在日常运营中能够有效预防和应对可能带来的安全风险。
本手册致力于建立一套科学、全面、系统的安全管理制度,并提供相应的风险管控措施,以确保企业安全运营,保护员工、客户、财产和环境的安全。
二、管理责任1. 领导层安全意识:企业领导层要树立安全意识,将安全作为企业核心价值观的重要组成部分,并制定明确的安全目标。
2. 安全管理组织:成立专门的安全管理组织,负责制定企业安全管理制度、安全操作程序以及安全培训计划,并确保每个岗位都有安全责任人。
3. 安全培训和意识提升:定期进行安全培训,提高员工对安全风险的认识和应对能力,并通过内部通讯等方式加强员工的安全意识。
三、风险评估与控制1. 风险评估方法:采用科学的方法对企业可能面临的安全风险进行评估和分类,包括物理风险、环境风险、人员行为风险等。
2. 风险控制措施:根据风险评估结果,制定相应的防范和控制措施,例如加强设备检修、改进工艺流程、规范人员行为等。
3. 应急预案与演练:制定应急预案,确保在发生安全事故时能够及时、有效地应对,同时定期组织演练,提高应急处置的能力。
四、安全设备和技术支持1. 安全设备投入:确保公司配备必要的安全设备,如防火安全设备、安全监控系统、紧急救援设备等,并定期检查和维护设备的正常运行。
2. 技术支持与更新:积极引入最新的安全技术和管理手段,与专业机构合作,定期进行技术支持和系统更新,以适应不断变化的安全风险。
五、安全监督与检查1. 安全检查制度:建立定期的安全检查制度,在现场、设备和人员层面进行安全检查,及时发现和排除存在的安全隐患。
2. 问题整改和追踪:对安全检查中发现的问题及时进行整改,并进行问题追踪,确保问题解决的彻底性和持续性。
3. 安全数据分析:通过收集、整理和分析安全数据,形成安全管理的指标和报告,为决策层提供数据支持,及时调整和优化安全管理措施。
岗位安全风险辨识管控手册
永安矿业公司岗位安全风险辨识和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《吉林省煤矿安全生产监督管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重体系建设的实施意见》(吉煤安监管煤二【2016】17号)要求、依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》(AQ/T/1093-2011)和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》(煤安监行管[2017]5号),按照《通矿公司关于开展安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求,永安矿业公司组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识,相应制定管控标准和措施,2017年1月份完成本手册。
永安矿业2017年1月目录第一章概述 (6)第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (6)第二节岗位安全风险辨识依据 (7)第三节安全风险辩识评估的基本程序 (9)第二章岗位安全风险辨识和分类 (11)第二节岗位风险辨识过程 (11)第三节岗位风险辨识结果 (11)第四节岗位安全风险划分 (12)第三章岗位安全风险产生原因分析 (13)第一节知识与技能缺陷 (14)第二节思想和情绪因素 (14)第三节利益与管理原因 (14)第四节生产环境影响 (15)第四章岗位风险分级管理 (15)第五章各工种岗位风险控制措施 (17)采掘部分 (17)输送机司机安全风险控制 (17)装、运、卸料工安全风险控制 (18)锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (19)锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (20)移架工安全风险控制 (21)泵站司机安全风险控制 (23)掘进工安全风险控制 (27)机电运输部分 (28)一般电气维修工安全风险控制 (28)一般机械维修工安全风险控制 (30)地面电工安全风险控制 (32)电焊与氧气切割工安全风险控制 (33)消防泵司机安全风险控制 (34)管道工安全风险控制 (36)地面起重机司机安全风险控制 (37)车工安全风险控制 (38)钳工安全风险控制 (40)锻工安全风险控制 (41)司炉工安全风险控制 (42)锅炉维修工安全风险控制 (44)矿井小绞车司机安全风险控制 (45)矿井小绞车把钩工(信号工)安全风险控制 (46)井下电气设备检修安全风险控制 (48)矿灯工安全风险控制 (49)主通风机司机安全风险控制 (51)主通风机电气维修工安全风险控制 (52)主通风机机械维修工安全风险控制 (54)主提升机司机安全风险控制 (55)主提升机电气维修工安全风险控制 (57)主提升机机械维修工安全风险控制 (59)主排水泵司机安全风险控制 (60)主排水泵电气维修工安全风险控制 (61)主排水泵机械维修工安全风险控制 (63)空压机司机安全风险控制 (65)空压机电气维修工安全风险控制 (66)空压机机械维修工安全风险控制 (68)钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制 (74)带式输送机司机安全风险控制 (75)给煤机司机安全风险控制 (76)变电所值班员安全风险控制 (77)井筒装备维修工安全风险控制 (78)矸石山信号工安全风险控制 (80)矸石山底信号工安全风险控制 (82)井下电钳工安全风险控制 (83)斜巷人车把钩工安全风险控制 (84)斜井上把钩(信号)工安全风险控制 (85)斜井下把钩(信号)工安全风险控制 (87)防爆柴油车司机安全风险控制 (88)翻罐工安全风险控制 (89)矿井轨道铺设安全风险控制 (90)拆除矿井轨道安全风险控制 (91)运送轨道安全风险控制 (92)矿车维修工安全风险控制 (94)清理斜坡安全风险控制 (95)跟车工安全风险控制 (96)通风部分 (97)爆破材料保管员安全风险控制 (97)爆破材料运送工安全风险控制 (99)矿井爆破工安全风险控制 (100)设备工安全风险控制 (102)回采工作面跟班瓦检员安全风险控制 (104)掘进工作面瓦检员安全风险控制 (106)移接工安全风险控制 (109)监测工安全风险控制 (112)第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变,有效遏制和防范重特大事故的发生,落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力,落实安全措施自主保安,实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化,本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估,明确岗位安全风险管控内容,制定管控措施,提高煤矿的整体安全监控、管理水平。
安全生产风险分级管控手册
一、作业活动清单单位:销售车间岗位:发货、罐区岗位分析日期: 2022 年 1 月 4 日保存期限: 2 年1 2 3 4 5 6 JHA-2022-01JHA-2022-02JHA-2022-03JHA-2022-04JHA-2022-05JHA-2022-06PLC 系统装车导通产品输出线产品取样切断产品输出线废液处理DCS 系统输转作业提单录入设备连接启动装车设备断开开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵润洗取样关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站确认信息开启阀门..记录信息二、工作危害分析记录表编号: JHA-2022-001 单位:销售车间分析日期: 2022 年 1 月 4 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: PLC 系统装车序号1234工作步骤提单录入设备连接启动装车设备断开 危害或者潜在事件信息录入错误,信息 未录入,系统故障静电接地设备未连 接,溢油设备未连接, 鹤管未按指定标准放置未经确认开始装车各设备未按规定断开主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度班前做好PLC系统及各设信息错误人身伤害 产品泄漏人身伤害 信息错误人身伤害 设备损坏备的检查工 作,加强岗位 培训, 严格执 行操作规程 现场工作人 员指导司机 使用装车设备 现场工作人 员与主控室 工作人员做 好沟通工作 现场工作人 员指导司机 使用装车设备胜任胜任胜任胜任L2222 S2222R4444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员:张广曌审 核 人:王聪.风险 等级 风险 等级.编号: JHA-2022-002 单位:销售车间 分析日期: 2022 年 1 月 4 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: 导通产品输出线JHA 分析小组人员:张广曌审 核 人:王聪主要后果及现有安全控制措施 主要后果 管理措施 员工胜任程度佩戴劳保用品,加强岗位人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害培训, 严格执 行操作规程, 定期维护、 检查 佩戴劳保用 品,加强岗位 培训, 严格执 行操作规程, 定期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行 操作规程胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 开启罐区阀门2 开启现场阀门3 开启机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作 未佩戴劳保用品阀门渗漏未按操作规程操作L222 R444 S222 风险 等级风险 等级.编号: JHA-2022-003 单位:销售车间 分析日期: 2022 年 1 月 5 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: 产品取样JHA 分析小组人员:张广曌 审 核 人:王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品污染人身伤害 产品泄漏管理措施 加强岗位培 训,严格执行 操作规程 佩戴劳保用 品,严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任危害或者潜在事件残液随意倾倒未按操作规程操作 未带劳保用品工作步骤润洗取样风险 等级IⅡ序号12建议改进措施风险 等级L12 R24 S22 L S R编号: JHA-2022-004 单位:销售车间 分析日期: 2022 年 1 月 5 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: 切断产品输出线序号 工作步骤1 关闭罐区阀门2 关闭现场阀门3 关闭机泵危害或者潜在事件未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作 主要后果及现有安全控制措施主要后果人身伤害产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害管理措施 加强岗位培 训,严格执行操作规程, 定 期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行操作规程, 定 期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任L222 S222R444 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡJHA 分析小组人员:张广曌审 核 人:王聪.风险 等级 风险 等级.编号: JHA-2022-005 单位:销售车间 分析日期: 2022 年 1 月 5 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: 废液处理JHA 分析小组人员:张广曌 审 核 人:王聪主要后果及现有安全控制措施主要后果产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏 管理措施 加强岗位培 训,严格执行操作规程 加强岗位培训,严格执行 操作规程, 定 期维护、 检查 加强岗位培训,严格执行 操作规程, 定 期维护、 检查 由工作人员集中采集废液,统一运至回收站处理员工胜任程度胜任胜任胜任胜任建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡ序号 工作步骤1 安放废液桶2 打开管线开关3 关闭管线开关4 送至回收站危害或者潜在事件未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏运输过程中产品溅出 随意倾倒 L2222 R4444 S2223 风险 等级风险 等级.编号: JHA-2022-006 单位:销售车间分析日期: 2022 年 1 月 5 日 工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动: DCS 系统输转作业序号1234工作步骤确认信息开启阀门关闭阀门记录信息 危害或者潜在事件未与化验室进行信息 确认,转前系统数据记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作阀门渗漏转后数据记录不清 主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误 污染产品人身伤害 产品泄漏人身伤害 产品泄漏信息错误管理措施 加强岗位培 训,严格执行 操作规程, 做 好与化验室 的沟通工作 加强岗位培 训,严格执行操作规程, 定 期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行 操作规程定期维护、 检查 加强岗位培 训,严格执行 操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任L2222 S2332R4664 建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员:张广曌 审 核 人:王聪风险 等级 风险 等级编号: JHA-2022-007 单位:销售车间分析日期: 2022 年 1 月 5 日工作岗位:发货岗位保存期限: 2 年作业活动:辛醇外输作业序号1 2 3 4 5 6 工作步骤记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息危害或者潜在事件未按操作规程操作转前信息记录不清未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作未按操作规程操作未按操作规程操作阀门渗漏未按操作规程操作转后信息记录不清主要后果及现有安全控制措施主要后果信息错误人身伤害产品泄漏人身伤害人身伤害人身伤害产品泄漏信息错误管理措施加强岗位培训,严格执行操作规程加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查未按操作规程操作加强岗位培训,严格执行操作规程加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查加强岗位培训,严格执行操作规程员工胜任程度胜任胜任胜任胜任胜任胜任L222222S222222R444444建议改进措施 L S RⅡⅡⅡⅡⅡⅡJHA 分析小组人员:张广曌审核人:王聪. 风险等级风险等级.三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号: 001序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础机泵机电路线遮阳罩粗过滤器二级分离过滤检查标准1 鹤位基础固定完好2 鹤位基础无破损、开裂现象3 鹤位相关设备无过大震动1 机泵无异响、发热2 机泵润滑良好1 机电无异响、发热2 机电散热良好1 电源线无破损漏电2 接线板无发热3 接线柱、引线锈蚀、断裂1 遮阳罩无破损且安装位置正确2 遮阳罩锈蚀情况轻微1 法兰无渗漏2 过滤网无阻塞3 密封圈完好1 法兰无渗漏未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响1 人员伤害、设备伤害2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 缩短鹤位寿命2 缩短鹤位寿命1 产品渗漏2 降低过滤效率3 产品渗漏1 产品渗漏现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查2 定期注油1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 大修检查3 大修检查1 巡查检查2 巡查检查1 巡查检查2 观测装车流量3 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122211122221111S3333222433222222R3366422466442222风险等级IIⅡⅡⅡIIⅡⅡⅡⅡⅡIIII..2 过滤材质完好3 密封圈完好4 放气阀完好5 放空阀完好 1 法兰无渗漏 2 填料充足 1 法兰无渗漏 2 表头读数正常 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏 3 信号传输良好 1 信号传输良好 2 设备完好 1 转动良好 2 固定良好 1 接地线连接正常 2 接地信号传输正常 1 信号传输正常 2 报警正常分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-42 降低过滤效率3 产品渗漏4 无法排除内部气体5 无法排除内部积水 1 产品渗漏 2 产品渗漏 1 产品渗漏 2 记录不许确 1 产品渗漏 2 影响气阀开关 3 影响气阀开关 1 影响装车信号传送 2 设备损坏 1 影响装车效率 2 影响装车效率 1 影响信号传输 2 静电起火 1 影响信号传输 2 造成产品溢出2 观测装车流量3 巡查检查4 巡查检查5 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 观测装车流量 1 巡查检查 2 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查启动键鹤臂接地线溢油探头I I I I I I I I I I I I I Ⅱ Ⅱ I Ⅱ I Ⅱ闸阀质量流量计2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 2 4 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 12 1 21 01 1 12 13 1 4气动阀器 89.单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号: 002序号1 2 3 4 5 6 7检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面可燃气体探测器消防器材检查标准1 储罐基础固定完好2 储罐基础无破损、开裂现象3 储罐相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼1 及时报警2 按规定安装1 完好、数量充足2 压力正常未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤1 不能及时发现事故2 无法正常报警1 发生火灾时延误救援时间2 无法正常使用现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查2 安装说明书1 巡查检查2 巡查检查建议更正L控制措施11233121222S33332422222R33696442444风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡ...1 产品渗漏2 产品渗漏 1 设备损坏 1 产品渗漏 2 影响气阀开关3 影响气阀开关 1 影响产品输转 2 造成产品泄漏、火灾 Ⅱ 0 1 影响观测储罐温度 2 影响观测储罐温度 1 影响观测储罐液位 2 影响观测储罐液位 1 影响火灾救援工作 2 无法有效产生消防泡沫 1 影响火灾救援工作 1 氮气压力不正常 1 无法平衡罐内压力 1 防止储罐内外火源串燃分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 法兰无渗漏2 填料充足 1 完好 1 法兰无渗漏 2 仪表空气无渗漏3 信号传输良好 1 连接完好2 无泄漏1 读数正常2 数据反馈及时 1 读数正常 2 数据反馈及时 1 管线无渗漏 2 正常产生泡沫 1 管线无渗漏 1 工作正常1 工作正常 1 正常阻火功能1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查3 巡查检查 1 巡查检查 2 巡查检查1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查 2DCS 系统观测 1 巡查检查2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查温度计液位计泡沫发生器消防水管线 自力式调节阀 呼吸阀 阻火器闸阀避雷针气动阀2 2 2 2 2 2 352 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 3 1 1 1 121 1 123 2 1 1 2 1 I I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ I I Ⅱ I2 2 2 4 6 4 2 2 4 21415 16 17 18I I Ⅱ I I I I 2 2 6 2 2 2 3 1 进出管道 89 1013 1112.单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号: 003.检查标准1 地磅基础固定完好2 地磅基础无破损、开裂现象3 地磅相关设备无过大震动1 完好、无破损1 完好、无破损1 充足、明显、规范1 平整、无坑洼未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 设备损坏、系统影响3 设备损坏、系统影响1 设备损坏、坠落人身伤害1 设备损坏、坠落人身伤害1 人员对危害认识不足1 人员摔伤现有控制措施1 巡查检查2 巡查检查3 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查1 巡查检查建议更正L控制措施1122213检查项目基础楼梯护栏安全警示标志、告知牌路面风险等级IIⅡⅡⅡⅡⅡ序号1 2 3 4 5R3366446 S33332421 表面清洁、无油污、无积雪2 表面平整 1 数据传输正常 2 传感器无锈蚀 1 稳定器长度适当 1 设备完好、读数正常 1 完好、无锈蚀分析时间: 2022-1-4设备名称:电器设备建议更正 控制措施1 开关机正常、使用正常2 系统软件正常3 运行稳定1 设备完好、正常使用2 信号传输及时3 打印质量高.1 车辆在磅上发生侧滑2 过磅数据不许确 1 过磅数据不许确 2 影响数据准确度 1 磅体稳定过慢1 设备损坏、读数不许确 1 设备损坏、影响过磅未达标的主要后果1 设备损坏、系统影响2 影响装车或者转罐作业3 影响装车或者转罐作业1 设备损坏、影响使用 1 无法正常开具单据现有控制措施1 巡查检查2 定期更新系统3 日常维护 1 日常维护 2 日常维护 3 日常维护1 及时清理2 定期调教 1 定期调教 2 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查 1 巡查检查磅体传感器稳定器 电子过磅仪 挡杆风险等级Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ I序检查项目号分析人员: 张广曌 R4 6 4 4 4 2单位:多维销售车间I Ⅱ I Ⅱ Ⅱ I IS2 2 2 2 2 1 78 9 10L2 3 2 2 2 22 4 2 4 43 22 打印机2 2 2 2 23 21 2 1 2 2 1 1 1 电脑编号: 004检查标准6.1 发生火灾时延误救援时 间2 无法正常使用 1 影响日常工作交流 1 影响日常使用 1 影响日常使用分析人员: 张广曌 分析时间: 2022-1-41 完好、数量充足2 压力正常1 设备完好、正常使用 1 正常使用、不漏电 1 设备完好、正常使用1 巡查检查2 巡查检查 1 日常维护 1 日常维护 1 日常维护电话 饮水机 空调ⅡⅡ I I Ⅱ44 12 422 12 2 22 1 1 2 消防器材 4 5 63五、分级管控措施I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时,需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单,并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。
双控-安全风险辨识管控手册
XX玻璃有限公司安全风险辨识分级管控手册/编制:审核:批准:XX玻璃有限公司二〇一九年十二月前言为贯彻落实《河北省安全生产风险管控和隐患治理规定》(河北省人民政府〔2018〕2号)和《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》(冀发〔2017〕22号)的文件精神,进一步落实企业主体责任,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,切实提高我公司安全生产管理水平,预防和减少生产安全事故,确保安全生产形势稳定向好,根据《秦皇岛企业安全风险分级管控体系建设指南》及国家有关法律法规、行业标准规范特制定《XX玻璃有限公司安全风险辨识分级管控手册》。
本手册经公司总经理批准,现正式发布,要求各部门、各岗位人员严格执行,执行过程存在问题及时反馈。
XX玻璃有限公司二〇一九年十二月目录1 基本概况 (5)1.1 企业概况 (5)1.2 编制依据 (5)1.3 风险辨识范围 (6)2 风险辨识管控工作过程 (7)2.1 策划与准备 (7)2.2 安全风险评估 (7)3 自然环境危险、有害因素辨识与分析 (12)3.1 地质 (12)3.2 雨雪冰冻 (12)3.3 洪水 (13)3.4 地震 (13)3.5 雷击、雷暴 (13)3.6 大雾 (16)3.7 大风、强对流天气 (16)4 主要危险有害物质危险有害因素辨识与分析 (16)5 生产过程和设备危险、有害因素辨识与分析 (17)5.1 原材料进厂、产品出厂及厂内运输危险、有害因素分析 (17)5.2 生产过程危险有害因素分析 (18)5.3 压力容器作业危险有害因素分析 (19)5.4 叉车作业危险有害因素分析 (19)6 辅助作业危险有害因素分析 (20)6.1 变配电作业危险有害因素分析 (20)6.2 维修作业危险有害因素分析 (20)7 生产过程危险、有害因素辨识与分析 (22)7.1 人的危险、有害因素辨识与分析 (22)7.2 物的危险、有害因素辨识与分析 (24)7.3 环境因素 (25)7.4 管理因素 (27)8 重大危险源辩识 (27)9 风险辨识 (28)9.1 主要岗位职责清单 (28)9.2风险辨识单元的划分 (33)9.3各个单元风险辨识 (34)10 风险评估 (42)10.1各个单元风险辨识 (42)10.2风险等级分布信息表 (56)11风险管控信息台账 (57)12 绘制公司四色风险分布图 (71)12公司各岗位安全风险告知卡 (72)13隐患排查体系建设 (79)13.1隐患排查表的设计 (79)13.2隐患排查台账的设计 (115)14附件 (120)14.1 双控建设方案 (120)14.2 安全检查与隐患治理综合管理制度 (123)1 基本概况1.1 企业概况XX玻璃有限公司位于秦皇岛经济技术开发区黑龙江西道 29号。
安全生产风险分级管控手册
安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位:销售车间岗位:发货、罐区岗位分析日期:2016年1月4日保存期限:2年序号编号作业活动主要步骤1 JHA-2016-01 PLC系统装车提单录入设备连接启动装车设备断开2 JHA-2016-02导通产品输出线开启罐区阀门开启现场阀门开启机泵3 JHA-2016-03产品取样润洗取样4 JHA-2016-04切断产品输出线关闭罐区阀门关闭现场阀门关闭机泵5 JHA-2016-05废液处理安放废液桶打开管线开关关闭管线开关送至回收站6 JHA-2016-06DCS系统输转作业确认信息开启阀门关闭阀门记录信息7 JHA-2016-07辛醇外输作业记录信息开启阀门开启机泵关闭机泵关闭阀门记录信息二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号:JHA-2016-001 分析日期:2016年1月4日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:PLC系统装车序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 提单录入信息录入错误,信息未录入,系统故障信息错误班前做好PLC系统及各设备的检查工作,加强岗位培训,严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ2 设备连接静电接地设备未连接,溢油设备未连接,鹤管未按指定标准放置人身伤害产品泄漏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任 2 2 4 Ⅱ3 启动装车未经确认开始装车人身伤害信息错误现场工作人员与主控室工作人员做好沟通工作胜任 2 2 4 Ⅱ4 设备断开各设备未按规定断开人身伤害设备损坏现场工作人员指导司机使用装车设备胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.2、导通产品输出线编号:JHA-2016-002 分析日期:2016年1月4日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:导通产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 开启罐区阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品,加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ2 开启现场阀门未按操作规程操作未佩戴劳保用品阀门渗漏人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品,加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 开启机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训,严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.3、产品取样编号:JHA-2016-003 分析日期:2016年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:产品取样序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 润洗残液随意倾倒产品污染加强岗位培训,严格执行操作规程胜任 1 2 2 I2 取样未按操作规程操作未带劳保用品人身伤害产品泄漏佩戴劳保用品,严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.4、切断产品输出线编号:JHA-2016-004 分析日期:2016年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:切断产品输出线序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 关闭罐区阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ2 关闭现场阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训,严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.5、废液处理编号:JHA-2016-005 分析日期:2016年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:废液处理序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 安放废液桶未按操作规程操作产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ2 打开管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 关闭管线开关未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ4 送至回收站运输过程中产品溅出随意倾倒人身伤害产品泄漏由工作人员集中收集废液,统一运至回收站处理胜任 2 3 4 ⅡJHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.6、DCS系统输转作业编号:JHA-2016-006 分析日期:2016年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:DCS系统输转作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 确认信息未与化验室进行信息确认,转前系统数据记录不清信息错误污染产品加强岗位培训,严格执行操作规程,做好与化验室的沟通工作胜任 2 2 4 Ⅱ2 开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查胜任 2 3 6 Ⅱ3 关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程定期维护、检查胜任 2 3 6 Ⅱ4 记录信息转后数据记录不清信息错误加强岗位培训,严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.7、辛醇外输作业编号:JHA-2016-007 分析日期:2016年1月5日保存期限:2年单位:销售车间工作岗位:发货岗位作业活动:辛醇外输作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果及现有安全控制措施L S R风险等级建议改进措施L S R风险等级主要后果管理措施员工胜任程度1 记录信息未按操作规程操作转前信息记录不清信息错误加强岗位培训,严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ2 开启阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ3 开启机泵未按操作规程操作人身伤害未按操作规程操作胜任 2 2 4 Ⅱ4 关闭机泵未按操作规程操作人身伤害加强岗位培训,严格执行操作规程胜任 2 2 4 Ⅱ5 关闭阀门未按操作规程操作阀门渗漏人身伤害产品泄漏加强岗位培训,严格执行操作规程,定期维护、检查胜任 2 2 4 Ⅱ6 记录信息未按操作规程操作转后信息记录不清信息错误加强岗位培训,严格执行操作规程胜任 2 2 4 ⅡJHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪.精品文档三、设备设施清单序号设备名称岗位1 发货鹤位成品发货2 成品储罐成品罐区3 地磅电子衡4 电器设备销售车间四、安全检查分析表(SCL)1、发货鹤位单位:多维销售车间设备名称:发货鹤位编号:001序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 基础1鹤位基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 3 3 I 2鹤位基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 3 3 I 3鹤位相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查23 6 Ⅱ2 机泵1机泵无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查 23 6 Ⅱ2机泵润滑良好2设备损坏、系统影响2定期注油 2 24 Ⅱ3 电机1电机无异响、发热1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 2 2 I 2电机散热良好2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 2 2 I4 线路1电源线无破损漏电1人员伤害、设备损害1巡查检查 1 4 4 Ⅱ2接线板无发热2设备损坏、系统影响2大修检查 2 3 6 Ⅱ3接线柱、引线锈蚀、断裂3设备损坏、系统影响3大修检查 2 3 6 Ⅱ5 遮阳罩1遮阳罩无破损且安装位置正确1缩短鹤位寿命1巡查检查 2 2 4 Ⅱ2遮阳罩锈蚀情况轻微2缩短鹤位寿命2巡查检查 2 2 4 Ⅱ6 粗过滤器1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2过滤网无堵塞2降低过滤效率2观测装车流量 1 2 2 I 3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查 1 2 2 I7 二级分离过滤器1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I2过滤材质完好2降低过滤效率2观测装车流量 1 2 2 I3密封圈完好3产品渗漏3巡查检查 1 2 2 I4放气阀完好4无法排除内部气体4巡查检查 1 2 2 I5放空阀完好5无法排除内部积水5巡查检查 1 2 2 I8 闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I2填料充足2产品渗漏2巡查检查 1 2 2 I9 质量流量计1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2表头读数正常2记录不准确2巡查检查 1 2 2 I1 0 气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查 1 2 2 I3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查 1 2 2 I1 1 启动键1信号传输良好1影响装车信号传送1巡查检查 1 2 2 I2设备完好2设备损坏2巡查检查 1 2 2 I1 2 鹤臂1转动良好1影响装车效率1巡查检查 3 2 6 Ⅱ2固定良好2影响装车效率2观测装车流量 3 2 6 Ⅱ1 3 接地线1接地线连接正常1影响信号传输1巡查检查 1 2 2 I2接地信号传输正常2静电起火2巡查检查 2 2 4 Ⅱ1 4 溢油探头1信号传输正常1影响信号传输1巡查检查 1 2 2 I2报警正常2造成产品溢出2巡查检查 2 2 4 Ⅱ分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-42、成品储罐单位:多维销售车间设备名称:成品储罐编号:002序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 基础1储罐基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 3 3 I 2储罐基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 3 3 I 3储罐相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查23 6 Ⅱ2 楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查3 3 9 Ⅱ3 护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查 3 2 6 Ⅱ4 安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查1 4 4 Ⅱ5 路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查 2 2 4 Ⅱ6 可燃气体探测器1及时报警1不能及时发现事故1巡查检查 1 2 2 I2按规定安装2无法正常报警2安装说明书 2 2 4 Ⅱ7 消防器材1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时间1巡查检查2 2 4 Ⅱ2压力正常2无法正常使用2巡查检查 2 2 4 Ⅱ8 闸阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2填料充足2产品渗漏2巡查检查 1 2 2 I9 避雷针1完好1设备损坏1巡查检查 3 2 6 Ⅱ10 气动阀1法兰无渗漏1产品渗漏1巡查检查 1 2 2 I 2仪表空气无渗漏2影响气阀开关2巡查检查 1 2 2 I 3信号传输良好3影响气阀开关3巡查检查 1 2 2 I11 进出管道1连接完好1影响产品输转1巡查检查 1 3 3 I 2无泄漏2造成产品泄漏、火灾2巡查检查2 51Ⅱ12 温度计1读数正常1影响观测储罐温度1巡查检查 1 2 2 I 2数据反馈及时2影响观测储罐温度2DCS系统观测 1 2 2 I13 液位计1读数正常1影响观测储罐液位1巡查检查 1 2 2 I 2数据反馈及时2影响观测储罐液位2DCS系统观测 2 2 4 Ⅱ14 泡沫发生器1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查 3 2 6 Ⅱ2正常产生泡沫2无法有效产生消防泡沫2巡查检查 2 2 4 Ⅱ15 消防水管线1管线无渗漏1影响火灾救援工作1巡查检查 1 2 2 I16 自力式调节阀1工作正常1氮气压力不正常1巡查检查 1 2 2 I17 呼吸阀1工作正常1无法平衡罐内压力1巡查检查 2 2 4 Ⅱ18 阻火器1正常阻火功能1防止储罐内外火源串燃1巡查检查 1 2 2 I 分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-43、电子衡单位:多维销售车间设备名称:电子衡编号:003序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 基础1地磅基础固定完好1设备损坏、系统影响1巡查检查 1 3 3 I 2地磅基础无破损、开裂现象2设备损坏、系统影响2巡查检查 1 3 3 I 3地磅相关设备无过大震动3设备损坏、系统影响3巡查检查23 6 Ⅱ2 楼梯1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查 23 6 Ⅱ3 护栏1完好、无破损1设备损坏、坠落人身伤害1巡查检查 2 24 Ⅱ4 安全警示标志、告知牌1充足、明显、规范1人员对危害认识不足1巡查检查1 4 4 Ⅱ5 路面1平整、无坑洼1人员摔伤1巡查检查 3 26 Ⅱ6 磅体1表面清洁、无油污、无积雪1车辆在磅上发生侧滑1及时清理 1 2 2 I 2表面平整2过磅数据不准确2定期调教 2 2 4 Ⅱ7 传感器1数据传输正常1过磅数据不准确1定期调教 1 2 2 I2传感器无锈蚀2影响数据准确度2巡查检查 2 2 4 Ⅱ8 稳定器1稳定器长度适当1磅体稳定过慢1巡查检查 2 2 4 Ⅱ9 电子过磅仪1设备完好、读数正常1设备损坏、读数不准确1巡查检查 1 3 3 I10 挡杆1完好、无锈蚀1设备损坏、影响过磅1巡查检查 1 2 2 I 分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-44、电器设备单位:多维销售车间设备名称:电器设备编号:004序号检查项目检查标准未达标的主要后果现有控制措施建议更正控制措施L S R 风险等级1 电脑1开关机正常、使用正常1设备损坏、系统影响1巡查检查2 2 4 Ⅱ2系统软件正常2影响装车或转罐作业2定期更新系统3 2 6 Ⅱ3运行稳定3影响装车或转罐作业3日常维护 2 24 Ⅱ2 打印机1设备完好、正常使用1设备损坏、影响使用1日常维护 2 2 4 Ⅱ2信号传输及时1无法正常开具单据2日常维护 2 2 4 Ⅱ3打印质量高3打印数据部清晰3日常维护 2 1 2 I3 消防器材1完好、数量充足1发生火灾时延误救援时间1巡查检查2 2 4 Ⅱ2压力正常2无法正常使用2巡查检查 2 2 4 Ⅱ4 电话1设备完好、正常使用1影响日常工作交流1日常维护 1 1 1 I5 饮水机1正常使用、不漏电1影响日常使用1日常维护 1 2 2 I6 空调1设备完好、正常使用1影响日常使用1日常维护 2 2 4 Ⅱ分析人员: 张广曌分析时间: 2016-1-4五、分级管控措施1、风险管控层级划分I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司2、管控措施---各岗位及作业活动操作规程a、辛醇输转作业操作规程1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时,需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单,并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。
风险分级管控手册
风险分级管控手册
风险分级管控手册是一个重要的工具,用于识别、评估和控制各种可能的风险因素。
这些因素可能来自组织内部的各个层面,如生产线、设备、工艺、产品、人员等。
以下是创建风险分级管控手册的一些步骤:
1. 风险识别:这是第一步,需要识别出组织内部和外部可能的风险因素。
这些因素可能来自各个方面,例如供应链问题、竞争对手的行动、法规变化等。
2. 风险评估:在识别出风险因素之后,需要评估这些因素可能对组织产生的影响。
这包括评估风险的性质、发生的可能性以及可能导致的后果。
可以使用各种工具和技术,例如风险矩阵或概率-影响矩阵。
3. 风险分级:在评估了风险之后,需要对这些风险进行分级。
风险分级是一个相对的过程,可以根据组织的特定需要和偏好进行。
一般来说,风险的级别是根据其对组织目标的影响程度来确定的。
4. 风险控制:最后一步是制定和实施控制措施,以降低或消除风险。
控制措施可以根据风险的级别来制定,并应包括预防性控制、检测性控制和纠正性控制。
5. 更新和审查:手册并不是一次性的项目,而应定期更新和审查。
这包括重新评估风险因素、控制措施的有效性以及组织目标的任何变化。
6. 沟通与培训:确保所有员工都了解手册的内容,并知道他们在风险管理和控制中的角色和责任。
定期的培训和沟通会议是必要的。
7. 记录和报告:详细记录所有的风险评估和控制活动,以便于跟踪和管理。
这也可以作为对任何未来审计或检查的证明。
以上是创建风险分级管控手册的基本步骤,具体的实施可能需要根据组织的特定情况和需要进行调整。
安全生产风险分级管控实施手册(印制定稿)
生产安全风险分级管控组织实施手册一、风险分级管控组织实施程序和内容(一)公司决策部署企业主要负责人组织召开专题会议,学习两个体系知识,统一思想认识,组建体系建设领导小组,部署全员开展两个体系建设任务,安排制定两个体系建设实施方案。
(资料留存:会议通知、纪要、照片等)(二)制定实施方案由安全、技术、设备、后勤等相关部门结合实际制定切实可行的两个体系建设实施方案,内容包括指导思想、工作目标、领导机构、工作步骤、工作要求、奖惩考核等,经公司中层以上会议讨论通过,以公司正式发文对外发布。
(资料留存:会议记录、《实施方案》文件等)(三)全员宣贯培训按照实施方案要求,对全员分层次开展两个体系工作培训,培训采取授课、互动、考试方式进行,确保培训效果。
培训内容包括:两个体系建设重要意义和作用,相关概念,建设流程,工作方法,任务分工和时间安排等。
(资料留存:培训课件、全员培训记录、照片等)(四)信息资料收集针对如何准确、合理确定风险点,收集必要的企业现状、相关法律及其他相关信息,主要包括:与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等;企业平面图及周边环境;组织构架图;设备清单;安全操作规程、设备操作规程;应急预案;管理制度、责任制;特种作业人员台账;安全评价- 1 -报告等。
(资料留存:提相关文件、台账等)(五)风险点确定企业组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息表。
(注:一般可按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。
对设施、部位、场所、区域等风险点的划分,应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。
对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。
对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控,如动火、进入受限空间等特殊作业活动。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册
安全生产风险分级管控和隐患排查治理手册1.风险分级定级根据安全生产风险评估结果,将风险分为低风险、中风险和高风险三个级别。
2.风险管控措施根据风险等级的不同,制定相应的管控措施,包括技术控制、管理控制和个人防护措施,以降低风险发生的可能性。
3.风险管控责任明确各级管理人员和相关岗位的风险管控责任,建立风险管理责任体系,并对责任人进行培训和考核。
二、隐患排查治理1.隐患排查周期制定隐患排查周期表,对不同岗位、工序和设备进行定期排查,确保隐患及时发现和处理。
2.隐患发现报告建立隐患发现报告制度,明确隐患发现后的报告流程和责任人。
3.隐患治理措施对发现的隐患进行分类和定级,制定隐患治理措施,明确治理责任人和完成时间。
4.隐患整改验收隐患治理完成后,进行整改验收,并进行记录和归档。
5.隐患排查与治理考核建立隐患排查与治理考核制度,对隐患排查和治理工作进行定期考核,对工作不力的部门或个人进行奖惩。
以上内容为安全生产风险分级管控和隐患排查治理的手册内容,通过严格执行相关制度和规定,可有效提升企业安全生产管理水平,保障员工和企业的安全。
安全生产一直以来都是企业发展和员工健康的重要保障,对于安全生产的风险分级管控和隐患排查治理,我们需要严格执行相关制度和规定,以实现安全生产管理的标准化和规范化。
以下将继续探讨风险分级管控和隐患排查治理的相关内容。
三、风险分级管控1. 风险分级定级风险分级的定级需要结合具体的工作场所情况和可能发生的风险状况,根据风险的可能性和严重程度进行评估和定级。
对于高风险的工作环境、设备和工序,需要采取更为严格的管控措施,确保安全生产风险得到有效控制。
2. 风险管控措施针对不同的风险等级,制定相应的管控措施,包括技术控制、管理控制和个人防护措施。
例如,在高风险的工作环境中,可能需要进行专门的设备改造或采用更为严格的操作流程。
在中低风险的工作环境中,则可以采取更加常规的安全措施。
3. 风险管控责任确定风险管控的责任人,并建立相应的责任体系,明确各级管理人员和相关岗位对于风险管控的具体责任。
岗位安全风险辨识管控手册
岗位安全风险辨识管控手册一、管理目的本手册目的在于对岗位安全风险辨识及管控进行详细描述和阐述,使企业各职能部门及员工掌握和运用安全管理知识,预防和控制岗位安全风险,确保员工安全健康地工作。
二、管理内容1、安全隐患辨识:根据企业实际情况和特点,开展各项安全风险排查,全方位开展安全隐患辨识。
2、安全隐患分析:对发现的安全隐患进行深入分析,找出隐患的原因以及对企业的影响程度;同时分析可能出现的事故类型。
3、风险等级评估:对各项安全隐患进行风险等级评估和划分,根据危害程度和可能性,确定风险等级。
4、安全控制措施确定:根据风险等级,确定相应的防范措施,确保有效控制隐患。
5、管控落实:对安全措施执行情况、效果进行跟踪监控,并进行定期检查和维护,提高管控能力和安全意识。
同时加强员工安全教育和培训。
三、管理方法1、制定明确的工作流程与标准:确定岗位安全风险管理工作流程与标准,明确各项安全管理职责、权限、工作流程等。
2、加强人员培训与教育:对企业安全基础知识进行全面教育、定期宣传、举办培训班和演练等。
3、完善安全管理制度:制定与安全相关的各项管理制度,如安全操作规程、应急预案、安全考核制度等,并进行宣传、推广和应用。
4、严格执行安全检查:进行定期的安全检查、巡视,发现安全隐患进行整改,确保设备安全、员工安全。
5、建立信息化安全管理系统:通过信息化手段,对企业安全进行管控和风险控制,提高安全监管水平。
四、管理要点1、倡导安全文化:建立安全文化贯穿整个企业管理体系,并通过各种形式,宣传安全管理,营造企业安全舆论环境。
2、加强安全隐患排查和整改:对生产过程中发现的安全隐患,要及时进行整改,并建立安全隐患排查制度,定期对企业进行安全隐患排查,确保企业生产活动的安全。
3、建立应急预案:在企业中划定应急机构和职责,建立应急预案,定期进行演练,并对应急预案进行修订和完善。
4、加强对安全管理人员的培训:对企业安全管理人员进行培训,培养安全意识,提高安全技能和业务水平,确保能够胜任安全管理工作。
各岗位安全风险分级管控手册
岗位安全风险分级管控手册五九煤炭(集团)有限责任公司胜利煤矿目录一、煤矿安全生产风险点清单 (1)二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (1)三、风险类型确认对应表 (1)四、煤矿安全风险评估与分级的方法 (3)五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (7)1、公共部分 (7)2、采煤机司机安全风险分级管控清单 (10)3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 (17)4、掘进机司机安全风险分级管控清单 (22)5、带式输送机司机安全风险分级管控清单 (26)6、防尘工安全风险分级管控清单 (29)7、打眼工安全风险分级管控清单 (31)8、支护工安全风险分级管控清单 (38)9、泵站司机安全风险分级管控清单 (46)10、转载机司机安全风险分级管控清单 (51)11、安全监测工安全风险分级管控清单 (57)12、爆破工安全风险分级管控清单 (64)13、测尘工安全风险分级管控清单 (73)14、测风工安全风险分级管控清单 (77)15、防灭火工安全风险分级管控清单 (91)16、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 (98)17、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 (106)18、井下电钳工安全分级管控清单 (112)19、提升机司机安全风险分级管控清单 (121)20、主通风机司机安全风险分级管控清单 (127)21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 (131)六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 (139)1、出入井安全风险分级管控清单 (139)2、井下行走安全风险分级管控清单 (140)3、井下电气设备检修安全风险管控清单 (141)4、综采初采初放安全风险分级管控清单 (143)5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 (144)6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 (146)7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 (147)8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 (150)9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 (152)10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 (153)11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 (155)12、运输安装支架安全风险分级管控清单 (157)一、煤矿安全生产风险点清单二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单三、风险类型确认对应表管控措施四、煤矿安全风险评估与分级的方法风险的含义不同,评估的方法也有所不同。
风险管控手册
风险管控手册(示例)XXX有限公司2017年XX月XX日编写说明为积极落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知监总管四〔2016〕31号和吉林省安全监管局关于印发《冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案》的通知》(吉安监管〔2016〕188号文件)精神,深刻吸取天津港“8?12”特别重大事故教训,坚持关口前移,着力构建风险管控和隐患排查治理体系,全面排查、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,及时发现和消除各类事故隐患,防患于未然。
XX有限公司总经理、公司风险评价领导小组组长XX亲自组织,各生产单位和各主管部门及生产一线人员参加,进行了2017年度风险辨识和评价,风险评价小组和安全部具体负责编制了《风险管控手册》。
本手册依据国家相关标准规范及公司重大危险源评估报告等相关材料进行编制,每年公司根据风险评价结论进行完善和持续改进。
本手册做为公司风险管控措施落实和责任落实的指导性文件,要求全体从业人员参与风险评价并掌握本手册的具体内容,本公司要求以安全风险辨识和分级管控为基础,以隐患排查和治理为手段,把风险控制挺在隐患前面,从源头系统识别风险、控制风险,并通过隐患排查,及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节,把隐患消灭在事故发生之前,把好事故发生的源头关口,保证安全生产。
2017年6月10日目录一、企业简介二、公司风险评价组织;三、公司危险源的识别依据;四、公司采用的风险评价方法;五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人;六、公司采取的主要控制措施;七、重大危险源辨识与分级八、公司等级以上风险的可控状态九、附件1:公司、车间、岗位安全风险管控台账附件2:企业风险公告栏附件3:岗位风险告知卡附件4:风险评价与控制管理制度附件5:风险动态管理制度附件6:风险警示告知管理制度附件7:《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986附件8:危险性作业活动风险分析企业简介XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日,注册资本XXXX万元,法定代表人XXX。
安全生产风险分级管控手册
安全生产风险分级管控手册一、作业活动清单单位:销售车间岗位:发货、罐区岗位分析日期:2016年1月4日保存期限:2年二、工作危害分析记录表1、PLC系统装车编号:JHA-2016-001分析日期:2016年1月4日保存期限:2年JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪2、导通产品输出线编号:JHA-2016-002分析日期:2016年1月4日保存期限:2年JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪3、产品取样编号:JHA-2016-003分析日期:2016年1月5日保存期限:2年JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪4、切断产品输出线编号:JHA-2016-004分析日期:2016年1月5日保存期限:2年JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪5、废液处理编号:JHA-2016-005分析日期:2016年1月5日保存期限:2年JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪6、DCS系统输转作业编号:JHA-2016-006分析日期:2016年1月5日保存期限:2年JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪7、辛醇外输作业编号:JHA-2016-007分析日期:2016年1月5日保存期限:2年JHA分析小组人员:张广曌审核人:王聪三、设备设施清单四、安全检查分析表(SCL)1、发货鹤位2、成品储罐3、电子衡4、电器设备五、分级管控措施1、风险管控层级划分I、Ⅱ级风险管控层级为岗位Ⅲ级风险管控层级为班组Ⅳ级风险管控层级为车间Ⅴ级风险管控层级为公司2、管控措施---各岗位及作业活动操作规程a、辛醇输转作业操作规程1、开具提货单当神剑公司需要进行辛醇采购时,需派专人在多维供销部开票室开具发货通知单,并通知多维销售车间成品罐区值班人员(以下简称成品罐区)。
2、分析输转条件成品罐区接到产品输转通知后,根据发货通知单信息确定该批次产品的输转量;同时,分析输转条件(成品储罐液位、即时输转情况等),若可以进行输转作业,则通知神剑公司罐区值班人员(以下简称神剑罐区)更改好产品的接收流程(关闭辛醇储罐TK104的进料线截断阀,开启流量计前后闸阀及罐顶闸阀)。
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风险管控手册(示例)XXX有限公司2017年XX月XX日编写说明为积极落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知监总管四〔2016〕31号和吉林省安全监管局关于印发《冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案》的通知》(吉安监管〔2016〕188号文件)精神,深刻吸取天津港“8?12”特别重大事故教训,坚持关口前移,着力构建风险管控和隐患排查治理体系,全面排查、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,及时发现和消除各类事故隐患,防患于未然。
XX有限公司总经理、公司风险评价领导小组组长XX亲自组织,各生产单位和各主管部门及生产一线人员参加,进行了2017年度风险辨识和评价,风险评价小组和安全部具体负责编制了《风险管控手册》。
本手册依据国家相关标准规范及公司重大危险源评估报告等相关材料进行编制,每年公司根据风险评价结论进行完善和持续改进。
本手册做为公司风险管控措施落实和责任落实的指导性文件,要求全体从业人员参与风险评价并掌握本手册的具体内容,本公司要求以安全风险辨识和分级管控为基础,以隐患排查和治理为手段,把风险控制挺在隐患前面,从源头系统识别风险、控制风险,并通过隐患排查,及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节,把隐患消灭在事故发生之前,把好事故发生的源头关口,保证安全生产。
2017年6月10日目录一、企业简介二、公司风险评价组织;三、公司危险源的识别依据;四、公司采用的风险评价方法;五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人;六、公司采取的主要控制措施;七、重大危险源辨识与分级八、公司等级以上风险的可控状态九、附件1:公司、车间、岗位安全风险管控台账附件2:企业风险公告栏附件3:岗位风险告知卡附件4:风险评价与控制管理制度附件5:风险动态管理制度附件6:风险警示告知管理制度附件7:《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986附件8:危险性作业活动风险分析企业简介XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日,注册资本XXXX万元,法定代表人XXX。
公司位于XXXXX,占地面积XXXXXX㎡,年产值XXXX元,公司专业致力于XXXXX制造销售。
XXXXX有限公司现有员工XXXX余人,其中技术人员XXXX余人,销售人员XXXX余人,全年生产XXXX天,三班倒,每班8h。
(接下来依据本生产经营单位情况,说明本行业内部具有什么样的设备,物件,常规运作情况,人员工作场所情况,风险点等详细信息)公司风险评价组织公司级风险评价小组组长:总经理 xxx副组长:生产总监 xxx 技术总监 xxx设备总监 xxx 仓储部经理xxx组员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX车间级风险评价小组组长:各车间经理组员:分管生产调度、车间安全员、设备员、工艺员、质量员以及各种技术人员、班组长等。
岗位风险评价小组组长:各班组班组长组员:岗位职工代表公司危险源的识别依据1、GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》(包括20种事故类型等详细信息)2、《风险评价与控制管理制度》(企业自行制定)3、GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》(不涉及危险化学品企业可以不看此项)4、《冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案》的通知(吉安监管【2016】188号文件)5、《公主岭市安全生产委员会关于印发安全生产风险管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设和安全生产“五个一工程”建设活动实施方案》公安委字【2017】25号6、各类行业较大危险因素辨识与防范指导手册例:《轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册》、《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》(以上指导手册请在百度直接搜索即可找到)7、风险辨识和评估流程图(见下页)风险辨识和评估流程图公司采用的风险评价方法公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门,负责根据企业的实际情况制定风险评价准则,评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收,建立、更新重大危险源档案,定期进行风险信息更新。
1、企业风险评价准则可能性L的判别准则PHA危险、有害因素危险等级划分表1、工作危害分析(JHA)2、安全检查表分析(SCL)3、危险与可操作性分析(HAZOP)4、失效模式与影响分析(FMEA)5、故障树分析(FTA)6、事件树分析(ETA)7、作业条件危险性分析(LECD)以上评价方法在百度上搜索均可找到,建议生产经营单位采用两种以上方法进行风险评价公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人(要求体现在制度中)1、将本企业风险分为1、2、3、4级(1级最危险,依次降低),并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别,将本企业风险利用“红、橙、黄、蓝”(与风险等级1、2、3、4对应)颜色标注在企业电子总平面布置图上,绘制企业安全风险等级分布电子图。
2、公司按照谁主管谁负责的原则,根据风险的级别确定管控单位、管控责任人。
3、企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4、将企业安全风险等级分布电子图、风险管控台账等信息上传至全省安全生产信息系统。
5、风险分级管控原则如下:四级:蓝色风险\轻度(一般)危险,可以接受(或可容许的)。
车间、部门应引起关注,所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。
三级:黄色风险\中度(显着)危险,需要控制整改。
公司、部室(车间上级单位)应引起关注,所属车间、部门具体落实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险,应仔细测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。
在严重伤害后果相关的场合,必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
二级:橙色风险\高度危险(重大风险),必须制定措施进行控制管理。
公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理,具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。
当风险涉及正在进行中的工作时,应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。
一级:红色风险\(巨大风险),极其危险,必须立即整改,不能继续作业。
只有当风险已降低至可控状态时,才能开始或继续工作。
如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作,立即采取隐患治理措施例:公司采取的主要控制措施1、制冷车间(液氨):制冷车间液氨储罐为重大危险源,公司针对车间现况多次进行改造,现场对照明、排风、应急照明、控制室门、窗等设施进行防爆改进。
完善现场控制室的墙体改造、安装了视频监控系统、浓度测量报警系统、报警排风、紧急排放及喷淋联动系统等,现场压力容器、安全装置按时检定。
制冷操作人员100%持证上岗。
周边设置警示告知牌。
委托国家甲级评价机构(XXXX 公司)对其进行评估,结论为XXXX有限公司液氨重大危险源级别三级,现场条件能够满足对液氨储罐重大危险源火灾、爆炸、中毒和窒息事故的防范和有效控制,符合安全生产条件。
并报区、市安全生产管理局备案。
(控制措施详见风险管控台账及安全评价报告)2、配电室:定期对电气线路进行检测;保持变配电所的防雨、通风措施要完好,门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密,并且防止可燃气体窜入;防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化,机电设备按规定运行,杜绝过负荷运转,定期检查并维修;防雷电接地等安全措施应齐全完好;消防器材应保持完整、好用。
3、管理措施,规范安全管理,包括建立健全各类安全管理制度和操作规程;完善、落实事故应急预案;建立检查监督和奖惩机制等;4、教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;5、配备个体防护措施,减少职业伤害。
在选择风险控制措施时,应考虑:(1)可行性和可靠性;(2)先进性和安全性;(3)经济合理性及经营运行情况;(4)可靠的技术保证和服务。
风险控制措施应在实施前针对以下内容评审:(1)措施的可行性和有效性;(2)是否使风险降低到可容许水平;(3)是否产生新的危害因素;(4)是否已选定了最佳的解决方案;(5)是否会被应用于实际工作中;例:重大危险源辨识与分级(针对重大危险源企业)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)进行辨识本企业列入危险化学品重大危险源辨识范围内的化学品见下表。
本企业危险化学品重大危险源辨识表厂区内共五处设有液氨储罐,1#冷冻站内设有2台2.5m3液氨储罐,2#冷冻站内设有3台2.5m3液氨储罐,1台8m3液氨储罐,3#冷冻站内设有2台8m3液氨储罐,新机房内设有1台8 m3液氨储罐,能源中心设有1台20m3的液氨储罐,液氨的相对密度(水=1)为0.7t/m3,充装系数以0.9计,则折合液氨的质量为:1#冷冻站5×0.7×0.9=3.15t;2#冷冻站15.5×0.7×0.9=9.77t;3#冷冻站16×0.7×0.9=10.08t;新机房8×0.7×0.9=5.04t;能源中心20×0.7×0.9=12.6t,且这5处液氨储罐设置点的边缘距离小于500m,则这5处液氨储罐可作为一个单元考虑,单元内液氨总质量为3.15t+9.77t+10.08t+5.04t+12.6t=40.64t>10t,则该企业构成危险化学品重大危险源。
则分级指标:R=2×2×40.64/10=16.26<50,根据表,该危险化学品重大危险源级别为三级。
公司等级以上风险的可控状态公司于2017年1-6月份对厂区内的6个建筑区:主办公楼;动力车间(污水站、制冷、配电室及锅炉房);饮料生产车间;冷饮生产车间;物资库房;(冷饮、饮料)成品库房。
根据GB6441-86事故20种类型,运用风险评价准则LS法分析法、预先危险性分析方法共建立7个岗位风险台账,二级风险1项;三级风险11项,四级风险6项,但由于我公司领导对安全工作高度重视,建立健全了安全生产责任制及各项安全管理制度和操作规程并严格执行,公司在所涉及重大风险的位置严格落实的技术措施及管理措施,对各风险点实行分级管控并落实责任人,使我公司等级以上等级风险均处于可控状态。
初步形成企业安全风险自辨自控、隐患自查自治,企业主体责任有效落实,提升安全生产整体预控能力,夯实遏制重特大事故的坚实基础。
附件1 风险管控台帐1、配电室岗位风险管控台帐2、C02贮区风险管控台帐3、涉氨(区域)风险管控台帐4、污水站岗位风险管控台帐5、气瓶储存、使用作业风险管控台帐6、原料库房风险管控台帐7、消防水池及消防泵房风险管控台帐附件2 企业风险公告栏附件3 岗位风险告知卡配电室岗位风险告知卡C02贮区风险告知卡涉氨岗位(区域)风险告知卡污水站岗位风险告知卡气瓶储存、使用作业风险告知卡消防水池及泵房岗位风险告知卡附件4风险评价与控制管理制度1. 目的为加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术,安全管理的标准化和科学化,特制定本制度。