标一体化管理体系内审表

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管理体系认证机构内审检查表

管理体系认证机构内审检查表

管理体系认证机构内审检查表
1. 组织机构和文件审查,包括对组织机构、文件和记录的审查,以确保其符合认证要求。

2. 过程和程序审查,对组织的各项过程和程序进行审查,以确
保其有效性和符合认证要求。

3. 实施和绩效评价,对组织实施的各项活动和绩效进行评价,
以确定其符合认证要求的程度。

4. 内部审核结果,记录内部审核的结果,包括发现的问题、改
进建议和已经实施的纠正措施。

5. 文件控制,确保组织的文件和记录得到有效控制和管理,以
满足认证要求。

6. 内审计划和实施,记录内审计划和实施情况,包括内审的时
间安排、参与人员和审查范围。

7. 改进措施跟踪,跟踪之前内审发现的问题和改进建议的实施
情况,以确保问题得到有效解决和改进得到落实。

8. 认证要求符合性评价,对组织的各项活动和文件进行评价,以确定其是否符合认证要求。

在填写内审检查表时,内审员需要以客观、全面、准确的态度进行记录和评价,确保内审的结果能够真实反映组织的运作情况,并为组织改进提供有益的建议。

同时,内审检查表也应当符合认证机构的要求和相关管理体系标准的要求,以确保内审工作的有效性和可靠性。

三标一体化管理体系内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日表格编号:LYQG-02817S4.4.6的化学危 险品?•依据程序要 求本部门建立 了哪些记录台 帐?•劳保护品管 理使用是否达 到要求?是否 按要求进行佩 戴? •本部门有无 特殊工种?电气工作人员能 否达到程序要 求?是否经上 级有关部门培 训取得资质? •本部门电气 操作、维护、检 修是否符合程 序要求?有无 重大故障?故 障排除是否及 时?排除故障 是否按规定办 理有关手续? •安全用电有 无重大不符 合? •现场管理是 否符合要求? •废弃物(废油 墨、废抹布等) 的处理是否按 要求进行?有 无处理记录? •培训落实是 否到位?•小锅炉工作 人员是否经培 训持证上岗? 锅炉运行是否 建立了记录? •废气排放是 否符合国家标 准要求?•抽查员工了解 掌握情况•查培训记录 •查看有关记 录、台帐是否符 合,发放的劳保 护品是否到位 •抽查现场员工 劳保护品佩带是 否齐全、有效 •查管理制度是 否健全•抽查管理、使用人员掌握情况 •查看现场管理 有无不符合事实三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)日期:2005年8月18日 表格编号:LYQG-028。

标一体化管理体系内审表

标一体化管理体系内审表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表3注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

一体化管理体系审核(CMC)

一体化管理体系审核(CMC)

时间
学时
培训内容
一月
四小时
ISO9000 基本知识
二月
四小时
ISO9000 基本知识
三月
两小时
厂纪厂规教育
四月
两小时
学习救火消防常识
五月
四小时
参观抗战顺利展览
六月
四小时
学习劳动法、安全教育
七月
八小时
学习产品知识
八月
五小时
工艺常识、作业程序培训
九月
三小时
质量方针学习
十月
四小时
质量意识教育
GB/T19001-2008
报告
必要时
确认内审跟踪、改进状况
● 完成后的报告
内审跟踪 内审完成报告
● 改进状况的确认
审核需要保留的证据
年度审核方案 审核实施计划 审核首次会议(签到表/会议记录表) 审核检查表(记录表) 不符合报告 审核报告 末次会议(签到表/会议记录表) 审核结果分析
内审
审核是为获得审核证据并对其进行客观的 评价,以确定满足审核准则的程度所进行 的系统的、独立的并形成文件的过程。
制定审核实施计划、发审核通知
首次会议
编写检查表
现场审核 不合格项确定
确认 未纠正
编制不合格项报告、纠正措施 纠正措施实施 纠正措施验证
汇总分析、编写审核报告
末次会议 输出
5.1.公司应按策划的时间间隔组织内部审核,以证 实质量管理体系与策划的安排、与标准的要求,与 体系自身的要求的符合性以及实施的有效性。 5.2.公司内部审核的流程如图822-1所示:
ISO9001:2008标准(GB/T19001-2008) ISO14001:2004标准(GB/T24001-2004)

体系内审检查表【范本模板】

体系内审检查表【范本模板】

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

一体化管理体系内部审查报告

一体化管理体系内部审查报告

一体化管理体系内部审查报告1. 概述本报告是对我们公司一体化管理体系进行内部审查的结果汇总。

通过对各部门的管理实践、流程和文件进行审查,我们评估了管理体系的有效性和符合性,并提出了改进意见和建议。

2. 审查范围本次审查针对我们公司的一体化管理体系,包括以下方面:- 质量管理:包括质量策划、质量目标和计划的制定与执行情况;- 环境管理:包括环境方针与目标的设定、环境法规的遵守情况等;- 职业健康与安全管理:包括职业健康与安全政策、事故管理和应急预案等;- 社会责任管理:包括公司对社会和环境贡献、道德行为等方面的管理。

3. 审查方法我们采用以下方法对一体化管理体系进行审查:- 文件审查:对质量手册、程序文件、工作指导书等进行审查,验证文件的准确性和完整性;- 实地调查:通过实际走访各部门,并与相关人员交流,了解他们对管理体系的理解和应用;- 管理体系内审:通过内部审核人员对管理体系的审查,以验证其符合性和有效性。

4. 审查结果经过审查,我们得出以下结论:- 质量管理方面,公司制定了明确的质量策划和目标,各部门也有相应的质量计划和控制措施。

然而,在实施过程中存在一些执行不力的情况,需要加强监督和培训。

- 环境管理方面,公司严格遵守环境法规,制定了环境方针和目标。

然而,仍有一些环境保护方面的操作不够规范,需要进一步加强意识培养和操作规范性。

- 职业健康与安全管理方面,公司有完善的职业健康与安全政策,并建立了事故管理和应急预案。

但在实际应用中,仍有一些员工和外来人员的安全意识不足,需加强安全培训和宣传。

- 社会责任管理方面,公司在社会和环境贡献方面表现良好,员工的道德行为也受到重视。

然而,还可以进一步加强社会责任的宣传和推动。

5. 改进意见- 加强对质量管理的监督和培训,确保质量策划和目标的有效执行。

- 提供更多的环境保护培训和操作规范,确保遵守环境法规。

- 加强职业安全意识的培养和员工安全培训。

- 加强社会责任的宣传和推动。

ISO45001+IS014001内部审核查检表(EHS一体化完整适用)

ISO45001+IS014001内部审核查检表(EHS一体化完整适用)

审核內容
受审核代表
现场审核记录
7.4信息交流
7.4信息交流
◆是否对相关方施加环境及职业健康安全 的影响? ◆是否有外部信息交流记录? ◆是否在公司各部门及员工间就环境及职 业健康安全管理体系的相关信息进行内部 交流? ◆是否有建立健康安全委员会,并参与职 业健康安全相关的活动?员工是否清楚职 业健康安全的员工代表? ◆是否有接收和答复员工意见建议的过程 和记录?
7.3意识
7.3意识
◆抽至少1名员工是否知晓公司环境及职业 健康安全方针? ◆抽至少1名员工是否知晓公司环境及职业 健康安全目标/指标? ◆抽1名员工说出至少三种以上与所在部门 有关的环境因素、危险源?
审核日期
不合格
正常
内部审核查检表
被审核部门 受审核过程
条款 ISO14001 ISO45001
4.4环境管理 体系
4.4职业健康 安全管理体系
◆公司是否根据标准的要求建立、实施、 保持并持续改进环境及职业健康安全管理 体系,并包括所需的过程及其相互作用?
5.1领导作用 与承诺
5.1领导作用 与承诺
◆最高管理者是否建立并批准书面的环境 及职业健康安全方针和目标? ◆是否提供环境及职业健康安全管理体系 所需的资源? ◆是否就有效环境管理的重要性和符合环 境管理体系要求的重要性进行沟通? ◆是否确保环境及职业健康安全管理体系 实现其预期结果并促进持续改进?
7.5文件化信 息
7.5文件化信 息
◆公司是否按标准要求和公司情况建立环 境及职业健康安全管理体系文件化信息? ◆环境及职业健康安全管理体系文件是否 得到控制(批准、分发、版本、变更、储 存和保护等)? ◆是否确定环境及职业健康安全管理体系 所需的外来文件并对其进行控制? ◆是否保留环境及职业健康安全管理体系 运行的相关记录?

质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表1注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

2注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

34注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

5注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

6注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

7注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

89注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

10注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

11注1:文件查阅含记录的查阅。

12注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

13注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料
E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
0:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
销售部
13:30—15:30
Q:5.3/6.2/6.1
E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
0:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
财务部
15:30—16:00
AB
审核组内部沟通
/
16:00-16:30
AB
末次会议
领导部门负责人
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
受审部门:
总经理、管代
审核员:
审核日期:
审核准则:ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规
E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
O:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
生产部
2017.08.18
09:00—12:00
A
Q:5.3/6.2/6.1/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2
E:6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
检查内容
检查结果记录
判定
4.1 理解组织及其环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.1 总要求
Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?

体系内审检查表

体系内审检查表

体系内审检查表标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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续注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门) 1注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

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注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)1
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时
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注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时
要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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