监察稽核岗位职责范本
稽核岗位职责通用4篇
稽核岗位职责通用4篇稽核是稽查和复核的简称,是稽查和审核的意思。
审计在银行的传统说法称为稽核。
审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。
下面是为您整理的稽核岗位职责通用4篇,希望能够给伙伴们的写作带来确定的帮忙。
稽核岗位职责篇一1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与本钱分析,2、帮忙部门主管对内销事业进行经营分析,帮忙管理层提高经营效率3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售审核4、负责保管各子公司的印鉴管理5、能接受至各地出差及培训、内审6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析,找出机会点并组织内部效率审计,供应公司绩效管理加添利润8、帮忙部门领导交办的其他工作9、对举报讯息进行调查10、兼任管理部經理助理稽核的开展要点篇二1、强化业务学习“哪里有业务/哪里有流程,哪里就要有稽核”,稽核的工作性质,决议了稽核人员不但专业知识要过硬,更要对全部流程运作知识要全面,而且还必需具备确定的超前防范意识和丰富的实务经验。
2、贯彻“三不放过”原则,不绝提高稽核质量准确把握稽核方法,通过严格掌控稽核三个阶段的工作要点21.问题挖掘,防备问题发生;2.2问题处理,牢牢捉住“牛鼻子”找到问题的真正原因;2.3原因分析/对策确认,再发生的防止;认真贯彻落实三个“三不放过”原则,有效防范稽核操作风险。
审计和稽核的区别是什么篇三审计:是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用特地的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任。
鉴证经济业务,用以维护财经法—§. 纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
稽核和审计基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。
内部稽核制度是内部掌掌控度的紧要构成部分,因此,各单位应当建立、健全内部稽核制度。
公司监察稽核制度范本(6篇)
公司监察稽核制度范本第十条公司监察稽核部门对公司经营和综合管理部门的业务、财务、会计及其它经营管理活动的合法性、合规性、合理性、有效性独立地进行检查监督,并提出评价和建议。
对监察稽核事项,应做到事实清楚、材料真实、评价公正、结论准确。
第十一条监察稽核部门的职责(一)起草公司内部监察稽核基本制度,拟定有关管理办法和实施细则;(二)对公司监察稽核体系的建设提出建议,负责监察稽核部门内部____机构的功能设计和调整;(三)检查评价公司内部控制制度并进行必要的研究分析,向公司决策和管理部门提供建议;(四)管理公司内部监察稽核工作,编制监察稽核年度工作计划并负责____实施;(五)对公司经营和综合管理部门进行例行审计、效益审计和其他审计,对经营部门主要负责人进行任期或离任审计;(六)负责对公司系统监察稽核人员的业务培训、管理和考核;(七)完成公司有关部门委托的监察稽核项目;(八)完成公司领导交办的其他任务。
第十二条监察稽核部门的权限(一)要求公司有关部门报送有关业务、会计报表和相关资料;(二)检查被监察稽核单位的会计凭证、账册和报表,查阅有关合同、文件和资料;检查库存现金、有价证券、重要空白凭证及其代保管品;(三)执行监察稽核任务时,若遇到公司资产有流失危险或事态将恶化等紧急情况,经领导批准或事后补充汇报,可以对被监察稽核单位的相关资料采取临时性的先封后查,对相关财产采取临时性的资产保全,对有关会计、出纳、电脑、交易人员进行必要的岗位调整和布控等临时处置措施;(四)对检查中发现的问题和有关方面提供的情况进行查证核实,复制有关凭证、账册或索取证明材料,要求被监察稽核单位对疑问作出解释和提供有关资料或书面说明;(五)对拒绝提供证据以及变造、伪造、隐瞒、毁灭证据的单位和个人,建议公司领导及有关部门追究直接责任人及其主管领导的责任;(六)参加被监察稽核单位的有关会议,参与研究和处理稽核中发现的问题;(七)公司有关部门制定的内部监控文件须征求监察稽核部门的建议;(八)参与检查公司业务、财务软件的设计运行是否安全、可靠,公司设浙商基金管理有限公司公司监察稽核制度范本(二)第一章总则第一条为了充分保护基金持有人的合法权益和股东的合法权益,规范____基金管理有限公司(以下简称“公司”)运作和基金管理,加强内部风险控制,根据《证券投资基金管理暂行办法》、《____基金管理有限公司章程》、《____基金管理有限公司内部控制大纲》和公司其它有关管理制度,制订《____基金管理有限公司监察稽核管理制度》(以下简称“本制度”)。
各种不同的稽核岗位职责范本(二篇)
各种不同的稽核岗位职责范本稽核岗位职责范本:1. 内部稽核师:职责范围:- 执行内部控制程序,并对其有效性进行评估。
- 确保公司遵守相关法律法规和政策规定。
- 评估公司的风险管理体系,并提出改进建议。
- 对公司的财务报表进行审核,以确保其准确性和可靠性。
- 跟踪和调查可能存在的欺诈行为和不当行为。
- 提供给管理层有关公司运营和财务状况的详细报告。
- 提供培训和指导,以提高员工对内部控制的理解和遵守。
任职要求:- 本科及以上学历,财务、会计或相关专业优先考虑。
- 有相关领域的工作经验。
- 具备良好的沟通和分析能力。
- 熟悉相关法律法规,对内部控制有深入理解。
- 具备独立思考和解决问题的能力。
- 有良好的团队合作精神。
2. 风险管理专员:职责范围:- 根据公司的风险管理政策和程序,制定并执行风险评估计划。
- 对公司的各项业务进行风险评估和益风险评估,及时提出改进建议。
- 监督和跟踪各项风险管理措施的执行情况,并及时报告给管理层。
- 参与制定和实施公司的紧急预案。
- 提供培训和指导,以提高员工对风险管理的理解和遵守。
任职要求:- 本科及以上学历,风险管理、企业管理或相关专业优先考虑。
- 有相关领域的工作经验。
- 具备较强的风险识别和评估能力。
- 熟悉风险管理框架和工具。
- 具备良好的沟通和协调能力。
- 具备独立思考和解决问题的能力。
- 有良好的团队合作精神。
3. 合规专员:职责范围:- 根据相关法律法规和公司的合规政策,制定并执行合规管理方案。
- 监督和检查公司运营活动是否合规,及时提出改进建议。
- 跟踪和调查可能存在的违规行为,并及时报告给管理层。
- 提供培训和指导,以提高员工对合规要求的理解和遵守。
- 协助公司与监管机构的沟通和配合。
任职要求:- 本科及以上学历,法律、公司治理或相关专业优先考虑。
- 有相关领域的工作经验。
- 对相关法律法规和合规要求有深入的了解。
- 具备良好的沟通和分析能力。
- 具备独立思考和解决问题的能力。
监察审计稽核岗位职责范本(2篇)
监察审计稽核岗位职责范本一、岗位职责概述监察审计稽核岗位是负责对组织内各项业务活动进行监督、审计和稽核的职位。
该岗位主要负责制定监察审计稽核计划,开展监察、审计和稽核工作,并向相关部门提出改进建议。
以下是监察审计稽核岗位的具体职责范本:二、制定监察审计稽核计划1. 负责根据组织的监察审计稽核需求,制定年度、季度和月度的监察审计稽核计划。
2. 调研分析组织内部业务流程,确定监察审计稽核的重点领域和重点项目。
3. 与各级管理人员沟通,收集他们的意见和建议,确保监察审计稽核计划的合理性和可行性。
三、开展监察工作1. 负责组织内部各项业务活动的监察工作,包括但不限于资金使用、财务管理、项目执行等。
2. 建立并完善监察工作的制度和流程,确保监察工作的有效性和规范性。
3. 收集、整理和分析监察工作的数据和信息,撰写监察报告,向相关部门和领导层提供监察结果。
四、开展审计工作1. 负责组织内部各项业务活动的审计工作,包括但不限于财务报表、内部控制、合规性等。
2. 制定审计计划和程序,开展审计工作,确保审计工作的全面性和准确性。
3. 审查和评估组织内部的风险和风险控制措施,提供改进建议,以提高组织的内部控制效能。
4. 撰写审计报告,向相关部门和领导层提供审计结果和建议。
五、开展稽核工作1. 负责对组织内部各项业务活动的稽核工作,包括但不限于合规性、风险管理、绩效评估等。
2. 制定稽核计划和程序,开展稽核工作,确保稽核工作的全面性和准确性。
3. 对组织内部的制度、流程和操作进行稽核,找出存在的问题和不足,并提供改进建议。
4. 撰写稽核报告,向相关部门和领导层提供稽核结果和建议。
六、提出改进建议1. 根据监察、审计和稽核的结果,提出改进建议,以提高组织的运营效率和管理水平。
2. 与相关部门沟通,解释监察、审计和稽核的结果和建议,帮助他们理解和落实相关改进措施。
3. 梳理和总结监察、审计和稽核过程中的问题和经验,提出改进意见和措施。
公司监察稽核制度范文(三篇)
公司监察稽核制度范文一、引言本公司全面落实以诚信为本、合规经营的企业理念,为了加强内部控制、预防风险、维护公司利益和股东权益,特制定本公司监察稽核制度。
本制度旨在明确监察稽核职责、加强对公司内部运作的监督,并规范监察稽核的程序和要求。
二、监察稽核职责与权限1. 监察稽核部门是公司内部监督和稽核的专门机构,直接受公司董事会和高级管理层的监督和领导。
2. 监察稽核部门主要职责包括:审计内部控制制度的有效性和执行情况;发现职工不遵守公司规章制度和政策的行为;对公司运营过程中的风险进行评估和控制;调查和处理公司内部违法违规行为;向公司董事会和高级管理层提供监察稽核的意见和建议。
3. 监察稽核部门有权要求公司各部门提供相关资料和数据,并有权调查和检查公司内部情况。
4. 监察稽核部门可以向外部专业机构委托进行稽核工作,但需确保委托机构的独立性和专业性。
三、监察稽核程序1. 稽核计划:监察稽核部门应根据公司的要求和风险状况,制定稽核计划,并报公司董事会和高级管理层备案。
2. 稽核准备:监察稽核部门应准备充分,收集相关资料和数据,制定稽核程序,确保稽核工作的顺利进行。
3. 稽核实施:监察稽核部门应按照稽核计划和程序,对公司各部门进行实地稽核或文件稽核,确保监察稽核的全面性和有效性。
4. 稽核报告:监察稽核部门应及时编写稽核报告,总结稽核结果和发现的问题,并提出改进建议和整改要求。
稽核报告应提交给公司董事会和高级管理层,同时抄送给被稽核部门负责人。
5. 整改跟踪:监察稽核部门应对稽核发现的问题进行跟踪,确保被稽核部门及时整改,并反馈整改情况。
四、监察稽核要求1. 稽核对象:监察稽核部门应对公司各部门、分支机构和子公司等进行稽核,包括其组织结构、内部控制制度和执行情况、经营活动和财务状况等。
2. 稽核标准:监察稽核部门应遵循国家法律法规和行业准则,对公司运营情况进行稽核,确保公司的合规经营和风险控制。
3. 稽核结果报告:监察稽核部门应准确、客观、全面地反映稽核结果,对问题及时发现、发表意见和建议,建立稽核结果报告的文档归档制度,确保报告的可追溯性和完整性。
稽核专员岗位职责要求范本
稽核专员岗位职责要求范本一、岗位概述稽核专员是指负责公司内部稽核工作的专业人员,主要职责是对公司的财务、业务、运营等各项活动进行全面的稽核检查,确保公司各项工作的合规性及有效性,及时发现并纠正问题。
稽核专员需要具备扎实的专业知识和技能,具有敏锐的洞察力和判断力,具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
二、职责要求1.负责稽核计划的制定和实施,包括确定稽核目标、范围、频次和方法等,确保稽核工作的全面、系统和有序进行;2.负责制定稽核方案和稽核程序,明确稽核的内容、方法和时间表,确保稽核工作的规范性和有效性;3.进行稽核工作,包括数据收集、文件审阅、数据分析、内部控制测试等,确保数据的准确性和合规性;4.发现问题和风险,分析问题的原因和影响,提出改进建议,促使问题的解决和风险的控制;5.跟踪稽核结果的整改情况,确保问题的解决和改进建议的实施;6.编写稽核报告,包括问题的描述、分析和改进建议,确保报告的准确、完整和及时;7.协助管理层进行内部控制评价,提供稽核结果和建议,为管理层决策提供依据;8.参与风险管理工作,分析风险的产生原因和影响,提出控制措施和预防措施,减少风险的发生和损失;9.参与公司对外审计工作,提供稽核资料和解答问题,确保审计工作的顺利进行;10.参与公司内部培训工作,为员工提供内控和稽核方面的培训,提高员工的风险意识和内控意识;11.确保自身的专业知识和技能的不断更新和提升,通过参加培训和考试等方式提高自身的业务水平和专业能力。
三、任职要求1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景优先;2.具备稽核、内控或者审计相关工作经验,熟悉内部控制和稽核流程;3.具备扎实的财务、会计和税法等专业知识,熟悉相关法律法规;4.具有较强的数据分析能力和问题解决能力,能够独立开展稽核工作;5.具备良好的沟通协调能力和团队合作精神,能够有效地与各方沟通和协调;6.具备较强的责任心和抗压能力,能够适应工作的高强度和高压力;7.熟练使用办公软件和财务软件,熟悉数据分析工具;8.具备相关职业资格证书,如注册会计师、注册内部审计师等者优先考虑;9.具备英语流利的听说读写能力,可以独立进行英文资料的阅读和沟通。
公司监察稽核制度范本
公司监察稽核制度范本一、目的和范围为了确保公司运营的合法性和规范性,增加内部控制的有效性和透明度,公司特定制定本监察稽核制度,确保对公司各项运营活动进行监督和稽核,并及时发现和纠正存在的问题。
本制度适用于公司所有部门、员工及相关合作伙伴。
监察稽核包括但不限于对财务、人力资源、供应链、生产、销售等各业务领域进行的监督和内部控制的稽核。
二、组织和职责1. 公司设立监察稽核部门,由专门人员负责监察稽核工作。
2. 监察稽核部门负责制定监察稽核计划、编制监察稽核手册,以及对各个部门的操作流程和控制措施进行评估。
3. 监察稽核部门有权要求各个部门配合和提供所需的文件、记录和信息,以及对各个部门的人员进行访谈和调查。
4. 监察稽核部门对发现的问题进行评估和修复跟进,确保问题得到及时解决。
三、监察稽核程序1. 制订监察稽核计划,包括对各业务领域进行的监察和稽核的频率和内容。
2. 按照计划进行监察稽核工作,包括审查文件和记录、访谈员工、观察运营情况等。
3. 对发现的问题进行评估和分类,确定问题的严重程度和解决方案。
4. 就问题向相关部门提出改进意见和建议,跟进问题的解决进展情况。
5. 定期报告监察稽核结果和问题解决情况,向上级主管部门和公司领导层进行汇报。
四、保密和透明度1. 监察稽核工作应严格保密,监察稽核部门及相关工作人员应签署保密协议。
2. 监察稽核结果应向公司内部有关人员进行通报,以便及时整改提升。
3. 监察稽核结果不得泄露给外部人员,除非获得相关部门及公司领导层的授权。
五、奖惩措施对发现的违规行为和不当行为,按照公司内部规章制度进行追责和处罚,情节严重的将移交给相关部门进行处理。
对监察稽核工作中具有卓越表现的人员,公司将给予嘉奖和奖励。
六、其他事项本监察稽核制度的修改和解释权归公司所有,如有需要,具体可根据公司实际情况进行调整和完善。
稽核员岗位职责【4篇】
稽核员岗位职责【4篇】稽核是稽查和复核的简称,是稽查和审核的意思。
审计在银行的传统说法称为稽核。
审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。
这里小编为大家分享了4篇稽核员岗位职责,希望在稽核岗位职责的写作这方面对您有一定的启发与帮助。
稽核员岗位职责篇一1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、__以及电力行业标准。
2.按照__安排,在公司范围内开展用电稽查活动,协助处理用电纠纷。
3.负责填写“用电检查工作单”,经审核批准后执行响应任务,工作终结后,将工作单存档。
4.认真履行用电检查职责,随身携带“用电检查证”等相关证件。
5.严厉查处各类违章用电和窃电案件,制止危害供用电秩序的行为。
6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。
7.完成__交办的其他工作。
稽核员岗位职责篇二工作职责1. 负责公司管理体系/内部____推导与维护。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部____之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部____得以持续有效实施及作为检讨修正内部____之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部____,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部____缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
岗位职责1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的。
签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的__。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合____对基层单位核算__执行情况进行指导、检查和__。
7、协助__加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
监察审计稽核岗位职责(5篇)
监察审计稽核岗位职责一、编制公司内部监察工作制度,编制年度内部监察工作计划。
二、监督检查所实施监察范围的单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规、政策中的情况;在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。
三、负责对公司及所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行监督。
四、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告;五、调查处理监察对象违反行政纪律的行为;参与对监察对象的考核评议工作;六、协助公司领导和有关职能部门加强内部监督,对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。
七、促进公司廉政建设,组织开展效能监察工作:八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。
监察审计稽核岗位职责(二)一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。
严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。
各种不同的稽核岗位职责范文(三篇)
各种不同的稽核岗位职责范文职责范本一:内部稽核岗位职责1. 进行内部控制评估:负责评估公司内部控制体系的有效性和合规性,包括风险评估、流程分析和控制测试等,确保业务流程符合公司政策和法规要求。
2. 进行风险审核与管理:负责识别和评估公司面临的各种风险,包括运营风险、财务风险和合规风险等,并提出相关风险管理建议,帮助公司避免或减轻潜在风险。
3. 提供咨询与建议:向公司管理层提供专业的咨询与建议,包括制定和优化内部控制政策、流程和标准,以及提供改进建议,提高公司的绩效和效率。
4. 履行审计职责:执行并管理内部审计计划,根据公司需求,审核各业务领域的运作情况,并确保业务活动和财务报告的准确性和可靠性。
5. 进行调查与取证:负责调查和取证公司内部的违规行为、欺诈行为和其他不当行为,并推动相关行动,维护公司的合法利益和声誉。
6. 进行培训与沟通:组织和实施内部控制和合规培训活动,提高员工的风险意识和合规意识,保障公司的风险管理和内部控制目标的实现。
7. 与外部审计合作:协助外部审计师进行审计工作,提供必要的信息和文件,确保外部审计的顺利进行,保证审计结果的准确性和可信度。
8. 跟踪内部审计结果:跟踪并追踪内部审计发现的问题和建议,推动问题的解决和改进措施的实施,确保公司内部控制的可持续性和有效性。
职责范本二:合规稽核岗位职责1. 制定合规策略和计划:负责制定公司的合规策略和计划,根据公司的业务特点和法规要求,确保公司的经营活动符合相关法规和政策的要求。
2. 进行合规风险评估:对公司的各项业务活动进行合规风险评估,识别并评估违规风险,提出相应的管理建议和改进建议,降低公司面临的违规风险。
3. 进行合规审计与检查:负责组织和执行合规审计和检查工作,检查公司各项业务活动是否符合法规和政策的要求,发现并纠正违规行为。
4. 制定合规制度和流程:负责制定和优化公司的合规制度和流程,确保各业务部门和员工能够正确理解和遵守相关法规和政策,降低违规风险。
稽核岗位职责概述范本(四篇)
稽核岗位职责概述范本1、协助制定和完善财务管理制度及流程;2、制定并完善工作操作手册,管理稽核团队,培养后备人才;3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制,保证数据的准确性和及时性;4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制,并定期输送分析报告;5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集,并针对地方的特殊政策,在不违背公司财务制度的状况下,进行地方的财税制度的调整,辅助各分公司进行税务报道,申报税项事宜;6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护;7、配合审计工作。
稽核岗位职责概述范本(二)一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。
定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成状况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济职责审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核状况、问题,提来源理意见或推荐,报批后执行。
督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。
重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。
稽核监察部职责[优秀范文5篇]
稽核监察部职责[优秀范文5篇]第一篇:稽核监察部职责稽核监察部承担全区农村信用社稽核检查和稽核监督管理,对全区农村信用社的合规风险管理,负责协助高级管理层制定、推动和执行农村信用社的合规政策和措施,承担区联社有关法律事务工作,为全区农村信用社提供法律服务,并承担对全区农村信用社党内纪律检查、行政监察工作的管理和指导等工作职能。
主要职责为:(一)负责全区农村信用社稽核监督制度和体系的建设和完善。
制定稽核处罚规定,统一部署稽核工作。
(二)负责人民银行、银监会、省(市、区)政府以及省联社、区联社对农信社的有关方针政策、制度规定的贯彻落实情况进行检查与监督;负责全区农村信用社风险管理评价和内部控制制度运行情况的监督检查及综合评价。
(三)负责组织与规范全区农村信用社常规及专项稽核,现场稽核和非现场稽核工作;负责组织全区农村信用社经营管理和核算状况的稽核监督;负责对区联社有关职能部门及辖属单位的经营管理活动进行稽核监督,对违规行为进行处罚,受理稽核复议。
(四)负责按权限组织对区联社有关职能部门、各信用社主要负责人和联社高级管理人员的离任审计与任职经济责任审计工作;负责对稽核工作小组的稽核工作质量进行考核;组织全区农村信用社稽核队伍的业务培训工作,提高整体稽核水平。
(五)负责协助高级管理层制定和执行农村信用社的合规政策,有效管理农村信用社合规风险;负责组织、协调和督促各业务部门根据合规经营的要求,梳理、整合和修订各项规章制度和操作规程,并梳理成为系统、明晰、具有执行力的业务操作手册、员工岗位手册和合规政策;负责审核各业务部门的政策、标准和流程,根据相关监管法律、法规、条例、指引、市场规则与惯例、行业准则等进行独立判断,并提供客观意见,确保与合规义务一致。
(六)负责关注、持续跟踪、研究合规法律、规则和准则的最新发展,向农村信用社高管人员提出有效执行合规法律、规则和准则的意见和建议,组织修订相关政策和程序,并持续跟踪其执行情况;负责区联社有关法律事务的处理,包括:对以区联社名义签订的合同进行法律审查,负责区联社外聘律师的选择和联络等工作;负责指导、协调和解决辖内农村信用社的法律事务(包括诉讼事务),为辖内农村信用社提供法律咨询服务;负责为区联社员工提供日常的合规问题咨询和指导,帮助员工准确理解有关法律、规则和准则;负责就有关法律、规则和准则等及时咨询相关监管部门,以准确理解和把握监管部门的要求。
稽核岗位的职责范本
稽核岗位的职责范本稽核岗位的职责篇一1、受理投诉;2、对涉及投诉案件的过程进行稽查,详尽了解投诉案件的证据及数据;3、可熟练操作查询交易市场下发合规稽核部的后台;4、对会员单位及其所辖居间单位针对投诉进行反馈、交涉、谈判;5、协助部门负责人对投诉事件进行处理;6、必要时随负责人拓展、维护公共关系。
稽核岗位职责篇二职位描述工作职责:1)采集市场指标数据、抽查促销执行;2)开展临时调查任务,供给调查数据;3)编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;4)领导交付的其它工作。
任职资格:知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。
技能1、熟悉office办公软件操作;2、较好的语言表达沟通本事和学习本事;3、能够承受必须压力,有较强的环境适应本事。
稽核岗位职责篇三一、记账凭证稽核1、每一经济事项发生,是否按规定填制记账凭证,如有事后补制的,应查明原因。
2、会计科目及支出经济分类是否准确,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
3、转账是否合理,借贷方数字是否相符,有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定,填写是否齐全,计算是否准确,报销审批手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
5、记账凭证是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。
6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善,凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
二、账簿稽核1、各种账簿的记载,是否与记账凭证相符;是否经过复核;银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
2、现金日记账收付总额,是否与库存表的当日收付金额相符。
3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符,有无遗漏。
4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续,是否依照规定办理,误漏的空白账页,是否按照规定的划线方法注销,并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等,是否完备,是否送有关部门登记依法建账。
稽核岗位的职责优秀10篇
稽核岗位的职责优秀10篇稽核岗位职责篇一1、开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价;2、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核,并协助拟写经济职责稽核报告;3、开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪;6、适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
审计和稽核的区别是什么篇二审计:是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任。
鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
稽核和审计基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。
内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,因此,各单位应该建立、健全内部稽核制度。
稽核工作本身对从业人员要求很高,要求具备企业管理、财务、投资、法律等综合知识,对企业经营有深刻了解和实际经验,通晓企业运营管理和财务管理,精通企业内部控制制度和相关业务流程,有较强的领导、沟通、协调能力以及强烈的事业心。
稽核岗位职责篇三1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。
2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。
3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。
4、负责接洽有关部门查询经费使用情况,提供相关资料。
主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。
5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。
监察审计稽核岗位职责模版(2篇)
监察审计稽核岗位职责模版1、财务稽核:(l)审核各项支出凭证。
(2)审核各项收入账项。
(3)审核各项摊提折旧。
(4)审核应收应付、预收预付账项。
(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。
(6)审核各厂厂务费用分摊方法。
(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。
2、业务稽核:(l)审核各处厂业务计划工作进度。
(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。
(3)追踪各项会议决定办理事项。
(4)其他与业务稽核有关的事项。
3、财务稽核:(l)审核有关财产的购置或处理。
(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。
(3)审查有关对外订立的财物契约。
(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。
(5)抽查有关财产及原物料成品库存。
(6)其他与财务稽核有关的事项。
监察审计稽核岗位职责模版(2)一、监督遵守法律法规和内部规章制度监察审计稽核岗位的核心职责之一是监督和检查企业是否遵守国家相关法律法规以及内部规章制度,确保企业的经营活动合法合规。
具体职责包括:1.定期对企业的经营活动进行全面审计,确保企业各项业务按照相关法律法规和内部规章制度进行操作;2.监控并检查企业合同和协议的签订、执行情况,确保合同执行符合法律法规和内部政策规定;3.核查企业人事管理程序的合规性,确保企业员工的招聘、任用、调动、解聘等行为符合规定;4.对企业资金运作进行审计,包括预算安排、资金使用、财务报告等,确保资金使用合规。
二、风险评估和防控措施制定监察审计稽核岗位的另一个重要职责是对企业的风险进行评估,并制定相应的防控措施,以降低企业面临的各类风险。
具体职责包括:1.开展风险评估工作,评估企业的内部风险和外部风险,并提出针对性的风险防控措施;2.建立并完善公司内部控制制度,确保公司各项运营活动符合风险防控的要求;3.定期开展风险演练和模拟测试,评估企业在面临不同风险时的应对能力;4.对企业相关业务进行监督和审计,确保企业在面临风险时能及时采取应对措施。
监察审计稽核岗位职责模版
监察审计稽核岗位职责模版一、岗位基本信息岗位名称:监察审计稽核岗岗位代码:XXXXX岗位所属部门:内部审计部岗位级别:XXXXX二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的监察审计稽核工作流程和制度,确保公司内部的监察审计稽核工作符合规范和标准要求。
2. 负责制定并执行内部审计计划,组织和开展定期、不定期的内部审计工作,确保内控和风险管理有效运行。
3. 根据公司的监察审计稽核需求,组织对各个业务部门和各个环节的监察审计稽核项目的开展,包括但不限于财务、人力资源、采购、生产等。
4. 组织和开展现场稽核,对公司的各项经营活动进行实地调查和审计,发现和解决问题,提出改进意见和建议。
5. 根据发现的问题和风险,提出相应的整改和控制措施,跟踪和监督整改情况,确保问题得到有效解决和控制。
6. 负责监督和检查公司各个环节的经营活动是否符合法规和公司政策,发现并报告违规行为,依法处理违规行为,并及时汇报上级领导。
7. 根据公司的监察审计稽核需求,进行重点业务领域和重点环节的深入调查和研究,提出完善和优化方案,推动业务流程和内控体系的改进。
8. 负责监督和检查公司合规性和风险管理制度的落实情况,发现并报告可能存在的合规性问题和风险隐患,提出预防和应对措施。
9. 组织内部监察审计稽核人员进行培训和学习,提高团队整体素质和能力水平,不断提升监察审计稽核工作的有效性和专业性。
10. 参与公司监察审计稽核相关项目的决策和规划工作,提供专业意见和建议,推动公司监察审计稽核工作的改进和发展。
11. 定期与公司各级管理层沟通和协调,了解业务需求和问题,并提供监察审计稽核支持和服务,解答相关问题和疑虑。
三、任职资格1. 本科及以上学历,具有相关专业背景,如会计、财务管理、内部控制、审计等。
2. 具备较强的监察审计稽核理论基础和实践能力,熟悉国家相关法律法规和财务会计准则。
3. 具有较强的逻辑思维能力和问题解决能力,善于发现问题、分析问题和解决问题。
稽核岗位职责范本
稽核岗位职责范本一、岗位概述稽核岗位是负责对企业内部各个部门的业务流程、运营过程和财务状况进行审查、评估和监督的职责。
稽核员需要通过对企业各项业务活动进行检查,评估内部控制程序的有效性,并提出改进建议以确保企业的合规性和风险管理。
本文将以1200字以上阐述稽核岗位的职责范本。
二、岗位职责1.开展稽核计划:根据企业内部控制的需求和风险特点,制定合理的稽核计划,并与内部管理团队沟通和协商,确保计划能够全面覆盖,对潜在风险进行有效识别。
2.进行稽核活动:按照计划,对企业各项业务流程和关键环节进行详细的稽核。
包括但不限于对财务报表、内部控制制度、核算准则、合规程序以及业务活动的合法性和规范性进行审查和评估。
3.编写稽核报告:对稽核结果进行梳理、分析和总结,编写具有可操作性和针对性的稽核报告。
报告中包含已发现的问题、违规行为、风险点以及改进建议,以协助企业管理层及时纠正不足,解决问题。
4.提供稽核建议:根据稽核结果,向管理层和相关部门提供专业的指导和建议,以改善内部控制流程和制度,促进企业的合规性和风险管理。
同时,对重大风险和违规行为,提出警示和风险提示,协助企业及时采取措施防范风险。
5.实施监督检查:对改进措施进行跟踪和监督,确保企业在稽核发现的问题得到及时解决和纠正。
定期审查企业内部控制制度是否得到有效执行,评估稽核和纠正措施的有效性,持续提高企业的合规性和风险管理能力。
7.参与特定项目:当企业进行重大变革、新业务拓展、并购重组等项目时,为项目团队提供稽核支持和建议,以确保项目按照合规流程进行,并规避潜在风险。
8.持续学习和自我提升:密切关注稽核领域的最新动态和法规要求,持续学习和研究,提高自身专业知识和技能,为企业提供更有前瞻性和创新性的稽核服务。
三、任职要求1.学历要求:本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。
2.岗位经验:具备3年以上稽核经验,熟悉企业内控管理、审计标准和风险管理。
3.专业知识:熟悉会计准则、税收法规、内控制度,具备扎实的财务分析、风险评估和稽核技能。
稽核岗位职责(3篇)
稽核岗位职责1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进,编制总结报告并向上级汇报;8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。
稽核岗位职责(2)通常包括以下几个方面:1. 进行内部审计:定期审查和评估公司的财务报表、会计记录和内部控制程序,确保其合规性和准确性。
2. 风险评估和控制:分析公司的风险暴露并建立相应的风险管理措施,确保风险掌控在可接受的范围内。
3. 遵守法律法规:确保公司的财务和业务活动符合适用的法律法规和政府监管要求,包括税法、会计准则、商业道德准则等。
4. 提供建议和改进措施:根据审计结果,为公司提供改进建议和措施,帮助提高业务效率和风险管理能力。
5. 进行调查或审计项目:根据公司的需求,开展特定的审计项目,例如调查财务或操作异常、违反公司政策的行为等。
6. 沟通和报告:向高层管理层和相关利益相关者报告审计结果和发现,提供关于内部控制和风险管理的意见和建议。
7. 保持专业知识和技能:持续学习和发展自己的专业知识和技能,以适应变化的业务环境和审计标准。
总体而言,稽核岗位的职责是确保公司的财务和业务活动合规、风险可控,并提供相应的建议和改进措施,以支持公司的可持续发展。
稽核岗位职责(3)稽核岗位的主要职责包括以下方面:1. 进行内部稽核:定期或不定期地对公司内部的各个部门、业务流程、信息系统等进行稽核,以确保其合规性、规范性和有效性。
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岗位说明书系列编号:FS-ZD-04017
监察稽核岗位职责
Supervision and Audit Position Duties
说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。
监察稽核岗监察稽核部—稽核岗(江浙地区/广东地区) 要求:
1、本科及以上学历,211及985教育背景;
2、四大会计师事务所、证券、公募基金行业相关审计、内控工作经验,可接受一定强度的出差;
3、从业资格,注册金融分析师CFA、注册会计师CPA、国际注册内部审计师CIA、注册金融风险管理师CFRM等资格证书优先。
监察稽核部—稽核岗(江浙地区/广东地区)
要求:
1、本科及以上学历,211及985教育背景;
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Fonshion Design Co., Ltd
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