雨花区2018年度部门单位整体支出

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2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度,益阳市赫山区衡龙新区管理委员会(以下简称“管委会”或“本单位”)对2018年度部门整体支出进行了绩效自评,现将具体情况汇报如下:一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位,属于全额财政拨款补助性质,管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。

截至2018年底,管委会在职人数50人,其中在编人员14人(事业编制13人,自收自支1人)、借调人员24人(行政编制5人,事业编制6人,自收自支13人)、聘用人员12人。

管委会的主要职能是:负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施;管理协调入园企业项目建设,承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任;负责园区内项目的招商引资工作;承担园区内的征地拆迁及安置工作;负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等;承办区人民政府交办的其他事项。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定,本单位坚决贯彻新《预算法》,制定了严格的内部财务管理制度,并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

(一)部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元,其中财政拨款收入7802.37万元,占比97.91%,其他收入166.42万元,占比2.09%。

具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元,文化体育与传媒支出49.34万元,社会保障与就业支出4.9万元,城乡社区支出6636.68万元,农林水支出34.66万元,住房保障支出2.94万元。

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告1、绩效评价依据(1)《AA省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号);(2)《中共AA省委办公厅、AA省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号);(3)《党政机关厉行节约反对浪费条例》,财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号);(4)《AA省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔2015〕8号);(5)2013年10月AA省财政厅印发的《预算绩效管理操作规程》;(6)其他与绩效评价有关的通知及规定,相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法、决算报告、项目审计报告和完成验收报告等。

2、部门基本情况2.1部门概况AA省供销合作总社成立于1950年,2000年经省人民政府批准,确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。

其主要职责是根据省人民政府的授权,对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。

目前全省有市州联社14个,县(市.区)联社112个,基层社1941个,农民专业合作社2911个。

省社有直属企事业单位21个,其中企业单位17个、事业单位4个。

我社系统二级预算单位共五个:省社机关、AA商务职院、AA省财贸医院、AA省银华棉麻产业集团股份公司、省社系统财务(拨款专用预算账户)。

省社机关、商务职院、财贸医院三家单位共有人员编制1052人,其中:行政及参公编制81人,事业编制953人,工勤编制18人。

现实有职工1485人,其中:在职801人,离休17人,退休618人,临时聘用人员49人。

省社主要职责:(一)贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规;研究提出有关的政策建议;(二)研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全省供销合作社的改革和发展,组织省供销社所属单位具体实施;(三)根据省人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作;(四)指导各级供销社开拓农村市场,推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息;(五)指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;(六)指导供销社系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社;(七)研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值;(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作;(九)承办省委、省人民政府交办的其它事项。

部门2018年度部门决算草案

部门2018年度部门决算草案

××部门2018年度部门决算草案目录第一部分××部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分××部门概况一、部门主要职能(一)(二)……二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共个,包括:……。

本部门2018年年末编制人数人,其中行政编制人,事业编制人;年末实有人数人,其中在职人员人,离休人员人,退休人员人;年末学生人数人。

第二部分 2018年度部门决算表草案01表编制单位:2018年度金额单位:万元项 目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数栏 次123栏 次456一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出28 其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24本年支出合计51 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 年初结转和结余26年末结转和结余53总计27总计54收 入支 出收入支出决算总表草案02表编制单位:金额单位:万元栏次1234567合计项 目类款项科目名称本年收入合计支出功能分类科目编码收入决算表2018年度财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入草案03表编制单位:2018年度金额单位:万元栏次123456合计类款项科目名称本年支出合计支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码项 目草案04表编制单位:2018年度金额单位:万元小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次123栏 次456789101112一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24本年支出合计53年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54一、一般公共预算财政拨款2655二、政府性基金预算财政拨款27562857总计29总计58调整预算数年初预算数调整预算数年初预算数财政拨款收入支出决算总表收 入支 出决算数项 目行次决算数项目(按功能分类)行次草案05表编制单位:2018年度金额单位:万元栏次123合计类款项科目名称一般公共预算财政拨款支出决算表本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码项 目草案06表编制单位:2018年度金额单位:万元经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出307债务利息及费用支出30101 基本工资30201 办公费30701 国内债务付息30102 津贴补贴30202 印刷费30702 国外债务付息30103 奖金30203 咨询费30703 国内债务发行费用30106 伙食补助费30204 手续费30704 国外债务发行费用30107 绩效工资30205 水费310资本性支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费30206 电费31001 房屋建筑物购建30109 职业年金缴费30207 邮电费31002 办公设备购置30110 职工基本医疗保险缴费30208 取暖费31003 专用设备购置30111 公务员医疗补助缴款30209 物业管理费31005 基础设施建设30112 其他社会保障缴费30211 差旅费31006 大型修缮30113 住房公积金30212 因公出国(境)费用31007 信息网络及软件购置更新30114 医疗费30213 维修(护)费31008 物资储备30199 其他工资福利支出30214 租赁费31009 土地补偿303对个人和家庭的补助30215 会议费31010 安置补助30301 离休费30216 培训费310111 地上附着物和青苗补偿30302 退休费30217 公务接待费31012 拆迁补偿30303 退职(役)费30218 专用材料费31013 公务用车购置30304 抚恤金30224 被装购置费31019 其他交通工具购置30305 生活补贴30225 专用燃料费31021 文物和陈列品购置30306 救济费30226 劳务费31022 无形资产购置30307 医疗费30227 委托业务费31099 其他资本性支出30308 助学金30228 工会经费312对企业补助30309 奖励金30229 福利费31201 资本金注入30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费31203 政府投资基金股权投资30399其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用31204 费用补贴30240 税金及附加费用31205 利息补贴30299其他商品和服务支出31299 其他对企业补助399其他支出39906 赠与39907 国家赔偿费用支出39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费人员经费合计公用支出合计草案07表编制单位:2018年度金额单位:万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出1 1.因公出国(境)费2 2.公务用车购置及运行维护费3 (1)公务用车购置费4 (2)公务用车运行维护费5 3.公务接待费6 (1)国内接待费7 其中:外事接待费8 (2)国(境)外接待费9二、相关统计数10 1.因公出国(境)团组数(个)11 2.因公出国(境)人次数(人)12 3.公务用车购置数(辆)13 4.公务用车保有量(辆)14 5.国内公务接待批次(个)15 其中:外事接待批次(个)16 6.国内公务接待人次(人)17 其中:外事接待人次(人)18 7.国(境)外公务接待批次(个)19 8.国(境)外公务接待人次(人)20一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表草案08表编制单位:2018年度金额单位:万元栏次123456合计类款项项目支出年末结转和结余支出功能分类科目编码本年收入小计政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项 目本年支出科目名称年初结转和结余基本支出国有资产占用情况表草案09表编制单位: 2018年度项 目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)11.副部(省)级领导用车22.机要通信用车33.应急保障用车44.执法执勤用车55.特种专业技术用车66.其他用车7二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)8三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)9第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2018年度收入总计万元,其中年初结转和结余万元,较2017年增加(减少)万元,增长(下降) %;本年收入合计万元,较2017年增加(减少)万元,增长(下降) %,主要原因是:……。

2018年区本级项目支出安排情况明细表

2018年区本级项目支出安排情况明细表

68,040 人每月800元,1人伤残每人每月500元,省负担50%,市负担20%,区负
担30%
2,880
湛坡人口计生局பைடு நூலகம்2013】5号,2017年5个,2018年预算3个,共8个,每人 每年1200元,省负担50%,市负担20%,区负担30%。
湛府办【2015】188号、粤人口计生委【2004】50号,2017年161个,
置换债券债务还本支出 置换债券债务付息支出 消化历年超支挂账 二、因财力不足未能纳入一般公共预算可支配财力安排的 2018年计划安排数小计 1 101中共湛江市坡头区委办公室小计 集群OA办公项目费用 电子内网整改经费 •新华每日电讯‣征订经费 督办经费 党政内网设备维护经费 全区保密员补贴 学习调研经费 信息及宣传业务费 督办系统网络经费 区电子政务内网升级经费(第二期) 密码经费 信访业务费 建国初期老党员医疗补助费(杨文海)
“两新”党组织工作经费
干部学习管理经费 档案管理经费 党员干部现代远程教育经费 党务统计
130,000 800,000 60,000 100,000 50,000 50,000 30,000 20,000 10,000 40,000
393,600
20,400
100,000
13,200
30,000
10,000
计划生育家庭特别扶助奖励金
计划生育手术并发症人员特别扶助
农村部分计划生育家庭奖励金区级配套
城镇独生子女父母计划生育奖励区级配套
基本公共卫生服务区级配套资金 7 179行教股代编小计
城乡义务教育公用经费(小学) 城乡义务教育公用经费(中学) 义务教育阶段残疾学生公用经费(初中) 义务教育阶段残疾学生公用经费(小学) 8 259农业股代编小计 湛财农【2017】79号下达新农村建设启动资金 湛财农【2017】118号下达的2017年第二批省定贫困村 创建社会主义新农村示范建设资金 9 219社保股代编小计

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表
部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表
(2018年度)
填报单位:(盖章)金额单位:万元
单位名称
东安县委党校
单位负责人
唐世义
人员编制数
27
实有人数
27
跟踪期限
2018.1.1——2018.12.31.
单位年度收入
年初部门预算
年初结余
年中预算调整数
预算调整率
收入合计
预算内拨款
非税收入
其他拨款
403.5645
323.5645
80
年中预算调整
(列明年中预算调整内容及金额)
单位年度支出
支出合计
基本支出
项目支出
年初部门预算
403.5645
348.5645
55
实际发生支出
404
349
55
结余
其中:三公经费
公务接待费
公务用车运行和购置费
因公出国(境)费
三公经费合计
年初预算安排数
4.5

实际发生支出
3
3
结余
绩效目标完成情况
县财政局归口业务股室审核意见
(公章)
年月日
县财政局预算绩效管理股意见
(公章)
年月日
单位负责人(签章):唐世义填报人(签章):张艳梅
填报日期:2018年8月15日
培训了新的素质人员
目标3
产出指标
农民大学生培养
143
137
96%
效益指标
培养了一批乡村振兴的
生力军
存在问题及绩效目标出现偏差的原因
会计核算中有些科目未建立明细核算,查找账目比较繁琐,某些费用支出稍欠严谨。
整改措施及下一步建议

2017部门整体支出绩效评价报告

2017部门整体支出绩效评价报告

2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况1、机构人员情况:区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。

全局内设5个科室,分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。

全局年末在职14人,退休2人,雇员8人。

2、主要职能:负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。

承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、部门整体支出规模情况:2017年决算数23,394,340.43 元,均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营收入等其他收入。

行政运行支出为4,022,805.51 元,项目支出为19,371,534.92 元。

二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元,主要用于商贸业务,外经外贸业务,招商引资业务,重点项目服务业务,旅游业务,现代服务业业务等。

招商引资业务等各专项经费3,541,971元,高桥市场采购试点工作225,180元,乐购雨花消费节1,200,000元,肉菜溯源工作经费733,075 元,商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00 元,新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513 元,旅游业务发展资金621,440 元,外贸产业发展扶持资金4,220,845 元。

(三)“三公”经费支出情况:公务接待费87177.69 元,公车运行经费0 元,因公出国(境)费40160 元,控制在预算内且比上年略微减少。

三、部门专项组织实施情况项目资金为专项经费的,全部用于专项工作。

通过召开招商工作领导小组会议,建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度,进一步规范完善了招商工作机制。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

运行良好
5
5
加固安全运行 良酌情扣分。
运行情况
减少突发水污 保障全县饮水安全,未发生重大事 减少突发水污染 未发生重大事
染损失
故的满分,发生一起扣2分,扣完为 导致的经济损失

4
4
经济效益 指标
农田灌溉面积
止农。田灌溉面积不低于2.90万亩得满 分,每少0.1万亩扣1分,扣完为止
农田灌溉面积不 低于2.90万亩
建设
动雨量站20个,得2分,每少1个扣 道自动雨量站至 道自动雨量站
10
7.5
0.1分,扣完为止;县级会场1个, 少20个;县级会 20个;县级会 得2分,反之不得分;乡镇会场至少 场至少1个;乡镇 场1个;乡镇
数量
14个,得2分,每少1个扣0.1分,扣 会场至少14个
会场14个。
指标
完为止。 开展水利工程 每年检测1次,得2分,反之不得
一级指标
产出指标
目标1完 成情况: 目标2完 成情况: 目标3完 成情况: ……
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标
成本指标
权重
指标内容 指标1: 指标2: …… 指标1: 指标2: …… 指标1: 指标2:
……
指标1:
指标2:
……
年 度 绩
预期指标值
…… 年


经济效益

指标



社会效益

指标
33.05% 3209.02 66.95% 5% 2989.35 95%
1428.58
86.67% 219.67 13.33%
合 计
921.25
1509 2362.98 4793.23

部门单位整体支出绩效目标申报表-长沙住房公积金管理中心

部门单位整体支出绩效目标申报表-长沙住房公积金管理中心
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2018年度)
部门(单位)名称
长沙住房公积金管理中心
年度
主要
任务
任务名称
主要内容
预算金额(万元)
总额
财政拨款
其他资金
完成住房公积金业务指标
归集100亿元,提取50亿元,放贷35亿元,计提廉租房建设补充资金1.5亿元
4674.35
4674.35
0.0
金额合计
4674.35
4674.35
0.0
年度
总体
目标
目标1公积金年度提取50亿元
目标3:住房公积金贷款发放50亿元
目标4:计提廉租房建设补充资金1.5亿元






一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标1
住房公积金归集
90亿元
数量指标2
住房公积金提取
50亿元
数量指标3
住房公积金贷款
50亿元
成本指标
效益指标
经济效益指标
计提廉租房建设补充资金
1.5亿元
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
95%以上
需要说明的问题

部门整体支出绩效报告

部门整体支出绩效报告

部门整体支出绩效报告一、部门基本情况(一)部门概况1. 部门职能。

坚持依法行政,切实转变经济发展方式,进一步强化社会管理和公共服务职能,努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变,承办好上级党委、政府交办的工作,现阶段,主要围绕以下五个方面全面履行职能。

(1) 执行基本政策。

贯彻落实党和国家的各项基本方针政策,全面落实各项惠农强农政策,认真宣传和执行国家的各项法律法规,加强法制宣传和法律服务,落实计划生育基本国策,推进优生优育,保障和维护农民的合法权益。

(2) 发展乡村经济。

制定并组织实施乡镇经济发展规划,营造发展环境、做好典型示范,指导产业结构调整,发展农业生产基地,发展农村二、三产业,培植特色主导产业;培育龙头企业、农民专业合作经济组织,推进农业产业化经营;强化煤炭安全生产管理。

(3) 搞好公共服务。

加强农村基础设施建设,加强地质灾害防范;完善农村公共服务体系,充分利用和整合资源,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

(4) 维护社会稳定。

加强和改进农村社会管理,农村社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。

做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。

建立健全农村应急管理体制,提高应急处置能力。

依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

保证社会公正,维护社会稳定。

(5) 推进基层民主。

加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。

发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

依法指导村民自治、完善民主议事制度,制定和落实乡规民约,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

部门整体支出绩效评价参考指标填报单位

部门整体支出绩效评价参考指标填报单位

部门整体支出绩效评价参考指标填报单位:部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:说明:〃项目支出〃需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费〃填报基本支出中的一般商品和服务支出。

统计局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门职能概述。

主要职能为组织实施各项统计专项调查,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,组织实施各项社情民意调查。

(二)部门组织机构及人员情况。

从决算单位构成看,统计局单位部门决算包括本级决算、普查办决算、经济调查队决算和民意调查中心决算。

编制人数29人,实际在编在岗24人。

(三)年度重点工作计划。

凝聚工作合力,有序开展经济普查;按时做好联网直报;召开各专业参加的月度经济运行分析会,通过分析研判经济运行状况,形成综合材料及时向市领导和相关部门报告,实现统计数据部门之间共享合作,加强了对主要经济指标的监测预警;开展绩效考核、党建、群众工作、社会公众安全感、环境整治、创建文明城市和食品安全城市等多项民意调查。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2018年度财政拨款支出年初预算566.17.52万元,决算566.67万元,完成年初预算的100虬全年追加第四次经济普查两员经费120万元,全部下拨到乡镇园区,没有纳入我局年终决算。

二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出。

2018年度财政拨款基本支出357.48万元,其中:人员经费349.78万元,占97.85%,主要包括:基本工资81.33万元、津贴补贴73.12万元、奖金118.27万元、其他社会保障缴费17.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.53万元、其他工资福利支出0.60万元、退休费13.19万元、住房公积金16.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元、奖励金0.71万元;公用经费7.7万元,占2.15%,主要包括:工会经费5.08万元、福利费0.83万元、其他商品和服务支出L79万元。

部门整体支出绩效报告

部门整体支出绩效报告

部门整体支出绩效报告一、部门概况(一)职能职责1、贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示,完成上级人民政府部署的各项任务。

2、研究制定并组织实施街道经济发展计划,加强对街道经济社会全面管理和协调服务。

做好统计工作。

指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。

积极发展区域第三产业,强化社会商业网点建设。

优化投资环境,协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

3、负责制定并执行街道财政预、决算。

加强审计监督。

广泛培植财源,协助有关部门依法增税护税和工商行政管理,发展街道经济,增加街道的财政收入,完成年度财税任务。

4、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动,不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准,树立文明新风。

5、负责政务公开工作,推行电子政务。

6、负责编制社会发展规划,落实辖区内的民政和社会保障工作。

协调开展拥军优抚、社会救济、居家养老、离退休人员管理、残联、救灾赈灾、殡葬管理等工作,积极发展社会福利事业。

负责落实群众最低生活保障、医疗保障、住房保障等工作。

积极组织群众参加就业技能培训和再就业推荐工作。

7、负责辖区城市管理工作,开展爱国卫生运动。

会同上级部门做好城乡建设、规划、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。

负责街道辖区内的项目征收拆迁工作,确保完成项目征收拆迁与腾地交地任务。

协助有关部门完成保障住房项目建设和征拆群众的生活安置房分配工作。

8、负责组织开展辖区内人口计划生育的宣传教育与优质服务工作。

领导所属单位、指导辖区单位的计划生育管理服务工作,加强流动人口的计划生育管理。

协助上级主管部门依法管理出租屋和流动人口。

9、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、药品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

10、负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。

认真落实辖区防汛、防内渍、内涝工作。

11、负责社区标准化建设工作。

2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求,现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下:一、部门职责(一)负责全区林业及其生态建设的监督管理;(二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作;(三)承担全区森林资源保护发展监督管理工作;(四)组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。

二、单位构成部门机构设置情况(一)收入说明:本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元,(二)支出说明:总支出为447.4万元。

全部为基本支。

(三)机关运行经费安排情况:基本支出预算总计447.4万元,其中人员经费支出374.69万元,同比去年有所增长,增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准,增加了公务交通补贴、通讯补贴。

日常公用经费支出为472.71万元,日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算,“三公”经费总额3万元,其中无车辆购置费和出国费预算,公务用车运行维护费3万元,无公务接待费用。

五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。

全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。

4部门整体支出绩效评价报告

4部门整体支出绩效评价报告

4:部门整体支出绩效评价报告昆明市官渡区城市管理综合行政执法局2017年部门整体支出绩效自评报告项目名称:昆明市官渡区城市管理综合行政执法局整体支出部门名称:昆明市官渡区城市管理综合行政执法局评价机构:昆明中意银会计师事务所有限公司2018年8月目录一、摘要二、部门概况(一)部门机构设置、编制(二)部门职能(三)部门工作完成情况(四)部门管理制度(五)部门资金来源及使用情况(六)政府采购情况(七)固定资产情况三、绩效目标四、评价结论和绩效分析(一)评价结论(二)具体绩效分析五、主要经验做法六、存在的问题七、改进措施及建议—2 —评价小组成员:评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长袁国云局长官渡区城市管理综合行政执法局副组长杨清书记官渡区城市管理综合行政执法局副组长胡金波副局长官渡区城市管理综合行政执法局成员高琴英人事财务科科长官渡区城市管理综合行政执法局报告撰写人(签字):张晓云2018年8月23日评价工作负责人(签字):袁国云2018年8月23日—3 —昆明市官渡区城市管理综合行政执法局2017年度部门整体支出绩效评价报告昆明市官渡区财政局:根据昆明市官渡区财政局关于印发《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知(官财字〔2018〕41号),我单位对2017年度部门整体支出开展绩效评价工作,对提供的与绩效评价相关的基础资料的真实性、合法性、完整性负责,现绩效评价工作基本结束,将绩效评价情况和结果汇报如下:一、部门概况:(一)部门机构设置、编制官渡区城市综合行政执法局(以下简称我局)是区政府负责城市管理和综合执法的职能部门,主要工作任务为负责全区城市管理和城市环境、绿化、违章建筑物等方面的管理并行使相应的行政处罚权。

局机关内设6个处室,人员编制数13人。

实有在职人数为13人,其中:行政编制11人,工勤人员2人,城管局为区级一级预算单位,部门预算由局机关预算组成。

核定机构编制6个,实有6个。

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表
其中:公车购置
0
0
0
公车运行维护
48955.76
5
49137.06
2、出国经费
0
0
0
3、公务接待
496926
50
324848.8
项目支出:
1、业务工作专项
0
0
0
2、运行维护专项
0
0
0
3、专项资金(一个专项一行)
招商引资经费
50
50
50
维权维稳经费
40
40
40
车辆运行维护费
5
5
5
办公用房租赁费
30
30
30
公用经费
.92
.06
.06
其中:办公经费
313867.76
221324.2
221324.2
水费、电费、差旅费
149483
256334
256334
会议费、培训费
70934.96
6947
6947
政府采购金额
——
0
0
部门整体支出预算整
——
.47
.47
楼堂馆所控制情况
(2018年完工项目)
批复规模
(㎡)
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:市政府驻上海联络处
财政供养人员情况
编制数
2018年实际在职人数
控制率
10
10
100%
经费控制情况
2017年决算数
2018年预算数
2018年决算数
三公经费
545881.76
550000
373985.86
1、公务用车购置和维护经费

部门单位整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

部门(单位)整体绩效自评表1、年度部门(单位)预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分,重点项目选择标准:单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上,个数要求为占项目总数50%以上。

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素,可根据部门职责、全县发展重点工作设置,应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。

同时,部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。

(所设指标个数不少于5个)4、整体绩效评价结果(绩效评级)划分为四个等次,“优"等次:90分(含)一:LOo分、"良”等次:80分(含)一90分、"中”等次:60分(含)一80分、“差"等次:60分以下。

部门(单位)整体绩效自评报告部门(单位)名称:香河县医疗保障局主管部门:香河县医疗保障局2020年Il月27日2019年,我局在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕省市县下达的各项目标任务,以完善医保制度、打击欺诈骗保、脱贫攻坚为工作重点,以提高参保群众的医疗待遇水平为目标,全局上下共同努力,克难攻坚,扎实推进,较好的完成了全年的各项目标任务,自查报告如下:一、部门(单位)概况香河县医疗保障局行政编制9名,正股级领导职数3名;下属两个事业单位:香河县城镇职工医疗保险管理中心事业编制数17人和香河县城乡居民医疗保险管理中心事业编制数30人。

部门职责:1、贯彻落实市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障地方性政策、制度、规划和标准。

贯彻落实省市离休干部医疗费社会统筹政策并组织实施。

2、贯彻落实市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,组织建设智能监控平台,推进医疗保障基金支付方式改革,并组织实施。

3、贯彻落实市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策,统筹城乡医疗保障政策标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

2018年度部门整体支出绩效自评报告

2018年度部门整体支出绩效自评报告

2018年度部门整体支出绩效自评报告根据爵市财预字(2018] 25号的部署和要求,我办(局)高度重视,立即安排专人,自行组织本单位的部门整体支出绩效评价工作。

现将评价有关工作情况报告如下:一、咅B门概况(一)部门基本情况市农业利用外资办公室成立于1993年,为爵州市农业和粮食局管理的副县级事业单位。

2010年,根据赣市编〔2010〕116 号文件,我办增挂“輪州市农村社会事业发展局,,牌子,一套人马,两块牌子。

共有编制9人,均为事业编制(含后勤服务人员1名)。

其中,领导职数:主任1名(副处级)、副主任1名(正科级)、科级职数2名(副科级)。

我办的主要职责有:1、负责外国政府、国际金融组织对全市农业贷款项目、无偿援助项目的规划、申报、管理、监督和实施;2、硏究提出农村社会事业发展的建议,协调、配合有关部门推进农村社会事业发展;3、研究提出全市发展休闲农业和其它开放型农业的建议,负责编制规划、制定标准、培训技能、考核鉴走和项目的指导、实施、监督等相关工作。

根据职责,我办内设2个职能科室:综合科和项目管理科。

(二)部门内部管理情况2018年,我办根据实际情况和人事变动,专门印发文件, 调整了领导分工,由副主任分管财务和廉政建设等工作.制定了简明制度,分了机关、休闲农业、夕卜资三个工作小组。

二年度重点工作任务及完成情况(-)休闲农业工作2018年,全市共有各类休闲农业经营主体2196个,同比增加16%。

休闲农业从业人员32万人,其中农民就业30.2万人;今年以来接待游客960万人次,综合产值218亿元。

品牌建设成效显著,新增中国美丽休闲乡村1个,总数达3个;成功申报省级田园综合体3个,新创建江西省美丽休闲乡村3个、十佳休闲农庄1个、五星级农家乐1个、四星级农家乐2个、三星级农家乐3个、休闲农业十大精品线路1条。

h夯实工作基础。

贯彻落实市政府办公厅《关于加快休闲农业发展的实施意见》(赣市府办字〔2017〕65号),将休闲农业发展工作纳入现代农业攻坚和现代服务业攻坚考核体系。

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雨花区2018 年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称长沙市雨花区电子政务管理办公室预算编码095001报告日期:2019年4月28日雨花区财政局(制)附件1部门整体支出绩效评价指标表附件2部门整体支出绩效评价基础数据表说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3雨花区电子政务管理办公室部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况l、贯彻执行国家、省、市有关电子政务、智慧城市工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订和发布电子政务、智慧城市工作规范性文件和政策,并组织实施;会同有关部门组织实施电子政务、智慧城市相关技术和应用标准;组织建立电子政务、智慧城市工作的协调机制。

2、根据国民经济和社会发展总体规划,拟订电子政务、智慧城市发展战略,编制电子政务、智慧城市中长期规划和年度计划,并监督实施;组织建立电子政务和智慧城市建设调查统计制度。

3、会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、智慧城市项目。

4、组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及智慧城市应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;负责建立全区电子政务骨干网;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的智慧化应用;承担区政府门户网站及集约化体系的建设与管理;负责平安城市监控系统的运维工作。

5、负责组织推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

6、承担全区网上办事业务系统及电子监察系统建设;负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。

7、负责电子政务信息安全的技术管理工作;参与指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件。

8、负责电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

(二)机构设置及人员情况长沙市雨花区电子政务管理办公室是由区政府办归口管理的正科级事业单位,核定事业编制11人,依据雨雇通知〔2014〕31号核定雇员数额4人,根据长沙市雨花区人民政府区长办公会议纪要〔2017〕14号公开招聘3名特殊岗位编外合同制人员,目前区电政办在编在岗工作人员10名,雇员6人。

内设综合科(办公室)、网络管理科、网站管理科、应用推进科、资源管理科5个职能科(室)。

(三)2018年预算批复1487.9万元,全年实际到位指标5091.6万元;实际支出4355.4万元,其中基本支出262万元,项目支出4093万元。

二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出2018年度基本支出决算数262.24万元,占支出总额6%;主要包含2018年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、工会经费支出等。

其中“三公”经费支出情况:公务车运行与维护费支出预算数0万元,决算数0万元;公务接待支出预算数14万元,决算数0万元;因公出国出境预算数0万元,决算数0万元。

(二)专项支出1、项目支出决算数4093.1万元,占总支出的94%。

主要包括市、区财政下拨的第二十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部(湖南)农业博览会专项经费、线路租用项目经费、安防系统维护项目经费、政府网站项目经费、政务网络管理项目经费、终端维护项目经费、网络安全设备采购项目经费、短信发送项目经费、安全管理项目经费、信息化建设专项经费、产业扶持专项经费、工程尾款经费、规划工作经费、会展工作经费、国土卫片执法经费等。

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况如下:安防系统维护经费200万元,上年度结转61.8007万元,实际使用231.4612万元,结余30.3395万元;安全管理经费30万元,实际使用27.025万元,结余0.2975万元。

2017湖南省首届粮油产业高峰论坛活动补助支持款10万元,实际使用10万元,结余0万元;2018中国中部(湖南)农业博览会前期筹备资金200万元,实际使用200万元,结余0万元;中国中部(湖南)农业博览会专项补助资金700万元,实际使用500万元,已于2019年结转200万元;农博会集中组织观展大巴车经费33.467万元,实际使用33.467万元,结余0万元;长财农指〔2017〕0239号下达2017年度长沙市新农村建设专项资金560万元,实际使用560万元,结余0万元;长财农指〔2018〕0050号拨付第二十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部(湖南)农业博览经费50万元,实际使用50万元,结余0万元;长财农指〔2018〕0093号拨付第二十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部(湖南)农业博览经费500万元,实际使用500万元,结余0万元;长财外指〔2018〕0011号下达2017中国中部(湖南)农业博览会补助经费70万元,实际使用70万元,结余0万元;短信发送经费45万元,上年度结转5万元,实际使用26.07113万元,结余23.92887万元;规划工作专项经费180万元,实际使用156.2353,结余23.7647万元;工程尾款经费30万,上年度结转11.535万元,实际使用24.914万元,结余5.086万元;会展工作经费40万,实际使用39.8109万元,结余0.1891万元;卫片执法工作经费30万,实际使用29.735万元,结余0.265万元;信息化建设专项经费3000万元,实际使用908.39565万元,结余2091.60435万元;线路租用费591万元,实际使用591万元,结余0万元;政府网站管理费70万,实际使用61.322万元,结余8.678万元;政务网络管理费75万,实际使用75万元,结余0万元;终端维护经费40万,实际使用28.8247万元,结余11.1753万元;3、本单位专项资金均专款专用,按照“三重一大”议事制度和“民主理财”报账程序进行资金预算、使用等管理工作。

三、部门专项组织实施情况(一)本单位专项资金使用时均按相关要求、相关制度进行,严格按照政府采购相关规定开展政府采购招投标工作,所有项目严格遵循项目审批流程,项目验收按照相关规定邀请专家评审,验收资料完备,实现验收工作有据可查。

(二)专项资金使用均按区财政局相关制度进行,对资金采取归口集中管理,制定了《预算资金管理制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《外包人员日常管理制度》、《机房日常管理制度》等相关的制度,实现了机房专人管理、专人值班制度,严格履行了报帐审批程序,实行了国库集中支付。

四、资产管理情况根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《行政事业单位国有资产报告制度》和《关于编制2018年度行政事业单位国有资产报表的通知》(雨财发〔2019〕8号)等有关规定,2018年聘请专业公司对本单位2018年度资产占有、使用、变动以及管理情况等进行清查。

2018年财政拨款收入29901597.07元,支出29901597.07 元,收支平衡。

2018年末资产账面总额为67780394.60元,其中流动资产26519221.37元、固定资产37314223.23元、无形资产3946950.00元,2018年新增固定资产3856810.00元,新增无形资产3946950.00元,固定资产37314223.23元中房屋1200元(防盗门),占0.03%;通用设备36949101.23元,占99.01%;图书196000元,占0.52%;专用设备96270元,占0.25%;家具用具71652元,占0.19%。

通用设备主要为网络硬件等设备。

年末资产账面总额为67781919.60元,主要是家具用具等固定资产盘盈1525.00元。

无形资产3946950.00元属于网络软件,2018年新增的。

2018年末总资产67780394.60元,比上年度增长了27.27%,其中固定资产增长7.25%、无形资产增长7.41%、流动资产增长12.61%。

没有国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

总体来说,加强了电子政务项目的统一规划、计划,规范了电子政务项目管理,降低了电子政务建设和运行成本。

五、部门整体支出绩效情况2018年在区委、区政府的正确领导和高度重视下,根据《智慧雨花总体规划》、《智慧雨花三年行动计划》,统筹全区新型智慧城市建设,通过打造“一中心四平台”,积极推进“智慧雨花”建设。

主要体现为以下几个方面:1、打造智慧城市运营中心。

完成了装修改造、硬件集成和软件平台建设,并已上线试运行。

在数据对接方面,汇集了公安、交通、教育、城建、水利等部门视频资源近9000路,对接了12345市民服务热线、区长信箱、“互联网+政务服务”、智慧城管等政务信息系统13个。

同时,建立了包含人口、法人等主题库的政务数据中心和今日雨花、智慧政务、智慧管理、智慧产业、智慧民生等专题分析的智慧应用模块,打造了智慧雨花运行管理中心平台体系。

2、打造智慧协同办公平台。

在全区46个部门单位、7个市垂管部门、10个建设指挥部(议事协调机构)、13个街道(镇)部署无纸化办公系统,实现了全区跨层级、跨部门之间的协同办公。

3、打造智慧政务审批平台。

按照省、市整体部署,完成了全区13个街道(镇)、152个社区、村(筹委会)工作人员的系统操作培训,2018年11月2日全市率先启动“最多跑一次”区、街镇、社区三级系统平台同步上线。

4、打造智慧数据共享平台。

根据省、市要求,2018年对全区39个部门单位的内部政务信息资源进行了全面梳理,编制了雨花区政务信息资源目录体系,实现数据资产清晰化、动态化、常态化管理。

共整理政务信息资源2236个,信息项33894项。

5、打造智慧政府门户平台。

引入国内领先的平台技术,将区政府网站打造成集约共享、智能一体化的新型智慧型政府网站。

在第十七届(2018)中国政府网站绩效评估中,雨花区政府网站在全国区县政府网站中排名第28位;在长沙市2018年度政府网站绩效评估中,雨花区政府网站排名第一,雨花区人民政府被评为政府网站管理优秀单位;“政民互动”栏目获“2018年政府网站政民互动精品栏目奖”,“党建引领·便捷生活”微信公众号获“2018年政府网站政务微信卓越奖”。

同时依托“幸福雨花·便捷生活”微信公众号,率先在全市推出雨花区15分钟生活圈电子地图。

六、存在的主要问题1、本单位负责了全区的电子信息化工作,有非常庞大的无形资产需要管理,涉及到各类软件、大量硬件,因此在资产管理这块,仍面临巨大挑战,需要在这块投入更多的人力和精力。

2、预算绩效管理工作有待加强,绩效自评工作未按照要求及时开展,自评报告质量有待进一步提高。

七、政策建议和改进措施1、进一步加强部门项目预算编制及执行管理,提高项目资金使用效益。

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