2017年一般公共预算三公经费支出表及安排情况说明

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三公经费预算说明

三公经费预算说明

“三公”经费预算说明
一、“三公”经费汇总单位范围
昌平区政协为全额拨款的正局级行政机关。

我单位属独立编制,独立核算机构数为1,内设机构为一办一室六委,行政编制29人,工勤编制9人。

2013年度成立了政协新闻宣传信息中心,编制4人,实有4人。

二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算数42.64万元,比上年“三公”经费财政拨款年初预算42.74万元减少0.1万元。

其中:
1、因公出国(境)费用。

2015年和2016年未做年初预算。

2、公务接待费。

2016年“公务接待费”财政拨款预算数0.64万元,比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.74万元减少0.1万元。

主要原因是人员发生变化,按配额比例调整后减少。

3、公务用车购置及运行维护费。

2016年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数42万元,
比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算42万元增加0万元。

主要原因是车辆增减无变化。

2017年度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明

2017年度部门决算及相关情况说明单位名称(公章):齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人:李想填报人:李永艳联系电话: 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责(一)、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作,开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作;(二)、监督检查电子游戏经营场所;(三)、监督检查音像制品的经营活动;(四)、监督检查书报刊经营活动;(五)、监督检查互联网上网服务经营活动;(六)、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查;(七)、体育市场的管理,体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查,对违法经营活动进行行政处罚。

(八)承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设机构情况根据上述职责,龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。

三、人员情况2017年末,预算单位核定编制11人。

年末实有11人(其中:副科级1人,科级及以下10人),退休2人。

奉新县信访局2017年部门预算

奉新县信访局2017年部门预算

奉新县信访局2017年部门预算目录第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分奉新县信访局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分奉新县信访局2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释奉新县信访局2017年部门预算情况说明第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责1、受理人民群众到县委、县政府的来信来访,为信访群众排忧解难,满足群众的正当要求。

2、承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。

3、承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案件具体服务工作。

4、做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。

5、协助县政府做好县长信箱与县长热线电话工作。

6、向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。

7、负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。

8、做好信访信息工作,定期与不定期进行信访分析,从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

9、做好信访宣传调研工作,积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法,组织专题调研和综合调研,为领导决策提供有价值的依据。

10、做好信访督查工作,县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实,组织信访工作单项考核检查评比,履行追究地区和单位领导责任的建议权。

11、随时掌握信访动态,及时缓解、消化社会矛盾,理顺群众情绪,促进人民内部团结,为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。

12、从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题,帮助信访群众实施民主监督。

二、部门基本情况县信访局共有预算单位1个,包括局本级。

三公经费支出情况表

三公经费支出情况表
三、公车购置及运行维护费
48,911.00
48,911.00
46,583.60
46,583.60
2327.40
2327.40
95.24
95.24
(一)、公务用车购置费
0.00
0.00
0.00
0.00
#Error
#Error
(二)、公务用车运行维护费
48,911.00
48,911.00
46,583.60
56604.00
57432.60
57432.60
828.60
828.60
101.46
101.46
一、因公出国(境)费
0.00
0.00
0.00
0.00
#Error
#Error
二、公务接待费
7,693.00
7,693.00
10,849.00
10,849.00
3156.00
3156.00
141.02
141.02
“三公经费”支出情况表
单位名称:[2007]琼海市畜牧兽医局 2018年12月 金额单位:元
“三公经费”开支明细
上年全年数
本年期末累计数
上下年对比增减数
占上年的比值%
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计பைடு நூலகம்
其中:公共财政预算资金支出
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计
56604.00
46,583.60
2327.40
2327.40
95.24
95.24
制表:吴春晓
编制说明:上年数据为全年累计数,需会计人员手工填列:本数据为期末累积数,已统一进行公式定义。对比数值如为红色(负数)表示预警,说明本年支出已超过上年全年数。

三公经费支出情况说明

三公经费支出情况说明

三公经费支出情况说明篇一:团三小三公经费情况说明团三小“三公”经费情况说明1、2022年下达我单位的预算批复中“三公”经费零元,其中公务用车购置和运行费零元,公务接待费零元,因公出国支出零元。

“三公”经费较上年增加(减少)的原因为:无。

其中公务用车购置费和运行费细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2、2022年下达我单位的决算批复中“三公”经费零元,其中公务用车购置和运行费零元,公务接待费零元,因公出国支出零元。

较上年增加(减少)的原因为:无。

其中公务用车购置费和运行费细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,公务用车购置零辆,保有量零辆,因公出国(境)团组数零个,因公出国(境)人数零人。

国内公务接待的批次零批、零人。

昆区团三小 2022年11月9日篇二:2022年度部门决算情况说明2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计961.17万元,其中:财政拨款收入961.17万元。

2022年度支出总计925.33万元,其中:一般公共服务支出925.33 万元,年末结转和结余35.84万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款支出决算为805.4万元,具体情况如下:1.一般公共服务(类)财政事务(款)支出805.4万元,主要用于人员工资及日常公用。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2022年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

2022年度,“三公”经费财政拨款支出决算为29.47万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算25.9万元,公务接待费决算3.57万元。

2022年三公经费决算减少的主要原因是:严格贯彻中央八项规定,减少了不必要的开支。

成都成华区教育局

成都成华区教育局

2017年成都市成华区教育局部门预算- 1 -目录第一部分成都市成华区教育局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市成华区教育局2017年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表- 2 -第一部分成都市成华区教育局概况- 3 -成华区教育局2017年部门预算说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能1、贯彻执行国家、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律、法规、规章;拟订全区城乡教育事业发展规划并组织实施。

2、负责全区教育教学改革工作,全面实施素质教育,促进义务教育均衡发展和教育公平;指导全区教育理论研究、教育科研和教研工作。

3、承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理的责任;组织实施全区中小学的招生工作;负责制定学校的校点- 4 -布局规划;负责全区民办教育的监督管理;组织对口教育援助工作。

4、负责制定全区教育督导工作制度、计划、实施意见和督导评估方案;负责全区各级各类中小学校(含幼儿园)、中等职业学校的教育督导、检查和评估;负责对区人民政府有关部门及派出机构教育工作进行监督和评估。

5、主管全区教师工作,负责全区中小学校(幼儿园)教师队伍和管理人员队伍建设;实施教师继续教育和培训工作;负责中、小学、职业高中学校和幼儿园等教师资格认定和专业技术职务资格评审等有关工作,指导学校人事聘用工作和学校管理体制改革。

6、负责教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全区教育经费的筹措和使用情况;负责治理全区中小学校(含幼儿园)乱收费工作。

7、负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作;负责全区教育系统的行风建设。

吉安市总工会2017年部门预算编制说明

吉安市总工会2017年部门预算编制说明

吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,吉安市总工会的工作职责主要有:(一)组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,行使民主权利,贯彻落实上级工会的决议、决定。

根据基层工作和下级工会的要求,与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。

(二)对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。

参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定,关心职工生活,帮助职工解决困难,依法维护职工的合法权利和经济利益,全心全意为职工服务。

(三)指导全市各级工会加强自身建设和改革。

配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备,换届选举和审查审批工作,做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作,抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作,加强工会干部队伍建设,制定工会干部培训规划,负责全市工会干部的培训工作。

(四)引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中,积极参与和推动企业的各项改革,参与协调企业劳动关系,处理劳资矛盾,维护职工队伍和社会的政治稳定,促进全市经济建设和各项事业的发展。

(五)动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设,努力完成各项生产和工作任务,组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展合理化建议、技术革新和技术协作活动,做好经济技术创新工作,做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作,参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

2017年部门预算信息公开情况说明

2017年部门预算信息公开情况说明

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况(一)主要职责:大兴安岭地区行署公安局系属行政单位,财政全额拨款,实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

(二)内设机构根据上述主要职责,大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门,综合管理机构下设政治部等若干职能处(科)室。

(三)部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人,实有在职人数237人其中:工人8人、退养12人,离休1人,退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况(相关表格单独在网站公开)一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元,主要包括:办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修(护)费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元,2016年财政拨款收支预算3036.44万元,同比增长13.56%。

收入预算中:一般公共预算拨款3447.99万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:公共安全支出2098.92万元,社会保障和就业支出506.73万元,医疗卫生支出173.2万元,住房保障支出509.14万元,项目80万元。

三公经费情况说明

三公经费情况说明

三公经费情况说明三公经费情况说明三公经费情况说明按照上级文件精神,我局对本年度的因公出国(境)、费公务用车费、公务接待费进行了自查。

现将具体情况汇报如下:一、加强组织领导为进一步搞好"三公"工作,我局成立了以局长李XX同志为组长、局领导班子成员刘X同志为副组长的"三公"经费专项检查工作领导小组。

我局通过制定和完善了《公务接待管理制度》和《公务用车管理制度》等各项规章制度,并严格按照制度执行,进一步确保了"三公"各项要求落到实处。

二、"三公"经费自查情况1、因公出国(境)经费2017我局因公出国(境)经费年初预算数为0.2017年我局无因公出国(境)事项,没有超预算、无预算安排出国(境)的行为,没有接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为。

2、公务用车购置和运行维护费用截止2017年11月底,我局公务用车费为XXXXX元。

我局严格执行《公务用车管理制度》,在公务用车的用油、维修、保险等方面严格执行政府采购程序。

经查,我局公务用车现有1辆,不存在超编制、超标准配备公车或豪华装饰公务用车的行为;不存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的行为;不存在在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等行为;不存在违规接受企业事业单位、个人捐赠车辆及公车入私户的行为。

3、公务接待费用截止2017年11月底,我局公务接待费用为XXXXXX元。

我局公务接待工作已实行制度化、公开化。

在公务接待管理工作中,按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况,我局不存在向下属单位转移、摊派支付"三公"经费现象。

我局将以此次专项检查工作为契机,进一步加强"三公"经费的管控工作,并强化制度建设,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制,努力提高我局的财务管理水平和资金使用效益。

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位,现人员编制5人,设局长1人,副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括:年末机构实有人数为5人,其中,在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件)第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算:2017年收入预算总额为33.38万元,全部为公共财政拨款。

支出预算:2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出:工资福利支出30.38万元;商品和服务支出0.96万元;对个人和家庭的补助2.04万元,其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车购置费,无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

三公经费情况汇报

三公经费情况汇报

三公经费情况汇报尊敬的领导:我根据工作要求,对我单位的三公经费情况进行了详细梳理,并做了以下汇报。

我单位的三公经费分为公务接待费、公务用车费和公务差旅费三部分。

公务接待费主要用于开展来访接待、工作会议和庆祝活动等;公务用车费主要用于维护单位所拥有的公务用车、燃料费用以及必要的维修保养费用;公务差旅费主要用于单位工作人员因公出差所产生的交通、食宿和其他相关费用等。

在公务接待费方面,我单位在过去一年内共计花费了50万元。

这些费用主要用于接待来访的领导和嘉宾,以及组织各类工作会议和庆祝活动。

我们在使用公务接待费时,始终坚持“简朴、节俭、务实”的原则,严格按照规定的标准和程序办理,确保每一分钱都用在刀刃上。

同时,我们也注重公务接待费的监督和审计,确保经费使用合规合法。

公务用车费方面,我单位在过去一年内共计花费了80万元。

这些费用主要用于维护单位所拥有的公务用车,包括车辆的燃料、保险、年检和维修保养等费用。

为了合理控制公务用车费,我们制定了严格的用车管理制度,包括车辆使用计划的审批、车辆行驶里程的核对、燃料使用记录的查验等。

同时,我们也积极推动绿色出行,鼓励单位工作人员尽量选择公共交通工具或步行,减少对公务用车的依赖。

公务差旅费方面,我单位在过去一年内共计花费了120万元。

这些费用主要用于单位工作人员因公出差所产生的交通、食宿和其他相关费用。

我们在公务差旅费的管理上严格执行制度,确保出差事项真实合理,费用使用规范。

我们还尽量选择经济舱、经济宾馆和公共交通工具,以降低出差费用。

综上所述,我单位的三公经费情况在过去一年内得到了有效的控制和管理。

我们坚持节俭办公、精打细算,合理使用经费,确保公款的安全和有效使用。

同时,我们也将进一步加强三公经费的监督和审计,确保每一笔经费的使用都符合相关规定和要求。

谢谢领导的支持和关注!此致敬礼!XXX日期:。

2017年部门决算

2017年部门决算

2017年部门决算单位公章:金溪县人民政府行政服务中心管理委员会报送日期:2018.11.6单位负责人(签章):黄志财务负责人(签章):龚晨辉经办人(签章):黄芳群行政服务中心部门2017年部门决算目录第一部分行政服务中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分行政服务中心部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分行政服务中心部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.对窗口工作人员进行管理,培训和考核;2.对设立的专业办事大厅和分中心进行业务指导,工作协调及监督管理。

二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:行政服务中心。

本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计143.54万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长15 %;本年收入合计143.54万元,较上年增长15%,主要原因是:窗口人员增加,工作人员工资增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占 0%。

2017年秀英区发改委部门预算

2017年秀英区发改委部门预算

2017年秀英区发改委部门预算目录第一部分(部门)概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分(部门)年部门预算表一、财政拨款收支总表。

二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分(部门)概况一、主要职能按照预算管理有关规定,目前我区部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我委包括部门本级及1家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能(一)贯彻执行党和国家及省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律、法规和规章;依法拟订并组织实施本区国民经济和社会发展的规划和计划。

(二)负责协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标,提出运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(三)研究分析全区经济形势和发展情况,提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及进行宏观经济的预测、预警;研究涉及本区经济安全的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;协调解决经济运行中的重大问题。

(四)负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,落实城市功能分布、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全区经济结构合理调整和城乡经济协调发展。

(五)负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况,进行全区宏观经济的预测、监测,提供经济信息咨询服务,保证规划、计划的实施。

(六)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与编制并组织实施全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、社保、就业等社会事业发展规划,推进社会事业建设;促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

三公经费支出情况说明

三公经费支出情况说明

三一文库()〔三公经费支出情况说明〕*篇一:三公经费自查报告三公经费自查报告三公经费自查报告(一)根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求,我局对20**年至20**年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查。

现将具体情况汇报如下:一、提高思想认识,加强组织领导为进一步搞好“三公”工作,我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组,今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度,严格实行会审联签制度,从制度对全局支持进行规范,确保“三公”各项要求落到实处。

二、强化工作落实,严控“三公”经费1、会议及公务接待费用我局20**年会议及接待费用预算为7.2万元,20**年会议及接待费用预算为6.24万元。

我局20**年会议及接待费用为40.5万元,20**年会议及接待费用为53.5万元,20**年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。

我局对公务接待费用实行会审联签制度。

接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示,由办公室统一安排,报销时必须由经办人员、会审联签小组会签,经分管领导审批后,财务股核报。

经调查,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,支出偏高的原因:按上级要求,我局开展了多次公路专项整治行动,上级检查多,部门联系公务接待较多;路政巡查加班餐费等共同导致。

2、外出学习培训参观考察情况20**年外出学习培训11次共96人花费49011元,20**年外出学习培训14次共36人花费21361元,20**年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。

除20**年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外,其余都为参加省、市组织的学习培训,无国(境)外学习事项,且呈逐年递减趋势。

3、公务用车购置和运行费用我局20**年车辆购置及运行费用预算为6万元,20**年车辆购置及运行费用预算为3万元。

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知文章属性•【制定机关】贵州省住房和城乡建设厅•【公布日期】2017.02.13•【字号】•【施行日期】2017.02.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知目录第一部分贵州省住房和城乡建设厅概况一、主要职能二、单位构成及人员情况第二部分贵州省住房和城乡建设厅2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况二、收入总体情况三、支出总体情况四、财政拨款收支预算总体情况五、一般公共预算支出情况六、一般公共预算基本支出情况七、一般公共预算“三公”经费支出情况八、政府性基金预算支出情况第三部分其他重要事项说明一、贵州省住房和城乡建设厅概况(一)主要职能承担城镇低收入家庭住房保障和棚户区改造工作;推进住房制度改革;规范住房和城乡建设管理秩序;编制和实施城乡规划,拟定全省城乡规划和推进城镇化进程的政策和规章制度;建立科学的工程建设标准体系;规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;负责全省建筑行业监督管理;承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;指导城镇建设管理;规范和指导村镇规划、建设;推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排;负责住房公积金监督管理工作等。

(二)单位构成及人员情况1.单位构成。

本部门包含行政主管部门1个,独立核算的二级单位7个。

其中,独立核算单位具体情况如下表:2.人员情况。

2016年年末编制总数408人。

其中:行政编制99人、工勤编制13人、事业编制296人。

2016年末在职实有人数320人,其中:行政编制实有人员91人、工勤编制实有人员11人、事业编制实有人员(含参公管理人员)218人。

2016年末离休人员11人、退休人员180人。

二、贵州省住房和城乡建设厅2017年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况1.收支总表(见附表1)2.2017年收支总体情况说明我厅2017年收入预算总额为115840.26万元。

【管理】扬州市市政设施管理处2017年度

【管理】扬州市市政设施管理处2017年度

【关键字】管理扬州市市政设施管理处2017年度市级部门预算公开第一部分部门概况一、市编办确定的单位工作职责:扬州市市政设施管理处作为市政设施监督管理、行业指导机构,主要从事市政根底管理工作,其主要职责有:一是贯彻执行国家、省、市行业政策、规范、标准,负责制定市区市政设施养护标准和考核办法;二是负责市政根底设施运行管理,编制市直市政设施养护计划及经费预算,并组织实施;三是负责对市直市政根底设施养护维修工作进行督查、考核与验收;四是负责对各区市政根底设施管理工作进行指导、协调、督查和考核;五是负责市直城市道路、桥梁挖掘现场查勘、初审工作;六是负责市直道路养护维修信息管理工作,建立健全城市道路养护维修档案;七是承担组织市直市政根底设施抢险救灾任务。

二、2017年部门主要工作任务及目标:1、完成润扬北路下穿通道大修工程、文昌西路(站南路—真州路)积水整治等重点工程项目;开工建设真州路与文昌路交叉口立体化改造工程。

2、完成城市主干道及配套设施养护维修工程;做好主城区域市管道路交安设施完善工程。

3、根据污水管网“四统一”要求,抓好市管道路污水管网整治工程。

4、开展市级管养城市主干道市政根底设施巡查考核、定期检测和养护维修计划编制,做好城市主干道及配套设施、城市桥梁的检测和日常养护维修的监管工作,确保道路挖掘恢复率100%,市政设施完好率85%以上。

5、督促指导相关区做好“不淹不涝”城市建设工作。

6、组织做好市级管养城市主干道市政根底设施突发事件应急处置工作。

7、进一步落实质量管理和安全生产责任制,确保全年无重大质量安全责任事故,工程合格率100%。

积极开展“创优”活动,争创优质精品工程。

8、及时做好人大代表建议、政协委员提案答复工作,确保见面答复率100%、满意率100%。

及时做好“书记信箱”“寄语市长”“12345市长热线”、城建110和数字化城管等办理答复工作,确保办复率100%。

按照局信访工作考核办法,完成年度信访维稳工作。

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2017年一般公共预算“三公”经费支出表及安排情况说明单位名称:台州市黄岩区财政局(汇总)单位:万元
一、编报口径
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、预算安排情况
按照“总额控制、从严从紧”的原则,严格控制“三公”经费预算规模,从源头上控制“三公”经费规模,“三公”经费预算支出做到有效压缩和控制。

2017年“三公”经费预算安排8.7万元,同比下降57.35 %。

其中因公出国(境)费支出预算0 万元,与去年持平;公务招待费支出预算6.2万元,同比上升3.33 %,主要是会计核算中心去年接待费为0元,今年为0.2万元,其他各单位与去年持平;公务用车运行费支出预算2.5万元,同比下降82.64 %。

2017年一般公共预算“三公”经费支出表及安排情况说明单位名称:台州市黄岩区财政局本级单位:万元
一、编报口径
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、预算安排情况
按照“总额控制、从严从紧”的原则,严格控制“三公”经费预算规模,从源头上控制“三公”经费规模,“三公”经费预算支出做到有效压缩和控制。

2017年“三公”经费预算安排7.5万元,同比下降55.62 %。

其中因公出国(境)费支出预算0万元,与去年持平;公务招待费支出预算 5 万元,与去年持平;公务用车运行费支出预算2.5 万元,同比下降78.99 %。

2017年一般公共预算“三公”经费支出表及安排情况说明单位名称:区财政项目预算审核中心单位:万元
一、编报口径
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、预算安排情况
按照“总额控制、从严从紧”的原则,严格控制“三公”经费预算规模,从源头上控制“三公”经费规模,“三公”经费预算支出做到有效压缩和控制。

2017年“三公”经费预算安排1万元,同比下降71.43%。

其中因公出国(境)费支出预算0 万元,与去年持平;公
务招待费支出预算1万元,同比下降0 %;公务用车运行费支出预算0万元,同比下降100 %。

2017年一般公共预算“三公”经费支出表及安排情况说明单位名称:黄岩会计核算中心单位:万元
一、编报口径
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用
车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、预算安排情况
按照“总额控制、从严从紧”的原则,严格控制“三公”经费预算规模,从源头上控制“三公”经费规模,“三公”经费预算支出做到有效压缩和控制。

2017年“三公”经费预算安排0.2万元。

其中因公出国(境)费支出预算0万元,与去年持平;公务招待费支出预算0.2万元;公务用车运行费支出预算0万元。

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