内审检查表-SA8000:2014

合集下载

最新SA8000:2014管理评审一整套资料

最新SA8000:2014管理评审一整套资料

XXXX科技有限公司管理评审资料2018年12月25日-26日SA8000体系管理评审会议报告(SA8000-2014)●评审情况概述:评审会议由公司厂长XXX主持,会议采用先由各相关职能部门责任人逐一发言、随后再逐一讨论的方式进行,最后形成以下会议资料。

一、资源配置:1.公司领导从财力物力上提供了配套资源,使得体系持续改进,不断完善。

2.公司分生产区与生活区。

生产区共有x幢厂房,建筑面积约xxxx平方米,生产设备及相关安全配套设施齐全,如有X条贴片线、X条测试线;场地宽敞,区域划分清晰,功能齐全;生活区共有建筑面积XXXX平方米,设有员工食堂与宿舍,以及蓝球场、卡拉OK厅、读书馆、咖啡厅等相关康乐设施,完全能满足公司生产、员工生活需求。

3.生产车间与员工宿舍经过建筑、消防验收,符合国家相关标准(见相关验收文件);4.在人员方面,虽然公司面临着国内所有劳动密集型企业的境遇,人力资源短缺,目前公司XXX多人,但是,这些员工均是公司自招员工,均经过长期的培训,已有较强的独立操作能力与安全自我防范意识。

5.公司的组织架构与部门分布请见“组织架构图”。

二、其它体系及客户验厂情况概述:从XXXX年XX月份,本公司进行ISO9001\14001各种体系认证和客户XXX、XXXX等知名客户进行社会责任验厂X次,均没有发现严重或重大不符合项。

一些小的一般性的问题随之全部改进。

四、内部审核情况:公司共X个部门,内审共发现有X个不符合项。

可见公司对员工的健康安全方面有待于进一步加强监管力度。

本次内审X个部门中有X个部门没发现不符合项审体系经过内审,发现问题,改进问题,体得到了持续改进与进一步完善。

五、社会责任目标的现实:▲社会责任目标均有达标(具体请看‘社会责任目标统计’)。

1、童工误用率为0(达标)2、未成年工使用人数全年为0,其体检率为0(达标);3、法定满勤工人正班工资100%≧当地政府部门的最低工资标准XXXX元/月(以XX年12月22/23日两天的物价,进行相关的BNW的调查与计算,本地基本生活保障工资XXXX元,低地XXXX/月);(达标)4、a.意外事故17年1月至12月共2起,少于目标值8起;(达标)b.共有3人次受伤,少于目标值8人次。

SA8000-2014内部审核检查表(SA8000内审记录)

SA8000-2014内部审核检查表(SA8000内审记录)
9.10.2
如果组织接收、处理或经营任何出自家庭工人的供应商、分包商的产品或服务,组织应采取有效的措施保证这些家庭工享有依本标准规定向组织的其他工人提供实质上相等的保护程序的保护。
4.自由结社和集体谈判
4.1
所有员工应有权利组建、参加和组织自己所选择的工会,并代表他们自己和组织进行集体谈判。组织应尊重这项权利,并应有效地知会员工可以自由加入其所选择组织,以及这样做不会对其有任何不良后果或受到组织的报复。组织应不以任何方式干涉该类工人组织或集体谈判的建立,运作或管理。
4.2
在自由结社和集体谈判权受到法律限制的情况下,组织应允许工人自由选举自己的代表
a 本标准的要求向供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商的高级领导进行沟通
b 由供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商评估其不符合的重大风险;
c 采取合理的努力措施以确保这些重大风险是被供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商适当充分解决;
d 建立监控活动并跟进供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商的绩效行为以确保这些重大风险被有效处理;
7.2
员工每连续工作六天至少须有一天休息,不过只有在以下两种情况下同时发生才允许有例外:
a 国家法律允许加班时间超过该规定;
b 存在一个有效力的自由协商的集体谈判协议允许工作时间平均,并包括足够的休息时间
7.3
所有加班必须是资源性质,并且每周加班时间不得超过12小时,也不可经常这样要求加班
7.4
如公司与代表众多所属员工的工人组织通过自由谈判达成集体协商协议,公司可以根据协议要求工人加班以满足短期业务的需要。任何此类协议应符合本条款的各项规定。
9.6.3
组织不应惩罚、解雇或其他方法,歧视提供SA8000符合信息或在工作场所投诉员工或利益相关方。

SA8000-2014标准审核要求

SA8000-2014标准审核要求
SA8000:2014标准审核要求
条款
1.1
SA8000:2014标准要求
组织不应使用或支持使用符合SA定义的童工。
不符合表现形式/最低期望的绩效指标
儿童不可以参加工作,即使轻体力劳动
审核的证据
可能的解决的方案
1.2 1.童工 1.3
1.年龄文件、出生证明、 护照 2.面谈 3.公司政策及程序 4.工资及工时记录 公司可以聘用未成年工,但如果法规要求未成年工必须接受义务教 可以雇佣未成年工,但必须是在其义务教育之外的时间; 5.公司针对童工和未成年 育,他们只可以在上课时间以外的时间工作,在任何情况下未成年工 (未成年工不可以工作超8H,不可以在晚上工作;甚至休 工的生产计划安排 的上课,工作和交通的累计时间不能超过每天十个小时,并且未成年 息日加班,也会被开不符合,因为参照受义务教育的未成 6.工作场所现场观察,工 工也不可以上晚班或是夜班。 年工,他们休息日是不上课的) 人举止 组织应建立、记录、保持旨在拯救童工的书面政策和程序,并将其向 1.必须有书面的关于童工拯救措施; 员工及利益相关方有效传达。组织应该给这些儿童提供足够的经济和 2.必须提供合理的经济和其他支持使儿童上学; 其他支持以使其接受学校教育直到超过定义的儿童年龄。 无论在工作地点内外,组织均不得将儿童或未成年工置于对他们身心 健康安全方面的危险 健康和发展有危险的不安全的环境中。 组织不得使用或支持使用第29号国际劳工组织公约中规定的包括监狱 1.不使用强迫劳工包括债务工、契约工以及监狱工等 劳工在内的强迫或强制劳动,也不可保留员的个人身份证明原件,且 2.不收取押金、不扣押原始证件 不能要求员工在受雇之时交纳“押金” 任何组织或向组织提供的劳工实体都不可以为了强迫员工继续为组织 1.扣押每月工资 工作而扣留这些员工的任何工资、福利、财产或文件。 2.拒绝支付法定的离职费用

2020年SA8000-2014内审记录【SA8000内审报告内审计划内审检查表】

2020年SA8000-2014内审记录【SA8000内审报告内审计划内审检查表】

2020年SA8000-2014内审记录【SA8000内审报告内审计划内审检查表】1.内审总结报告2.内部审和计划3.内审检查表4.内部稽核纠正措施通知单5.内审首末次会议签到表6.员工访谈记录表SA8000:2014内部审核总结报告一、概要根据SA8000:2014标准的运作要求,以及公司SA8000:2014程序文件规定,为了确保体系运作的有效性、持续性,公司按内部审核计划在2020年4月07日-4月9日进行了SA8000:2014的内部审核,审核过程严谨,计划执行良好,审核员工作认真负责,各部门均给予积极的配合与支持。

二、目的通过审核,发现公司SA8000:2014体系运行的不足之处,并积极的给予改善,以确保公司体系运作符合SA8000:2014标准的要求,符合国际、国家相关法律、法规条文之要求;确保企业所有运营符合社会责任要求。

三、审核范围审核范围东莞XX电子有限公司的所有部门以及所有员工。

四、审核依据审核依据SA8000:2014标准、相关法律法规的条款、公司SA8000:2014社会责任管理手册及其它体系文件要求。

五、内审员宋xx(审核组长)、吴xx、王xx六、审核内容审核内容详见本次内审检查表,评估结果分为A(合格)、B (观察项)、C(一般不符合项)、D(严重不符合项)6.1审核发现本次审核共发现观察项1项,一般不符合项1项,共发出CPAR2份,详细情况参阅下表:备注:审核问题发现中监控弱点分3个等级,详情如下:严重不符合项(D):即”执行的项目明显不符合SA8000:2014标准要求,未执行或不符合程序或手册中的明定事项,多个不符合项集中在某一个环节或要素;一般不符合项(C):即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合项目”;观察项(B):即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合项目”,但对体系运行影响轻微,或提出的建议。

6.2问题发现点详述:七、整体评估经过内部审核员对公司SA8000:2014体系运作情况的审核,发现公司体系运行正常,基本符合SA8000:2014标准条文以及相关法。

SA8000_2014标准 中文

SA8000_2014标准 中文

SA8000® 标准SA8000® 标准是为世界各地的工厂和组织制定的首个社会责任认证标准。

它是一个适用于全球任何行业的整体性框架,旨在帮助获得认证的组织彰显其在公平对待员工方面所做的努力。

SA8000 衡量组织在工作场所社会责任八个重要方面的社会表现,同时配合使用管理体系体系要素来推进本标准在各方面的持续改进提升。

本标准做法严格,确保在不影响商业利益的前提下让供应链达到最高标准的社会责任要求,因此备受各品牌及行业领军企业好评。

本标准体现了《世界人权宣言》及《国际组织劳工 (ILO) 宪章》中的劳工标准。

同时本标准尊重、补充并支持世界各国的国家劳动法,目前已帮助两百多万名劳工获得符合道德规范的工作条件。

SAI 提供了一系列丰富资源来帮助各个组织保持并不断提升其社会表现,包括能力建设、利益相关者参与、买方-供应商协作,以及开发各种工具以确保持续改进。

SA8000® 标准要素1.童工2.强迫性或强制性劳动3.健康与安全4.组织工会的自由和集体谈判的权利5.歧视6.惩戒性措施7.工作时间8.薪酬福利9.管理体系预期成果获得 SA8000 认证即表示该组织连续三年遵守 SA8000® 标准。

SA8000 认可认证提供了一种持续可靠的保证,担保某家组织能够达到社会表现预期,同时也在不断改善其管理体系,以解决和预防各种社会风险和劳动风险。

作为一项自愿性标准,SA8000 的核心是各家组织能够积极主动地做出良好表现,同时不断监督和完善各自的社会控制能力。

由于接受授权的第三方认证机构的独立监督,进一步证明该组织当前运营管理高效有序。

获得 SA8000 认证的组织有以下特点:∙全方位的管理体系,确保始终遵守本标准∙员工参与和对话∙企业内部跨职能协作∙供应链紧密合作尽管认可的认证可以通过连续三年监督某家组织来评估其表现并推动其供应链完善,是一款非常有价值的工具,但务必认识到没有任何规范或监督体系可以提供绝对保证,或者可以独立带来积极改变。

2017年SA8000-2014社会责任内审及管理评审文件汇编21页

2017年SA8000-2014社会责任内审及管理评审文件汇编21页

2017年SA8000-2014社会责任内审及管理评审文件汇编21

2017年
SA8000:2014社会责任内审管理评审文件汇编
目录
1.内审方案
2.内审计划
3.内审检查表
4.首末次会议签到表
5.不符合项报告
6.内审报告
7.管理评审计划
8.管理评审报告
9.管理评审会议记录
此文档原创为word文档,PDF及其他格式都是盗版。

2017年度SA8000社会责任内部管理体系审核方案
1.审核目的:验证社会责任管理体系是否符合SA8000:2014标准要求,是否得到有效地运行。

2.审核范围:SA8000:2014标准要求的相关活动和职能部门.
3.审核准则:1、SA8000:2014标准要求;2、社会责任管理手册,记录表格;3、适用法
律法规及行业标准的要求; 4、员工及相关方的要求
4.审核计划:
图例说明:
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制:审核:批准:
日期日期:日期:
表格编号:SA-HE-005 A/0
SA8000社会责任内部审核计划
表格编号:SA-HR-006 A/0 SA8000:2014内部审核检查表
表格编号:SA-HR-008 A/0 内审首次/末次会议签到表
表格编号:SA-HR-008 A/0 不符合项报告
表格编号:SA-HR-009 A/0 SA8000社会责任内部审核报告
表格编号:SA-HR-010 A/0 2017年度管理评审计划
表格编号:SA-HR-011 A/0。

SA8000-2014社会责任内部审核总结报告SA8000内审报告

SA8000-2014社会责任内部审核总结报告SA8000内审报告

SA8000-2014社会责任内部审核总结报告SA8000内审报告一、概要根据SA8000:2014标准的运作要求,以及公司SA8000:2014程序文件规定,为了确保体系运作的有效性、持续性,公司按内部审核计划在2016年5月16日至17日进行了SA8000:2014的内部审核,审核过程严谨,计划执行良好,审核员工作认真负责,各部门均给予积极的配合与支持。

二、目的通过审核,发现公司SA8000:2014体系运行的不足之处,并积极的给予改善,以确保公司体系运作符合SA8000:2014标准的要求,符合国际、国家相关法律、法规条文之要求;确保企业所有运营符合社会责任要求。

三、审核范围审核范围东莞市生奇电子有限公司的所有部门以及所有员工。

四、审核依据审核依据SA8000:2014标准、相关法律法规的条款、公司SA8000:2014社会责任管理手册及其它体系文件要求。

五、内审员A(审核组长)、B、C六、审核内容审核内容详见本次内审检查表,评估结果分为A(合格)、B(观察项)、C(一般不符合项)、D(严重不符合项)6.1审核发现本次审核共发现观察项1项,一般不符合项1项,共发出CPAR 2份,详细情况参阅下表:备注:审核问题发现中监控弱点分3个等级,详情如下:严重不符合项(D):即”执行的项目明显不符合SA8000:2014标准要求,未执行或不符合程序或手册中的明定事项,多个不符合项集中在某一个环节或要素;一般不符合项(C):即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合项目”;观察项(B):即”因执行不彻底或偶发之疏忽所造成的不符合项目”,但对体系运行影响轻微,或提出的建议。

SA8000:2014内审报告6.2问题发现点详述:Page 3 of 4。

SA8000-2014社会责任管理体系审核清单

SA8000-2014社会责任管理体系审核清单
-Periodical Training (SA Policy, Social System Knowledge, Health & Safety)定期训练(SA政策,社会制度的知识,健康和安全)
-Resignation Arrangement辞职安排
on Records职工代表选举记录
-Worker Feedback Records / Worker Representative Meeting工人的反馈记录/工人代表大会
-Special Position Permits & Licenses特殊岗位许可证
-Factory related Permit & Relevant Government Document
Factory floor plans厂房平面图
Employee manual员工手册/Factory rules and regulations厂规厂纪
1.Child labor &Young worker童工及未成年工
Child labor prohibition policy禁用童工守则
Recruitment Procedure招募程序
2.5h小時
1200
A
Quick Lunch, Schedule Review and Auditor Meeting午餐,附表审查及会议
1300-1330
A
SA Management Representative管理者代表
Management System Establishment管理制度的建立
-Qualification Certificate of Personal Protection Devices个人防护设备的资质证书

SA8000-2014标准要求SA8000审核证据文件清单文件编写及审核指南

SA8000-2014标准要求SA8000审核证据文件清单文件编写及审核指南
4.确保警铃在食堂、宿舍、车间都能听到,消防警铃的声音不同于其他,
5.当维修时,应该有可替换的系统;
6.所有消防通道须符合法规规定(中国是1.2M),楼梯的扶手不得低于1M
7.用校准过的噪声仪定期测试噪声;
8.危险废弃物要清楚标示、储藏以防止污染;
9.定期体检
10.每100个人一个急救箱,箱内至少要有医用纱布、剪刀、手套和绷带;
2.强迫和强迫劳工
2.1
组织不得使用或支持使用第29号国际劳工组织公约中规定的包括监狱劳工在内的强迫或强制劳动,也不可保留员的个人身份证明原件,且不能要求员工在受雇之时交纳“押金”
1.不使用强迫劳工包括债务工、契约工以及监狱工等
2.不收取押金、不扣押原始证件
1.公司政策,禁止强迫劳动程序
2.管理层手中保留的证件原件
1.除常规要求许可证外,新版认证审核时,多增加一个危废物处理许可证;
2.安全门需由里到外开而不需要任何工具,开度足够,足够的逃生出口,一楼至少两个(如果审核中,一楼的两个逃生出口,其中一个被堵,根据被堵塞的严重情况,可能会被开严重不符合项),窗户不能作为逃生的通道之一;
3.至少一年两次检查消防水泵的状态,能否出水;
3.行动自由
4.工资发放记录
5.劳动合同
6.保安变化,旧版本监狱劳工在指南有提及,但是2014版本已将监狱劳工放入条款里,更明确禁止使用任何形式的监狱劳工
2.2
任何组织或向组织提供的劳工实体都不可以为了强迫员工继续为组织工作而扣留这些员工的任何工资、福利、财产或文件。
没有变化
1.2
组织应建立、记录、保持旨在拯救童工的书面政策和程序,并将其向员工及利益相关方有效传达。组织应该给这些儿童提供足够的经济和其他支持以使其接受学校教育直到超过定义的儿童年龄。

SA8000社会责任管理体系审核检查表及SA8000审核要点

SA8000社会责任管理体系审核检查表及SA8000审核要点

SA8000社会责任管理体系审核检查表及SA8000审核要点SA8000社会责任管理体系审核检查表体系要求1.0童工1.1是否有直接或间接使用或支持童工的证据?-中国法律规定童工年龄为16周岁以下。

-招供记录是否有证明工人年龄的文件?-招供时,是否有效的检查工人的年龄文件?-工人年龄文件是否过期?1.2是否制定拯救童工的程序?并有效的向员工及利益相关方传达?-如果发现使用童工,是否向其提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁?1.3 是否制定拯救童工和未成年工教育程序,并有效地向员工及利益相关方传达?-是否向学龄儿童提供教育支持?童工和未成年工每天交通时间、上课时间和工作时间累计是否超过10 小时1.4公司是否将童工或者未成年工暴露在危险的、不安全的或不卫生的环境中,无论在工作场所内外?-是否根据中国法律规定办理未成年工登记手续,是否安排上岗前及定期体检?-中国法规规定未成年工年龄为超过16 周岁但低于18 周岁。

2.0强迫劳动2.1是否有直接或间接使用或支持使用强迫劳工的证据?-是否所有工人都自愿受雇用工作?-是否使用监狱劳工或士兵?-是否要求交纳押金或扣押工人身份文件?-是否检查工厂所有区域?-下班后,工人是否可以自由离开?-是否采用工作时间锁住工厂,或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑?-工人是否可以根据法规规定自由辞工?-通过检查保安合约、访问保安员,确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的3.0健康与安全3.1工作条件是否安全卫生?是否有足够的通风、照明和温度控制?-是否采取适当的措施防止工伤和意外事故?-是否采取切实可行的措施控制职业危害?-易燃易爆物品是否安全存放?-是否免费提供个人防护用品?机器设备是否有适当的安全装置?-有害物品是否妥善存放和使用?-是否避免工人不必要地暴露在有害的工作环境下?-是否安装足够的灭火器或自动灭火系统?-安全出口是否有清楚的标志?--安全出口是否足够?-厂房结构是否安全并妥善保养?-是否有“三合一”厂房?3.2是否任命一名高层经理负责公司安全卫生,以确保符合标准和法规的要求?3.3是否定期安排安全卫生培训,包括新员工和调职员工,并保存记录?3.4 是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁?-是否建立事故报告、调查和处理程序?-是否保存工伤及事故记录?--是否建立应急反应方案?是否定期演习和测试?-是否有足够受过训练的急救员和急救箱?必要时能否得到紧急医疗救护?3.5是否为工人提供干净的厕所,而且数量足够?-是否为工人提供可饮用的水,并方便饮用?-工人使用厕所和饮水是否受到限制?-若有必要,是否提供卫生的食物存放设施?-饭堂设备及食物是否卫生、干净?3.6如果提供宿舍,宿舍是否干净、安全和卫生?-宿舍面积是否符合当地法规的规定,并满足基本的需要?-男女宿舍是否分开,有效保护工人隐私?-是否提供足够的澡堂或淋浴设备?-是否提供洗衣、晾衣设备?4 .0结社自由和集体谈判权4.1公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的权利?4.2结社自由和集体谈判受到法律限制时,公司是否协助员工通过类似的渠道获得独立和自由结社以及谈判权?-公司是否协助员工选举工人代表,如提供场地、时间和资金方面的支持?-公司是否组建工人自己的组织,如工友会或康乐会?-公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通?4.3工人代表是否受到歧视?-工人代表能否在工作场所与工人接触而不受无理的限制?5.0歧视5.1公司是否因为以下原因之一而存在歧视行为-种族-社会等级-国籍-宗教-残疾-性别-性取向-政治团体-工会会员-年龄-在以下几方面直接或间接从事或支持歧视行为?-招工-工资报酬和福利-培训机会-升职-解职-退休5.2公司是否干预员工为满足种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、政-治团体和工会会员等需求而遵奉的信条和风俗的权利?-公司是否制定政策和程序,以消除可能发生的干预和歧视?5.3公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为,包括姿势、语言及身体接触?-公司是否制订政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫?6惩戒性措施6.1公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫,以及语言侮辱?-公司是否制定惩罚性措施的程序,是否提供申诉途径?-公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?-公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?7.0工作时间7.1每周正常工作时间是否超过48 小时?采用中国法规规定每周工作40 小时。

SA8000社会责任内部审核表

SA8000社会责任内部审核表

社会责任内部审核清单
审核部门: 审核标准: 编制人: 审核日期 检查方法 标准要素 检查内容 是否通用 参考文件 提问
■公司是否因为以下原因之一而存在歧视行为 种族 社会等级 国籍 宗教 残疾 性别 性取向 政治团体 工会会员 年龄 ■在以下几方面直接或间接从事或支持歧视行为? 招工 工资报酬和福利 培训机会 升职 解职 退休 ■公司是否干预员工为满足种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、 性取向、政治团体和工会会员等需求而遵奉的信条和风俗的权利? ■公司是否制定政策和程序,以消除可能发生的干预和歧视? ■公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为,包括姿势、 语言及身体接触? ■公 司是否制订政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫? ■公司是否提供足够的文件、记录和相关证据? ■公司管理层是否了解并尊重法律法规要求? ■公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫,以及语言侮辱? ■公司是否制定惩罚性措施的程序,是否提供申诉途径? ■公司是否提供足够的文件、记录和相关证据? ■公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?
批准人/日期: 审核人: 检查 结果 文件查阅 现场检查 记录 其他
9.1
9.2
9.3 9.4
社会责任内部审核清单
审核部门: 审核标准: 编制人: 审核日期 检查方法 标准要素 检查内容 是否通用 参考文件 提问
规划与实施 ■公司所有员工是否了解并懂得 SA8000标准要求?公司管理层的角色、职 责和权限是否明确? ■是否对新员工和临时工进行培训? ■是否为公司员工进行定期培训? ■是否持续监督并确保体系有效运行? ■公司是否提供足够的文件、记录和相关证据? ■公司是否建立并维持适当的程序,根据供应商履行 SA8000标准的能力来 评估并挑选供应商/分包商和分供商? ■公司是否保存适当供应商/分包商的书面承诺书,对下列问题的承诺? 承诺遵守 SA8000标准全部条款; 根据要求参加公司的监督活动;发现违反标准的不符合项时,主动采取补 救行动; 主动并完整地将其与其他供应商/分包商和分供商的商业关系通报给公司 ■公司是否保存适当的证据显示供应商、分包商和分供商遵守 SA8000标 准? ■是否有效监督家庭工人的工作条件? ■公司是否采取措施建立与工人的沟通渠道?如设立意见箱和咨询电话、 指定负责人员等。 ■是否定期调查并回应员工和利益相关者提出的疑虑,并保存证据? ■是否发生公司员工因提供有关 SA8000的资料而受到歧视、解雇或其他惩 罚性措施? ■公司是否查出存在的不符合项?公司是否对不符合项采取补救措施? ■公司是否提供足够的文件、记录和相关证据? 对外沟通 ■公司是否制定并维持有效的程序,用于与外部利益相关者的定期沟通? ■对外沟通内容是否包括管理评审和运行监督的结果? ■公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?

最新SA8000:2014管理评审一整套资料

最新SA8000:2014管理评审一整套资料

XXXX科技有限公司管理评审资料2018年12月25日-26日SA8000体系管理评审会议报告(SA8000-2014)●评审情况概述:评审会议由公司厂长XXX主持,会议采用先由各相关职能部门责任人逐一发言、随后再逐一讨论的方式进行,最后形成以下会议资料。

一、资源配置:1.公司领导从财力物力上提供了配套资源,使得体系持续改进,不断完善。

2.公司分生产区与生活区。

生产区共有x幢厂房,建筑面积约xxxx平方米,生产设备及相关安全配套设施齐全,如有X条贴片线、X条测试线;场地宽敞,区域划分清晰,功能齐全;生活区共有建筑面积XXXX平方米,设有员工食堂与宿舍,以及蓝球场、卡拉OK厅、读书馆、咖啡厅等相关康乐设施,完全能满足公司生产、员工生活需求。

3.生产车间与员工宿舍经过建筑、消防验收,符合国家相关标准(见相关验收文件);4.在人员方面,虽然公司面临着国内所有劳动密集型企业的境遇,人力资源短缺,目前公司XXX多人,但是,这些员工均是公司自招员工,均经过长期的培训,已有较强的独立操作能力与安全自我防范意识。

5.公司的组织架构与部门分布请见“组织架构图”。

二、其它体系及客户验厂情况概述:从XXXX年XX月份,本公司进行ISO9001\14001各种体系认证和客户XXX、XXXX等知名客户进行社会责任验厂X次,均没有发现严重或重大不符合项。

一些小的一般性的问题随之全部改进。

四、内部审核情况:公司共X个部门,内审共发现有X个不符合项。

可见公司对员工的健康安全方面有待于进一步加强监管力度。

本次内审X个部门中有X个部门没发现不符合项审体系经过内审,发现问题,改进问题,体得到了持续改进与进一步完善。

五、社会责任目标的现实:▲社会责任目标均有达标(具体请看‘社会责任目标统计’)。

1、童工误用率为0(达标)2、未成年工使用人数全年为0,其体检率为0(达标);3、法定满勤工人正班工资100%≧当地政府部门的最低工资标准XXXX元/月(以XX年12月22/23日两天的物价,进行相关的BNW的调查与计算,本地基本生活保障工资XXXX元,低地XXXX/月);(达标)4、a.意外事故17年1月至12月共2起,少于目标值8起;(达标)b.共有3人次受伤,少于目标值8人次。

2014版SA8000社会责任内审检查表(含完整检查内容)

2014版SA8000社会责任内审检查表(含完整检查内容)
符合
9.4.4公司SPT团队是否定期开展SA8000内部审核?
符合
9.4.5内部审核结果是否提交管理层?
符合
9.4.6公司SPT团队是否对内审不符合及日常监督不符合的整改效果进行确认?
符合
9.4.7公司SPT团队是否定期举行会议,以回顾进展和识别进一步加强标准实施的潜在行动?
符合
9.5内部参与和沟通
符合
9.1.9公司是否保持了管理评审结果及其所引发的纠正措施记录?
符合
9.2社会责任绩效团队
审核结果
9.2.1公司是否组建了一个社会绩效团队(SPT)来执行所有SA8000的所有要求?
符合
9.2.2 SPT团队成员中是否有SA8000工人代表?
符合
9.2.3公司管理层是否完全承担实现SA8000标准合规性的责任?
符合
3.19健康安全委员会中是否至少有一名员工代表?
符合
3.20健康安全委员会是否定期召开致力于不断改善工作场所的健康与安全条件的会议?
符合
3.21公司是否保持了EHS会议记录并对整改项目进行了跟踪与效果验证?
符合
3.22 EHS委员会成员是否定期接受有关健康和安全知识的培训?
符合
3.23公司是否定期为员工提供有效的健康和安全培训?
符合
9.3风险识别和评估
审核结果
9.3.1公司SPT团队是否对不符合SA8000标准的实际或潜在项进行定期书面风险评估并确定优先改善项?
符合
9.3.2公司SPT团队是否保持了风险评估结果记录?
符合
9.3.3公司SPT团队是否针对风险评估出来的优先改善项制定了相应的行动计划以解除这些风险?
符合
9.3.4公司SPT团队是否对实施的行动计划进行了效果验证?

SA8000:2014社会责任体系内审检查表格(已填写)模板

SA8000:2014社会责任体系内审检查表格(已填写)模板
V
7.0结社自由
7.1
是否有员工自由选举产生的员工代表
V
7.2
是否有指定管理代表就相关问题与员工代表面对面沟 通
V
7.3
是否有关注并审议员工涉及到有关问题的意见
V
8.0设施
8.1
是否有高层管理代表负责健康、安全、福利以及常规 设施的事宜
V
8.2
是否为员工提供安全的生产环境?
V
8.3
是否有一定数量且经过专门培训的人员负责机器故障 或紧急事件时的保养维修工作?
所有使用危险化学品的场所是否都有紧急洗眼设备
V
10.5
是否禁止身着宽松衣服、配戴饰物或留长发的人员操 作或接近运转中的机器
V
10.6
员工是否接受机器安全防护方面的培训
V
10.7
所有机器是否都安装机械安全防护罩
V
10.8
是否培训员工正确存放、清洁与使用好个人防护装备
V
10.9
是否按规定佩戴使用的个人防护装备类别的标识
V
5.0工作时数
5.1
是否有关工作时间和加班时间的书面政策和/或程序 文件。
V
5.2
每日正常工作时间不多于8小时,周工作时间不得多 于60小时o
V
5.3
每月加班时间是否超过36小时?
X
生产车间一线员工月加 班超过36小时
5.4
是否对每个劳动者的工作时间进行准确而又完整的记 录
V
5.5
员工是否每七日应有一天休息
V
8.4
工作区是否保持通风?
V
8.5
所有工作场所均是否充足照明
V
8.6
电梯,叉车等特种设备是否经过专业认证,相关人员持 有上岗证
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第 1 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第 2 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第 3 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第 4 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第 5 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第 6 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第7 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第8 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×,不适用NA(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第9 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第10 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×,不适用NA(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第11 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第12 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第13 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×,不适用NA(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第14 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第15 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×,不适用NA(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第16 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第17 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第18 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第19 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第20 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第21 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第22 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第23 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第24 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第25 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第26 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第27 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
第28 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第29 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0
注:“符合性判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

第30 页共30 页表单编号:WY-078 版本:1.0。

相关文档
最新文档