工艺纪律检查表
工艺纪律检查表
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工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程,不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作,不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求,不符合的扣除0.2分
检查单位:技术质量部 检查人员:
合计
被检查单位: 检查时间:
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效,不能正确指导生产的,扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时,手续是否齐全,手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况,不能反应真实情况的,每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致,不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内, 假设有n个控制点,则每一项分值为5/n,若有m项不合格,则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内, 不在标准控制范围以内的,每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致,不一致的扣除0.2分
1
工艺纪律检查表
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七
安全
工艺律检查表
受检部门:
序号 项目 检查内容 生产部是否按照技术部工艺进行生产 一 工艺文件 工艺文件是否齐全,是否现行有效 工艺文件是否符合现场加工,是否有指导性 二 工艺操作 作业流程是否清楚,无混乱 原料是否合格,是否定期向供应商索证 是否按要求进行自检,检验方法是否正确 三 过程控制 是否首检,产品是否有明确的检验状态 是否有关键工艺数据记录,是否完整规范 设备是否按规定进行定期维护,是否正确填 写记录 四 设备 设备是否运行正常 计量仪器具显示是否正常,有无定期检定 五 标识 标识使用是否正确,管理是否有效 生产环境,设备,设施是否干净整洁 六 工艺卫生 原料,半成品,摆放在规定区域 通道是否通畅,吸排风装置是否完好 是否穿戴好安全防护用品,是否知道设备安 全操作规程,安全防护设备是否正在使用 防爆装置,消防器材是否完好,是否放在规 定区域 检查结论 检查部门意见 检查人 受检部门确认 负责人 日期 日期 检查记录 良好 一般 较差 备注
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SF/TS216-1否合格 责任人 合格 不合格
备注
发放、更改及时有据,内容正确 、完整、清晰 工艺文件 文件现场摆放及宣传、贯彻、执 行 生产计划下达、更改及时准确, 有据可查 生产计划 生产计划完成反馈,生产记录填 写准确 台账、巡检、维护、保养、报废 设备/工装 记录 定置管理、使用规范 特殊岗位持证上岗,是否有顶岗 、换岗 是否遵循工艺文件、图纸进行操 作 有否私自改变工艺方法、工艺布 置、工艺文件 工艺执行 首检、自检、专检是否完成,记 录填写是否准确、清晰 电焊条是否进行烘干,合金钢焊 前是否预热 物料配送是否及时合理,定置管 理是否到位 着装、文明生产、防护用品穿戴 有动力设备是否有安全保护装置 电线是否整齐、有无裸线 安全管理 设备设施安全、标志整齐清晰, 设备整齐摆放、使用 安全通道是否畅通、无杂物堆放 无呆滞物、杂物、生产垃圾,物 品按照定置放置 生产现场干净整洁、无卫生死角 现场管理 工具摆放整齐,作业完成是否收 集好工装 是否节能降耗、有否有长明灯和 长流水
检查人员
检查时间:
工艺纪律检查表
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9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁,并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行 防护,存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其 责权
5
注:
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间:
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得(操 作、设备操作或检验)
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件,是否有首件检验记 录(如需要)
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人 是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题,下次检 查前必须整改完毕。
检查人:
检查日期:
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工艺纪律检查表序号检查项目标准分检查内容结果被检查人实得分1文件和资料51.工艺文件是否齐全、破损、看不清,是否理解和被执行?52.工艺文件是否符合现场加工,是否有指导性?5 3.作业流程是否清楚?54.生产记录单是否记录规范,正确?2设备和工装51.设备是否按规定进行定期维护,是否正确填写记录?5 2. 工位器具是否按要求配备?5 3.工装夹具是否定期保养?3生产51.是否按要求进行自检,检验方法是否正确?5 2.是否进行了首检?53.出现不合格时的流程是否熟悉,是否会调整程序或夹具?54.操作员工是否按照工艺文件操作,操作是否规范?检查日期:检查人员:记录人:工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》1.车间主任会同检验员,工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次,并将检查情况报制造部,品管部,技术部2.2..在副总的领导下,技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查,按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总,提出处理意见。
1工艺纪律1.1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作,任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
1.2各产品工艺技术文件的变动更改,必须经公司技术部下达的书面修改通知书,经副总签字批准后方可生效。
1.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时,或原有工艺已不能适应产品质量要求时,应由技术部会同车间进行修订或补充,正式颁布后实行,否则必须按原工艺执行。
擅自变动造成(重大)损失时,以违犯工艺纪律处理,追究当事人的责任。
1.4在生产过程中,因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时,必须由生产车间写出书面申请,说明原因,经副总认可后方可改动。
1.5新进公司的员工,必须经过岗前技术培训,基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后,在有经验工人指导下上岗操作生产。
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检查评价 序 号 检查 项目 检查标准/内容 检查方法 是否符合 符合(√) 不符合 (×) 不符合及主要问题
不迟到早退 不无故缺勤 1 劳动纪律 无窜岗、脱岗、睡岗 无闲谈、打闹 不干与工作无关的事情 无私自换班替岗 设备运行状况(运行、备用正常) 设备附件齐全完好 设备润滑、日常维护正常 无“跑、冒、滴、漏”现象 就地仪表显示正常、开关到位 2 设备管理 设备按时切换切换、试验 设备异常或故障时,及时报修、及 时处理、检修后及时试验确认 设备检修时,专人监护和确认,尤 其是动火作业、高空作业、受限空 间作业 根据进场废物特性,制定合理的处 置计划 3 出库废物及时预处理,专人监护作 废物管理 业,作业过程无安全、环保隐患 查现场、查记录 废物内部流转、处理处置回复表单 记录及时规范、内容真实详尽、字 迹工整无涂改 4 燃料、化学品及时订购、及时到货 辅料 、无大量积存 查现场、查记录 物资管理 节约使用、循环利用、无浪费现象 中控(现场)运行/巡检记录、设 备运行日志、分析化验记录表、交 接班记录、废物过磅单、接受作业 单、入库单、出库单、处理处置回 复单、内部废物出库单、内部废物 处置单、废物出入库/库存台账、 日报表、月报表 各类记录、表单、报表、台账及时 填写、内容完整、真实准确、字迹 工整清晰、保存完好 运行 记录 岗位运行记录/ 交接班记录中,应 包括重要及关键操作、关键参数及 查现场、查记录 指标变化情况、重点及隐患部位监 控情况、废物或生产操作变化情况 、生产指令、设备运行情况、安全 消防设施及现场作业安全状况、环 保措施设施运行情况、工器具数量 、处理量、消耗、物资使用情况 开、停车过程应详细记录关键步骤 、停车原因、过程及今后相应措施 查现场、查记录 查现场、查记录
6
7
工艺纪律检查表
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40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待,无法连续作业? 6、是否存在不必要的作业动作? 7、是否存在勉强的作业姿势?
工程部
月份 目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者 次月6日前
实绩
更新日期
确 认 ( 优 化、工具、工位器具或工装是否到位? 机 3、工装是否在有效期内? 80%
项目
4、工装是否清洁、完整,有无定期维护? 1、工位零部件是否按要求放置? 2、有无相近,不易区分的零部件? 料 3、零部件放置位置是否存在不合理? 4、零部件放置容器是否存在不合理? 1、是否按要求进行首件确认,填写路线卡? 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整? 3、是否按要求进行工艺参数标定确认,并填写路线卡 或点检表? 4、作业文件是否有效,并悬挂在工位? 5、作业顺序(主要步骤)是否有错漏? 6、作业重点是否遵守? 7、是否有实施品质确认的行为? 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具? 9、是否存在其它工艺变更,现场是否执行?
目标
工艺纪律 遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作 业 基 准 ( 法 规 )
定义:工艺纪律遵 守得分=标准遵守 得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位:% 坏
1、作业文件是否存在问题? 2、品质状况是否符合要求? 基 准 确 认 ( 优 化 ) 3、目前作业方法、步骤是否存在问题?
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1)维持作业基准的正确性及完整性 2) 监控过程控制 3)过程持续改善 4)作 业遵守维持 检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能? 人 2、作业员作业状态是否异常? 3、作业循环时间是否在节拍时间内(2-4件)? 1、生产线是否能正常启动、流动、放行? 90% 100%
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0%
记录人:
被检查 人
实得分
设备 2 和工
装
5 a) 设备设备是否点检,点检是否流于形式;
5 b) 模具刀具更换记录;
5
a) 工位器具是否按要求配备,是否符合周转指导 书的要求;
5
a) 批加工前首件是否完成、记录,是否符合要 求;
3 加工
5 b) 是否按作业指导书进行自检,检验是否正确? 5 c) 每批零件是否有随工单,是否填写正确?
工艺纪律检查表
检查日期:
序 检查 标准 号 项目 分
检查内容文件 ຫໍສະໝຸດ 和资料5a) 操作作业指导书是否齐全、破损、看不清,是 否立即可得;是否理解和被执行?
5
b) 检验作业指导书是否齐全、破损、看不清,是 否立即可得;是否理解和被执行?
5
c) 周转作业指导书是否齐全、破损、看不清?是 否理解和被执行?
5 a) 检具是否齐全,有效;
5 b) 产品是否有明确的检验状态?
6 检验
5
c) 检验人员是否培训?任抽3个零件检测实际值 是否合格;
5 d) 检验有无不合格情况,怎样处理,谁处理?
5 e) 检验存在偶然、人为误差吗?
5
f) 是否有关键尺寸?是否进行了SPC控制?是否 对异常点进行了分析?
7 包装 5 a) 包装是否按要求进行?
5 a) 现场是否有烟头、水渍等?
8
区域 5S
5 b) 产品放置是否整齐和按规定? 5 c) 产品是否按规定防锈?
5 d) 通道是否被堵塞?
9
安全 生产
5 a) 是否穿戴好安全防护用品?
5
b) 知道该设备安全操作规程吗?安全防护设备是 否正在使用?
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7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁,满足“5S”要求
5
9
设备清洁,保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗,工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择,焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全,熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”,记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确,现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求,环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗,资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固,走线合理,箱内清洁
工艺纪律检查记录表
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文明生产
25分
按规定穿戴劳保用品,执行设备操作规程和安全生 不执行的 -6分 产管理标准 均衡生产不超限,完工件码放整齐存放在定置区 有积压、放置不齐 -5分 车间道路畅通,无垃圾,地面无油污、积油、积水 出现以上 -4分 不准有野蛮加工、装配、转运,防止磕碰划伤 存在以上情况 -6分
工位器具维护和使用良好,在制品不落地、不相碰 不按规定 -4分 合 计 得 分
图纸、工艺收发及时,现场有与工序内容相符的图 不及时或未更改一处-5分 纸和文件,有更改时及时更新 关键工序(控制点)文件齐全 图纸及工艺文件缺少应及时补发 现场图纸应为有效版本,并签字、盖章齐全 缺少、丢失一种-2分 未及时申请延用一天-5分 未执行的 -5分
工艺装备管理 25分
按工艺文件规定使用工艺装备 不按规定使用一处-4分 与本工序加工质量直接有关的工艺装备应达到加工 达不到要求-4分 要求 建立工艺装备台账,并做好验证记录 无台账或记录-4分 工艺装备精度不合格造成报废 设备、工艺装备无油污、锈蚀等的日常维护保养 因修理不及时造成的-5分 有保养不到位-3分
工艺纪律检查记录表
部门:
序号 一、 1 2 3 4 5 6 二、 1 2 3 4 5 6 三、 1 2 3 4 5 四、 1 2 3 4 5确认人:考来自内容.扣分标准
2015年
月
日
№:QR44
扣分
检查情况
图纸及技术文件管理 25分
图纸及技术文件整洁、清晰无损坏 图纸及技术文件内容完整无涂改 损坏、丢失一页-4分 擅自涂改一处-4分
计量、检测器具放置规范、保养良好,并进行周期 现场存在的 -5分 鉴定,不合格或超周期的不准在生产中使用
操作者执行工艺
25分
工艺纪律检查表-模版
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检查内容
1 开工 工艺文件不齐备 准备 防静电措施失效,未做记录
设备参数设定不符合工艺要求,专用工装未 做确认 未执行生产首件确认,确认的要点不符合工 艺要求 2 重点 不按质量管制计划要求填写记录 工序 控制 不执行重点工序控制点工艺
控制记录不及时或提前
控制点质量记录与事实不符 质量记录异常情况未及时采取措施,无原因 分析 指控文件、工艺文件不齐全或版本非最新
\
\
\
\
审 核:
批 准:
物料 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
工装 无工艺文件
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \
材料、工装乱 放
物品放置通道 区 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
编 制:
工艺纪律检查通报表
检查执行情况
A
B
C
D
E
包装
\
\
作业指导书不 齐全
\
作业指导书不 齐全
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
无装配流程卡
\
Hale Waihona Puke \\\\
\
\
\
\
\
\
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\
\
\
\
\
\
\
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\
\
\
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\
\
\
\
\
\
工艺纪律检查表
![工艺纪律检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/d86ecadb240c844769eaee11.png)
满分得分6644444464634655序号类别项目及扣分标准(以下项目若有扣分,最多扣完该项满分为止)检 查 内 容3. 技术工艺文件更改有更改单及标示清晰(工艺临时变更应有临时工艺)。
(一个问题扣2分)2.工装使用时有完整严格的工装验证过程及后续的定期验证维修记录。
(一个问题扣2分)一 1.技术、工艺文件完整。
(系统有装配图、批量生产产品有工艺文件、质量控制点要有作业指导书)(一个问题扣2分)2.技术工艺文件审核签字规范。
(一个问题扣3分)4.量、检具统一编号并进行周期性鉴定获取鉴定证书。
(一个问题扣2分)二工装及量检具 1.工装符合工艺要求,有工装设计图纸并保存完好。
(一个问题扣2分)5.现场检验量检具保存完好。
(一个问题扣2分)2. 设备上的监控仪表完好并进行周期鉴定合格。
(一个问题扣2分)3.设备及附件清洁、无积屑、无积尘、无锈蚀、保养润滑符合设备使用标准。
(一个问题扣2分)四材料和在制品 1.原材料、辅助材料现场规格型号标示清晰。
(一个问题扣2分)2.毛坯、成品、零部件有防止磕碰、划伤、锈蚀和变形的措施。
(一个问题扣2分)三设备 1. 现场设备统一编号,并处于正常使用状态。
(一个问题扣3分)1.借用图样、工艺文件,并保持整洁、完好。
(一个问题扣1分)2.对零部件进行过程检验与自检。
(一个问题扣1分)技术、工艺文件 3.现场工装编号清晰、保存完好。
(一个问题扣2分)4.现场设备标贴安全操作使用说明书。
(一个问题扣1分)现场操作人和检验员对技术文件和“三检”制度的贯彻执行444445实得总分工艺贯彻率(%)4. 现场人员按规定穿戴劳保用品。
(每发现一人扣1分)五 3.产品有明确的检验标示(标贴合格证),及分类存放。
(一个问题扣2分)被检查单位陪同人员检查人员作人和检验员对技术文件和“三检”制度的贯彻执行 4.新进厂的员工、临时工上岗前必须经过本岗位技术培训、安全培训及工艺纪律教育。
(一个问题扣2分)检查总分备注六文明、安全生产和定置管理 1.通道畅通、各种标志清楚。
工艺纪律检查表
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精品文档部门:序检查号项目工艺工艺纪律检查表铸工车间2017年 9月 24 日应得扣主要内容抽查方式及扣分办法备注分分a.工艺文件在现场是否能方便缺少一项扣一分,缺三项及以上1手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡的获取,现场文件是不是最新者,扣 10 分。
生产现场文件不清不清晰.状态,现场工艺文件是否齐楚、有明显错误、随意划改,发备。
现一处扣 1 分,发现三处及以上,1 技术 b.现场工艺文件正确、完整、清扣 10 分。
技术文件签署不全等,15文件晰并受控。
发现一处扣 1 分,发现三处及以c.工艺文件按规定程序签署完上,扣 10 分。
整方能执行,不得随意修改。
d.产品是否按照工艺文件生产。
精品文档a.操作工是否了解产品特性、质检查各工序对文件的执行,不按量要求、检验和评价方法工艺规程操作,一项扣 2 分。
抽b.是否严格按工艺规程操作,记查原始记录,无原始记录或无检10查制芯工序无混砂时间记录;查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为 75 ,与要求> 80 不符,且未查录是否真实并符合工艺要求。
c.是否合理使用工艺装备及计工艺2量器具。
执行d.与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。
e.使用工装模具前是否对其进行检验,工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。
过程 a.严格执行自检制度,并做好记3控制录。
测手段,缺少一项扣 5 分,缺少三份及以上者扣20 分。
20抽查三级检验及首检记录,记录15不规范的,每项扣 3 分。
查出一到记录;造型线上造型时间要求3-5 秒,实际记录显示为 10 秒,与要求不符;现场线上 3502211AA6T其中一箱局部硬度在 75-79 ,与要求> 80 不符,但记录显示全部为合格。
b.在用量检具检定、校准合格,项无检验记录(制度规定要有记使用正确录的)本项记 0 分。
c.自检后成品、废品隔离存放a.生产过程中的设备、工装模2新车间壳芯机(东)静模温度工艺卡要求具、仪器、仪表及工具应符合使用的设备、工装模具及器具等230 ℃±15 ℃,设备显示温度为 205 ℃,与工工艺规定;使用方法正确、维符合工艺规定。
工艺纪律检查记录表
![工艺纪律检查记录表](https://img.taocdn.com/s3/m/6dc36a11ce84b9d528ea81c758f5f61fb6362867.png)
工程名称:XX项目
工序:作业(工艺)控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
(现场吊装钢结构照片)
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
(ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片)
(锅炉基础划线图片)
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理,查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放,现场使用前按要求进行
了烘烤;
(焊条保温桶使用时照片)
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常,焊机上面的电流表、电压表经过检定合格,在有效使用期内;现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
(现场焊机正常使用照片)
被检查班组责任人签字:检查人:
工艺纪律检查记录表
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车间 操作者 技 术 文 件 工 位 器 具 计 量 器 具 设 保管是否合理 设备型号及状况 是否持证操作 (注明操作证号) 工艺装备的完好状况 (注明工装名称) 工艺装备的使用情况 (按合理,不合理评定) 是否首检 10 5 5 5 5 5 100 检查人: 年 月 日 检定日期—有效日期 10 班组 产品型号 编号 零件图号 评定内容 得分 工序号 满分 10 10 10 10 10 5
检查项目 图纸、工艺是否齐全 图纸、工艺保存是否妥善 (好、种、差) 是否按工艺文件执行 是否完好 使用状况 (定点、整齐、配套) 计量器具的名称、规格
备 工 艺 装 备 质 检 合 计
工艺纪律检查表
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3
生产
是否按要求进行自检,检验方法是否正确?
是否进行了首检?
出现不合格时的流程是否熟悉,是否会调整程序或夹具?
操作员工是否按照工艺文件操作,操作是否规范?
4
物流
产品标识是否清楚,产品区域是否清楚不易混料?
5
检验
检具是否齐全,有效?
产品是否有明确的检验状态?
是否对异常点进行了分析?
工艺纪律检查表
编号:
部门:日期:
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
结论
符合
不符合
1
文件和
资料
工艺文件是否齐全、破损、看不清,是否理解和被执行?
工艺文件是否符合现场加工,是否有指导性?
作业流程是否清楚?
生产记录表单是否记录表规范否按规定进行定期维护,是否正确填写记录表?
工位器具是否按要求配备?
6
区域5S
现场是否有脏物、水渍等?
产品放置是否整齐?
产品是否按规定标识并区分放置 ?
7
安全
生产
是否穿戴好安全防护用品?
是否知道设备安全操作规程?安全防护设备是否正在使用?
整改期限
整改责任人
整改情况
及结论
负责人: 日期:
检查日期: 检查人员: 记录表人:
工艺纪律检查表1008
![工艺纪律检查表1008](https://img.taocdn.com/s3/m/4aecb0c8ce2f0066f53322fb.png)
万邦香料工业有限公司工艺纪律检查表
受检车间:
检查日期时间:序号检查项目标准
分
检查内容检查结果受检岗位实得分不符合项改进时间1工艺文件和资
料5
1)工艺操作规程是否齐全、破损、看不清,是否立即可得;是否理解和被执行;保密程度52)操作人员是否熟悉工艺操作规程
53)工艺操作规程是否有不合理处
2工艺记录填写 54)生产操作记录是否准确、真实、
完整
5)生产交接班记录是否完整,准确
5
6)中控分析单领取和记录是否及时3工艺操作情况 5
7)新操作人员是否已培训和考核58)操作人员是否严格按照操作规程
操作
309)关键过程工艺参数控制是否符合
设定要求
10)批料指标控制是否符合设定要求
5
11)是否有工艺操作安全隐患512)操作发生困难,是否及时向工艺人员汇报,由工艺人员进行指导后继
续操作
513)现场产品标识、防护及安全放置
是否妥当
4工艺设
备1014)设备操作方法是否正确、得当
15)发现设备问题是否及时记录,并
向相关人员汇报
16)是否有设备维护观念和行为
5
其他方
面517)是否有节约意识及相关行为518)是否有工艺合理化建议检查人员:
合计分值
100合计得分
0工艺纪律贯彻率
0%。
工艺纪律检查表精选全文完整版
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备注:
标准分值:100分合格Leabharlann 值:85分85分以下为不合格。
可编辑修改精选全文完整版
工艺纪律检查表
(年月)
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施,无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分:100
总得分:
检查人员:
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识,有隔离措施
4
9
产品进行标识,放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
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5
工作现场管理
a.生产、作业环境良好,具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。
15
b.技术文件和工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ场所整齐、整洁、道路畅通。
c.不合格品或待处理品应隔离放置,不得随意摆放、混淆摆放,并应有明显的标识。
d.材料、半成品流转过程的标识明确,对特殊材质产品保护到位。
20
2
新车间壳芯机(东)静模温度工艺卡要求230℃±15℃,设备显示温度为205℃,与工艺要求不符。
b.工具、量具等放置整齐。
c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术需要。
d.计量器具、检测装置应坚持周期检定,保持精度合格、标识清晰。
e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
工艺纪律检查表
部门: 铸工车间2017年9月24 日
序号
检查项目
主要内容
抽查方式及扣分办法
应得分
扣分
备 注
1
工艺技术文件
a.工艺文件在现场是否能方便的获取,现场文件是不是最新状态,现场工艺文件是否齐备。
缺少一项扣一分,缺三项及以上者,扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改,发现一处扣1分,发现三处及以上,扣10分。技术文件签署不全等,发现一处扣1分,发现三处及以上,扣10分。
20
10
查制芯工序无混砂时间记录;
查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为75,与要求>80不符,且未查到记录;
造型线上造型时间要求3-5秒,实际记录显示为10秒,与要求不符;
现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79,与要求>80不符,但记录显示全部为合格。
b.是否严格按工艺规程操作,记录是否真实并符合工艺要求。
总计
100
实际得分
87
检查人员: 日期:
6
人员管理
a.操作人员特别是关键工序的操作人员,需经过培训和考核,有资质要求的岗位有相应的上岗证。
若有新员工,抽查是否已进行岗位培训和教育,考核合格,能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况,判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。
15
b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求,熟悉操作规范和日常设备保养规范。
15
b.在用量检具检定、校准合格,使用正确
c.自检后成品、废品隔离存放
4
工艺装备
a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定;使用方法正确、维护保养情况应良好。
使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录,工装模具是否符合工艺要求,是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。
c.是否合理使用工艺装备及计量器具。
d.与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。
e.使用工装模具前是否对其进行检验,工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。
3
过程控制
a.严格执行自检制度,并做好记录。
抽查三级检验及首检记录,记录不规范的,每项扣3分。查出一项无检验记录(制度规定要有记录的)本项记0分。
15
1
手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰.
b.现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。
c.工艺文件按规定程序签署完整方能执行,不得随意修改。
d.产品是否按照工艺文件生产。
2
工艺执行
a.操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法
检查各工序对文件的执行,不按工艺规程操作,一项扣2分。抽查原始记录,无原始记录或无检测手段,缺少一项扣5分,缺少三份及以上者扣20分。