采购流程管理规定

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行政部门管理采购流程规定

行政部门管理采购流程规定

行政部门管理采购流程规定一、总则为了规范行政部门的采购行为,加强采购管理,提高采购效率,确保采购活动的公平性、公正性和透明度,制定本流程规定。

二、采购计划1.行政部门在每年开始前制定采购计划,详细列明需要采购的物品和服务、采购数量及预算,并提交给上级部门进行审核。

2.采购计划应根据行政部门的实际需求和经费限制确定,确保采购活动的合理性和经济性。

三、供应商选择1.行政部门在需要采购物品和服务时,应通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。

2.所有潜在供应商应具备合法经营资格,符合相关法律法规的规定,并能够提供行政部门所需的物品和服务。

3.供应商的选择应根据评标结果和相关法律法规进行,不得以任何形式进行任人唯亲或索取回扣等不正当行为。

四、采购合同签订1.行政部门与供应商在确定供应商后,应签订采购合同,并明确合同双方的权利义务、交货期限、采购数量等重要条款。

2.采购合同应经双方负责人签字盖章,并按规定存档,以备后续审计和纠纷解决等需要。

五、采购执行1.行政部门在采购过程中应按照合同约定和法律法规的要求,及时与供应商沟通,确保采购物品和服务的质量和交货期限。

2.行政部门在收到采购物品和服务后,应进行验收,并记录相关信息。

如发现问题,应及时与供应商沟通解决。

六、采购支付1.行政部门在经过采购验收合格后,应按照合同约定支付采购款项给供应商。

支付方式可以是现金支付、银行转账等方式。

2.支付过程应严格按照财务部门的相关规定进行,确保资金安全。

七、采购结果监督1.行政部门应建立健全采购结果的监督机制,确保采购活动的合法性和合规性。

2.监督机制可以包括内部审计、外部审计、监督检查等方式,对行政部门的采购活动进行监督和评估。

八、违纪处理对于违反本流程规定的行政部门人员,将依法追究相关责任,包括但不限于警告、记过、停职、降职、开除等处理措施。

九、附则本流程规定自颁布之日起执行,行政部门应按照规定进行采购活动,确保公平、公正、透明的采购流程。

公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。

一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。

直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。

采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;2、其他零星的'采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。

具体来说,采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。

下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。

一、采购流程1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体的采购项目进行确认,并编制采购计划。

2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。

3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开招标、询价等方式发布。

4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。

采购部门对收到的报价进行评审,选择最合适的供应商。

5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式合同。

6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行验收,确保供货符合合同要求。

7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。

8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。

2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商进行评估和管理。

3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。

4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。

5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限,并建立审批记录。

6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质量监督和检验,确保采购品质合格。

7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度,制定改进措施。

三、流程操作1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。

采购制度及流程

采购制度及流程

采购制度及流程概述采购制度及流程是企业内部的一项重要管理制度,它规范了企业内部采购操作的所有流程和程序,旨在确保采购活动的透明度、公平性、效率性和合规性。

本文将详细介绍采购制度及流程的相关内容。

一、制度范围该制度适用于企业内部所有的采购活动,包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。

所有参与采购活动的人员(包括采购经理、采购员、领导等)都应遵守本制度。

二、采购流程本采购制度设有以下采购流程:1.采购需求确认阶段在采购需求确认阶段,有需要采购物品的部门需要填写采购申请单,明确所需物品的具体规格、数量、用途等信息,并将采购申请单提交给采购经理。

2.供应商选择阶段采购经理在收到采购申请单后,需要对需要采购的物品进行研究和评估,确定适合的供应商。

采购经理可以通过招投标、询价等方式来选择供应商,并根据相关准则选定最终供应商。

3.供应商评估阶段在与供应商达成合作意向后,采购经理需要对供应商进行评估,包括但不限于供应商的信誉、资质、服务质量等方面。

评估结果将会影响最终的供应商选择。

4.合同签订阶段在确定最终供应商后,采购经理将会与供应商进行合同谈判,并达成双方都满意的合同内容。

合同内容应明确规定双方的权益、义务、交货期、价格等重要事项。

5.采购执行阶段合同签订后,采购员将负责与供应商保持密切联系,确保所需物品按时到达。

采购员还需要做好物品验收工作,并确保物品的质量、数量与采购合同的要求相符。

6.采购结算阶段采购完成后,财务部门将根据采购合同向供应商支付货款,并进行财务结算。

同时,采购员还需对采购流程进行总结和评估,以改进采购活动的效率和效果。

三、制度执行为确保采购制度的有效执行,我们将采取以下措施:1.建立制度宣贯机制我们将定期组织内部会议,向相关人员介绍和宣贯采购制度及流程,确保每个员工都了解和遵守采购制度。

2.建立制度监督机制我们将指定专人负责监督采购活动的执行情况,及时发现和解决问题,并对违反采购制度的行为进行纠正。

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)在日常生活和工作中,制度起到的作用越来越大,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度(精选10篇),欢迎大家分享。

采购部规章制度及流程制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

物资采购流程及管理规定细则

物资采购流程及管理规定细则

物资采购流程及管理规定细则引言物资采购是组织或企业在日常经营中不可或缺的重要环节之一。

为了确保物资采购的效率和合规性,制定一套明确的物资采购流程和管理规定对于组织的正常运转至关重要。

本文将介绍物资采购流程的各个环节及其相关管理规定细则。

1. 采购需求确认在开始采购流程之前,需要明确采购的物资需求。

具体步骤如下:•制定采购需求计划:各部门根据工作需要和预算情况,编制物资采购需求计划,包括物资名称、规格、数量、用途等细节信息。

•需求确认和审批:采购需求计划提交给相关部门负责人进行确认和审批,确保需求的真实性和合理性。

•编制采购申请:在需求确认和审批通过后,由采购部门编制采购申请,注明采购物资的具体细节和计划。

2. 供应商选择和评估选择合适的供应商是物资采购的关键环节,需要综合考虑供应商的信誉、价格、服务质量等因素。

具体步骤如下:•发布招标公告:根据采购需求,采购部门发布招标公告,向潜在的供应商展示物资采购的需求和要求。

•供应商资格审查:对投标的供应商进行资格审查,包括企业注册信息、经营资质、过往业绩等方面的考核。

•技术及商务评审:对符合资格的供应商进行技术能力和商务能力评估,确保供应商能够提供合适的物资和服务。

•签订合同:选择优秀的供应商后,与供应商签订供货合同,明确物资的具体规格、数量、价格和交付期限。

3. 采购物资交付物资采购流程的核心是确保物资按时、按质、按量交付。

以下是交付流程的细则:•与供应商保持沟通:及时与供应商沟通物资交付的具体安排和要求。

•物资验收:收到物资后,进行验收,确认物资的质量和数量是否符合合同要求。

•质量检验:对物资进行质量检验,确保物资符合质量标准和要求。

•入库管理:将验收合格的物资进行入库管理,并及时记录物资的相关信息,如入库时间、库存数量等。

4. 物资采购管理为了提高物资采购效率和管理水平,需要制定相关管理规定。

以下是物资采购管理的细则:•信息管理:建立物资采购信息管理系统,对采购需求、供应商信息、采购合同等进行录入和存档。

行政采购流程管理制度(通用7篇)

行政采购流程管理制度(通用7篇)

行政采购流程管理制度行政采购流程管理制度(通用7篇)现如今,我们每个人都可能会接触到制度,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

拟起制度来就毫无头绪?以下是小编整理的行政采购流程管理制度(通用7篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

行政采购流程管理制度11.目的为了规范采购工作,提高采购工作的效率,作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成采购任务,满足公司各部门对采购业务的要求,以此制定本采购管理制度。

2.适用范围本制度适用于所有从事材料采购的业务人员,只要涉及材料采购业务活动的,便视为材料采购业务人员。

3.定义(或相关说明)为了严肃采购工作纪律,明确业务人员在采购工作中的责任,约束采购工作中的违法行为,保障公司采购工作的正当顺利进行,维护公司及客户利益,公司采购程序得以严格执行,要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

4.管理规定4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

4.4业务人员应当节省采购开销,提高工作效率;积极投入采购工作,主动开拓材料市场。

4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行材料单价对比表制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争,在交易中采用和坚持良好的商业准则。

采购操作流程及其管理规定

采购操作流程及其管理规定

采购操作流程及其管理规定一、引言采购操作是组织内部的重要流程之一,涉及到物资和服务的采购,对于组织的正常运作和发展具有重要意义。

为了确保采购操作的高效和规范,制定了以下的采购操作流程及其管理规定。

二、采购操作流程1. 采购需求确认- 内部部门提出采购需求,包括物资或服务的种类、数量、质量要求等。

- 采购部门对采购需求进行确认,并核实是否符合组织的采购政策和预算限制。

2. 供应商筛选- 采购部门根据采购需求,评估现有的供应商数据库,并筛选出符合要求的供应商。

- 采购部门可以根据需要进行供应商的调研和评估,确保供应商的可靠性和能力。

3. 报价和议价- 采购部门向筛选出的供应商发送采购询价,并要求提供详细的报价。

- 采购部门根据报价进行议价,并与供应商达成最终的采购合同和价格协议。

4. 采购订单确认- 采购部门根据最终的采购合同和价格协议,向选定的供应商发送采购订单。

- 供应商确认采购订单,并按照约定的时间和要求进行交付。

5. 采购执行和跟踪- 采购部门对采购订单的执行情况进行跟踪和监督,确保供应商按时交付物资或服务,并符合质量要求。

- 如有必要,采购部门可以进行现场检查和验收,确保采购目标的实现。

6. 采购记录和归档- 采购部门对采购过程中的相关文件和记录进行整理和归档,确保采购操作的可追溯性和透明度。

- 采购部门还需定期进行采购数据的分析和报告,以便于管理层对采购流程的优化和改进。

三、管理规定1. 采购政策和制度- 组织应制定明确的采购政策和制度,规范采购操作的各个环节。

- 采购政策和制度应明确采购的权限和责任,以及采购流程的各个阶段。

2. 采购预算和控制- 组织应设立采购预算,并对采购行为进行限制和控制,确保采购活动在预算范围内进行。

- 采购部门应按照预算要求进行采购操作,确保资源的有效利用。

3. 供应商管理- 采购部门应建立供应商数据库,并对供应商进行评估和分类。

- 采购部门应定期对供应商进行绩效评估,以确保供应商的可靠性和质量。

采购制度及流程(5篇)

采购制度及流程(5篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程(精选6篇)加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程(精选6篇),欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)

采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)

采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢?本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度(精彩7篇),欢迎参考阅读,希望对大家有一些参考价值。

采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。

一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:⑴请购的部门;⑴请购物品所属项目;⑴请购的用途;⑴请购的物品名;⑴请购的物品数量;⑴请购的物品规格;⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等;⑴请购的物品的要求时间;⑴请购如有特殊需要请备注;⑴请购单填写人;⑴请购部门主管;⑴请购单审核人;⑴采购副总审核;⑴财务审核人;⑴公司总经理。

3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;⑴固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;⑴遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电子话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门须作出书面说明。

⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购流程管理规定

采购流程管理规定

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员:采购部执行采购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。

如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。

如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。

如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。

然后才能执行采购流程传真给供应商。

采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。

如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。

采购管理规定及操作流程

采购管理规定及操作流程

采购管理规定及操作流程采购管理是指企业或组织在满足自身需求的前提下,对采购活动进行规范、监督和控制的过程。

采购管理规定和操作流程的制定对于企业的采购活动的高效运作和风险控制具有重要意义。

接下来,将从采购管理规定和操作流程的制定、采购流程的具体步骤、采购风险管理等几个方面进行详细阐述。

一、采购管理规定和操作流程的制定1.制定采购管理规定:企业应依据国家法规和行业规章制定采购管理手册,明确采购的基本原则、职责分工、管理流程、采购程序、采购评估标准等内容。

采购管理手册应经过内部审批并向全体员工进行培训,确保员工都能清楚了解并遵守规定。

2.设计采购操作流程:根据企业的采购需求和业务流程,设计适合企业特点的采购操作流程。

一般采购操作流程包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订、货物验收等环节。

流程设计应合理、简单明确,并注重与其他部门的协调配合。

3.审批权限设定:根据职责分工和采购金额的大小,设定不同的审批权限。

从普通员工到高级管理人员,不同级别的员工在采购决策和支出方面应有不同的权限,以确保决策的合理性和风险的控制。

二、采购流程的具体步骤1.需求确认:各部门向采购部门提出采购需求,并明确物品或服务的名称、规格、数量、交付时间等具体要求。

采购部门应根据需求进行审核,并通过内部审批后,开始进行后续的采购活动。

2.供应商筛选:采购部门根据采购需求和企业的采购政策,筛选符合要求的供应商。

筛选供应商的依据可以包括供应商的信誉度、产品质量、交付能力、价格等方面的综合评估。

3.报价比较:采购部门向筛选出的供应商发送询价单,要求其提供报价。

采购部门应认真比较各个供应商的报价,并综合考虑价格、质量、服务等因素,选定最合适的供应商。

4.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,明确双方的权益和责任。

合同中应包括采购物品或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、质量要求、付款方式、违约责任等内容。

合同签订后,双方应在合同规定的时间内履行合同义务。

采购程序管理规定范文

采购程序管理规定范文

采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程,并确保采购活动的公平、公正和透明。

本规定适用于所有采购活动,包括物资采购、服务采购和工程采购等。

为了有效管理采购过程,减少潜在风险和损失,达到最佳采购成本与质量的平衡,特制定本采购程序管理规定。

二、采购需求确定在采购需求确定阶段,采购部门应充分了解业务部门的实际需求,并与之进行沟通,明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。

采购需求应以书面形式记录,并由相关部门进行确认。

三、采购准备工作在采购准备工作阶段,采购部门应根据采购需求,进行市场调研和供应商评审工作,以获取合适的供应商信息。

招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。

四、供应商选择在供应商选择阶段,采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求,择优选择合适的供应商。

供应商选择应本着公平、公正和透明的原则,遵循评标准则进行。

五、招标与议价在招标与议价阶段,采购部门应根据需求的具体情况,选择适合的采购方式。

对于较大规模或较高价值的采购项目,应采取招标方式进行;对于较小规模或较低价值的采购项目,可采取议价方式进行。

六、合同签订在合同签订阶段,采购部门应与选定的供应商进行合同谈判,并最终签订合同。

采购合同应明确约定双方的权利和义务,包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

七、履约管理在履约管理阶段,采购部门应监督和管理供应商的履约情况,确保供应商按时按量履行合同义务。

采购部门应建立履约考核机制,对供应商的履约情况进行评估,如发现供应商存在履约问题,应采取相应措施予以纠正。

八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段,组织应建立严格的监督制度,监控采购过程的合规性和效率。

通过对采购活动的跟踪和评估,发现问题和不足,及时进行改进和优化。

九、采购相关档案管理在采购过程中,采购部门应完善采购相关档案的管理,包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。

采购档案应按照规定的时间和方式进行归档,并保留相应的备份,以备查询和审计之需。

采购流程及规章制度奖罚

采购流程及规章制度奖罚

采购流程及规章制度奖罚一、采购流程1. 业务部门提出需求:业务部门根据企业发展需求和业务情况提出采购需求,包括采购物品、规格要求、数量等。

2. 采购部门接收需求:采购部门接收业务部门提出的需求,进行需求分析,并确定采购范围和采购目标。

3. 制定采购计划:采购部门根据需求情况制定采购计划,包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。

4. 寻找供应商:采购部门通过招标、询价等方式寻找符合企业需求的合作供应商,并进行供应商评价和筛选。

5. 发布采购公告:采购部门将采购需求发布公告,吸引更多的潜在供应商参与竞标。

6. 签订采购合同:确定供应商后,双方签订采购合同,明确货物交付时间、质量标准、价格等条款。

7. 履行合同:供应商按照合同要求履行交付货物的义务,采购部门对交付的货物进行验收。

8. 结算付款:采购部门对供应商交付的货物进行验收合格后,进行结算付款,完成本次采购流程。

二、规章制度1. 采购员资格要求:采购员需要具备相关专业知识和经验,并且要具备良好的沟通能力和谈判技巧。

2. 采购程序规定:企业建立标准的采购程序,明确各个环节的责任和流程,确保采购工作的顺利进行。

3. 供应商管理规定:企业建立供应商库,对供应商进行评价和分类管理,建立供应商信用评级体系,提高供应商管理效率。

4. 采购合同管理:企业建立完善的采购合同管理制度,规范合同签订流程,保证采购合同的合法性和有效性。

5. 采购成本控制:企业建立成本控制制度,对采购成本进行严格管控,降低采购成本,提高采购效益。

6. 风险管理规定:企业建立风险管理制度,对采购过程中可能出现的风险进行评估和控制,降低采购风险。

7. 体系考核评估:企业建立采购绩效考核制度,对采购人员和供应商进行考核评估,激励其提升采购绩效。

三、奖惩制度1. 优秀采购员奖励:对表现优秀的采购员进行奖励,例如提供奖金、晋升机会等,激励其进一步提升工作业绩。

2. 不良供应商处理:对供应商不良行为进行惩罚,例如停止与其合作、撤销资质等,确保供应商诚信经营。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序,包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。

采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行,避免违规操作和不公正行为。

2.采购计划企业应制定年度采购计划,明确采购目标和需求,对各项采购进行科学合理的规划和安排。

采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素,并与企业其他部门的需求进行协调。

3.供应商管理企业应建立供应商管理制度,包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。

供应商应按照评估标准进行筛选,确保供应商的信誉度、资质和可靠性,并定期对供应商进行评价,以保证合作的稳定和高效。

4.合同管理企业应建立合同管理制度,明确合同的签订、履行和监督机制。

合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件,并进行合法合规性审核。

二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。

下面是一个常见的采购流程示例:1.需求提出采购需求通常由各个部门提出,包括生产、研发、营销等部门。

部门应填写采购需求申请,并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。

2.采购计划编制采购部门根据需求申请,编制采购计划。

采购计划应综合考虑各个部门的需求,并评估市场情况和供应商情况,制定合理的采购计划。

3.供应商选择采购部门根据采购计划,筛选合适的供应商。

供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素,并进行供应商评估和核查。

4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。

供应商根据采购要求提交报价,并由采购部门进行比较和评估,选定最优供应商。

5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判,明确合同的主要条款和条件,包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。

双方达成一致后,签订正式合同。

6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付,采购部门负责验收和支付款项。

采购部供应商管理与采购流程规定

采购部供应商管理与采购流程规定

采购部供应商管理与采购流程规定一、引言在现代企业中,采购部是一个至关重要的部门,负责管理与供应商的合作与采购流程的规定。

本文将详细介绍采购部的供应商管理和采购流程规定,以确保采购工作的高效性和可持续发展。

二、供应商管理2.1 供应商选择采购部在选择供应商时,需要根据公司的需求和要求,结合市场状况、供应商的实力和信誉等因素进行综合评估。

评估指标包括但不限于产品质量、交货期、价格合理性、售后服务等。

供应商选择应当遵循公平、公正、公开的原则,确保最佳的采购合作关系。

2.2 供应商审核与评估采购部在与供应商建立合作关系之前,需要对供应商进行审核与评估。

审核内容包括供应商的企业背景、资质证书、生产能力、质量管理体系等。

评估指标包括供应商的交货准时率、产品质量合格率、售后服务满意度等。

通过审核与评估,可以筛选出最适合企业需求的供应商,减少潜在风险,确保采购过程的稳定与可靠性。

2.3 供应商绩效管理采购部应定期对供应商进行绩效评估,以确保供应商的持续改进和对公司采购目标的贡献。

绩效评估指标包括供应商的产品质量、交货准时率、售后服务、响应速度等。

基于绩效评估结果,采购部可以与供应商进行相应的奖惩措施,如加强合作、调整供应商业务等,以提高供应链的效率和质量。

三、采购流程规定3.1 采购需求确认采购部在接收到各部门的采购需求后,需核实并确认采购需求的准确性和合理性。

此过程包括与需求部门的沟通与协商,明确所需产品或服务的规格、数量、交货期等具体要求。

3.2 供应商询价与比价采购部在确认采购需求后,需通过向多家合格供应商发出询价,获取详细的报价信息,以便进行比较。

比价过程中,应遵循公平、公正、公开的原则,确保供应商之间的竞争公平性。

3.3 供应商评估与谈判在收到供应商的报价后,采购部需对报价进行评估,考虑报价与供应商实力等因素,选择最有竞争力的供应商。

在此基础上,进行价格谈判,并最终与供应商达成采购合同。

3.4 采购合同签订与履行采购部与供应商达成采购合同后,双方需按照合同的约定,履行各自的义务。

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集中采购管理规定
QMⅢ-21
1目的
为加强本院集中采购流程的管理和监督,规采购行为、防市场风险、提高采购资金的使用效率,特制定本规定。

2围
对所有外部采购活动,包括设备及耗材购买、办公用品购买、软件购买、文本制作、多媒体制作、模型制作、效果图、晒图、设计专项外包或劳务借用均受本规定控制。

3原则
采购工作应遵循“先预算﹙立项﹚后采购”、“集中采购”的原则。

4部门划分和职能
4.1请购部门的划分
4.1.1行政类资产、服务、办公及生活项目(含基建、车辆)由行政管理部提出采购申请;
4.1.2IT设备(电脑、打复印机、投影仪、扫描仪、、耗材等)由信息中心提出采购申请,注:新进
员工电脑等IT设备由信息中心提出采购申请,日常工作中的IT设备更新与维护等采购由设备使用部门提出采购申请。

4.1.3生产经营类服务、支持由各使用部门自行提出采购申请。

4.2采购部门的划分
4.2.1行政类资产、服务、办公及生活项目(含基建、车辆)由行政管理部负责采购;
4.2.2IT设备(电脑、打复印机、投影仪、扫描仪、、耗材等)由信息中心负责采购。

4.2.3生产经营类服务、支持由各使用部门负责采购。

4.3各采购归口部门需指定采购管理人员;请购和采购为同一部门时,原则应分别指定请购和采购人员。

4.4财务、审、纪检监察部门负责监督和检查。

5请购
请购经办人员应以实际需求为基准、批准的预算为依据,核实库存情况履行请购申请手续(以工作请示单的形式进行请购立项,需注明请购资产的名称、规格、数量、需求日期、预算等);紧急请购时,请购经办人因予以注明并写出原因(请购申请通过综合信息系统中工作请示单流程进行申请)。

注:在预算围,10000元以下的立项由分管院领导审批;超出预算或10000元以上的立项需由院长审批。

6采购
6.1 采购方式
请购申请获批后,采购经办人员填写“采购单”经审批通过后进行采购。

除一般采购方式外,采购部门可依商品使用、采购特性及对院经济效益的影响,选择下列一种最有利的方式进行采购:
——长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的商品或服务,采购部门依据议价小组选定的供应商(选定厂商)及议定长期供应价格。

——集中计划采购:凡具有同质性的商品或资产,以集中计划办理采购较为经济的,可核定集中采购项目采购部门定期集中办理采购。

——临时零星采购:对于使用频度不高,较难实现规划的,一次采购金额在2万元(含)以下的临时零星采购。

6.2 询价、比价、议价、招标
6.2.1询价、比价
采购金额5万元(含)以下的采购(日常办公用品、维修维护料、低值易耗品、设计专项外包或劳务借用等),采购经办人应依请购事件的缓急,先核对请购容,查阅“供应商资料”、“历史采购记录”、库存数量、参考市场行情或公司可利用的资源等其他有关资料后开始询价,需要选三家或三家以上的供应商办理比价或经分析后议价(符合长期报价采购的情况,且供应商库中未有三家或以上提供相同产品或服务的供应商,可不受此限),并呈报另一指定的人员进行核实。

由另一指定的人员通过实地调研、网络、或传真等方式对其询价结果进行核实并发表意见。

采购过程中产生的文件,包括供应商报价单(加盖公章)等需在采购申请部门留存。

临时零星采购也应由采购部门通过网络、、实地走访等形式进行三方比价。

采购金额在5万元至50万元之间,履行以上询价和比价程序,确定供应商后必须签订采购合同,按照合同约定完成采购。

分类:设计类供应商10万以下可不签合同,10万-50万签订合同。

6.2.2议价
采购金额超过50万元至200万元(含)时,采取邀请招标方式,组织三家以上供应商投标,并组织评标小组进行评标。

确定中标供应商后,签订采购合同,按合同约定完成采购项目。

评标小组成员应由使用部门、采购部门、财务部门、纪检及审部门等共同组成,特殊物资须请相关专家参加评标。

已纳入供应商库的设计类供应商可不采取邀标方式。

6.2.3招标
a)采购金额超过200万元的,委托具有资质的招标单位进行公开招标,确定中标供应商后,签订采购合同,按合同约定完成采购项目。

b)招标工作应组织评标小组,成员应由使用部门、采购部门、财务、纪检和审部门等共同组成,
特殊物资须请相关专家参加评标。

c)因特殊原因,未能进行招标采购的,经院务会批准后,可应采取多家比价的方式,综合考虑性价比,确定供应商。

d)招标采购应遵循集团招标管理的相关规定。

6.3 各部门需开支(采购)时,凡没有按上述审批手续审批的,财务部有权拒绝付款。

7采购合同签订及物资验收
7.1 合同签订
采购部门填写“合同审查表”,并与供应商签订采购合同。

7.2 物资验收
7.2.1由采购部门会同请购部门统一按合同验收。

7.2.2 采购部门应将所采购物资进行入库登记并统一管理(成本归属部门的设备物资产生跨部门调配的,需填写《设备调配单》,按流程完成调配手续)。

7.3 付款形式
采购部门按公司财务规定进行付款。

8采购人员要求
8.1参与本院采购的工作人员应严格遵守相关廉洁自律的规定,自觉接受院的监督检查。

对采购活动中发生的违法、违规或有损公司经济利益和社会形象的行为,任何人可以向院长信箱投诉、举报。

8.2 对相关责任人员违规的处理:参与本院采购的工作人员因玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿的依照法律、法规、和本院有关规章制度进行处理,情节严重的移交司法部门处理。

9 供应商管理
9.1 通过询价、议价、招标确定的供应商,由采购部门填写“供应商选择评价表”以及“合格供应商名录”。

供应商登记的主要容应包括对方单位名称、地址、联系人姓名、、供应产品、供货单价、结算方式、能否开具增值税专用发票等。

9.2 采购物品应优先选择合格供应商名录中的供应商。

9.3 采购部门每年年底根据采购物品情况,对所列供应商进行一次全面评估;新进供应商应做到“先评价、后入库”。

评估结果应记入“供应商选择评价表”中。

9.4 经持续评估确认为不合格的供应商,将依照以下办法处理:
——限期整改,复评;
——或取消供应商资格。

当供应商处于限期整改状态下,采购部门应停止向其采购,待对其复评合格后,方可向其采购。

9.5 例外原则
对以往经营活动中,本院积累形成良好合作关系的供应商,直接填写“供应商选择评价表”,并
在评审结论中加以说明,经部门负责人以及分管院领导确认后,供应商进入“合格供应商名录”。

10质量记录表
—《采购单》(QM/Ⅲ-21-R1-1)
—《设备调配单》(QM/III-11-R1-2)
—《合同审查表》(QM/Ⅲ-21-R2)
—《供应商选择评价表》(QM/III-21-R3)
—《合格供应商名录》(QM/III-21-R4)
附加说明:
起草人:年月日
审核人:年月日
批准人:年月日
实施日期:年月日
采购单(QM/III-11-R1-1)
办理完毕复印三联:一联采购部门留存,一联经办人附在报销清单后报销,一联经办人留存
设备调配单(QM/III-11-R1-2)
办理完毕复印三联:一联经办部门留存,一联经办人交财务备案,一联经办人留存
合同评审表
年月日
备注:
(1)院有关物资采购、建筑工程合同由财务部或信息中心审查价款。

(2)重要或标的额较大的合同(如合资、联营、资产转让、借款、担保、购买成套装备、标的额5万元以上的合同),须报院长审批。

(3)重大合同、标的在20万元以上的合同必经法律顾问签署意见。

供应商选择评价表(QM/Ⅲ-21-R3)
合格供应商名录(QM/Ⅲ-21-R4)
word 专业资料
word 专业资料。

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