2017年三公经费表(含车辆)

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办公用房、公务用车、三公经费等相关规定执行情况报告

办公用房、公务用车、三公经费等相关规定执行情况报告

办公用房、公务用车、三公经费等相关规定执行情况报告清理整改办公用房、公务用车、三公经费是加强党风廉政建设的重要内容,是密切党群干群关系、维护党和政府形象的客观要求。

我单位严格执行相关规定,认真开展自查自纠,坚决杜绝管理和工作上的漏洞。

办公用房方面:严格落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》(中办发〔2013〕17号)、《贯彻落实中办发〔2013〕17号文件需要明确的几个问题》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好办公用房清理整改工作的通知》(中办发〔2014〕64号)以及省、市配套文件精神,全面自查,我单位办公用房无超标使用现象,符合标准。

在长效机制方面,对办公用房全部进行动态管理,并按有关规定对房屋进行管理和维护。

公务用车方面:严格执行《党政机关公务用车配备使用管理办法》(中办、国办发〔2011〕2号)和中办发〔2014〕57号、国管发〔2014〕582号文件要求,严守纪律、严格管理、严格监督,强化公车使用责任意识,规范有序使用管理公务用车,杜绝违纪违规行为发生,经自查自纠,我单位无超编车、超标车、违规借车、换车等情况。

购车审批文件、购车发票、车辆行驶证等资料完整。

公务用车实行集中管理、统一调度,节假日集中封存的原则。

不存在公务用车运行、维修、保养费用超出正常范围或者借车辆运维费用名义套取、挪用资金。

无私车公养。

以私车公用为名,将本应由个人承担的车辆运维费用,转嫁由单位承担。

无公车入私户。

购车以个人或企业名义开据发票,变换发票内容在单位财务中列支,或将购车费用在下属单位、相关企业或“小金库”中支出,以及采取其他方式逃避监管的公款购车行为。

无公车私用参加婚丧嫁娶、探亲访友、度假休闲、旅游、接送子女亲属和个人迎来往送等与私人活动;无车辆出租、出借给他人驾驶的违规行为。

三公经费方面:我单位按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费,公务接待中不馈赠纪念品,不存在公款送礼现象。

三公经费支出情况表

三公经费支出情况表
三、公车购置及运行维护费
48,911.00
48,911.00
46,583.60
46,583.60
2327.40
2327.40
95.24
95.24
(一)、公务用车购置费
0.00
0.00
0.00
0.00
#Error
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(二)、公务用车运行维护费
48,911.00
48,911.00
46,583.60
56604.00
57432.60
57432.60
828.60
828.60
101.46
101.46
一、因公出国(境)费
0.00
0.00
0.00
0.00
#Error
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二、公务接待费
7,693.00
7,693.00
10,849.00
10,849.00
3156.00
3156.00
141.02
141.02
“三公经费”支出情况表
单位名称:[2007]琼海市畜牧兽医局 2018年12月 金额单位:元
“三公经费”开支明细
上年全年数
本年期末累计数
上下年对比增减数
占上年的比值%
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计பைடு நூலகம்
其中:公共财政预算资金支出
合计
其中:公共财政预算资金支出
合计
56604.00
46,583.60
2327.40
2327.40
95.24
95.24
制表:吴春晓
编制说明:上年数据为全年累计数,需会计人员手工填列:本数据为期末累积数,已统一进行公式定义。对比数值如为红色(负数)表示预警,说明本年支出已超过上年全年数。

关于批复2017年度部门决算的通知

关于批复2017年度部门决算的通知

关于批复2017年度部门决算的通知洛南县总工会:依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下一、部门主要职责:洛南县总工会是在中共洛南县委和市总工会领导下的群团组织,是全县各级工会的领导机关。

其主要职责是:维护职工的合法权益和民主权利;动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

县总工会下辖事业单位洛南县困难职工援助中心,援助中心主要工作职能是:负责中央财政专项帮扶资金的管理和发放;开展在职职工互助医疗保险工作;开展就业咨询和职业介绍、技能培训,为下岗职工、返乡农民工提供再就业帮助;为合法权益受到侵害的职工、劳动模范、工会干部提供法律咨询援助;接待受理职工来信、来访、为符合条件的困难职工提供生活救助。

依据财政财务管理制度和会计核算规定,经审核,现将2017年部门决算批复如下:一、收入类:2017年度收入2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

公共预算财政拨款收入2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

二、支出类:2017年度支出2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

按功能科目:一般公共服务支出:2,446,845.00元。

比上年有所下降,下降的原因为退休人员移交养老经办中心。

按经济分类科目:1、工资福利支出:1,147,445.00元。

比上年有所增加,增加原因为2017年单位工资调增。

2、商品服务支出:1,277,150.00元。

比上年有所增加,增加原因为脱贫攻坚,包村费用增大。

3、对个人和家庭补助支出:22,250.00元。

比上年减少,减少的原因为退休人员移交养老办。

2017年成都级一般公共预算支出执行明细表

2017年成都级一般公共预算支出执行明细表

表三十二单位:万元科 目执行数一般公共服务支出237012 人大事务4950 行政运行2994 一般行政管理事务1390 人大会议460 代表工作106 政协事务4013 行政运行2391 一般行政管理事务908 政协会议465 委员视察249 政府办公厅(室)及相关机构事务60780 行政运行13907 一般行政管理事务13520 机关服务15719 政务公开审批53 法制建设291 信访事务801 参事事务109 事业运行2606 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出13774 发展与改革事务16094 行政运行5886 一般行政管理事务4187 物价管理201 事业运行285 其他发展与改革事务支出5535 统计信息事务5169 行政运行1560 信息事务230 专项统计业务785 专项普查活动170 统计抽样调查2065 事业运行359 财政事务7272 行政运行3922 财政国库业务231 信息化建设392 事业运行353 其他财政事务支出2374 税收事务8081 行政运行8081 审计事务4823 行政运行2963 一般行政管理事务112 审计业务1380 信息化建设146 事业运行136 其他审计事务支出86 海关事务400第 1 页表三十二单位:万元科 目执行数一般行政管理事务400 人力资源事务3512 军队转业干部安置177 引进人才费用637 公务员招考145 事业运行1046 其他人力资源事务支出1507 纪检监察事务6617 行政运行3229 一般行政管理事务1749 派驻派出机构145 其他纪检监察事务支出1494 商贸事务9005 行政运行5134 一般行政管理事务429 对外贸易管理124 国内贸易管理12 招商引资3090 其他商贸事务支出216 知识产权事务1392 专利试点和产业化推进206 其他知识产权事务支出1186 工商行政管理事务14295 行政运行8029 一般行政管理事务704 工商行政管理专项2914 消费者权益保护59 信息化建设2059 事业运行420 其他工商行政管理事务支出110 质量技术监督与检验检疫事务29196 行政运行4299 质量技术监督行政执法及业务管理1278 质量技术监督技术支持4332 标准化管理 36 信息化建设656 事业运行5147 其他质量技术监督与检验检疫事务支出13448 民族事务1620 行政运行1216 民族工作专项404 宗教事务809 宗教工作专项392 事业运行367 其他宗教事务支出50 港澳台侨事务1297 行政运行751 台湾事务253 华侨事务293 档案事务3152第 2 页表三十二单位:万元科 目执行数行政运行2167 档案馆985 民主党派及工商联事务5812 行政运行4228 一般行政管理事务1584 群众团体事务12790 行政运行4569 一般行政管理事务4235 机关服务12 事业运行1049 其他群众团体事务支出2925 党委办公厅(室)及相关机构事务22803 行政运行8377 一般行政管理事务11137 事业运行250 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3039 组织事务3472 行政运行1693 一般行政管理事务1593 其他组织事务支出186 宣传事务2536 行政运行2096 事业运行440 统战事务1945 行政运行1239 一般行政管理事务558 其他统战事务支出148 其他共产党事务支出1263 行政运行676 一般行政管理事务296 事业运行4 其他共产党事务支出287 其他一般公共服务支出3914 其他一般公共服务支出3914国防支出11117 国防动员10822 兵役征集856 人民防空5828 国防教育181 预备役部队1066 民兵2813 其他国防动员支出78 其他国防支出295 其他国防支出295公共安全支出279844 武装警察24673 内卫12771 消防11902 公安202185 行政运行119390第 3 页表三十二单位:万元科 目执行数一般行政管理事务5774 机关服务3882 治安管理2905 国内安全保卫609 刑事侦查2084 经济犯罪侦查466 出入境管理1984 行动技术管理394 禁毒管理1032 道路交通管理38210 网络侦控管理446 反恐怖1523 居民身份证管理1565 拘押收教场所管理6109 事业运行9 其他公安支出15803 检察14364 行政运行11047 一般行政管理事务864 查办和预防职务犯罪401 公诉和审判监督181 侦查监督323 执行监督231 控告申诉131 “两房”建设624 其他检察支出562 法院20531 行政运行13442 一般行政管理事务2591 案件审判3592 案件执行515 “两庭”建设306 其他法院支出85 司法4307 行政运行3267 一般行政管理事务37 基层司法业务85 普法宣传200 律师公证管理50 法律援助300 司法统一考试167 其他司法支出201 国家保密1607 行政运行603 一般行政管理事务57 保密管理822 其他国家保密支出125 其他公共安全支出7 其他公共安全支出7教育支出323677第 4 页表三十二单位:万元科 目执行数教育管理事务20873 行政运行2193 一般行政管理事务8295 其他教育管理事务支出10385 普通教育84780 初中教育476 高中教育35904 高等教育43932 其他普通教育支出4468 职业教育103407 中专教育16768 技校教育17862 高等职业教育65489 其他职业教育支出3288 成人教育258 其他成人教育支出258 广播电视教育5860 广播电视学校5860 特殊教育3540 特殊学校教育2323 工读学校教育1217 进修及培训18072 教师进修602 干部教育16959 培训支出14 其他进修及培训497 教育费附加安排的支出56484 城市中小学教学设施55 其他教育费附加安排的支出56429 其他教育支出30403 其他教育支出30403科学技术支出98978 科学技术管理事务2201 行政运行2117 其他科学技术管理事务支出84 基础研究99 机构运行59 专项基础科研39 其他基础研究支出1 应用研究3464 机构运行3265 社会公益研究199 技术研究与开发41785 应用技术研究与开发3136 科技成果转化与扩散38649 科技条件与服务29105 机构运行1912 科技条件专项11 其他科技条件与服务支出27182 社会科学3936第 5 页表三十二单位:万元科 目执行数社会科学研究机构1324 社会科学研究2612 科学技术普及2435 机构运行211 科普活动1547 青少年科技活动105 学术交流活动208 其他科学技术普及支出364 其他科学技术支出15953 转制科研机构835 其他科学技术支出15118文化体育与传媒支出165340 文化72846 行政运行4278 图书馆3314 文化展示及纪念机构2730 艺术表演场所4210 艺术表演团体1632 文化活动1126 群众文化1801 文化交流与合作599 文化创作与保护7430 文化市场管理247 其他文化支出45479 文物35668 文物保护15575 博物馆19796 其他文物支出297 体育18638 行政运行991 运动项目管理3762 体育竞赛4146 体育训练3370 体育场馆3160 群众体育1666 其他体育支出1543 新闻出版广播影视24298 电视22078 电影748 出版发行463 版权管理95 其他新闻出版广播影视支出914 其他文化体育与传媒支出13890 文化产业发展专项支出13308 其他文化体育与传媒支出582社会保障和就业支出347500 人力资源和社会保障管理事务21656 行政运行3509 一般行政管理事务213 劳动保障监察801第 6 页表三十二单位:万元科 目执行数社会保险业务管理事务11 信息化建设539 社会保险经办机构10399 劳动关系和维权56 公共就业服务和职业技能鉴定机构2138 劳动人事争议调节仲裁460 其他人力资源和社会保障管理事务支出3530 民政管理事务6186 行政运行2439 拥军优属280 老龄事务665 民间组织管理50 行政区划和地名管理414 基层政权和社区建设124 其他民政管理事务支出2214 行政事业单位离退休123538 归口管理的行政单位离退休10661 事业单位离退休113 离退休人员管理机构912 未归口管理的行政单位离退休63033 机关事业单位基本养老保险缴费支出43890 机关事业单位职业年金缴费支出1763 其他行政事业单位离退休支出3166 就业补助9482 就业创业服务补贴162 职业培训补贴155 高技能人才培养补助357 求职创业补贴74 其他就业补助支出8734 抚恤437 死亡抚恤437 退役安置17345 军队移交政府的离退休人员安置15614 军队移交政府离退休干部管理机构1731 社会福利14954 儿童福利4015 老年福利6382 殡葬445 社会福利事业单位4112 残疾人事业3565 行政运行586 残疾人康复355 残疾人就业和扶贫236 残疾人体育638 残疾人生活和护理补贴1 其他残疾人事业支出1749 自然灾害生活救助500 自然灾害灾后重建补助500 红十字事业705 行政运行327第 7 页表三十二单位:万元科 目执行数一般行政管理事务31 其他红十字事业支出347 临时救助3122 流浪乞讨人员救助支出3122 特困人员救助供养20 城市特困人员救助供养支出20 财政对基本养老保险基金的补助136496 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助136496 其他社会保障和就业支出9494 其他社会保障和就业支出9494医疗卫生与计划生育支出503633 医疗卫生与计划生育管理事务2367 行政运行2351 一般行政管理事务16 公立医院22673 综合医院5059 中医(民族)医院396 传染病医院2283 精神病医院2960 妇产医院1701 其他公立医院支出10274 公共卫生31279 疾病预防控制机构8928 卫生监督机构2013 应急救治机构932 采供血机构8043 重大公共卫生专项9339 突发公共卫生事件应急处理301 其他公共卫生支出1723 中医药1264 中医(民族医)药专项989 其他中医药支出275 计划生育事务1794 计划生育机构582 计划生育服务1102 其他计划生育事务支出110 食品和药品监督管理事务24204 行政运行4458 药品事务2461 化妆品事务141 医疗器械事务40 食品安全事务6882 事业运行1273 其他食品和药品监督管理事务支出8949 行政事业单位医疗27179 行政单位医疗9573 事业单位医疗5596 公务员医疗补助2858 其他行政事业单位医疗支出9152 财政对基本医疗保险基金的补助337620第 8 页表三十二单位:万元科 目执行数财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助337620 医疗救助1129 疾病医疗救助1129 其他医疗卫生与计划生育支出54124 其他医疗卫生与计划生育支出54124节能环保支出124101 环境保护管理事务5938 行政运行3209 环境保护宣传585 其他环境保护管理事务支出2144 环境监测与监察3341 建设项目环评审查与监督3340 其他环境监测与监察支出1 污染防治48100 大气15572 水体31384 其他污染防治支出1144 自然生态保护104 其他自然生态保护支出104 天然林保护36 其他天然林保护支出36 退耕还林77 退耕还林工程建设23 其他退耕还林支出54 能源节约利用(款)86 能源节能利用86 污染减排9250 环境监测与信息8955 环境执法监察295 能源管理事务347 事业运行347 其他节能环保支出56822 其他节能环保支出56822城乡社区支出622425 城乡社区管理事务29352 行政运行18897 一般行政管理事务535 城管执法6547 其他城乡社区管理事务支出3373 城乡社区规划与管理14296 城乡社区规划与管理14296 城乡社区公共设施528926 其他城乡社区公共设施支出528926 城乡社区环境卫生48817 城乡社区环境卫生48817 建设市场管理与监督1034 建设市场管理与监督1034农林水支出308878 农业215961 行政运行7539第 9 页表三十二单位:万元科 目执行数事业运行2597 科技转化与推广服务980 病虫害控制92 农产品质量安全1172 执法监管146 统计监测与信息服务387 农业行业业务管理112 对外交流与合作101 防灾救灾8 农业生产支持补贴14 农业组织化与产业化经营3544 农村公益事业4 农业资源保护修复与利用140036 农村道路建设50000 其他农业支出9229 林业4091 行政运行786 森林资源监测2050 森林生态效益补偿30 动植物保护50 湿地保护76 林业执法与监督85 林业检疫检测30 林业工程与项目管理282 林业产业化349 林业防灾减灾214 其他林业支出139 水利60465 行政运行2835 水利行业业务管理235 水利工程建设56576 水土保持160 防汛405 其他水利支出254 扶贫341 其他扶贫支出341 农业综合开发76 机构运行76 农村综合改革321 其他农村综合改革支出321 普惠金融发展支出27536 农业保险保费补贴27450 创业担保贴息86 其他农林水事务支出87 其他农林水事务支出87交通运输支出160007 公路水路运输48601 行政运行14032 一般行政管理事务4 机关服务821第 10 页表三十二单位:万元科 目执行数公路养护10329 公路运输信息化建设500 公路和运输安全1512 公路运输管理7757 公路和运输技术标准化建设1942 水路运输管理支出71 取消政府还贷二级公路收费专项支出4706 其他公路水路运输支出6927 铁路运输10000 其他铁路运输支出10000 成品油价格改革对交通运输的补贴5548 对城市公交的补贴276 对出租车的补贴5161 成品油价格改革补贴其他支出111 邮政业支出70 行业监管70 车辆购置税支出645 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴645 其他交通运输支出95143 公共交通运营补助93000 其他交通运输支出2143资源勘探信息等支出296809 资源勘探开发443 行政运行392 一般行政管理事务38 其他资源勘探业支出13 制造业80703 行政运行183 一般行政管理事务91 其他制造业支出80429 工业和信息产业监管74934 行政运行5687 一般行政管理事务554 无线电监管1142 工业和信息产业支持67551 安全生产监管9451 行政运行1878 安全监管监察专项2789 应急救援支出25 其他安全生产监管支出4759 国有资产监管4766 行政运行2658 一般行政管理事务2108 支持中小企业发展和管理支出14198 中小企业发展专项14198 其他资源勘探信息等支出112314 其他资源勘探信息等支出112314商业服务业等支出159232 商业流通事务126336 行政运行803第 11 页表三十二单位:万元科 目执行数一般行政管理事务205 其他商业流通事务支出125328 旅游业管理与服务支出12475 行政运行1459 旅游宣传10516 其他旅游业管理与服务支出500 其他商业服务业等支出20421 其他商业服务业等支出20421金融支出10758 金融部门行政支出1178 行政运行556 一般行政管理事务549 事业运行73 金融发展支出9580 其他金融发展支出9580援助其他地区支出3182 其他支出3182国土海洋气象等支出18248 国土资源事务14496 行政运行2700 国土整治4795 事业运行4888 其他国土资源事务支出2113 地震事务2323 行政运行580 地震监测605 地震灾害预防616 防震减灾基础管理60 地震事业机构 41 其他地震事务支出421 气象事务1429 气象事业机构50 气象装备保障维护1350 其他气象事务支出29住房保障支出149876 保障性安居工程支出71539 公共租赁住房61083 保障性住房租金补贴367 其他保障性安居工程支出10089 住房改革支出41787 住房公积金38814 购房补贴2973 城乡社区住宅36550 公有住房建设和维修改造支出73 住房公积金管理13937 其他城乡社区住宅支出22540粮油物资储备支出3094 粮油事务2173 行政运行165 其他粮油事务支出2008第 12 页表三十二单位:万元科 目执行数粮油储备800 其他粮油储备支出800 重要商品储备121 食糖储备121其他支出4734 其他支出4734 其他支出4734债务付息支出31829 地方政府一般债务付息支出31829 地方政府一般债券付息支出31829合 计3860274第 13 页。

三公经费检查表格 (version 1)

三公经费检查表格 (version 1)

厉行节约检查表
被检单位(盖章): 项目 一、公务接待 1.人次数(人) 2.经费支出(万
二、公务用车
检查日期: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
1.编制数(辆) 其中:执法执 2.实有数(辆) 其中:执法执 3.购置经费(万 4.运Байду номын сангаас经费(万 三、因公出国境
1.团组数(个) 2.人次数(人) 3.经费支出(万元) 四、会议(含研讨会) 1.次数(次) 其中:市委、市政府批准召 开 电视电话或视频 2.经费支出(万元) 其中:市委、市政府批准召 开 电视电话或视频 五、培训 1.次数(次) 2.经费支出(万元) 六、庆典、节庆 1.次数(次) 2.经费支出(万元) 七、论坛 1.次数(次) 2.经费支出(万元) 被检单位负责人: 被检单位财务负责人: 检查人:

2017年一般公共预算收入决算表

2017年一般公共预算收入决算表


注:1.全国一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(全国一般公共预算支出+补充中央预算稳定调节基金)-收入总量(全国一般公共预算收入+全国财政使用结转结余及调入资金)。

2.全国财政使用结转结余及调入资金,是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求,从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金,以及地方财政使用的以前年度结转结余资金(按照现行规定,地方财政结转结余资金当年不列预算支出,在以后年度实际使用时再列预算支出)。

2017年中央和地方财政加大了相关工作力度,导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。

一般公共预算支出+补+全国财政使用结转
建立跨年度预求,从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出,在以后相关工作力度,导致。

山西省临汾市襄汾县第三小学校

山西省临汾市襄汾县第三小学校

山西省临汾市襄汾县第三小学校2017年度部门决算第一部分概况一、本单位职责襄汾县第三小学位于河西区三小路负责滨河以西,丁陶大道以东,北大街以南片区学生,组织管理学校教育教学工作:1. 认真贯彻执行党和国家的教育方法、政策、法律法规,依法办学;2. 制订学校中长期规划,不断完善教育教学管理水平,努力提高教学质量;3. 部署安排学校工作,做好养成教育、教学教研、后勤服务具体事务;4. 学校积极组织开展教育教学研究工作,现代化和信息化工作,积极组织开展教研工作、教学工作、教学结算、课题研究、经验交流等教科研活动;5. 加强学生养成教育,积极开展校园文体活动,培养学生从小养成良好的行为习惯;6. 全力提高教师业务素质,采取“请进来”“走出去”的培训方式,更新教育理念,提高教师职业道德;7. 严格执行服务区阳光招生,提前摸清适龄儿童人数,控制学生辍学,建立学生学籍档案,并报教育行政部门备案;8. 按照均衡验收指标体系,规范学校档案管理;9. 做好校园安全保卫工作和校园周边环境治理;10. 做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、交流支教、考核等工作;11. 负责学生成长记录测评及教育教学质量检测工作;12.自觉接受教科局及党组织的监督和举报,积极承办上级主管部门交办的事项。

二、机构设置情况襄汾县第三小学校学校教师编制86人,2017年末实有教师133人,在校学生2326人。

第二部分 2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计1240.74万元,其中:财政拨款收入1240.74万元,占比100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元,;其他收入0万元。

三公经费情况说明

三公经费情况说明

三公经费情况说明三公经费情况说明三公经费情况说明按照上级文件精神,我局对本年度的因公出国(境)、费公务用车费、公务接待费进行了自查。

现将具体情况汇报如下:一、加强组织领导为进一步搞好"三公"工作,我局成立了以局长李XX同志为组长、局领导班子成员刘X同志为副组长的"三公"经费专项检查工作领导小组。

我局通过制定和完善了《公务接待管理制度》和《公务用车管理制度》等各项规章制度,并严格按照制度执行,进一步确保了"三公"各项要求落到实处。

二、"三公"经费自查情况1、因公出国(境)经费2017我局因公出国(境)经费年初预算数为0.2017年我局无因公出国(境)事项,没有超预算、无预算安排出国(境)的行为,没有接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为。

2、公务用车购置和运行维护费用截止2017年11月底,我局公务用车费为XXXXX元。

我局严格执行《公务用车管理制度》,在公务用车的用油、维修、保险等方面严格执行政府采购程序。

经查,我局公务用车现有1辆,不存在超编制、超标准配备公车或豪华装饰公务用车的行为;不存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的行为;不存在在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等行为;不存在违规接受企业事业单位、个人捐赠车辆及公车入私户的行为。

3、公务接待费用截止2017年11月底,我局公务接待费用为XXXXXX元。

我局公务接待工作已实行制度化、公开化。

在公务接待管理工作中,按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况,我局不存在向下属单位转移、摊派支付"三公"经费现象。

我局将以此次专项检查工作为契机,进一步加强"三公"经费的管控工作,并强化制度建设,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制,努力提高我局的财务管理水平和资金使用效益。

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位,现人员编制5人,设局长1人,副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括:年末机构实有人数为5人,其中,在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件)第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算:2017年收入预算总额为33.38万元,全部为公共财政拨款。

支出预算:2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出:工资福利支出30.38万元;商品和服务支出0.96万元;对个人和家庭的补助2.04万元,其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车购置费,无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

三公经费检查情况表

三公经费检查情况表
每接受1千元扣1分,扣完为止(不足1千 元按1千元计算)
网站及单位公开栏公开情 况
单位财务及出国境管理办 法 单位财务及出国境管理办 法 单位财务及出国境管理办 法
单位财务及年度预算
单位财务及出国境管理办 法
向下属单位和其他单位转嫁、摊 派因公出国(境)费用
其他违规出国境行为
4
是否向下属单位和其他单位转嫁、摊派因公 每转嫁或摊派1千元扣1分,扣完为止
费用
(不足1千元按1千元计算)
其他违反相关规定的行为
ห้องสมุดไป่ตู้
2 是否存在其他违反相关规定的行为
出现1例扣0.5分,扣完为止
单位财务及公务接待制度
单位财务及公务接待制度 单位财务及公务接待制度 单位财务及公务接待制度 单位财务及公务接待制度 单位财务及公务接待制度 单位财务及公务接待制度 单位财务及公务接待制度
站是公否开公开、是否完整、是否对增减原因进行
2
分析、是否与决算批复一致、是否在规定的 时间内公开、是否在政府网站和单位门户网
站公开 是否公开、是否完整、是否对增减原因进行
2
分析、是否与单位账务一致、是否在规定的 时间内公开、是否在政府网站、单位门户网
站、单位公开栏公开
4 是否履行因公出国(境)活动报批程序
单位财务及公车管理制度
4 是否未严格执行政府采购程序购置公务用车 出现1例扣0.5分,扣完为止
4
是否向下属机构、企事业单位转移、摊派支 每转嫁或摊派1千元扣1分,扣完为止
付公务用车购置及运行经费
(不足1千元按1千元计算)
4 是否存在公车私用现象
出现1例扣0.5分,扣完为止
单位财务及公车管理制度 单位财务及公车管理制度 单位财务及公车管理制度

各国行政管理费(三公消费)

各国行政管理费(三公消费)

各国行政管理费(或曰公务支出)占国家财政支出比(2011-01-21 05:44:23)转载标签:马海涛日本全国财政收入公款吃喝车辆购置税各国行政管理费(或曰公务支出)占国家财政支出比[约1/3]德国(1998年) 2.7%埃及(1997年) 3.1%英国(1999年) 4.2%韩国(1997年) 5.1%泰国(2000年) 5.2%印度(2000年) 6.3%加拿大(2000年) 7.1%俄罗斯(2000年) 7.6%美国(2000年) 9.9%中华人民共和国(2000年)25.7%用于教育,医疗的比列:中国:3.8%印度:19.7%美国:21.5%日本:23.3%1、中国行政成本占财政收入的比例,2006年上升为24%,世界第一,大约是德国的十倍。

而这个十倍的前提是:中国的不到德国的60%,而财政收入却是德国的1.2倍。

60%m1.2倍,十倍,换算一下,同等条件是德国的20倍。

2、中国2004年的数据估计:◆全国公款吃喝: 3.700亿元◆公车消费: 3.986亿元◆公款出境旅游: 2.400亿元(300亿美元)◆公款赌资外流: 2.000亿元◆仅这几项开支合计就是: 12.086亿元[约收入的1/2]◆而当年的财政收入是: 26396.47亿元。

我国每人一年承担多少“三公”费用?用于官员的公款吃喝、公费出国和公车消费{“三公”}费用约计14085亿元,占2005年财政收入31649.29亿元的44.5%。

但是,我国还有大量预算外、制度外的资金没有纳入财政预算管理,成为单位的自留资金。

这部分资金,据有关专家测算全国一年约有9000亿元,因而2005年全国的财政收入应该说有4万亿元{40649亿元]。

所以,2005年的公款吃喝、公费出国和公车消费的14085亿元支出,占了财政收入4万亿元的35%。

这即是说──我国每100元的财政收入中有35多元是用于官员的公款吃喝、公费出国和公车消费。

2005年我国公款吃喝的数字是6000亿元,2005年末全国总人口是130756万人,那么,全国人均一年承担的公款吃喝费用是458.87元。

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知文章属性•【制定机关】贵州省住房和城乡建设厅•【公布日期】2017.02.13•【字号】•【施行日期】2017.02.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知目录第一部分贵州省住房和城乡建设厅概况一、主要职能二、单位构成及人员情况第二部分贵州省住房和城乡建设厅2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况二、收入总体情况三、支出总体情况四、财政拨款收支预算总体情况五、一般公共预算支出情况六、一般公共预算基本支出情况七、一般公共预算“三公”经费支出情况八、政府性基金预算支出情况第三部分其他重要事项说明一、贵州省住房和城乡建设厅概况(一)主要职能承担城镇低收入家庭住房保障和棚户区改造工作;推进住房制度改革;规范住房和城乡建设管理秩序;编制和实施城乡规划,拟定全省城乡规划和推进城镇化进程的政策和规章制度;建立科学的工程建设标准体系;规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;负责全省建筑行业监督管理;承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;指导城镇建设管理;规范和指导村镇规划、建设;推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排;负责住房公积金监督管理工作等。

(二)单位构成及人员情况1.单位构成。

本部门包含行政主管部门1个,独立核算的二级单位7个。

其中,独立核算单位具体情况如下表:2.人员情况。

2016年年末编制总数408人。

其中:行政编制99人、工勤编制13人、事业编制296人。

2016年末在职实有人数320人,其中:行政编制实有人员91人、工勤编制实有人员11人、事业编制实有人员(含参公管理人员)218人。

2016年末离休人员11人、退休人员180人。

二、贵州省住房和城乡建设厅2017年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况1.收支总表(见附表1)2.2017年收支总体情况说明我厅2017年收入预算总额为115840.26万元。

三公经费自查情况报告表

三公经费自查情况报告表

三公经费自查情况报告表三公经费自查情况报告表单位三公经费自查情况报告表单位名称(盖章):地区老龄办单位性质:参公单位:万元、辆行次项目20XX年20XX年备注项目20XX年20XX年备注项目20XX年20XX年备注一因公出国(境)经费公务用车购置及运行经费公务接待经费(一)基本情况基本情况基本情况1部门预算金额部门预算金额2.593.93部门预算金额2.770.472实际支出金额实际支出金额2.380.15实际支出金额2.240.1(二)违规问题违规问题违规问题3合计合计合计4超预算列支因公出国(境)费用超编制、超标准配备公务用车超预算在公用经费中列支公务接待费用5公用经费列支与本部门工作无关的出国(境)考察、培训费用超标准租用车辆、长期租赁车辆等超标准列支公务接待费用6专项经费、项目资金中列支不符合资金使用方向及预算安排的出国(境)费用借用下级单位及其他单位车辆、接受企事业单位及个人捐赠车辆向下级或所属单位转移、摊派支付公务接待费用7接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁出国(境)费用运行经费超标准定额新建、改扩建具有接待功能的楼堂馆所8用公款报销持因私证件出国(境)的费用未严格执行政府采购程序购置公用车以现金方式结算招待费用9向下属单位转移、摊派支付因公出国(境)费用向下属机构、企事业单位、地方转移、摊派支付公务用车购置及运行费用将休假、探亲等活动纳入公务接待范围10其他其他其他单位负责人:责人:李海俊财务负责人:填表人:热西旦联系电话:12345678 填表日期:20XX.8.19。

太谷县综合检验检测中心

太谷县综合检验检测中心

太谷县综合检验检测中心2017年度部门决算及三公经费公开说明一、太谷县综合检验检测中心概况(一)太谷县综合检验检测中心机构设置情况太谷县综合检验检测中心,正科级建制,为太谷县人民政府直属事业单位,现有事业编制8个,实有人员6人。

执行事业单位会计制度,人员经费为全额财政拨款。

(二)太谷县综合检验检测中心主要职能开展食品、药品、农产品等各类检验检测任务。

综合上报和反馈信息。

(三)本次公开决算构成情况本套决算包括太谷县综合检验检测中心共1套账。

二、部门决算总体情况说明2017年太谷县综合检验检测中心决算总收入24.30万元(其中:财政拨款收入23.47万元,事业收入23.47万元,其他收入0万元),上年结转和结余0.83万元;2016年决算总收入8.25万元,2017年比2016年增加16.05万元,增长66.05%,增加16.05万元,增加的原因为人员的增加及工资的增加。

决算总支出24.30万元,其中:基本支出23.46万元,占总支出的96.54%;项目支出0万元,占总支出的0%;年末结转和结余0.38万元(其中:基本支出结转0.38万元,项目支出结转和结余0万元)。

2016年决算总支出8.25万元,2017年比2016年增加16.05万元,增加66.05%,增加的原因为人员的增加及工资的增加。

(一)基本支出情况2017年基本支出23.46万元,其中:人员工资20.59万元,用于保障机关正常运转的日常支出2.87万元,与上年支出0.28万元对比增加2.59万元,主要原因为人员增加及工资增加。

人员工资占基本支出的87.77%,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.23%。

(二)项目支出情况2017年项目支出0万元,与上年支出0万元对比增加了0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年太谷县综合检验检测中心一般公共预算财政拨款支出23.46万元,占本年支出24.30万元的96.54%。

收入预算说明

收入预算说明

收入预算说明
2017年收入预算20473573元,与2016年决算相比增长75.7%,主要是廉政教育基地改造预算10000000元,工资社保增长,预算收入全部为一般公共预算拨款。

预算罚没款1800000元,无收费和其他收入。

三、支出预算说明
2017年支出预算20473573元,与2016年决算相比上涨77%,支出预算全部为财政拨款。

2017年支出预算按用途划分为:工资福利支出4766726元,占23.3%;对个人和家庭的补助417647元,占2%;商品服务支出全部在项目支出中反映;项目支出1503000元,占73.4%,其中廉政教育基地预算支出10000000元。

四、三公经费变化说明
2017年我局三公经费预算799277元,比上年决算下降2%,其中公务接待费为19277元,公务用车运行维护费为780000元。

因公出国费用0元。

2016年公务接待和公务用车运行维护费决算数分别为19300元和796600元,2017年与上年相比分别减少0.1%和2%。

五、政府采购说明
2017年政府采购计划主要包含办公电子设备购置和廉政教育基地改造,全年预算安排分别为400000元和10000000元。

唐山路北区机关事务管理局

唐山路北区机关事务管理局

唐山市路北区机关事务管理局2017年部门决算公开说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2017年部门决算公开如下:第一部分路北区机关事务管理局概况一、部门职责及机构设置情况一、机构设置及主要职责办公室负责局内日常文秘、文件收发、处理、档案管理和保密工作;外来人员接待和对外协调;人事、机构编制管理和离退休人员服务与管理工作。

财务科负责区委、区政府等有关部门的资金运行,办理在职和退休人员工资发放、调资、养老保险、医疗保险、住房公积金等工作;负责本局年度资金预算及机关食堂账目管理。

保卫科负责政府大院安全保卫、消防工作负责院内长住人员的管理;负责进入政府大院车辆停放管理;协助有关部门对上访人员进行疏导。

维护机关正常工作秩序。

机关后勤服务中心承担机关食堂、礼堂、中型会议室、浴室服务与保障;承担政府院内机关不动产设施设备的管理、维护、维修;负责政府院内环境清扫、整洁与改造等工作。

二、部门决算单位构成此次公开数据为路北区机关事务管理局2017年部门决算数据,包括1家预算部门。

第二部分路北区机关事务管理局2017年度部门决算报表(详见《路北区机关事务管理局2017年度部门决算公开报表》)1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9、“三公”经费及相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分路北区机关事务管理局2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我部门2017年收入3464.61万元,比2016年决算增加248.63万元,增长7.73%;支出3247.67万元,比2016年增加182.69万元,增长5.96%。

主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明我部门2017年收入3464.61万元,其中一般公共预算财政拨款收入3464.61万元,比2016年增加248.63万元,增长7.73%,主要原因是人员工资调整政府性基金财政拨款收入0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

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12月份 预算完成率 (%)
总计
完成率 (%)
其中:企业负责人三公经费合计
5月份 预算完成 率(%)
6月份 金 额 (元)
7月份
8月份
12月份
预算完成 预算完成 预算完成 预算完成 预算完成 预算完成 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 率(%) 率(%) 率(%) 率(%) 率(%) 率(%)
2017年XX公司“三公”经费统计表
金额单位:元
经费项目 1月份 本年 年度预算(元) 金 额(元) 预算完成 率(%) 2月份 金 额 (元) 预算完成 率(%) 3月份 金 额(元) 4月份 5月份 预算完成 预算完成 金 额(元) 金 额(元) 率(%) 率(%)
1.业务招待费 其中:企业负责人公务接待费 2.车辆购置费用 其中:企业负责人公务用车购置费用 3.车辆运行费用 其中:企业负责人公务用车运行费用 4.因公出国(境)费用 其中:企业负责人公务出国(境)费用 合 计
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