2017年三公经费表(含车辆)

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三公经费统计表

三公经费统计表

三公经费统计表
填报单位: 序 号 项目 小计 礼金、赞助 购物卡.券 土特产 其他( 4.庆典接待 餐费 住宿 烟酒.食品 礼品 礼金、赞助 购物卡.券 土特产 其他( 5.论坛接待 餐费 住宿 烟酒.食品 礼品 礼金、赞助 购物卡.券 土特产 其他( 6.节、会接待 餐费 住宿 烟酒.食品 礼品 礼金、赞助 购物卡.券 土特产 其他( 三.因公出国(境) 1.出国 出国会议 招商引资 ) ) ) ) 统计年度: 开支数 收入数 账面开支数 与指标 年度预算指标 预算追加数 专项文件指标 数比较 单位:元 备注
源自文库
1.三公经费内容根据《中共中央办公厅国务院办公厅<关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知>》(中办发 [2011]13号)和中共中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《中央政治局关于党风廉政建设的六条禁 备 令》规定内容填列,包括公用经费、专项经费、结余、暂存款、专用基金等科目核算的三公经费,按年度分别填报; 注 2.表中未尽事宜可增加细目填列;括号内填列未尽项目;需要说明的事项在备注栏加以说明; 3.出国(国外)出境(港澳台)开支附主办部门文件、组织和外事部门审批单; 4.此表要求单位经费户、基建或专项户相关三公支出分表填列。
三公经费统计表
填报单位: 序 号 项目 小计 文体交流 考察学习 培训学习 其他( 2.出境 出国会议 招商引资 文体交流 考察学习 培训学习 其他( 四.楼堂馆所建设 1.办公楼 2.会堂.礼堂.会议楼 3.宾馆.饭店.招待所 4.展览馆.纪念馆 5.俱乐部.活动室 6.干休所.疗养院 7.干部宿舍.干部病房 8.涉外公寓.写字楼 9.游乐场.体育场馆 10.其他( 五.福利性开支 1.津贴.补贴 2.奖金 3.粮油肉等实物 4.服装、劳保等实物 5.取暖、降温等补助 6.值班.加班.超劳等工资 7.节日、假日补贴 8.其他( ) ) ) ) 统计年度: 开支数 收入数 账面开支数 与指标 年度预算指标 预算追加数 专项文件指标 数比较 单位:元 备注

大兴安岭地区公路管理处

大兴安岭地区公路管理处

大兴安岭地区公路管理处

2017年部门预算信息公开情况说明

第一部分基本情况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省地关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规和规章。

(二)研究制定全区公路事业发展规划,编制公路养护计划,制定相关标准及管理办法,经批准后组织实施并监督检查,参与编制所辖公路建设项目。

(三)依法实施所辖公路路政管理工作,处理涉路案件,保护路产、路权,维护公路养护施工的正常秩序。

(四)组织推广公路科技进步工作,开展现代化管理技术的研究开发和推广使用;承担所辖公路的调查研究、路况登记、统计信息上报工作;组织开展公路专业人员技术培训。

(五)承担所辖公路建设项目具体工作的监督管理。

(六)负责全区公路行业的安全生产工作。

(七)全面抓好公路系统精神文明建设、职工队伍建设等工作。

(八)承办地委、行署和行署交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及职工人数

地区公路处内设机构13个职能科室,包括:政工科、

工会、办公室、职教办、总工办、养护科、统计科、财务科、工程科、路政科、地方道路科、机械物资供应科、公路设计室。

地区公路处事业编制54名,其中:工勤人员编制7名。领导职数:处长1职、副处长2职;工会主席1职;科长12职。

地区公路处在职职工31人,退休人员27人。

三、2017年地区公路处工作思路和重点任务

(一)抓好公路养护工作。

一是加强黑洛公路黑呼界至呼玛段全面养护工作,在8月末前完成修补路面坑槽、裂缝,处治沉陷、桥头跳车等公路病害,降低行车安全隐患。二是完成呼玛至十八站路段日常养护管理,重点保障路面无病害,达到行车平顺。三是积极与十金指挥部沟通,在未竣工验收无法划分责任前,对黑洛公路十金路段工程缺陷进行处理。完成冰湖治理、路肩边坡整治、排水沟修复、路基边坡补土,路面病害处置、补画标线、更换轮廓标等工作。四是加强加漠公路加瓦路段全面养护工作,投入资金800余万元,对高路基边坡防护、公路沉陷进行处置,要求达到路面平整、行车舒适,边坡稳定,无滑坡、无坍塌、无冲沟。加强瓦西路段日常养护工作,完成坑槽、沉陷处治,保障行车平顺。五是完成嫩呼公路北疆至老道店(砂石路)养护管理工作。通过修补坑槽、排除路

三公经费包括哪些内容

三公经费包括哪些内容

三公经费包括哪些内容

“三公”经费,通常指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

《关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发〔2016〕13号):公开的决算应当说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况。

《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号):(政府预决算公开内容)地方本级汇总的一般公共预算“三公”经费,包括预算总额,以及因公出国(境)费、公务用车购置及运行费(区分公务用车购置费、公务用车运行费两项)、公务接待费分项数额,由地方各级财政部门负责公开,并对增减变化情况进行说明。(部门预决算公开内容)一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见(财预〔2021〕29

号):单位在公开预决算时,要对本单位职责及机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购等重点事项作出说明,结合工作进展情况逐步公开国有资产占用、预算绩效管理等情况。

2017年部门决算

2017年部门决算

2017年部门决算

单位公章:金溪县文广新局

报送日期:2018年11月8日

单位负责人(签章):许晓梅

财务负责人(签章):郑理经办人(签章):艾圆芳

金溪文广新局2017年部门决算

目录

第一部分金溪文广新局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分金溪文广新局部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分金溪文广新局部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律法规;研究、制定和部署全县文化、广播电影电视、新闻出版事业发展战略、规划、计划、并组织协调、指导、监督其实施。

2.负责全县文化艺术、图书、文博的指导和管理。

3.负责依法管理文化市场、文化市场综合执法、出版、印刷及版权。管理全县电影工作,监督、管理广播影视节目、卫星电视节目收录,视频点歌业务和通过信息网络向公众传播的视听节目。

4.综合管理全县群众文化事业,搞好民间艺术的收集、整理和归档工作。

部门预算和三公经费预算公开表格(表1)

部门预算和三公经费预算公开表格(表1)

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)

部门财政拨款收支总表

单位:

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)

一般公共预算支出表

单位:

万元:

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)

一般公共预算基本支出表

单位:

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:

万元:

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)政府性基金预算支出表

单位:

万元:

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)

部门收支总表

单位:

万元:

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)

部门收入总表

单位:

部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)

部门支出总表

单位:

万元:

新疆维吾尔自治区公安厅2017年部门预算情况公告

新疆维吾尔自治区公安厅2017年部门预算情况公告

新疆维吾尔自治区公安厅2017年部门预算情况公告文章属性

•【制定机关】新疆维吾尔自治区公安厅

•【公布日期】2017.02.21

•【字号】

•【施行日期】2017.02.21

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】预算、决算

正文

新疆维吾尔自治区公安厅2017年部门预算情况公告

根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》(新财预〔2017〕1号)要求,现将自治区公安厅2017年部门预算情况公开如下:

一、部门基本情况

2017年自治区公安厅部门预算中包含有9个预算单位,分别是3个行政单位(公安厅机关、特警总队、高等级公路交警支队)和6个全额拨款事业单位(服务中心、制证中心、道路交通监控中心、流动人口管理中心、信息中心、网络监控处置中心)。

各单位工作职责如下:

(一)公安厅

自治区公安厅是自治区人民政府主管全区公安工作的组成部分,是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。公安厅下设7个副厅级和23个正处级单位。主要职责是:

1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及公安部制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章;研究拟定自治区公安工作的政策、法规和制度;指导、监督、检查自治区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3、组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作,以及境内对敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作;指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作;组织协调重大行动和专项斗争;协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。

三公经费增加原因

三公经费增加原因

三公经费增加原因

区财政:

兴隆街道办事处2017年三公经费增加原因如下:

1、2016年公务接待费为0.8万,自2016年5月起加班餐费列支为公务接待费,实际产生费用为约2.8万元。鉴于2017年全年加班餐费都将列支为公务接待。其中包括创城、糖球萝卜元宵会、信访稳控等。这些节点加班人数多,加班次数比较频繁。另,棚户改造期间会有大量人员参与加班。因此申请2017年我街道各部门公务接待费增至18万。

2、公务车运行维护费2016年为26.48万。实际产生费用约为26.42万元。2016年底由城市管理局调拨至我办事处3辆轻型大头车用于城管科的日常清运等。办事处由原来4辆公务车车增至7辆,而且车辆使用率很高,其中一辆应急面包车车况老旧,维修率很高。综上因素因此2017年公务用车运行费维护费增至39万元。

兴隆路街道办事处

2017.3.12

“三公经费”台账

“三公经费”台账



预算数 (全 年) 4.0
执行数
预算数 其中: (全年) 公共财 2.1 3.1
合计
⒈会议活动费 ⒉公务接待费 其中:接待批数 接待人数 ⒊车辆购置及运行 费 4.因公出国(境)费
4.3
1.5
-2.8 -0.2
0.2 0.7 0.30 5.0 23.0 3.3 3.8 1.9 2.4
0.2
0.7
0.5 12.0 65.0 1.0
0.5
0.2 7.0 42.0
1.0
-0.9
-2.8
单位领导签章:
填报人:
联系方式:
Baidu Nhomakorabea
***“三公经费”统计表
单位名称(签章): ***住房和城乡建设局 2014年1月-6月 2015年1月-6月 执行数 预算数 其中:公共 (全年) 财政拨款数 1.5 -0.9 增减额 执行数 预算数 其中:公共财 (全年) 政拨款数 -0.6 -22.5% 增减(%) 执行数 其中:公共财 政拨款数 -64.2% -100.0% 0.3 66.7% 140.0% 182.6% -0.9 -27.3% -72.6% -47.4% 150.0% -28.6%

北京大兴区南海子郊野公园管理处

北京大兴区南海子郊野公园管理处

北京市大兴区南海子郊野公园管理处2017年度部门预算报表

目录

第一部分 2017年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

第二部分2017年度部门预算说明

部门2017年收支预算总表

单位:万元

部门2017年收入预算表

单位:万元

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年支出预算表

单位:万元

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年财政拨款收支预算表

单位:万元

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

北京市大兴区南海子郊野公园管理处

部门2017年预算情况说明

一、主要职能

(一)负责公园的建设、维护、管理等事务性、服务性工作,组织实施征地拆迁和各项工程建设,承担公园的设施建设、改造和修缮维护工作;

(二)负责公园管理和经营。负责公园资产的管理、使用和处置,以及公园的古迹管理、文物保护、绿化养护和环境卫生等日常管理工作;

(四)负责贯彻落实相关法律、法规、规章和行业标准,制定实施公园管理各项制度,负责公园票管理,答复游人投诉;

2017年肇庆干部学校部门预算

2017年肇庆干部学校部门预算

2017年肇庆市干部学校部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

肇庆市干部学校是肇庆市人力资源和社会保障局直属的自收自支事业单位,为一级预算单位,我单位没有下属,没有汇总。主要职能:受肇庆市人力资源和社会保障局委托,承担本市专业技术人员继续教育培训、计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企(事)业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训和非强制性培训任务。

(二)人员构成情况

我校于1992年11月7日,经肇编〔1992〕22号文件批准成立,编制数为14名,现在职人员13人,临工(聘用人员)14人。

(三)预算年度的主要工作任务

主要任务为:贯彻执行国家和省有关专业技术人员培训的方针、政策;承担专业技术人员继续教育培训及计算机知识培训、各类资格考试考前培训、企(事)业单位聘用人员培训、大中专毕业生岗前培训等工作,培训收费全额上缴市财政局预算外资金管理专户。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算如下:

2017年收入预算1125.17万元,均是培训教育事业收入,为100%,财政拨款收入支出预算0万元, 与上年持平,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入0万元,与上年持平;支出包括:教育支出1106.75万元,住房保障支出18.42万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模情况如下:

2017年支出预算1125.17万元,其中:预算外拨款支出1125.17万元,比上年预算减少18.79%,主要原因是:2016年度专业技术人员继续教育培训教材费成本下调;财政拨款收入支出预算0万元,与上年持平。

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共62.30万元,其中:因公出国(境)费25.00万元,公务用车购置及运行费24.00万元,公务接待费13.30万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少3.93万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少9万元、公务接待费增加5.07万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定,大力压减公务用车运行维护支出。公务接待费增加的主要原因是推广产业发展经验,接待外省市学习交流增加。

三公经费公车费台账

三公经费公车费台账

三公经费公车费台账

摘要:

1.三公经费的概念和内容

2.公车费用在三公经费中的地位

3.公车费用台账的作用和意义

4.如何建立和完善公车费用台账

正文:

一、三公经费的概念和内容

三公经费,是指国家机关、事业单位和社会团体等公共部门在公务活动中使用的公款,包括因公出国(境)经费、公务接待费和公务用车费。在我国,三公经费备受关注,因为它直接关系到公共资源的合理使用和反腐倡廉建设。

二、公车费用在三公经费中的地位

在三公经费中,公务用车费用是仅次于因公出国(境)经费的第二大支出项目。公车费用包括公务用车的购置、维修、燃油等费用。随着我国经济的发展和反腐斗争的深入,公车费用的合理控制和降低成为三公经费改革的重要内容。

三、公车费用台账的作用和意义

公车费用台账是对公务用车费用进行全面、详细记录和管理的工具。建立公车费用台账,可以加强对公车费用的监督,防止公车私用、滥用公车等行为,从而降低公车费用支出,提高公共资源利用效率。同时,公车费用台账还是审计、检查和评估公车费用合理性的重要依据。

四、如何建立和完善公车费用台账

要建立和完善公车费用台账,需要从以下几个方面入手:

1.制定详细的公车费用管理规定,明确公车的购置、使用、维修、报废等标准和程序,确保公车费用支出的合理性和规范性。

2.建立公车费用台账制度,要求各部门定期报送公车费用明细,以便进行汇总、分析和监督。

3.加强对公车费用台账的审核和检查,及时发现和纠正公车费用支出中的问题,严肃查处公车私用、滥用公车等行为。

4.利用现代信息技术手段,如大数据、云计算等,对公车费用台账进行智能化管理,提高管理效率和准确性。

三公经费行政参公单位机关运行经费情况表

三公经费行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表编制单位:单位:万元

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

部门2015年度“三公”经费财政拨款预算为4万元,支出决算为3.92万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元,完成预算的8%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约节省公用开支。

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经费预算信息的通知

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三

公”经费预算信息的通知

文章属性

•【制定机关】贵州省住房和城乡建设厅

•【公布日期】2017.02.13

•【字号】

•【施行日期】2017.02.13

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】预算、决算

正文

贵州省住房和城乡建设厅关于2017年部门预算及“三公”经

费预算信息的通知

目录

第一部分贵州省住房和城乡建设厅概况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分贵州省住房和城乡建设厅2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第三部分其他重要事项说明

一、贵州省住房和城乡建设厅概况

(一)主要职能

承担城镇低收入家庭住房保障和棚户区改造工作;推进住房制度改革;规范住房和城乡建设管理秩序;编制和实施城乡规划,拟定全省城乡规划和推进城镇化进程的政策和规章制度;建立科学的工程建设标准体系;规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;负责全省建筑行业监督管理;承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;指导城镇建设管理;规范和指导村镇规划、建设;推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排;负责住房公积金监督管理工作等。

(二)单位构成及人员情况

1.单位构成。本部门包含行政主管部门1个,独立核算的二级单位7个。其中,独立核算单位具体情况如下表:

2.人员情况。

2016年年末编制总数408人。其中:行政编制99人、工勤编制13人、事业编制296人。

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其中:企业负责人三公经费合计
5月份 预算完成 率(%)
6月份 金 额 (元)
7月份
8月份
9ห้องสมุดไป่ตู้份
10月份
11月份
12月份
预算完成 预算完成 预算完成 预算完成 预算完成 预算完成 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 金 额(元) 率(%) 率(%) 率(%) 率(%) 率(%) 率(%)
12月份 预算完成率 (%)
总计
完成率 (%)
2017年XX公司“三公”经费统计表
金额单位:元
经费项目 1月份 本年 年度预算(元) 金 额(元) 预算完成 率(%) 2月份 金 额 (元) 预算完成 率(%) 3月份 金 额(元) 4月份 5月份 预算完成 预算完成 金 额(元) 金 额(元) 率(%) 率(%)
1.业务招待费 其中:企业负责人公务接待费 2.车辆购置费用 其中:企业负责人公务用车购置费用 3.车辆运行费用 其中:企业负责人公务用车运行费用 4.因公出国(境)费用 其中:企业负责人公务出国(境)费用 合 计
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