往来对帐单模板
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一:对账单模板*******有限公司地址:**市**镇**区**号TEL:FAX:20XX年07月份对账单客户名称:广州***电子有限公司对账日期:20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写:壹万顺意:标签一般交期3-4天,延后交货情况不多,油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利:润滑油供货及时,订单下去就可以快递出来。
台辉:电容常用4*7电容能供货及时,3*5的电容供应商反应比较难做出来,我司用此种电容订单不多,需3-5天联达:纸箱12025纸箱用量较大,交期一般为4-6天送货,因为对方安排车辆不及时原因,偶有要提前送或者延后送过来的,需要提前一两天联系对方安排送货。
立新:常用导线交期2-3天。
志和:前段时间没有经常合作,最近的订单因为对方材料问题,比交期延迟了几天,往后有待观察了解。
商龙:线架多为此供应商提供,态度较好,常用的线架隔一到两天就能帮快递出来,如有急需用到的,对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升:矽钢片、铁壳一般交期5-7天,常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子:供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通:IC常用IC277C档交期2-4天,一般按我方通知快递出来,常备安全库存15-20万。
亚凌:轴承,交期为五至七天,含油轴承紧急库存为五万,我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔:此供应商因为货款问题,有时一周送一次货,上下线架供应不够平均,公司下单量比较少,现只做12025HB线架一种。
南亚:锡条锡丝助焊剂,交期为1-3天,价格偶尔有变动,环保材质的用量比较少。
利拓轴心:轴心提前三天下订单,对方能按时交货。
彩怡:当天所订的色粉当天送到,注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
对账单模板
xxxx科技有限公司
xx省xxxxxxx
电话:
微信:
结算方
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
式:
电话:
金额单 位: 传真:
人民币
2022年7月对账单
感谢贵公司对本司的支持,同时祝愿我们今后的合作更加愉快!到2022年7月31日为止对账单如下:
日期 销售单号
商品名称
单位 数量
单价 应收金额
备注
合计 期初欠款
账单日 期:
还款小计
货款请汇入我公司指定的收款账户,付款后请及时通知。如因汇入非我司指定的收款账户,由此产生的责任和纠纷,均与 我司无关,谢谢配合:
户名: 户名: 税号: 对公账号:
微信、支付宝请扫描右图二维码
制单人:
xxxxxx科 技有限公 司
(盖章)
日期:
当月回款 明细: 还款日期 结算账户
实收金额
备注
客 户:
(盖 章) 日
本月抵消已收款,余应收货款为元
本期累计回
期末欠款余
(大
余额:
款:
截止至2022年7月31日我方应收款余额为:
额:
写):
元。请贵方3日内核对后签字盖章回传我方,并请及时汇款。
若因履行本对账证明单产生纠纷的,任何一方均可向泉州仲裁委员会申请仲裁,一方为维护自身合法权益所支付的仲裁
费、律师费、保全费、保全担保费均由违约方承担。
往来对账单模板
截止日期:
收款单位:
2016年12月31日账面余额: 调账内容、款项:
金额
付款单位:
2016年12月31日账面余额: 调账内容、款项:
金额
调整后确认余额:(应收) 单位公章(或财务专用章)
调整后确认余额:(应付) 单位公章(或财务专用章)经办人:ຫໍສະໝຸດ 日期: 电话:经办人:
日期: 电话:
提示:如账面数不一致请及时反馈核对,经双方确认后调整。 请只“调整后确认余额”处填上双方确认余额。请在经办人处签字,并加盖单位公章(或财务专用章)。 对账单一式二份,请及时盖章回寄一份,谢谢。
客户往来对账单明表excel表格模板
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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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是否对账 ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
对账结果 对账一致 对账一致 对账不一致 对账一致 对账不一致
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对账单模板
对帐单
客户: XXXXX 地址:XXXXXX电话: XXXXX 加工周期:XXXX/X/XX-XXXX/XX/XX 对帐日期:XX/XX 付款方式:月结XX天
交货日期订单编号品名料号规格型号单位交货数量单价含税金额
合计
备注:1、固定对账起仡时间为前月XX日至本月XX日止,过期账目不予请款。
2、对账请款时需双方经办确认及依流程审核后加盖公章。
3、对账请款单金额必须和所开发票一致,如有不符不予请款或延下月处理。
合计金额大写(RMB):XXXXXXXX整
客户(签章):此为请款开票凭证,敬请签回!供应商(签章):
核准采购组核准营业课
电话: XXXXX
备注止,过期账目不予请款。
后加盖公章。
有不符不予请款或延下月处理。
财务组。
对账单(模板)
供应商:
付款方式:月结30天
电话:
联系人:
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
备注
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合计
本月收款记录:
日期
金额
备注
合计
上月累计余款
本月应收
本月已收
本月结余
合计(大写)金额:
备注:
开户行:帐号:
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题,请及时来电!
对账单
供应商:
付款方式:月结30天
电话:
联系人:
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
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本月收款记录:
日期
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合计
上月累计余款
本月应收
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本月结余
合计(大写)金额:
备注:
开户行:帐号:
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题,请及时来电!
企业之间对账单模板
企业之间对账单模板甲方(企业名称):XXX公司地址:XXX市XXX区XXX路XXX号电话:XXX-XXXXXXX乙方(企业名称):YYY有限公司地址:XXX市XXX区XXX路YYY号电话:XXX-XXXXXXX根据甲乙双方签订的合同文件,现将双方之间的交易情况核对如下:一、交易概述1. 本次交易商品或服务名称:XXX产品一批2. 交易数量:共计XX件3. 交易金额:人民币XXX元(大写:XXX)4. 合同签订日期:XXXX年XX月XX日5. 交货日期:自合同签订之日起X个工作日内完成交付二、对账单明细1. 甲方确认乙方已按时交付货物,且数量、质量均符合合同约定。
2. 乙方确认已收到甲方支付的交易款项,金额无误。
3. 双方确认在交易过程中不存在任何纠纷或违约行为。
4. 其他需要说明的事项:无三、确认与签字1. 甲乙双方经核对,确认上述交易情况属实,并无异议。
2. 双方负责人(或授权代表)分别在此处签字并加盖公章:甲方负责人(或授权代表):XXX(签字)乙方负责人(或授权代表):ZZZ有限公司(盖章)日期:XXXX年XX月XX日四、附件1. 合同文件(复印件或电子文档)2. 交易发票(复印件或电子文档)3. 其他相关单据、凭证等文件(如有)本对账单一式二份,甲乙双方各执一份,自双方负责人签字并加盖公章之日起生效。
如有任何疑问或争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
附件:合同文件、发票等文件一览表甲方(盖章):XXX公司乙方(盖章):YYY有限公司日期:XXXX年XX月XX日注意事项:本对账单仅为双方核对交易情况之用,并非法律文件,如有争议,请双方及时协商解决。
如有需要,请在签署前仔细阅读本模板的全部内容。
对账单模板
另外,交通银行融资保证金余额
元。
声明:以上对帐各项内容经双方核对一致,确认无误(我司于每月10日出上月对账单,请贵司于每月16日前回传 上月对账单)。若客户在收到对账单后,如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
我方确认:(印章)
客方:(印章)
1
对账单
(对账期间:2019年03月01日起-2019年03月31日止)
客户名称:
序 号
结算项目
1 1月份期初余额:
2 1月份付款金额:
3 1月份应付金额:
一、 对 账 汇 总 表
发生金额
备注说明
0.00 正数代表贵司预付款,负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细
4 1月份期末余额:
0.00
期末余额=期初余额+付款金额-应付金额(即4=1+2-3)。正 数表示贵司预付款,负数表示贵司欠款,
付款明细
序 号
收款日期
金额
1
2
3பைடு நூலகம்
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
-
二、 对 账 明 细 表
应付明细
备注
发货日期 合同单号
合同金额
是否开票 备注
小计
-
备注:1、付款明细表中正数表示收款,负数表示退款,应付明细表中正数表示发货,负数表示退货
往来对账单模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除
往来对账单模板
篇一:往来账目对账函
企业询证函
xxxxxxxxx有限公司:
本公司(xxxxxx有限责任公司)感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
马上临近年底,为顺利迎接年终审计,希望能与贵公司核对一下往来账目,请给予配合。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务,不胜感激!
1、本公司与公司的往来账项列示如下:
2、其他事项:
3、本函仅为复核账目之用,绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫,仍请及时函复为盼。
(公司签章)20xx年1月6日
篇二:往来对账单格式--供应商
模板:
对账单
截止有限公司未付元(大写元)。
公司(财务章)年月日
(注:此对账单模板横线处所填内容必须为机打正规格式,手写概不受理,谢谢合作!)
篇三:对账单模板
客户往来对账单
为了真实、准确地反映双方财务情况,现将双方往来账表进行核对,请贵公致:xxxx公司司予以核(往来对账单模板)实,如无异议,请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。
邮箱:;收件人:
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额;
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】:
信息证明无误
经办人:
(单位盖章)
日期:年月日。
(完整word版)公司对账单模板
(完满word版)公司对账单模板
对帐单
致:公司
以下数据出自本公司账簿记录,如与贵公司切合,请在本函下端“数据证明无误〞处签章证明;假设有不符,请在“数据不符〞处列明不符金额,回函请或直接寄至我公司。
公司名称:
通信地址:
联系人:〔〕:
1、本公司与贵公司的来往账项列示以下:
截止日期应付金额回款金额欠款金额
2、其他事项:本函仅为复核帐目之用,其实不是催款结算。
假设款项在上述
日期此后已经付清,仍请及时函复为盼。
1、信息证明无误
2、信息不符,请列明不符金额
经办人:经办人:
日期:日期:
〔公司签章〕:年月日〔公司签章〕:年月日
经办人:经办人:。
对账单模板
客 户 对 账 单
致:
现将我公司与贵单位的经济业务往来情况知会贵单位,请在收到本对账单后三个工作日内确认一下货物数量及金额,并盖章签字传真致0591-********
起止日期:
区 域:
对账联系人: 联系电话:
公司电话:0591-******** 158******** 传真:0591-******** 地址:福州五四路157号新天地大厦18层
客户确认(签章):
日 期:2013-8-15
备注:若数据不符,请列明不符金额及项目,逾期未盖章确认视同默认此对账金额,
特订产品不予退换货,敬请谅解。
此对账单传真件与原件具同等效力,感谢您的支持并合作愉快!
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