公司差旅费报销规定(DOC)
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准1. 交通费(1)飞机:根据实际机票发票金额报销,不得超过经济舱票价。
(2)火车:根据实际火车票发票金额报销,不得超过二等座票价。
(3)公交、出租车:根据实际发票金额报销,需提供有效发票。
(4)自驾车:根据实际行驶里程报销,标准为0.6元/公里,需提供路程证明。
2. 住宿费(1)国内差旅:根据实际住宿费用发票金额报销,不得超过每晚300元标准。
(2)国际差旅:根据实际住宿费用发票金额报销,不得超过每晚500元标准。
3. 餐饮费(1)国内差旅:根据实际餐饮费用发票金额报销,不得超过每天150元标准。
(2)国际差旅:根据实际餐饮费用发票金额报销,不得超过每天250元标准。
4. 通讯费(1)国内差旅:根据实际通讯费用发票金额报销,不得超过每天50元标准。
(2)国际差旅:根据实际通讯费用发票金额报销,不得超过每天100元标准。
5. 其他费用其他费用包括但不限于会议费、培训费、签证费等,需提供相关费用发票或凭证,报销金额按实际发生额报销。
三、报销流程1. 出差前,员工需提前向所在部门申请出差,并填写差旅费用预估表。
2. 出差结束后,员工需提交差旅费用报销申请,包括出差报告、费用明细清单、相关发票或凭证等。
3. 部门经理审核后,将报销申请交给人力资源部进行审批。
4. 人力资源部审批通过后,将报销金额直接转账至员工指定的银行账户。
四、注意事项1. 差旅费用报销需在出差结束后的15个工作日内完成申请。
2. 所有报销申请需提供真实、准确的发票或凭证,不得虚假报销。
3. 如有特殊情况需要超出报销标准,员工需提前向所在部门申请,并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 差旅费用报销规定如有调整,将及时通知全体员工。
以上即为公司差旅费报销规定,请全体员工遵守并按规定进行报销申请。
如有疑问,请咨询人力资源部门。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度一、概述随着企业的发展,各级管理人员需要频繁出差,差旅费用逐渐成为企业经营成本的重要组成部分。
为了规范和简化差旅费的报销流程,提高报销效率,制定公司差旅费报销制度成为必要的举措。
二、适用范围本制度适用于全体在职员工,特别是经常需要因公出差的员工,包括但不限于高层管理人员、销售团队、技术团队等。
三、报销标准1. 交通费(1)飞机:经济舱标准为X元,超出部分由员工自行承担。
(2)火车:一等座标准为X元,高铁/动车经济座标准为X元,超出部分由员工自行承担。
(3)出租车:按实际发票金额报销,需提供有效发票。
(4)公共交通工具:按实际费用报销,需提供有效车票或发票。
2. 住宿费(1)酒店:标准为X元/晚,超出部分由员工自行承担。
(2)公司特定指定住宿地点:员工在指定住宿地点居住时,可报销全额费用。
(1)国内差旅:标准为X元/天,根据出差天数进行计算。
(2)国际差旅:标准为X元/天,根据出差天数进行计算。
4. 通信费员工因出差需要使用电话、手机等进行工作沟通的通信费,需提供详细的电话清单,并按照实际费用报销,超出部分由员工自行承担。
5. 其他费用如会议费、市内交通费等,需提供有效发票或凭证,并按照实际费用报销。
四、报销流程1. 出差前(1)员工填写差旅费用预申请表,详细列出预计出差行程和费用预估。
(2)上级审批通过后,员工可按照预申请的费用标准出差。
2. 出差中(1)员工需妥善保管所有与差旅费用相关的单据,确保完整性与真实性。
(2)出差期间如发生费用变动,员工应第一时间向上级汇报并进行调整申请。
(1)员工回到公司后,填写差旅费用报销申请表,提交相关票据及费用清单。
(2)所提交的票据及费用清单应与出差期间产生的费用一一对应。
4. 财务审核(1)财务人员对员工提交的报销申请进行审核,确保费用的合规性和合理性。
(2)如发现异常情况,财务人员有权要求员工提供相关证明材料或进行补充说明。
5. 报销审批(1)财务主管对审核通过的报销申请进行审批,并签字确认。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象:公司全体员工。
2.报销范围:差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件:员工在公务差旅中产生费用,并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准:差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行,员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间:员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报:员工在确定出差计划前,需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级,包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后,方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生:员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅,尽量选择合理且经济的方案,确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存:员工在差旅过程中,应妥善保管好相关费用凭证,如发票、车票、酒店账单等,以备报销申请时使用。
5.报销审批:报销申请提交后,由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成,审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付:财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算,并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计:公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表,对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计,为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定,合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效,如有虚假行为,将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制,员工应遵循节约原则,尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请,不得超过规定时间进行申请。
总结:公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度,通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面,以及详细的流程设计,可有效管理员工差旅费用,提高费用控制效率,实现企业经费的合理节约。
公司差旅费报销制度范文(三篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为,保证差旅费用的合理、规范和透明。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。
第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则,根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。
第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时,需要提交如下报销凭证:1. 原始发票:包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票;2. 交通票据:包括车票、高速费等交通票据;3. 住宿票据:包括酒店发票等住宿票据;4. 餐饮票据:包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。
第五条报销填报员工在差旅结束后,需要按照公司的差旅费用报销表进行填报,包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。
第六条报销审核报销填报完成后,需由部门负责人进行审核,确保报销凭证真实、完整,并符合公司和政府相关规定。
第七条报销审批报销审核通过后,需要由财务部门进行审批,确保报销金额符合公司差旅费用标准,并进行相应的支付手续。
第八条报销支付报销审批完成后,财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。
第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用:根据实际购票金额报销;2. 火车票费用:根据实际车票金额报销;3. 出租车费用:根据实际乘车金额报销;4. 公交车费用:根据实际乘车金额报销;5. 高速费:根据实际行驶路程报销。
第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销,超出标准的部分由员工自行承担。
第十一条餐饮费用1. 早餐费用:根据公司规定的餐饮标准进行报销;2. 午餐费用:根据公司规定的餐饮标准进行报销;3. 晚餐费用:根据公司规定的餐饮标准进行报销;4. 零食费用:不予报销。
第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交,超过时限不予受理。
第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性,避免虚假填报行为。
公司差旅费报销制度(5篇)
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的:为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容:(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费:一般地区____元/天,经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。
3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天____元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜:1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的,经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的,另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人:公司差旅费报销制度(2)是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度,旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明,并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司员工差旅费用报销规定
公司员工差旅费用报销规定一、背景随着经济的发展和企业的扩张,员工出差已经成为现代企业运营中普遍存在的一项活动。
为了规范员工差旅费用的报销流程,提高报销效率,本公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包括:人员交通费、住宿费、伙食费、通信费、票务费等与差旅相关的支出;2.差旅费用报销不包括个人购物、餐饮以及娱乐等个人消费支出;3.差旅费用报销范围仅限于员工因公事需要外出或者出差的情况下发生的费用支出。
三、差旅费用报销标准1.交通费(1)飞机:报销标准按照经济舱和直达航班的价格计算;(2)火车:报销标准按照硬座和直达车次的价格计算;(3)出租车:报销标准按照乘坐出租车的实际费用计算;(4)公共交通:报销标准按照乘坐公共交通工具的实际费用计算;2.住宿费(1)酒店:报销标准按照公司指定标准的酒店房费计算;(2)租房:报销标准按照实际租房费用计算,需提供租房合同和相应的发票;3.伙食费:报销标准按照每天不超过200元的标准进行报销,不包括个人消费的餐饮费用;4.通信费:报销标准按照实际电话费、上网费等费用计算,需提供相应的发票;5.票务费:报销标准按照实际机票、火车票等的价格计算。
四、差旅费用报销流程1.员工出差前需要提前填写《差旅费用报销申请表》,并经所在部门负责人签字同意;2.员工出差结束后,需要准备好相关的费用发票、行程单、报销申请表等材料;3.将材料提交给财务部门进行审核,财务人员将审核后的材料和报销申请表交给相关负责人审批;4.负责人审批通过后,将材料交给财务人员进行报销;5.财务人员在三个工作日内完成报销,将款项直接转账到员工指定的个人银行账户。
五、强化差旅费用管理1.公司设立专门的差旅费用管理部门,负责审核、审批和报销的工作,确保流程的规范和效率;2.制定详细的差旅费用报销制度和管理细则,明确各类费用的报销标准和申请要求;3.定期组织差旅费用管理培训,提高员工对报销规定的理解和遵守程度;4.加强内部监督,建立差旅费用报销的审计机制,及时发现和纠正任何违规行为。
公司差旅费制度详细版(含海外出差)
公司差旅费制度详细版(含海外出差)一、概述公司差旅费制度是为规范公司员工在公务出差过程中的费用报销而设立的一套制度。
本文主要介绍公司差旅费制度的相关规定,包含国内出差和海外出差的具体费用报销政策。
二、国内出差费用报销政策1.交通费用–机票:员工需提前预订经济舱机票,超出经济舱费用部分需自行承担。
–火车/汽车票:原则上应选择普通座位,特殊情况需提前向上级领导报备。
2.住宿费用–员工在出差目的地选择酒店需提前与财务部确认预算,超出预算部分需自行支付。
3.餐饮费用–每日伙食费标准由公司规定,超出标准部分不予报销。
4.其他费用–合理的电话、传真、上网等其他必要费用按规定报销。
三、海外出差费用报销政策1.签证和保险费用–公司统一安排签证和保险费用,员工不得自行报销。
2.交通费用–出差机票、车费等由公司全额支付,超出费用不得报销。
3.住宿费用–酒店费用按照公司规定标准,在规定范围内报销,超出部分自行承担。
4.餐饮费用–海外出差餐饮费用按照当地合理标准报销,需提供相关发票或凭证。
5.通讯费用–公司核定的国际漫游费用可报销,超过部分需自行承担。
四、费用报销流程1.出差申请–员工需提前向上级领导和财务部提交出差申请,包括行程、目的地、费用预算等。
2.费用报销–出差结束后,员工须在规定时间内将费用报销单交给财务部门,附带各项费用发票。
3.报销审核–财务部门对费用报销单进行审核,确保符合公司制度和规定。
4.报销发放–审核通过后,财务部门会及时将报销款项发放给员工。
五、违规处理1.虚报费用–对于恶意虚报费用的员工,公司将取消其费用报销资格,并可能面临纪律处罚。
2.非法支出–对于违反国家相关规定的支出,公司将追回已报销款项,并对相关人员做出处罚处理。
结语公司差旅费制度的建立旨在规范员工出差过程中的费用开支,保障公司财产安全和员工合法权益。
希望员工严格遵守公司差旅费制度,做到合规出差,节约开支,共同维护公司形象和利益。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销规定为了规范公司员工出差期间的差旅费报销行为,提高报销效率和减少财务风险,公司特制定了以下差旅费报销规定:一、出差范围1. 出差范围包括国内和国际差旅。
2. 国内差旅指员工在中国境内的出差活动。
3. 国际差旅指员工在中国以外的出差活动。
二、费用报销限制1. 出差期间,员工可报销的费用仅限于差旅相关的必要费用,包括交通费、住宿费、餐饮费、通信费和必要的业务招待费。
2. 超出公司规定标准的费用不得报销。
三、报销凭证要求1. 员工在出差期间产生的费用必须保存所有相关的发票、收据或其他合法凭证。
2. 发票或收据必须包含费用金额、内容、日期以及销售方信息。
3. 所有报销凭证必须是原始文件,不接受复印件或扫描件。
四、费用报销流程1. 员工完成出差后,需在规定的时间内填写《差旅费报销申请表》,并附上所有相关的报销凭证。
2. 工作人员将审阅报销申请表和相关凭证,如有不符合要求的,需及时通知员工补充。
3. 审批通过后,相关部门将在规定时间内完成报销,将报销金额以银行转账、现金或其他方式直接支付到员工指定的账户。
五、差旅补贴1. 公司对国内和国际差旅均提供差旅补贴。
2. 差旅补贴根据出差目的地、出差时间和员工级别等因素来计算。
3. 员工需在出差结束后提交《差旅费报销申请表》,并在申请表中注明差旅补贴的金额和方式。
六、差旅费报销申请时限1. 员工在出差结束后的7个工作日内,必须提交《差旅费报销申请表》和相关凭证。
2. 超过时限的报销申请将不予受理。
七、差旅费报销违规处理1. 如出现虚报、冒领、重复报销或其他违规行为,一经查实,将采取相应的纪律处分措施。
2. 如有涉及违法行为,公司将保留追究法律责任的权利。
八、差旅费报销监督1. 公司将定期进行差旅费报销的监督和检查,对报销申请表和相关凭证进行抽查,并对违规行为进行查处。
2. 员工如发现他人的差旅费报销违规行为,可向公司进行举报,公司将对举报人的个人信息保密并及时处理。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定尊敬的员工,为了规范和简化公司差旅费报销流程,提高工作效率,我们制定了以下差旅费报销规定。
请您在差旅费报销前仔细阅读并遵守相关规定。
1. 报销范围- 差旅费报销仅限于公务出差期间发生的合理、必要的费用,包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
- 个人购买的奢侈品、娱乐费用、私人旅行费用等不属于差旅费报销范围。
2. 报销标准- 交通费:按照公司规定的交通工具和最经济的路线计算,如公共交通工具票价、出租车费用等。
私家车出行的,按照公司规定的公里数和标准费用进行报销。
- 住宿费:根据差旅地点和公司规定的标准,报销合理的住宿费用。
超出标准的部分需员工自行承担。
- 餐饮费:按照差旅期间实际发生的餐饮费用报销,但超出公司规定的标准金额的部分需员工自行承担。
- 通讯费:差旅期间发生的电话费、上网费等通讯费用,需提供相关发票或凭证。
3. 报销流程- 员工需在差旅结束后的五个工作日内,将差旅费用报销申请表和相关费用凭证(发票、收据等)提交给人力资源部。
- 人力资源部将进行审核,确保费用合理、凭证真实有效。
- 审核通过后,差旅费用将在一个月内报销到员工指定的银行账户。
4. 注意事项- 差旅费用报销必须符合公司相关政策和法律法规要求。
- 员工需如实填写差旅费用报销申请表,提供真实有效的费用凭证。
- 如有特殊情况需要超出公司规定的差旅费用报销标准,需提前向上级主管或人力资源部门申请,并获得批准。
- 差旅费用报销一经审批通过,即视为公司对员工差旅费用的认可,员工应妥善保管相关凭证,以备日后需要。
希望以上差旅费报销规定能够为您提供明确的指导和便利,如果您对差旅费报销有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时与人力资源部联系。
祝工作顺利!人力资源行政专家。
公司差旅费报销管理规定
公司差旅费报销管理规定一、总则为规范公司差旅费报销管理,提高财务管理效率,保障公司资金的合理利用,特制订本《公司差旅费报销管理规定》。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工因公出差的差旅费报销。
三、差旅费标准1. 交通费:差旅期间的机票、火车票、公共交通费等费用,由员工事先购票并保留票据,按实际票据金额报销;2. 住宿费:差旅期间的住宿费用,应选择符合公司标准的酒店,超出标准的费用由员工自行承担;3. 餐费:差旅期间的餐饮费用,按照公司规定的每日伙食补助标准报销;4. 通讯费:差旅期间的电话费和上网费用,按照合理使用原则报销;5. 其他费用:如办公用品、会议费等差旅期间产生的其他合理费用,经事先申请并获得批准的,按照实际发生金额报销。
四、报销流程1. 出差申请:员工在出差前提出出差申请,经上级批准后方可出差;2. 费用预支:员工可以向财务部门申请差旅费的预支;3. 收集票据:员工应妥善保管所有与差旅费相关的票据,包括交通费、住宿费、餐费等;4. 填写报销单:员工在差旅结束后,将实际发生的差旅费用填写在公司规定的差旅费报销单上,明细清晰,准确无误;5. 相关审核:报销单需由员工所在部门负责人审批并签字,确保报销的费用符合规定;6. 财务审核:报销单经过财务部门审核后,核对费用的真实性和合理性;7. 报销支付:符合规定的费用将在审核通过后,由财务部门支付给员工。
五、注意事项1. 出差期间的个人娱乐费、购物费等自费项目不在报销范围内;2. 差旅费报销申请应及时提交,逾期不予受理;3. 差旅费报销时所提供的票据和资料应真实、完整、合规,一经发现弄虚作假行为,将追究相关责任;4. 公司对差旅费报销有最终解释权,并保留调整差旅费标准的权利。
六、附则本规定自颁布之日起施行,上级领导有权对本规定进行解释和调整。
以上即为本《公司差旅费报销管理规定》,请公司全体员工遵守并落实,以确保差旅费的合理报销,维护公司财务稳健运转和员工权益的共同利益。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定尊敬的员工,为了规范公司的差旅费报销流程,减少不必要的纠纷和误解,特制定以下差旅费报销规定。
请各位员工在申请差旅费报销时,务必遵守以下规定:1. 报销范围:- 差旅费报销适用于因公出差或执行公司任务而产生的交通、食宿、通讯和其他相关费用。
- 差旅费报销不包括个人休假期间的旅行费用。
2. 报销申请:- 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交。
- 申请时需填写差旅费报销申请表,附上相关票据和发票的原件,并注明费用明细和金额。
- 对于超过1000元的差旅费报销,需提供出差任务的相关证明文件。
3. 报销标准:- 交通费:公司将按照实际交通工具的费用进行报销,包括机票、火车票、出租车费等。
请务必提供票据原件。
- 食宿费:公司将按照出差地当地的市场价格进行合理的报销,包括住宿费和餐饮费。
请提供酒店发票或餐厅发票的原件。
- 通讯费:公司将按照合理的通讯费用进行报销,包括电话费、上网费等。
请提供相关的通讯费用发票或账单。
- 其他费用:公司将按照合理的标准进行其他相关费用的报销,如会议费、办公用品费等。
请提供相关的费用发票或收据。
4. 报销审核:- 差旅费报销需经过部门经理审批后方可报销。
- 财务部门将对差旅费报销申请进行审核,如发现不合理的费用或违反规定的行为,有权拒绝报销或要求员工进行解释和调整。
5. 报销时间:- 差旅费报销将在审核通过后的10个工作日内完成,报销金额将以工资发放方式进行支付。
请各位员工在出差时务必妥善保管好相关票据和发票,并按照以上规定进行差旅费报销申请。
如有任何疑问或需要进一步的解释,请随时与人力资源部门联系。
谢谢合作!公司人力资源行政专家日期。
差旅费报销规定
差旅费报销规定1. 引言为了规范公司员工差旅费的报销,提高财务管理的效率和准确性,制定本差旅费报销规定。
本规定适用于公司全体员工在工作期间因公差旅产生的费用报销。
2. 报销范围差旅费报销范围包括以下项目:•交通费:包括机票、火车票、公交车费、出租车费等;•住宿费:包括酒店、招待所、宾馆等住宿费用;•餐饮费:包括早餐、午餐、晚餐、陪餐等费用;•通讯费:包括电话费、上网费、传真费等;•市内交通费:包括公交车、地铁、出租车等市内交通费用;•其他费用:包括会议费、礼品费、加班补助等。
3. 报销标准•交通费:按照实际发生费用报销,包括机票、火车票等交通工具的票价;•住宿费:按照实际发生费用报销,不超过每晚300元;•餐饮费:按照实际发生费用报销,不超过每人每餐200元;•通讯费:按照实际发生费用报销,不超过每人每天50元;•市内交通费:按照实际发生费用报销,不超过每天100元;•其他费用:按照实际发生费用报销,需提供相关费用明细和发票。
4. 报销流程4.1 提交报销申请员工在差旅结束后的5个工作日内,需将差旅费报销申请提交给所在部门的财务部门。
4.2 审核报销申请财务部门将对报销申请进行审核,核对报销明细和发票等相关材料的真实性和合规性。
4.3 报销款项发放经财务部门审核通过后,报销款项将在10个工作日内发放到员工指定的银行账户。
5. 注意事项•员工在差旅前应提前向所在部门申请差旅费预支,预支金额不得超过报销标准的50%。
•差旅期间发生的费用必须凭有效发票或费用明细进行报销,如无发票或明细,费用将不予报销。
•员工应保留并妥善保管差旅期间产生的所有费用发票和费用明细,以备审核需要。
•对于违反报销规定的行为,公司有权采取相应的纪律处分,包括但不限于扣发差旅费报销款项、警告、记过、记大过等。
以上就是公司差旅费报销规定的主要内容,旨在提高财务管理的效率和规范性,保障公司和员工的合法权益。
如有任何疑问或需要进一步解释,请及时与所在部门的财务部门联系。
员工差旅费报销规定
员工差旅费报销规定
一、费用报销审批流程:
1、当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,交上级主管审批手续,再交由总经理审核,超出3日的费用不予报销,责任自负。
2、主管必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,有无违反公司规定和作弊嫌疑。
3、由受款人按规定填写好《费用报销单》,交上级主管签字确认;再由总经理审核签字审批,然后交至出纳处进行报销支付。
4、原则上所有的费用都必须提供发票进行报销,特殊情况下可以提供收据,凭证进行报销。
(申报人写报销单-部门主管-总经理-财务出纳-支付)
二、出差费用标准:
1、交通:以最合理的方式选择交通方式,根据实际发生的费用开具发票凭证按实报销;
2、补贴:因公外出超过2天的,按30元/每天的标准;
3、住宿:不得超过200元/每夜的标准,同性以一个房间报销。
三、外出交通费标准:
1、经总经理批准,因公外出的车费、油费(仅限公司车辆)可实报实销;
2、无特殊事由市内交通工具均以公交车、地铁为主,每日最多报销
50元;
3、无特殊事由省内跨城外出交通工具以城际大巴、火车、地铁为主,每日最多报销100元;
4、跨省外出根据实际情况向总经理申请合适的交通工具;
4、其他特殊情况,需总经理批准。
公司财务制度出差人员报销
公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为,保障公司资金的合理使用和管理,公司制定了本制度。
第二章出差费用报销标准1.住宿费用:出差人员在外地因工作需要住宿的费用,按公司规定标准报销,需提供发票原件。
2.交通费用:出差人员因工作需要发生的交通费用,包括往返车票、出租车等,按公司规定标准报销,需提供交通票据。
3.餐饮费用:出差人员因工作需要在外就餐的费用,按公司规定标准报销,需提供餐饮发票原件。
4.通讯费用:出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用,按公司规定标准报销,需提供通讯费用凭证。
5.其他费用:出差人员在外地因工作需要发生的其他费用,按公司规定标准报销,需提供相关费用凭证。
第三章报销流程1.填写报销单:出差人员在出差结束后,需如实填写报销单,注明各项费用明细和金额。
2.收集票据:出差人员需收集相关费用的票据原件,并按照费用明细归档整理。
3.报销申请:出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。
4.审核审批:财务部门对报销单和票据进行审核审批,确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。
5.支付报销款项:财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项,报销款项以公司规定的方式进行支付。
第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单,提供真实凭证,并确保费用的合理性和符合公司规定标准。
2.财务部门应当及时处理报销申请,做到审核审批及时、准确。
3.公司领导及时对出差费用进行监督,确保费用的合理性和规范性。
4.报销款项应当按时支付给出差人员,不得滞留或拖欠。
5.对违反财务制度的行为,公司将根据情节轻重进行相应的处理。
第五章附则1.本制度自发布之日起执行,对公司出差人员的报销行为具有约束力。
2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容,希望广大出差人员严格遵守,共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。
企业差旅费的管理规定范本
企业差旅费的管理规定范本企业差旅费管理规定一、总则本规定是为了规范企业差旅费的发放和管理,确保差旅费的合理使用和节约,保证企业的正常运转和员工的工作效率,同时提高企业形象和员工满意度。
二、适用范围本规定适用于企业全体员工的差旅费报销管理。
三、差旅费的定义差旅费指员工因公务需要外出(包括公务出差、培训、参加会议等)而产生的交通费、住宿费、餐费、通信费、油费、过路过桥费等费用。
四、差旅费报销程序1. 申请阶段:(1) 差旅前员工应提前向上级领导提交出差申请,并注明出差目的、时间、地点等相关信息。
(2) 上级领导审核后,根据公司出差政策和预算标准,确认出差费用,并授权员工出差。
2. 报销阶段:(1) 差旅结束后,员工必须在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请,并附上相关的票据和单据。
(2) 财务部门会核对申请的费用合理性和准确性,并进行审批。
(3) 审批通过后,财务部门会按照公司的报销流程和标准,将差旅费以现金或转账的形式发放给员工。
五、差旅费标准1. 交通费:(1) 飞机:按照经济舱机票价格报销,不得超过最低价机票。
(2) 火车:按照硬座或硬卧的价格报销,不得超过最低价座位票。
(3) 汽车:按照公共交通工具的票价报销,如乘坐出租车,按照实际乘坐距离和总费用报销。
2. 住宿费:(1) 酒店:按照公司规定的星级和房型标准报销,不得超过最高标准。
(2) 公寓:按照公司规定的标准报销,不得超过最高标准。
3. 餐费:(1) 工作餐:按照公司规定的标准报销,不得超过最高标准。
(2) 外出就餐:按照合理的消费水平报销,不得超过合理范围。
4. 通信费:(1) 手机费:按照实际费用报销,不得超过合理范围。
(2) 上网费:按照实际费用报销,不得超过合理范围。
5. 其他费用:(1) 油费:按照公里数和当地的油价报销,不得超过合理范围。
(2) 过路过桥费:按照实际费用报销,不得超过合理范围。
六、差旅费报销的限制1. 不得重复报销:员工在出差期间已经享受了某项费用的报销,不能再次申请报销该项费用。
员工出差费用报销规定
员工出差费用报销规定员工出差费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司所有员工因工作需要而发生的出差费用报销。
二、费用报销范围1. 交通费:包括机票、火车票、汽车票等交通工具费用,以及出租车、公交车等城市交通费用。
2. 住宿费:包括酒店住宿费用。
3. 餐饮费:包括在出差期间的餐饮费用。
4. 通讯费:包括电话费、上网费等与出差相关的通讯费用。
5. 其他费用:包括出差期间发生的必要费用,如会议费、礼品费等。
三、报销标准1. 交通费:按照实际发生的费用报销,需提供有效的票据或发票。
2. 住宿费:按照公司规定的标准进行报销,需提供酒店发票。
3. 餐饮费:按照公司规定的标准进行报销,需提供餐厅发票。
4. 通讯费:按照实际发生的费用报销,需提供相关通讯费用的发票或账单。
5. 其他费用:按照实际发生的费用报销,需提供相关的发票或费用明细。
四、报销流程1. 出差人员在出差结束后,需填写《员工出差费用报销申请表》,并附上相关的费用票据或发票。
2. 出差人员所在部门负责人审核并签字确认后,将申请表和相关票据提交给财务部门。
3. 财务部门对申请表和票据进行审核,如符合规定,则进行费用报销。
4. 财务部门将报销款项转账或发放现金给出差人员。
五、注意事项1. 出差人员在出差前需提前向所在部门申请出差,并获得部门负责人的批准。
2. 出差人员在出差期间需妥善保管好相关费用票据或发票,以备报销使用。
3. 出差人员应按照公司的费用报销规定进行合理的支出,不得违规使用公款或超出规定的报销范围。
4. 如出差人员的费用报销申请存在问题或不符合规定,财务部门有权拒绝报销。
六、附则本规定自发布之日起生效,如有需要修改或补充的情况,将另行制定相应的规定并通知全体员工。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销,包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。
二、报销标准1. 交通费:员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式,报销标准按照实际费用发生额为准。
需要提供有效的交通票据,如车票、机票等。
2. 住宿费:员工因公出差需在外住宿时,可报销住宿费用,按照实际费用发生额为标准。
需要提供住宿发票或者预订确认函。
3. 餐饮费:员工因公出差在外就餐费用可以报销,每餐报销标准不超过人民币100元。
需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。
4. 通讯费:员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销,按照实际费用发生额为标准。
需要提供通讯费用清单。
5. 办公用品费:员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销,每次购买不超过500元为宜。
需要提供购买发票或收据。
三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划,包括出差地点、时间、原因等相关信息,并根据需要进行预算报销申请。
2. 出差结束后,员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。
3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核,根据公司制度和标准对报销申请进行审批,并将款项发放给员工。
四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息,准确清晰地注明费用明细和相关票据。
2. 员工应遵守公司的差旅管理规定,合理控制费用支出,杜绝恶意浪费。
3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定,应自行承担相关费用,公司不予报销。
4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查,对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。
五、附则1. 本制度的解释权归公司所有,如有需要修改或补充,由公司财务部门负责执行并通知全体员工。
2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助,我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。
公司员工旅行与差旅费用规定
公司员工旅行与差旅费用规定为了有效管理公司员工的出差与差旅费用,并且提高出差旅游的效率和体验,本公司特制定如下规定:一、适用范围本规定适用于公司所有员工的差旅费用报销,包括但不限于国内出差、国际出差以及员工旅游等活动。
二、出差的限制1.出差目的必须与工作相关。
2.出差必须提前报备,获得部门主管或上级的批准。
3.出差目的必须明确,并且需要在出差前对行程计划、地点、路线、住宿等做出详细的规划,并报备公司。
三、差旅费用报销标准1.交通费用(1)飞机:公司补助经济舱机票费用,如果员工需要乘坐商务舱或头等舱,需要员工自己承担超出经济舱机票费用部分。
(2)火车:公司补助硬座票价,坐软卧或硬卧需自行承担额外差旅费用。
(3)出租车:只能报销到市区的出租车费用,大型的公共交通工具优先使用。
2.住宿费用公司对员工差旅住宿费用报销做出如下标准:(1)国内住宿:宾馆价格不得超过300元/晚。
(2)国际住宿:宾馆价格不得超过500元/晚。
3.餐饮费用(1)员工在国内餐饮可以报销不超过50元/顿的费用。
(2)员工在国际出差餐饮费用统一按照员工每日出差天数乘以150元,超出部分需员工自行承担。
四、特殊情况下的报销对于因特殊原因导致的报销额度超标的情况,公司将根据具体情况进行审批,并做出相应的处理。
五、差旅费用报销流程员工出差归来后,需要及时将相关的票据和报销申请打印出来,由所在部门统一审核,再提交至财务部进行审核报销。
财务会在核对完所有报销材料之后,在三个工作日内进行报销。
六、规定的监督与执行公司对本差旅费用规定有监督执行权力,并设立相应的专人进行监管,一旦发现问题将立即进行处理。
本规定由人力资源部负责解释和实施,并在公司内部进行公示和宣传。
公司差旅费报销规定
公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定一、目的公司差旅费报销规定的目的是为了规范员工出差期间的费用报销流程,确保费用的合理性和透明度,保障公司和员工的权益。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工在工作期间因公务需要而发生的差旅费用报销。
三、费用报销范围1. 交通费:包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用。
员工应选择经济实惠的交通方式,并提供有效的票据。
2. 住宿费:员工在差旅期间的住宿费用,应选择合理的住宿标准,并提供正规的发票或住宿凭证。
3. 餐饮费:员工在差旅期间的餐饮费用,应选择合理的用餐方式,并提供详细的餐饮票据。
4. 通讯费:员工在差旅期间的通讯费用,包括电话费、上网费等,应选择合理的通讯方式,并提供相应的费用凭证。
5. 其他费用:员工在差旅期间因工作需要发生的其他费用,如会议费、杂费等,应提供详细的费用明细和相应的费用凭证。
四、费用报销流程1. 员工在差旅结束后,应填写《差旅费用报销申请表》,并附上相关的费用票据和凭证。
2. 员工所在部门的负责人应审核差旅费用报销申请表,并确保费用的合理性和合规性。
3. 审核通过后,财务部门将根据申请表和相关凭证进行费用报销。
4. 财务部门将报销金额转账或发放现金给员工,并在公司内部财务系统中记录相关信息。
五、注意事项1. 员工在差旅期间应严格遵守公司的差旅政策和相关规定,不得超出费用标准。
2. 员工应妥善保管好差旅费用的票据和凭证,以备报销时使用。
3. 如有特殊情况需要超出费用标准报销,员工应提前向所在部门的负责人或人力资源部门申请,并提供充分的理由和相关证明材料。
4. 如有发现员工违规报销费用的行为,公司将按照公司规定进行相应的处理,包括扣减报销金额、纪律处分等。
六、附则本规定自发布之日起生效,并适用于公司全体员工。
公司保留对本规定的最终解释权和修改权。
公司员工出差费用报销规定
公司员工出差费用报销规定公司员工出差费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司所有员工在工作需要下进行出差,并需要报销相关费用的情况。
二、报销范围1. 交通费:包括机票、火车票、汽车票等交通工具的费用,以实际发生的费用为准。
2. 住宿费:包括酒店住宿费用,以实际发生的费用为准。
公司将根据出差地点的标准进行费用限制。
3. 餐饮费:包括在出差期间的餐饮费用,以实际发生的费用为准。
公司将根据出差地点的标准进行费用限制。
4. 通讯费:包括电话费、上网费等通讯费用,以实际发生的费用为准。
5. 其他费用:如会议费、礼品费等相关费用,需提前向直接上级提出申请,并经批准后方可报销。
三、报销流程1. 出差人员在出差前需向直接上级提出出差申请,包括出差目的、时间、地点等详细信息。
2. 出差人员需妥善保管出差期间的相关票据和发票,并在出差结束后的5个工作日内提交报销申请。
3. 报销申请需包括以下内容:报销明细清单、相关发票和票据的复印件、出差申请单及直接上级的批准意见等。
4. 报销申请经财务部审核后,将在10个工作日内完成报销手续,并将费用直接转账至员工指定的银行账户。
四、费用限制1. 交通费用:根据出差地点的不同,公司将设定相应的交通费用限制标准。
2. 住宿费用:根据出差地点的不同,公司将设定相应的住宿费用限制标准。
3. 餐饮费用:根据出差地点的不同,公司将设定相应的餐饮费用限制标准。
4. 其他费用:需提前向直接上级提出申请,并经批准后方可报销,费用限制将根据具体情况进行评估。
五、注意事项1. 出差人员需保证所报销的费用真实有效,并妥善保管相关票据和发票。
2. 出差人员在出差期间应遵守公司的差旅制度,节约开支并合理安排出差行程。
3. 如有特殊情况需要超出费用限制的报销,需提前向直接上级提出申请,并经批准后方可报销。
六、违规处理对于违反本规定的行为,公司将按照公司相关规定进行相应的处理,包括但不限于扣除报销费用、纪律处分等。
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2、伙食补助标准:人均每30元。
3、市内交通费补助标准:人均每日20元。
第十二条新录用的员工,可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费,路费按火车硬卧凭据报销。
第十三条享受探亲假员工(异地员工)在探亲期间的往返路费报销规定:
1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费。
2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销,中层以上或年满45周岁的,可按火车硬卧车票凭据报销。
3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的,应出具相应车次票价证明作为报销依据。
4、探亲假类型由人力资源部进行审核,方可报销。
第十四条员工出差期间办理私事的一切费用,均由个人自理。
第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差,按高管人员标准报销。
第十六条员工出差期间必经路线的车票遗失,必须作出情况说明并有证明人证明,经部门领导签字,报主管副总审批后,按原车票金额的90%报销。
第十七条员工因公出国,按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。
第十八条差旅费报销必须凭派车单和出差报告及相关发票票据等,经由财务部按照报销标准审核其真实性和合规性后予以报销。
第十九条本规定从发文之日起执行,解释权归公司财务部。