大新县地方办2017年部门预算及
楚雄州人民政府关于安排2017年财政项目支出预算的通知-楚政通〔2017〕32号
楚雄州人民政府关于安排2017年财政项目支出预算的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 楚雄州人民政府关于安排2017年财政项目支出预算的通知州直有关部门:2017年州本级财政预算已经九届州委第19次常委会议、十一届州人民政府第79次常务会议审定,并经州十二届人民代表大会第一次会议批准。
现将2017年州本级项目支出预算安排通知如下:一、基本情况(一)州级财政预算尽力安排项目支出。
2017年全州一般公共预算收入按照增长7%安排(政府工作目标按照8%安排),根据确定的财政预算收入和现行财政体制计算,2017年州级一般公共预算收入总计323,664万元,比上年预算增加20,138万元,增长6.6%,全部财力已足额安排预算。
在确保“保工资、保运转、保基本民生、保付息”的情况下,尽力“保配套、保建设”。
州级基本支出比上年增长9.9%;州级项目支出比上年增长3.8%。
各项州委、州政府规定每年按照一定比例增长的专项支出,基本与上年相比持平或略有下降,没有财力安排增长。
(二)州级财政项目支出需求缺口较大。
为加快全州经济社会发展,各部门按照法律法规和州委、州政府各项决定,申报项目支出需求80.7亿元,各部门需求数比上年增加3.3亿元,尽管打足州级公共财政预算的财力,动用基金预算全部财力,控制州级正常支出,但仅能安排14.86亿元,仍有65.84亿元无法安排。
一是按照规定应安排的州级偿债准备本金和到期贷款本金无财力安排。
二是州委、州政府已决定的部分支出事项无财力纳入预算安排,按照规定应建立的各种专项资金大多数无法全额安排预算。
三是2017年对县级的各项配套安排,按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法(试行)的通知》(楚政通〔2013〕62号)规定,对于涉及政策性个人民生支出的项目,州级财政按照州、县市应配套总额的50%足额进行配套;除涉及政策性个人民生支出项目以外的建设项目,州级财政按照州、县市应配套总额的30%分年度进行配套;两类配套都按照一类县0.8、二类县0.9、三类县1的系数计算。
大新县会办公室2016年部门预算
中共大新县委员会办公室2016年部门预算目录第一部份:单位概况一、大体情形二、人员组成情形第二部份:中共大新县委员会办公室2016年部门预算报表表一:2016年部门财政拨款收支总表表二:2016年部门一样公共预算支出表表三:2016年部门一样公共预算大体支出表表四:2016年部门“三公”经费支出预算表表五:政府性基金拨款支出预算表表六:2016年部门预算收支总表表七:2016年部门收入预算总表表八:2016年部门预算支出总表第三部份:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收入支出整体情形二、2016年部门财政拨款支出预算情形三、2016年部门公共财政拨款安排的“三公”经费预算情形第一部份:单位概况一、单位大体情形(一)单位的大体职能中共大新县委员会办公室是中共大新县委员会的工作机构。
要紧职责是:1.负责对全县重要情形进行综合分析研究,向县委提供决策参考依据,向上级党委办公厅(室)提供有参考价值的情形、信息和建议;办理各乡(镇)和县属各部门上报县委的文件,为县委做好各项效劳工作。
2.负责对党的线路、方针、政策和上级党委、县委重大决策、重要工作部署及领导指示的贯彻情形进行催促检查和催办落实。
依照县委领导的指示抓好催办、检查、和谐和信息反馈工作。
3.负责县委书记办公会议、常委会议、县四家班子联席会议、全县性重要会议及其他重要会议的材料预备和记录工作,编写会议记要和会议决定事项通知。
4.负责县委有关文件、工作打算、总结材料和领导同志重要发言文稿的起草工作。
5.负责县委决策前的调查研究、材料搜集,参与决策中有关政策的论证、制定。
撰写以县委、县委领导同志名义发表的调研文章。
负责全县乡(镇)、县直单位有关政策性文件的指导、审核,承办上级党委及县委交办的调研任务。
6.负责县委和县委办公室文件的审核、拟办、印制和立卷归档工作。
7.负责县委召开的各类重要会议的会务工作和重要活动的组织和谐,负责县委办公室的值班和接待工作。
崇左市人民政府关于下达崇左市2017年国民经济和社会发展计划的通知-崇政发〔2017〕8号
崇左市人民政府关于下达崇左市2017年国民经济和社会发展计划的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------崇左市人民政府关于下达崇左市2017年国民经济和社会发展计划的通知崇政发〔2017〕8号各县(市、区)人民政府、中泰产业园(市城市工业区)管委会,市人民政府各工作部门、各直属机构:《崇左市2017年国民经济和社会发展计划》已经崇左市四届人大二次会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
崇左市人民政府2017年5月4日崇左市2017年国民经济和社会发展计划一、2017年国民经济和社会发展主要目标2017年是实施“十三五”规划的关键时期,是我市做好“两篇大文章”、打好“四大攻坚战”的第二个攻坚年,做好全市经济社会发展工作意义重大。
根据全市经济工作会议和政府工作报告的总体要求,2017年我市经济社会发展主要预期目标为:地区生产总值增长8%左右,规模以上工业增加值增长8%,固定资产投资增长15%,财政收入增长3%左右,外贸进出口总额增长10%,社会消费品零售总额增长10%,城乡居民人均可支配收入增长8%以上,居民消费价格指数涨幅控制在自治区提出的目标以内,节能减排控制在自治区下达目标内。
二、2017年经济社会发展主要任务和措施(一)加快凭祥重点开发开放试验区建设,提升口岸经济发展水平一是推进开发开放重点平台建设。
加快推进凭祥重点开发开放试验区的规划建设,加强试验区规划与土地利用、城市建设等规划的衔接,加快推进试验区建设总体规划及重点专项规划编制,进一步强化规划的引导作用。
加快凭祥综合保税区二期建设,争取龙州边境经济合作区获得国家批复,推动中泰产业园上升到两国政府层面共同推进。
执行情况及2017年财政收支预算...
青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上财政局局长王义虎各位代表:我受县人民政府的委托,向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告》请予以审议。
一、2016年财政预算执行情况(一)财政收支预算完成情况。
1.财政收入。
2016年地方财政收入完成22914万元,完成预算的100%,同比增长10.2%,增收2127万元。
其中:公共财政预算收入完成21263万元,完成预算的100.2%,同比增长6.2%,增收1246万元;基金收入完成1651万元,完成预算的97.2%,同比增长114.4%,增收881万元。
2.财政支出。
2016年财政支出完成185065 万元,完成调整预算185994 万元的99.5%,同比增长40.2%,增支53085万元。
其中:公共财政预算支出完成183370 万元,完成调整预算183997 万元的99.7%,同比增长41.4%,增支53680万元;基金支出完成1695 万元,完成调整预算1997万元的84.9%,同比下降26%,减支595万元。
2016年上解支出526万元。
(二)2016年预算追加(减)安排和使用情况。
1.公共财政追加预算107363万元。
一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。
其中:自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元,国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。
以上新增财力追加支出预算情况如下:教育支出1444万元,主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元,校园标准化校舍维修改造建设项目158万元,教师周转房及大学生创业街建设100万元,山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元,高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。
财政预决算全国各省市区统计数据:陕西省2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
支出 预算数
426.86
4.49 246.51 843.02 80.27 126.70 753.93 435.12 174.18 488.99 583.84 309.83 101.31 45.75 18.50 1.34 56.20 214.74 19.05 83.80 72.40 0.76 5087.60
单位:亿元 陕西省2017年一般公共预算收支决算总统计(二)
预算科目
一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 廿一.其他支出 廿二.债务付息支出 廿三.债务发行费用支出 本年支出合汁 上解中央支出 地方政府一般债务还本 拨付国债转贷资金数 国债转贷资金结余 待偿债置换一般债券结余 调出资金 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 年终结余 支出总计
0.04 0.06 222.40
196.25 5663.08
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
摘编自《中国财政年鉴2018》
决算数
417.34
4.45 241.82 828.25 79.34 121.95 718.22 418.27 162.52 477.73 545.40 304.03 93.46 42.78 17.67 1.34 53.15 199.36 18.30 14.63 72.40 0.76 4833.19 18.21 392.94
项目绩效自评结果
附件2:项目绩效自评结果一.2017年高等教育事业发展专项绩效自评综述:项目全年预算数为8752.67万元,执行数为4364.73万元,完成预算的49.87%。
主要产出和效果包括人才培养、科学研究、学科建设等相关方面,详见项目支出绩效自评表。
发现的问题及原因:该项目预算执行率较低,主要原因为该项目中的高等教育综合奖补资金划拨至学校时间较晚以及部分新增资产采购项目由于政府采购流程较长等原因未能按时执行。
改进措施:加快预算执行,提高预算编制完整性,收支项目要在结合上年收支情况,考虑本年收支实际。
提高项目资金执行率,项目支出按照预算确定的金额、进度执行,无特殊情况的应于当年执行完结。
2017年高等教育事业发展专项绩效自评表一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值目标1:人才培养:新增一级学科博士点一个、新增国际联合培养学生项目数一个;本科一志愿报考率、本科生毕业授位率、应届本科毕业生高端就业率、省级及以上学生获奖项目数(项)、省级优秀硕士论文(篇)、研究生发表论文被SCI、CSSCI、EI、SSCI等收录(篇/年)、留学生(人)、国际学院在册学生人数(不包括留学生和国际交换生)(人)等各项发展目标取得增长或提升;其他各项人才培养指标基本维持上年情况。
产出指标数量指标在校生规模23000人21404人产出指标质量指标一本招生生源率94% 98.18%产出指标质量指标本科生就业率/高端就业率93%/10-12% 93.23%/42.18%二.2017年高校基本建设专项绩效自评综述:项目全年预算数为2495万元,执行数为1905.8万元,完成预算的76.38%。
主要产出和效果:一是产出指标方面,武昌校区8号学生宿舍于2014年2月开始施工,截止到目前消防验收、竣工验收均已合格,并办理了竣工验收备案证,且已投入使用。
流芳校区大化工工程教育与创新创业中心于2014年1月开始施工,到目前为止消防验收、环保验收、竣工验收均已合格。
大新桃城镇2017年部门预算
大新县桃城镇2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分:部门概况一、基本情况(一)基本职能1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、制定本镇中长期发展规划、年度工作计划和实施办法,并组织实施,依法行政。
2.发挥党委领导核心作用,加强党的农村基层组织建设和干部队伍建设,落实党风廉政建设责任制,教育和监督党员干部和机关工作人员遵纪守法,廉洁从政。
3.负责制定本镇经济发展规划,强化“三农”服务意识,加强农村基础设施建设,组织抓好村镇日常管理工作,搞好村镇美化、绿化、亮化和卫生工作,改善农村生产生活条件和人居环境。
4.执行国家各项计划生育政策,抓好本镇单位居民和外来人口计划生育管理工作;负责农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,维护农村社会和谐稳定。
5.指导村(居)民委员会开展工作。
6.协调各村、各行业、各经济组织之间的关系。
7.贯彻国家财经方针政策法规,负责镇财政、财务管理,组织和管理镇财政收入和支出;编制镇年度预算草案,执行镇人代会批准的财政预算;监督本镇单位预算执行;编制年度财政决算,对本镇财力进行综合平衡;配合上级财政及有关部门组织项目实施及相关工作。
8.完成县委、县政府等上级交办和委托的其他事项。
(二)内设机构1、大新县桃城镇人民政府2、大新县财政局桃城财政所3、大新县桃城镇农机技术推广站4、大新县桃城镇农业技术推广站5.大新县桃城镇国土规建环保安监站6、大新县桃城镇人口与计划生育服务站7、大新县桃城镇水利水土保持管理站8、大新县桃城镇文化广播电视站9、大新县桃城镇社会保障服务中心10、大新县桃城镇林业站(三)人员构成情况1.桃城镇人民政府行政编制(45名)、后勤人员编制(4名)2.社会保障服务中心(5名)3.水利站(3名)4.林业工作站(3名)5.文化体育和广播电影电视站(4名)6.人口和计划生育服务站(13名)7. 国土规建环保安监站(10名)8.财政所(8名)9. 农机技术推广站(7名)10. 农业技术推广站(3名)第二部分: 2017年部门预算报表预算01表2017年部门财政拨款收支总表预算02表2017年部门一般公共预算支出表编制单位:大新县桃城镇单位:万元预算03表2017年部门一般公共预算基本支出表编制单位:大新县桃城镇— 7 —— 8 —预算04表2017年部门“三公”经费支出预算表编制单位:大新县桃城镇— 9 —预算05表2017年部门政府性基金拨款预算表编制单位:大新县桃城镇预算06表2017年部门收支预算总表单位:万元编制单位:大新县桃城镇— 11 —— 12 —预算07表2017年部门收入总表编制单位:大新县桃城镇预算08表2017年部门支出预算总表编制单位:大新县桃城镇单位:万元第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况(一)收入预算说明。
2017年度区级部门预算公开.doc
2017年度区级部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分区台办2017年度部门预算表涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。
在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算收支预算总表九、一般公共预算支出预算表十、一般公共预算基本支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十三、政府采购支出预算表第三部分区台办部门2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针、政策,根据省、区委台办、区委、区政府对台工作部署,制定我区有关涉台事务的规定、工作计划、规划和实施办法并组织实施。
(二)组织、指导、管理、协调区委区政府各部门、各镇的对台工作;督促检查各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策的情况;协调处理我区涉台重大事件。
(三)研究两岸关系发展和台湾岛内关系的变化对我区经济和社会发展的影响,并适时提出工作意见和建议;负责涉台工作和涉台政策的调研工作,参与研究、提出我区有关涉台法规,依法保护台胞、台商的合法权益。
(四)会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作,贯彻执行《台湾同胞投资保护法》,受理台商投诉,协调处理台资企业纠纷和矛盾,负责全区台资企业的统计和分析工作。
协调台商及子女来吴江定居或就学的管理工作(五)对全区与台湾的经济、文化、学术、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流活动实施组织和管理;负责经贸活动、学术交流等因公赴台团组及人员的审查报批工作;负责赴台人员的行前教育与归后总结工作,参与或直接接待台湾重要人士和重要团组。
大新住房和城乡建设局2017年部门预算
大新县住房和城乡建设局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分:部门概况一、基本情况(一)基本职能大新县住房和城乡建设局是全额拨款行政事业单位,担负着全县城乡建设的规划、建设和管理的职责。
(二)下属机构大新县建筑工程质量安全监督站大新县环境卫生园林管理站大新县住房和城乡建设局城建监察大队大新县房产管理所(三)人员构成情况人员编制共159人,其中:大新县住建局本局机关32人环境卫生园林管理站33人,城建监察大队80人,房产管里所14人第二部分: 2017年部门预算报表预算01表2017年部门财政拨款收支总表预算02表2017年部门一般预算支出预算表编制单位:大新县住房和城乡建设局和二层机构单位:万元预算03表2017年部门一般公共预算基本支出表编制单位:大新县住房和城乡建设局和二层机构预算04表2017年部门“三公”经费支出预算表编制单位:大新县住房和城乡建设局和二层机构预算05表2017年部门政府性基金拨款预算表编制单位:大新县住房和城乡建设局和二层机构预算06表2017年部门收支预算总表编制单位:大新县住房和城乡建设局和二层机构单位:万元预算07表2017年部门收入总表编制单位:大新县住房和城乡建设局和二层机构预算08表2017年部门支出预算总表编制单位:大新县住房和城乡建设局和二层机构单位:万元第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况(一)收入预算说明。
2017年收入总预算3881.21 万元,同比(减少)1900.50 万元,同比(下降)32.87 %。
公共财政预算拨款3881.21 万元,同比(减少)1900.50 万元,同比(下降)32.87 %。
其中:经费拨款2596.21 万元,同比(减少)170.80 万元,同比(下降) 6.18 %;提前下达上级补助资金1285 万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0.00 万元,同比增加(减少)0.00 万元,同比增长(下降)0.00 %,其中:专项收入安排的资金0万元,同比(减少)0万元,同比(下降)0 %。
关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc
关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员:我受县人民政府委托,向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年,面对错综复杂的财政经济形势,财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署,着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展,财政收支预算执行总体较好。
(一)一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况:2017年,一般公共预算收入完成127639万元,比上年减少4827万元,下降3.64%,为年度调整预算的100.03%。
其中:地方一般公共预算收入86914万元,为年度调整预算的100.59%;上划中央收入31934万元,比上年增长19.56%;上划省级收入8791万元,比上年增长18.88%。
收入分征管部门完成情况:国税系统完成46119万元,比上年增长33.58%;地税系统完成41980万元,比上年下降3.22 %;财政系统完成39540万元,比上年下降27.54%。
上级补助收入情况:2017年上级补助收入228728万元,比上年减少756万元,下降0.33%。
具体情况是:返还性收入7766万元,比上年增加124万元,增长1.62%;一般性转移支付151585万元,比上年增加9548万元,增长6.72%,主要项目有:均衡性转移支付46299万元,县级基本财力保障机制奖补15506万元,义务教育转移支付8769万元,基层公检法司转移支付1384万元,基本养老金转移支付26715万元,城乡居民医疗保险转移支付23044万元等;专项转移支付收入69377万元,比上年减少10428万元,下降13.07%。
2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况:全县2017年一般公共预算支出完成353293万元,比上年增加3141万元,增长0.9%,为调整预算的94.41%。
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况(一)主要职责:大兴安岭地区行署公安局系属行政单位,财政全额拨款,实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
(二)内设机构根据上述主要职责,大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门,综合管理机构下设政治部等若干职能处(科)室。
(三)部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人,实有在职人数237人其中:工人8人、退养12人,离休1人,退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况(相关表格单独在网站公开)一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元,主要包括:办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修(护)费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元,2016年财政拨款收支预算3036.44万元,同比增长13.56%。
收入预算中:一般公共预算拨款3447.99万元,政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括:公共安全支出2098.92万元,社会保障和就业支出506.73万元,医疗卫生支出173.2万元,住房保障支出509.14万元,项目80万元。
崇左市人民政府关于公布2017年规范性文件清理结果的通知-崇政发(2018)9号
崇左市人民政府关于公布2017年规范性文件清理结果的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------崇左市人民政府关于公布2017年规范性文件清理结果的通知崇政发(2018)9号各县(市、区)人民政府、中泰产业园(市城市工业区)管委会,市人民政府各工作部门、各直属机构:为保障社会主义法制统一,维护人民群众的合法权益,全面推进依法行政、建设法治政府,根据《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》(国发〔2008〕17号)和《广西壮族自治区法治政府建设实施方案(2016-2020)》《崇左市法治政府建设实施方案(2016-2020)》关于开展规范性文件清理工作的有关规定,市人民政府组织有关部门对以市人民政府或市人民政府办公室名义发布的现行有效的规范性文件进行了全面清理。
经清理,2017年11月10日前以市人民政府或市政府办公室名义出台的规范性文件共48件,本次清理后市人民政府决定继续有效37件、确认失效或废止8件、决定修改3件。
现将清理后决定继续有效、确认失效或废止、决定修改的规范性文件目录予以公布,并将有关事项通知如下:一、根据《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》(国发〔2008〕17号)和《广西壮族自治区行政规范性文件制定程序规定》(自治区人民政府令第123号)等规定,本次规范性文件清理后列入确认失效或废止的规范性文件,自本通知发布之日起一律停止执行。
列入决定修改目录的规范性文件,延长执行期限到2018年11月31日止,并由原起草单位或者主要实施单位负责按照《广西壮族自治区行政规范性文件制定程序规定》规定的程序修改,2018年11月31日前未完成修改工作的,一律停止执行,不得再作为行政管理的依据。
2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。
3、督办检查信访工作和信访案件的处理。
4、向领导机关和领导同志提供信访信息。
5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。
二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位,现人员编制5人,设局长1人,副局长2人。
2011年4月区信访办公室更名为区信访局。
三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括:年末机构实有人数为5人,其中,在职人员5人。
第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件)第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算:2017年收入预算总额为33.38万元,全部为公共财政拨款。
支出预算:2017年安排支出预算总额为33.38万元。
全部为一般公共服务支出。
一般公共预算经济分类支出:工资福利支出30.38万元;商品和服务支出0.96万元;对个人和家庭的补助2.04万元,其中住房公积金2.04万元。
二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。
其中办公用品采购预算0.65万元。
三、“三公”经费预算情况2017年,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车购置费,无公务用车运行费预算。
四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。
2017年部门决算公开说明【模板】
2017年部门决算公开说明一、部门(单位)情况(一)设置及主要职能:1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人,供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理,家中无人照顾的烈士子女。
2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况,做到院民生活舒适,身体健康、延年益寿。
3、负责召开住院人员开展谈心活动,及时了解他们的喜、怒、哀、乐,发现问题,及时解决。
4、听取住院人员的反映,不断改善伙食,提高服务质量。
5、组织好住院人员学习,坚持每星期二、五的学习制度,使他们保持革命晚节、发扬革命传统,为祖国建设献余热。
6、根据老年人的生理特点,情趣爱好,身体状况,负责组织好院民的文化体育活动,创造良好活跃的生活环境和文化氛围,起到陶冶院民情趣,强身健体、益寿延年的目的。
(二)人员构成情况我单位事业编制5人;工勤编制0名;实际3人。
二、2017年度部门决算情况说明(一)、收入情况2017年收入 412609 元,比上年增加(减少) 22233元,增加 5.7 %。
其中:一般公共预算财政拨款资金收入412609 元,比上年增加 22233 元,增加 5.7 %,增加的主要原因是公用经费增加;政府性基金财政拨款 0 元,与上年相比增加0元,增加0%。
(二)、支出情况2017年全部支出 412609 元(基本支出 22233 元,项目支出 0 元),比上年增加22233元,增加 5.7 %。
2017年一般公共预算财政拨款支出 412607 元(基本支出 22233 元,项目支出 0 元)。
1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出 412609 元,占一般公共预算财政拨款支出 100 %,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
其中商品和服务支出 50000元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出 0元,占一般公共预算财政拨款支出 0 %。
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)
决算数为预算
109.5 113.2 98.3 102.0 103.4 200.7 97.4 93.5 190.2 134.5 145.2 171.5 97.7 100.1 104.6 127.5 80.3 102.3 106.5 93.9 106.9 98.0 84.9 94.1 112.9 107.2 130.3 100.0 100.0
收入 预算数
167.66 420.00 373.98 21.81 212.50 26.00 13.20 29.28 70.60 37169.84 1219.90 178.88 281.13 670.85 1103.47 1404.09 66.25 375.90 1461.44 19.94 660.00 1.50 33.00 235.49 419.55 538.40 47174.66 8000.00 298.50
决算数
183.55 475.34 367.61 22.25 219.80 52.18 12.86 27.37 134.31 49997.07 1770.71 306.70 274.72 671.53 1154.11 1789.69 53.22 384.46 1555.91 18.73 705.50 1.47 28.01 221.60 473.64 577.32 61479.66 8000.00 298.50
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决14算.8数为上年
120.6 106.9 108.1 108.5 50.1 104.4 107.7 49.8 140.3 148.9 172.5 97.7 98.4 107.8 134.3 92.7 105.8 108.2 119.8 108.9 105.0 107.3 99.3 128.0 109.2 134.9 200.0
2017年部门决算
2017年部门决算单位公章:金溪县人民政府行政服务中心管理委员会报送日期:2018.11.6单位负责人(签章):黄志财务负责人(签章):龚晨辉经办人(签章):黄芳群行政服务中心部门2017年部门决算目录第一部分行政服务中心部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分行政服务中心部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分行政服务中心部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.对窗口工作人员进行管理,培训和考核;2.对设立的专业办事大厅和分中心进行业务指导,工作协调及监督管理。
二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:行政服务中心。
本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计143.54万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长15 %;本年收入合计143.54万元,较上年增长15%,主要原因是:窗口人员增加,工作人员工资增资。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入143.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元,占 0%。
新城办发〔2017年度〕63号
库尔勒市党委
1份
1份
1份
库尔勒市政协
1份
1份
1份
库尔勒市计生委
1份
1份
1份
新疆财经大学商务学院
1份
1份
1份
合计
20个单位
1份
1份
1份
库尔勒市园林局
1份
1份
1份
巴州燕赵蒙医院
1份
1份
1份
巴州塔里木河干流管理局
1份
1份
1份
巴州工商局
1份
1份
1份
开发区管委会
1份
1份
1份
巴音职业技术学院
1份
1份
1份
巴州师范
1份
1份
1份
库尔勒开发区一中
1份
1份
1份
库尔勒市机关管理事务局局局
1份
1份
1份
库尔勒市人大
1份
1份
1份
库尔勒市政府
1份
1份
附件:
新城街道办事处“两报一刊”征订数量分配表
单位
《中国人口报》《中国家庭报》庭
《中国家庭报》《人口与计划生育》杂志
《人口与计划生育》杂志
东方地球物理勘探有限责任公司塔里木物探处分公司
塔里木处分公司
1份
1份
1份
塔里木沙漠运输公司
1份
1份1份
1份
库尔勒市实验中学
1份
1份
1份
美克公司
1份
1份
1份
巴州道路运输管理局
2017年部门预算公开
2017年部门预算公开2017年聊城市东昌府区食品药品监督管理局部门预算第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出情况表四、一般公共预算“三公”经费预算表五、政府性基金预算支出情况表六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况及增减变化情况说明二、财政拨款收支预算情况三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况四、重要事项说明五、名词解释第一部分概况一、主要职能聊城市东昌府区食品药品监督管理局(挂聊城市东昌府区食品安全委员会办公室牌子),成立于2014年3月17 0,为东昌府区人民政府工作部门。
主要职能如下:(一)贯彻实施国家和省食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,组织拟订相关规范性文件并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇、街道人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施,防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)负责实施和监督食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布区内重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作。
(三)负责实施和监督药品经营的行政许可;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范;组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施国家化妆品监督管理办法。
(四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
大新县“旱改水”项目基地水稻种植现状及对策
水稻是广西大新县最主要的粮食作物,种植面积一直保持在1.35万hm 2左右。
随着近几年“旱改水”项目建设面积的不断扩大,2021年大新县水稻种植面积达到1.47万hm 2。
这对保障本地的粮食安全有十分重要的意义。
自2018年大新县启动“旱改水”项目以来,笔者作为粮食生产主管部门技术员,全程参与了“旱改水”项目建设。
笔者在项目全过程跟踪过程中发现,由于项目选址不科学、项目基础设施建设质量差、水稻种植管理技术水平低等原因,项目基地的水稻产量较低。
据测产,2021年大新县52个“旱改水”项目基地水稻平均单产仅4818kg·hm -2,本地水稻平均单产5632.5kg·hm -2低814.5kg·hm -2。
为了提高“旱改水”项目基地水稻单产,分析了大新县“旱改水”项目基地水稻种植过程中存在的问题,并尝试提出有效解决方案。
1现状2018年大新县开始启动“旱改水”项目建设,截至2021年底已经启动项目建设面积2530hm 2,新增水田面积2100hm 2,完成水稻种植面积1067hm 2。
2021年由大新县自然资源局牵头,大新县农业农村局、大新县财政局、承建企业与乡(镇)政府等部门组成的水稻测产小组,对大新县52个“旱改水”项目基地进行水稻测产,基地水稻平均单产为4818kg·hm -2,比大新县统计局提供的当年大新县水稻平均单产5632.5kg·hm -2,低814.5kg 。
从大新县52个“旱改水”项目基地水稻测产情况来看,水稻产量很不均衡,最高产的项目基地平均单产达7609.5kg·hm -2,最低产仅为3784.5kg·hm -2,两者相差3825kg 。
从测产数据来分析,“旱改水”项目基地水稻产量增幅潜力比较大。
2存在的问题“旱改水”项目基地水稻种植存在的问题是多方面的,归纳起来主要为项目基地选址、项目基础设施建设、水稻种植管理等方面的问题。
崇左市人民政府办公室关于转发2017年度崇左市本级审计项目计划的通知-崇政办发(2017)22号
崇左市人民政府办公室关于转发2017年度崇左市本级审计项目计划的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------崇左市人民政府办公室关于转发2017年度崇左市本级审计项目计划的通知崇政办发(2017)22号各县(市、区)人民政府、中泰产业园(市城市工业区)管委会,市人民政府各工作部门、各直属机构:市审计局《2017年度崇左市本级审计项目计划》已经市人民政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
崇左市人民政府办公室2017年3月24日2017年度崇左市本级审计项目计划市审计局根据《中华人民共和国审计法》确定的审计工作职责,审计署、自治区审计厅2017年审计项目计划有关安排,中央、自治区的重大决策部署和市委、市政府的要求,结合我市实际,制定本计划。
一、总体思路全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实国家、自治区和市委、市政府的各项决策部署,深入贯彻全国审计工作会议、全区经济工作会议和崇左市第四次党代会精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,围绕“发展、改革、安全、绩效”和服务崇左市“两篇大文章”“四大攻坚战”工作目标,严格依法履行审计监督职责,创新审计方式方法,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,为崇左市“两篇大文章”“四大攻坚战”做出新贡献。
二、主要原则坚持围绕中心、服务大局的原则,紧紧围绕崇左市委、市政府中心工作,结合中央、自治区重大政策措施落实情况,重点关注影响崇左市经济社会发展、区域经济安全的重大事项和广大人民群众关注的热点问题;坚持突出重点、注重实效的原则,加大对重大政策措施、重点专项资金、重点部门、重大投资项目审计力度,注重揭示普遍性、典型性问题,反映重点领域风险隐患,严肃查处重大违纪违法问题;坚持整合利用现有资源,科学合理安排项目的原则,提高工作效能,注重创新审计管理模式,积极推进大数据审计,切实提高审计工作质量和效率,确保在一定周期内实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。
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大新县地方志办2017年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
第一部分:部门概况
一、基本情况
(一)基本职能
组织、指导、督促和检查地方志工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源。
(二)内设机构
大新县地方志编纂委员会办公室属参公单位,机构级别为正科级,事业编制为4人,其中主任1名,副主任1名。
(三)人员构成情况
编制为4人,实有在职5人,退休3人,临时聘用1人。
第二部分:2017年部门预算报表
预算01表2017年部门财政拨款收支总表
预算02表2017年部门一般公共预算支出表
编制单位:大新县地方志编纂委员会办公室单位:万元
预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:大新县地方志编纂委员会办公室单位:万元
预算04表2017年部门“三公”经费支出预算表
编制单位:大新县地方志编纂委员会办公室单位:万元
预算05表
2017年部门政府性基金拨款预算表
编制单位:大新县地方志编纂委员会办公室
预算06表
2017年部门收支预算总表
编制单位:大新县地方志编纂委员会办公室单位:万元
预算07表
2017年部门收入总表
编制单位:大新县地方志编纂委员会办公室
预算08表
2017年部门支出预算总表
编制单位:大新县地方志编纂委员会办公室
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算125.82万元,同比减少10.88万元,同比下降7.96 %。
公共财政预算拨款125.82万元,同比减少10.88万元,同比下降7.96%。
其中:经费拨款125.82 万元,同比减少10.88 万元,同比下降7.96%;提前下达上级补助资金0 万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0 万元,同比增长0 %,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
政府性基金拨款0万元,同比增0 万元,同比增长0 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算125.82万元,基本支出57.82万元,占支出总预算的45.96 %,同比减少7.72万元,同比下降11.78%;项目支出68.00万元,占支出总预算的54.04 %,同比减少3.16
万元,同比下降4.44 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)社会保障和就业支出类科目7.06万元,占支出总预算
5.61%。
(2)科学技术支出类科目112.30万元,占支出总预算89.26%,同比减少1.15万元,下降1.01%。
(3)住房保障支出类科目4.42万元,占支出总预算3.51%,同比增加0.44 万元,同比增长11.06 %。
(4)医疗卫生与计划生育支出类科目2.04万元,占支出总预算1.62%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出57.82万元,占支出总预算的45.96 %,同比减少7.72万元,同比下降11.78%。
其中,工资福利支出预算45.89万元,占基本支出预算79.37%,同比增加4.62万元,同比增长11.1 %。
商品和服务支出预算7.5万元,占基本支出预算12.97%,增加4.5 万元,同比增长150%。
对个人和家庭的补助支出预算4.43万元,占基本支出预算7.66%,同比减少16.84万元,同比下降79.10%。
(2)项目支出预算。
项目支出68.00万元,占支出总预算的54.04%,同比下降
4.44%。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出125.82万元,其中:基本支出57.82万元,项目支出68.00万元。
具体支出预算如下:
行政运行0.01万元,其中:基本支出0.01 万元,主要用于个人和家庭补助。
一般行政管理事务112.29万元,其中,基本支出44.29万元,项目支出68万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万元,全部是基本支出预算。
行政单位医疗2.04万元,全部是基本支出预算。
社会保障和就业支出0.27万元,全部是基本支出预算。
住房公积金4.42万元,全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元。
与上年数据持平。
(二)公务接待费2017年预算0.35万元。
与上年数据持平,主要是安排上级领导指导工作。
(三)公务用车费2017年预算0万元。
与上年数据持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元,较2016年预算增0万元。
(二)政府采购情况。
2017年本部门政府采购预算总额4.34万元,其中:政府采购货物预算4.34万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
2017年纳入绩效目标申报的项目1个,涉及一般公共预算拨款12万元。
绩效目标申报表(一)。