2017年部门预算收支总表
2017年东阿接待处
2017年东阿县接待处部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表第三部分2017年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能东阿县接待处1、负责贯彻执行县委、县政府关于政务接待工作的各项政策规定。
2、负责政务接待;配合做好全县大型活动及重要来宾的接待工作。
3、完成领导交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成东阿县接待处2017第二部分 2017年部门预算表2017年部门预算收支总表单位:万元部门收入预算表单位:万元部门支出预算表2017年财政拨款收支预算总表单位:万元一般公共预算支出预算表单位:万元一般公共预算基本支出预算单位:万元政府性基金支出预算表单位:万元2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表单位:万元一般预算经费拨款安排的基本支出和项目支出预算总表单位:万元第三部分 2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2017年收入预算为361.38万元,其中:财政拨款361.38万元、专户管理的收入万元、事业收入(不含教育收费)万元、事业单位经营收入万元、其他收入万元、上级补助收入万元、附属单位上缴收入万元、上年结转万元。
2017年支出预算为361.38万元。
二、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表及增减变化情况说明2017年,没有通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等,“三公”经费预算共0万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。
(三)公务接待费预算0万元。
2017年三公经费增减变化的原因:无“三公”经费。
三、政府采购货物、工程、服务的总体情况我单位2017年政府采购情况是,没有政府采购项目。
四、上级专款项目申报信息我单位2017年上级专款情况是,没有上级专款。
五、国有资产占用情况我单位2017年国有资产占用情况是,没有占用国有资产。
六、预算绩效情况我单位2017年预算绩效情况是,无绩效评价。
奉新县信访局2017年部门预算
奉新县信访局2017年部门预算目录第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分奉新县信访局2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分奉新县信访局2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释奉新县信访局2017年部门预算情况说明第一部分奉新县信访局概况一、部门主要职责1、受理人民群众到县委、县政府的来信来访,为信访群众排忧解难,满足群众的正当要求。
2、承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。
3、承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案件具体服务工作。
4、做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。
5、协助县政府做好县长信箱与县长热线电话工作。
6、向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。
7、负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。
8、做好信访信息工作,定期与不定期进行信访分析,从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。
9、做好信访宣传调研工作,积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法,组织专题调研和综合调研,为领导决策提供有价值的依据。
10、做好信访督查工作,县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实,组织信访工作单项考核检查评比,履行追究地区和单位领导责任的建议权。
11、随时掌握信访动态,及时缓解、消化社会矛盾,理顺群众情绪,促进人民内部团结,为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。
12、从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题,帮助信访群众实施民主监督。
二、部门基本情况县信访局共有预算单位1个,包括局本级。
洮南市委党校2017年部门预算
中共洮南市委党校2017年部门预算二〇一七年月日(公章)目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2017年部门预算表一、一般公共预算(一)收支预算总表(二)收入预算总表(三)支出预算总表(四)财政拨款收支总表(五)财政拨款支出预算表(六)财政拨款基本支出预算表(七)政府性基金预算收入支出总表(八)“三公”经费预算财政拨款情况统计表第一部分部门概况一、主要职能(一)、通过多种形式和渠道宣传马列主义基础理论,基本观点,邓小平理论,市场经济理论和党的路线、方针、政策。
(二)、围绕国内和国际的新形势,新特点,开展理论研究和政策研究,并将研究的成果运用于教学和社会实践,为市委决策当好参谋和助手。
(三)、培训轮训副乡(局)级党员领导干部、基层企事业领导干部、全市中高级知识分子、中青年后备干部和理论骨干。
(四)、轮训村级党支部书记及村级后备干部。
(五)、对全市公务员进行理论和业务培训。
(六)、会同组织、人事部门,对学员在校期间的情况进行考核。
二、机构设置根据上述职责,中共洮南市委党校内设 7 个科室,分别为:基础理论教研室、经济理论教研室、党建教研室、公务员培训科、组教科、资料室、办公室。
第二部分2017年部门预算表一、一般公共预算收支预算总表(注:按照《批复》预算表1(2017年收支预算总表)填列。
)收入预算总表(注:按照《批复》预算表2(2017年收入预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)支出预算总表单位:万元(注:按照《批复》预算表3(2017年支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)财政拨款收支总表单位:万元财政拨款支出预算表单位:万元(注:按照《批复》预算表4(2017年财政拨款支出预算总表)填列。
功能科目填列至项级。
)财政拨款基本支出预算表单位:万元(注:按照《批复》预算表5(2017年财政拨款基本支出预算总表)填列。
)政府性基金预算收入支出总表(注:本年支出按《关于批复2016年政府性基金预算的通知》(吉财预〔2016〕号)表2(2016年政府性基金支出明细表)填列本级支出,本级支出填列至项级科目。
丹东市科学技术协会部门预算(2017年)
丹东市科学技术协会部门预算(2017年)目录第一部分丹东市科协概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分丹东市科协2017年部门预算表一、收支预算总表(表1、表2、表3)二、支出预算汇总表三、一般公共预算支出预算表四、财政拨款收入预算表五、纳入预算管理的行政性收费预算表六、专项收入预算表七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算三公支出预算表九、项目支出预算表十、政府采购预算表第三部分丹东市科协2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市科协概况一、主要职责(1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。
(2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。
(3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。
组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
(5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
二、部门预算单位构成纳入丹东市科协2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、丹东市科学技术协会机关2、丹东市科学技术普及服务站3、辽宁(丹东)仪器仪表学会工作站4、丹东市科学技术馆5、丹东市科技教育学院上述机构中,共核定人员编制64人。
第二部分丹东市财政局部门预算公开表(具体见附件)第三部分丹东市财政局2017年部门预算情况说明一、关于丹东市科协2017年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,丹东市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出及住房保障支出等。
太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开
太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开文章属性•【制定机关】太原市发展和改革委员会•【公布日期】2017.05.04•【字号】•【施行日期】2017.05.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开第一部分部门概况一、本部门职责2017年是全面实施“十三五”规划的关键一年。
继续抓好经济监测预测,根据国家宏观调控政策和取向,以及对国内外宏观经济形势的分析判断,深入开展调查研究,结合太原实际,组织编制2017国民经济和社会发展计划。
密切关注国内外经济形势的变化和发展,搞好对全市经济运行的监测、预测和分析,加强对计划执行情况的跟踪检查,逐月、逐季开展经济运行分析,深入研究经济社会发展中出现的新情况、新问题,及时向市委、市政府反映情况,提出对策措施。
继续推进转型综改各项工作,按照省的安排部署,结合我市实际,编制并组织实施2017年转型综改行动计划。
在深入调研研究的基础上,围绕产业转型、城乡统筹、生态修复和民生改善四大领域,提出一批重大改革事项,编制2017年转型综改行动计划,并做好组织实施。
重点推进并重点保障三类改革任务:一是中央明确的重要改革任务,二是地方破解发展难题迫切需要的改革任务,三是同群众切身利益紧密相关的改革任务。
完成好市级公车制度改革后续工作,重点是车辆分批处置、服务平台和执法平台建设、司勤人员转岗安置等。
同时,督促各县(市、区)加快推进车改各项工作。
积极推进重大项目建设,进一步完善项目储备,提高项目储备质量,扩大项目储备规模。
对省、市重大项目和重点工程特事特办,对重大项目提前介入,全程跟踪,专人负责,开辟绿色通道,快速审批,对重点工程实行非工作日预约服务和延时服务,快速审批。
大力推动民生工程建设,继续扎实推进采煤沉陷区治理搬迁安置工作,真正改善采煤沉陷受灾居民生产生活条件。
继续推进城边村气化工程。
做好全市长输油气管道建设和保护,以监管责任推动落实主体责任,彻底杜绝和防范安全生产事故发生,保障我市长输油气管道安全的输配环境。
于都长征福利院2017年部门预算
于都县长征福利院2017年部门预算目录第一部分于都县长征福利院概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分于都县长征福利院2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年三公经费预算情况说明第三部分于都县长征福利院2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部门名词解释第一部分于都县长征福利院概况一、部门主要职责于都县长征福利院是主管老年人、残疾人孤儿和弃婴工作的县政府组成部门,主要职责是:为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供养护、康护和托管等服务。
二、部门基本情况于都县长征福利院编制数10人,其中:全额事业编制10人。
实有人数7人,其中在职人数7人。
第二部分于都县长征福利院2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2017年于都县长征福利院收入预算总额为222.3万元,其中:财政拨款收入49.21万元,占总收入的22%,事业收入72万元,占总收入的32%,上年结转101.09万元,占总收入的46%。
(二)支出预算情况2017年于都县长征福利院支出预算总额为222.3万元,其中:基本支出222.3万元,占支出的100%,其中包括工资福利支出98.05万元、商品和服务支出93.78万元、对个人和家庭的补助支出30.47万元。
(三)财政补助支出情况2017年于都县长征福利院财政拨款支出预算49.21万元,具体为:社会保障和就业支出45.28万元,占支出预算总额的92%;住房保障支出3.93万元,占支出预算总额的8%。
(四)2017年一般公用经费预算情况说明于都县长征福利院2017年预算安排一般公用经费经费3.5万元。
办公费0.8万,印刷费0.5万元,水费0.3万元,电费0.7万元,有电费0.1万元,差旅费0.3万元,维修费0.5万元。
2017年一般公共预算收入决算表
单
注:1.全国一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(全国一般公共预算支出+补充中央预算稳定调节基金)-收入总量(全国一般公共预算收入+全国财政使用结转结余及调入资金)。
2.全国财政使用结转结余及调入资金,是中央和地方财政按照建立跨
算平衡机制、推进财政资金统筹使用以及盘活财政存量资金等要求,从预算稳定调节基金、政府性基金预算、国有资本经营预算调入的资金,以及地方财政使用的以前年度结转结余资金(按照现行规定,地方财政结转结余资金当年不列预算支出,在以后年度实际使用时再列预算支出)。
2017年中央和地方财政加大了相关工作力度,导致全国财政使用结转结余及调入资金增加较多。
一般公共预算支出+补+全国财政使用结转
建立跨年度预求,从预算稳定调节方财政使用的以前年列预算支出,在以后相关工作力度,导致。
吉安市总工会2017年部门预算编制说明
吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,吉安市总工会的工作职责主要有:(一)组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,行使民主权利,贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求,与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
(二)对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定,关心职工生活,帮助职工解决困难,依法维护职工的合法权利和经济利益,全心全意为职工服务。
(三)指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备,换届选举和审查审批工作,做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作,抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作,加强工会干部队伍建设,制定工会干部培训规划,负责全市工会干部的培训工作。
(四)引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中,积极参与和推动企业的各项改革,参与协调企业劳动关系,处理劳资矛盾,维护职工队伍和社会的政治稳定,促进全市经济建设和各项事业的发展。
(五)动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设,努力完成各项生产和工作任务,组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展合理化建议、技术革新和技术协作活动,做好经济技术创新工作,做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作,参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。
3、督办检查信访工作和信访案件的处理。
4、向领导机关和领导同志提供信访信息。
5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。
二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位,现人员编制5人,设局长1人,副局长2人。
2011年4月区信访办公室更名为区信访局。
三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括:年末机构实有人数为5人,其中,在职人员5人。
第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件)第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算:2017年收入预算总额为33.38万元,全部为公共财政拨款。
支出预算:2017年安排支出预算总额为33.38万元。
全部为一般公共服务支出。
一般公共预算经济分类支出:工资福利支出30.38万元;商品和服务支出0.96万元;对个人和家庭的补助2.04万元,其中住房公积金2.04万元。
二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。
其中办公用品采购预算0.65万元。
三、“三公”经费预算情况2017年,无因公出国(境)费、无公务接待费、无公务用车购置费,无公务用车运行费预算。
四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。
财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)
决算数为预算
109.5 113.2 98.3 102.0 103.4 200.7 97.4 93.5 190.2 134.5 145.2 171.5 97.7 100.1 104.6 127.5 80.3 102.3 106.5 93.9 106.9 98.0 84.9 94.1 112.9 107.2 130.3 100.0 100.0
收入 预算数
167.66 420.00 373.98 21.81 212.50 26.00 13.20 29.28 70.60 37169.84 1219.90 178.88 281.13 670.85 1103.47 1404.09 66.25 375.90 1461.44 19.94 660.00 1.50 33.00 235.49 419.55 538.40 47174.66 8000.00 298.50
决算数
183.55 475.34 367.61 22.25 219.80 52.18 12.86 27.37 134.31 49997.07 1770.71 306.70 274.72 671.53 1154.11 1789.69 53.22 384.46 1555.91 18.73 705.50 1.47 28.01 221.60 473.64 577.32 61479.66 8000.00 298.50
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决14算.8数为上年
120.6 106.9 108.1 108.5 50.1 104.4 107.7 49.8 140.3 148.9 172.5 97.7 98.4 107.8 134.3 92.7 105.8 108.2 119.8 108.9 105.0 107.3 99.3 128.0 109.2 134.9 200.0
收支总表
二十三、灾害防治及应急管理支出
出 预算数 项目 一、基本支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出
3.对个人和家庭的补助
80,275,339.00
其中:专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
本 年 收 入 合 五、上年结余收入 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 其他结转 收 入 总
计
88,892,981.00
二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 支 出 合 计 二十九、结转下年
88,892,981.00
二、项目支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 4,168,983.00 2,221,684.00
3.对个人和家庭的补助 4.债务利息及费用支出
5.资本性支出(基本建设)
预算数 32,112,981.00 27,122,112.00 4,851,605.00 139,264.00 56,780,000.00 17,168,500.00 17,926,500.00 345,000.00
捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
6.资本性支出
7.对企业补助(基本建设)
21,340,000.00
8.对企业补助
9.对社会保障基金补助
10.其他支出
2,226,975.00
本 年 支 出 三、结转下年
合
2017年秀英区发改委部门预算
2017年秀英区发改委部门预算目录第一部分(部门)概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分(部门)年部门预算表一、财政拨款收支总表。
二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分(部门)概况一、主要职能按照预算管理有关规定,目前我区部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我委包括部门本级及1家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。
一、主要职能(一)贯彻执行党和国家及省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律、法规和规章;依法拟订并组织实施本区国民经济和社会发展的规划和计划。
(二)负责协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标,提出运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(三)研究分析全区经济形势和发展情况,提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及进行宏观经济的预测、预警;研究涉及本区经济安全的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展;协调解决经济运行中的重大问题。
(四)负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,落实城市功能分布、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全区经济结构合理调整和城乡经济协调发展。
(五)负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况,进行全区宏观经济的预测、监测,提供经济信息咨询服务,保证规划、计划的实施。
(六)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,参与编制并组织实施全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、社保、就业等社会事业发展规划,推进社会事业建设;促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
宁夏回族自治区体育局本级
宁夏回族自治区体育局本级2017年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出明细表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2017年部门预算情况说明自治区体育局本级2017年部门预算——单位概况一、主要职能一是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关体育工作的方针、政策;研究提出体育体制改革的建议;拟订全区体育事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。
二是组织实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,指导国民体质监测;指导青少年体育工作。
三是会同有关部门指导社会体育和民族体育工作;会同有关部门规划并指导体育设施建设。
四是负责规划体育运动项目,指导体育训练工作;负责组织自治区级综合性体育运动会和单项竞赛活动;根据国家体育总局下达的竞赛任务,组织参加或举办国际、国内体育赛事。
五是监督管理体育市场,会同有关部门实施国家体育场地标准。
六是负责体育社团组织和体育类民办非企业单位的资格审核和业务指导工作;承办自治区体育总会的日常工作。
七是指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
八是承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位自治区体育局本级为纳入预算管理的一级单位预算单位。
自治区体育局本级2017年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位:万元四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位:万元五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位:万元七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元八、部门收入总表部门收入总表单位:万元九、部门支出总表部门支出总表单位:万元自治区体育局本级2017年部门预算——部门预算情况说明一、关于自治区体育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明我局2017年财政拨款收支总预算23837.52万元。
2017年部门预算公开
2017年部门预算公开2017年聊城市东昌府区食品药品监督管理局部门预算第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出情况表四、一般公共预算“三公”经费预算表五、政府性基金预算支出情况表六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况及增减变化情况说明二、财政拨款收支预算情况三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况四、重要事项说明五、名词解释第一部分概况一、主要职能聊城市东昌府区食品药品监督管理局(挂聊城市东昌府区食品安全委员会办公室牌子),成立于2014年3月17 0,为东昌府区人民政府工作部门。
主要职能如下:(一)贯彻实施国家和省食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,组织拟订相关规范性文件并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇、街道人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施,防范区域性、系统性食品药品安全风险。
(二)负责实施和监督食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布区内重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作。
(三)负责实施和监督药品经营的行政许可;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范;组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施国家化妆品监督管理办法。
(四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
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2017年部门预算收支总表
单位:万元
2017年部门预算收入总表
单位:万元
2017年部门预算支出总表
单位:万元
2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
2017年项目支出预算表
单位:万元
2017年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。