市场营销部工作流程图
市场部工作流程图
市场部/销售部
市场部/销售部
市场部/销售部/财务/总监办
营销中心/销售
营销中心/总经办
营销中心/销售
营销中心/销售
营销中心/企划/销售/商品
《商圈调查评估表》
《新店铺货品评估表》
《合同审批表》
《加盟/代售/代管/加盟合同》
《加盟/代理/联营合同》
《盖单申请表》《加盟/代理/联营合同》
《盖单申请表》《合同审批表》
《加盟/代理/联营合同》
《新店铺货品评估表》
总监办
总监办
总监办/市场/销售部
市场部/销售部
市场部及销售部
市场部/销售部
市场部/销售部/总监办
市场部工作流程图
流 程
责任部门
管制办法
表格
走向
市பைடு நூலகம்部
营销中心
营销中心/市场/销售
市场部/销售部
市场部
市场部/销售部
客户
客户
总监办/市场部
市场部/总监办
总监办/市场部
总经办
市场部
营销中心/总经办
客户
市场部/财务部
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《市场部管理办法》
《会议记录》
《拓展计划》
《电话记录》《出差报告》
《加盟申请表》
市场营销管理流程图
参与制定〈产品销售价格策略〉的部门集体对订
订 单进行评审
单评 审
营销中心的审查意见报营销总监审批
1个 工作日内
相关 资料
《销 售价格管 理文件》
〈客 户信誉调 查表〉
〈合 同评审制
度〉
3 页脚内容
Normal
营销中心根据审批意见处理订单
如果订单条件超越了营销总监的审批权限, 则须报总经理审批
重点 订单评审需要足够的市场调研信息,以便在 盈利与市场之间进行审定,并提出意见 合理确定营销总监和总经理的审批权限 标准 填写〈合同评审记录〉 程序 执行经过审批的〈销售合同〉
客 户信息 登记
信用 审查
客 户意见 汇总
客 户信用 评价
信 息
财务 部、生产部、 研发部及相 关部门的配 合
财务部、 生产部、研发 部及相关部门 配合
信 息反 馈
生产 部组织生 产
物 流中心 发货
1 页脚内容
Normal
编制单 位
签发 人
5.2 市场营销管理工作标准
签发 日期
任 务名 称
任务程序、重点及标准
随时
的定 及时报告营销中心主管
单
重点
营销人员果断处理授权范围内的定单
标准
营销人员的业绩统计
程序
对新开发的客户,营销中心通过各种渠道了
根据
解其基本需求状况
实际
营销中心在商谈合同之前需要对该客户的
1个
信用进行调查,以便确定合同中关于赊销\回款 工作日内
新 方式等方面的条款
客
对于信用合格的客户可以准备拟订合同
所在地、联系方式、定货量等)登记备案
订 按订货的品种、数量、价格、客户情况、市
市场营销部工作流程图1
市场营销部工作流程图1现金及银行存款管理各相关部门财务资产部开始现金及现金等价物管理现金实物及现金等价物管理由出纳负责,保险箱密码和钥匙仅由出纳负责现金收入出纳每月编制银行余额调节表交会计交叉复核若发现2个月仍然存在无法解决的未达账项的项目必须于下月初解决结束向财务经理汇报并作分析说明现金支出每月末编制《现金盘点表》交财务主管审核出纳将收到的现金登记在《现金登记簿》上于当日下班前存入银行制定《资金支付管理制度》对现金及银行存款进行管理网银付款需由出纳根据经审批的《付款申请表》和发票进行系统录入填写《付款申请单》和发票等单据,由部门主管审批签字后交财务部会计根据《付款申请表》和发票等进行系统复核,无误后付款现金及支票申请人需填写《费用报销单》经部门主管审批RE01-1市场流程图-项目可行性分析(适用于总部及昆仑分公司)档案室财务资产部采购部产品研发部市场营琑部有通过资金预算领导审批发给客户成本报价市场信息处理获取市场信息初步评审资料支持技术方案结束无未通过信息有无价值客户背景调查准备项目实施公司可否提供工作联系单流程名称RE01-2销售流程-合同准备与签订(适用于总部及昆仑分公司)采购部生产部财务资产部经营管理部质量管理部产品研发部市场营销部报价和方案发送给客户销售合同评审销售合同评审销售合同评审销售合同评审总经理审批签订合同修改方案,总经理审批后重新发送客户不接受合同保管登记合同保管登记将合同原件交付档案室登记保管结束销售合同评审销售合同评审接受客户接受销售合同评审表产品发货流程用户生产部运输单位财务资产部市场营销部出纳确认收到客户的预付款(通常为合同总金额的90%)财务经理确认预付款符合合同要求,并且签字确认组织发货,选择运输单位运输单位报价比较价格,选定运输单位总经理审阅并签订合同生产部组织装车填写五联装车单红联单交付财务白联留存市场部篮联由运输公司交付门卫黄联,绿联交付用户黄联返回市场部总经理和财务经理批准后交付出纳填制《付款申请》付款给运输公司报价单《客户付款确认单》付款申请合同立项并各个部门评审产成品报产入库RE02-2客户确认流程(适用于总部及昆仑分公司)客户产品研发部生产部财务资产部市场营销部客户确认货物到货产品发货生产技术组织团队进行现场安装调试服务人员把《用户服务报告》交市场部向用户发《顾客满意度调查表》结束财务资产部会计根据《用户服务报告》确认收入,制作会计凭证。
市场部工作流程图 (1)
市场部工作流程图
1.客户开发流程图
开发客户
陌call 电话
会场邀约其他资源
意向客户积累
客户筛选
没质量,pass 有质量,跟进
行情收益刺激
逼近失败再次筛选
没质量,pass
要求开户入金入金成功
逼金失败
寻找原因主管协助逼金行情收益刺激
流程开始
2.市场部会销流程图
不过来包装会场,老
师
会场邀约电话
电话回访确认
确认过来
发送邀约短
信
会场谈客
会后跟踪
全面了解收益刺激
行情收益刺激
会场签约拜访,邀约公司
有质量,跟进没质量,pass
参考客户开发
流程
入金成功
没质量,pass
流程开始
3.市场部工作职责流程图
市场部经理
市场部总监
协助
监督引导
统筹安排
监督
市场部主管
客户开发(核心)
客户维护
经纪人
陌call 邀约拜访
协助
包装
技术部客服
做单加金。
市场营销部工作流程图
市场营销部工作流程图市场营销部工作流程图现金及银行存款管理各相关部门财务资产部开始现金及现金等价物管理现金实物及现金等价物管理由出纳负责,保险箱密码和钥匙仅由出纳负责现金收入出纳每月编制银行余额调节表交会计交叉复核若发现2个月仍然存在无法解决的未达账项的项目必须于下月初解决结束向财务经理汇报并作分析说明现金支出每月末编制《现金盘点表》交财务主管审核出纳将收到的现金登记在《现金登记簿》上于当日下班前存入银行制定《资金支付管理制度》对现金及银行存款进行管理网银付款需由出纳根据经审批的《付款申请表》和发票进行系统录入填写《付款申请单》和发票等单据,由部门主管审批签字后交财务部会计根据《付款申请表》和发票等进行系统复核,无误后付款现金及支票申请人需填写《费用报销单》经部门主管审批RE01-1市场流程图-项目可行性分析(适用于总部及昆仑分公司)档案室财务资产部采购部产品研发部市场营琑部有通过资金预算领导审批发给客户成本报价市场信息处理获取市场信息初步评审资料支持技术方案结束无未通过信息有无价值客户背景调查准备项目实施公司可否提供工作联系单流程名称RE01-2销售流程-合同准备与签订(适用于总部及昆仑分公司)采购部生产部财务资产部经营管理部质量管理部产品研发部市场营销部报价和方案发送给客户销售合同评审销售合同评审销售合同评审销售合同评审总经理审批签订合同修改方案,总经理审批后重新发送客户不接受合同保管登记合同保管登记将合同原件交付档案室登记保管结束销售合同评审销售合同评审接受客户接受销售合同评审表产品发货流程用户生产部运输单位财务资产部市场营销部出纳确认收到客户的预付款(通常为合同总金额的90%)财务经理确认预付款符合合同要求,并且签字确认组织发货,选择运输单位运输单位报价比较价格,选定运输单位总经理审阅并签订合同生产部组织装车填写五联装车单红联单交付财务白联留存市场部篮联由运输公司交付门卫黄联,绿联交付用户黄联返回市场部总经理和财务经理批准后交付出纳填制《付款申请》付款给运输公司报价单《客户付款确认单》付款申请合同立项并各个部门评审产成品报产入库RE02-2客户确认流程(适用于总部及昆仑分公司)客户产品研发部生产部财务资产部市场营销部客户确认货物到货产品发货生产技术组织团队进行现场安装调试服务人员把《用户服务报告》交市场部向用户发《顾客满意度调查表》结束财务资产部会计根据《用户服务报告》确认收入,制作会计凭证。
市场营销部岗位说明书及工作流程图
11、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作
12、及时反馈客户信息;
13、完成公司领导交办的其他工作任务。
岗位名称 业务员
所属部门
市场营销部
岗位等级
岗位人数
4人
岗位权限:
收购:
1. 对原材料的收购质量有监督权;
2. 对收购价格有建议权。
销售:
1. 对产品销售质量有监督权;
2. 对销售价格有建议权。
市场营销部岗位说明书
岗位名称 营销部副总 所属部门
总经理室
岗位等级
岗位人数
1人
岗位权限:
1、在总经理的领导下,对分管的工作有指挥权和决策权;
2、对公司的各项管理有建议权。
岗位职责
职责一:贯彻董事会的各项决议和文件,落实总经理的指示和决定;
职责二:实现分管工作管理的规范化、标准化,建立人物明确、责任清楚、工作协调、奖罚
工作流程图
一、 原材料收购流程图:
业务员制定收购计划 寻找供应商
审批
询价,议价、比价
定价
生产部经理
营销部经理 总经理 总经理审批
原材料收购 洽谈(下单)
合同签订
财务部确认 付款条件
报总经理 审批
验收不合格
供应商送货 到园区验收
验收合格
退货
仓储部过 磅入库
二、原材料入库后流程图
原材料入库
仓储部开 入库单
职责四:配合上级完成相关工作。
工作内容及标准 1、协助部门经理完成各类信息的收集、录入、统计、分析工作; 2、负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单; 3、负责销售统计及分析工作,按时做好日报、月报、年报,告知部门经理; 4、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作; 5、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理,及时上报部门经理; 6、销售人员与公司的信息交流,随时保持与市场销售人员的电话沟通,销售政策及公司文 件的及时传达;
市场营销管理流程图
部门名称 营销中心
部门 总经理 营销总监
流程名称
市场营销管理流程
营销中心
市场部
信息部
相关部门
开始
审批
审核
市场开发
制定《价 格策略》
定货信息 处理
市场预测
客户信息 登记
信息
财务部、生 产部、研发评审
财务部、生产 部、研发部及 相关部门配合
审批
审批
超过额度
信用审查
执行合同 存货
生产部组 织生产
返回收 货单
客户意 见汇总
信息 反馈
物流中心 发货
编制单位
回收货款 货款
结束
签发人
客户信 用评价
签发日期
市场营销管理流程图(完整版)
根据实际
由市场根据市场需求信息和前期市场开发的情 1 个工作
况,对市场进行分析,并做好产品宣传
日内
重点
潜在的市场需求信息
标准
客户需求信息的品种、规格、数字
程序
由市场营销中心组织企业内财务部、生产部、质 1 个工作
量部、供应部等职能部门联合开会制定《产品销 日内
售价格策略》
《产品销售价格策略》包括正常价格、占领市场 1 个工作
备货要根据订货是新品种或已有品种,竟任务转 交给技术研发部或生产部完成
重点 落实货源,营销中心负责交付过程中的各个环 节,确保按合同要求做到准确无误 新产品包括用户订货及样品,是企业发展的一个 风向标,需要格外注意其中的每个细节 标准 履行交付手续,填写各种记录。各种记录务必准 确、及时、客观 程序 物流部送货完成后将客户的收货单返回营销中 心 营销中心负责受理客户投诉、访问、理赔 营销中心将售后服务部收集到的产品质量问题、 服务问题、客户需要等意见反馈给信息部和市场 部 市场部负责将意见汇总并总结成文 将汇总的意见上报市场部和营销中心主管及营 销总监,作为制定企业营销战略及下一步营销计 划的根据 重点 售后服务各环节 信息的汇总、总结 标准 按要求综合总结客户信息;填写相应的记录,记
市场营销管理流程图
(完整版)
部门名称 营销中心
部门 总经理 营销总监
流程名称
市场营销管理流程
营销中心
市场部
信息部
相关部门
开始
审批
审核
市场开发
制定《价 格策略》
定货信息 处理
市预测
客户信息 登记
信息
财务部、生 产部、研发 部及相关部 门的配合
签单
是否是新客户 定单评审
集团市场营销各部流程图
经营部
Байду номын сангаас
i 发货指示 业务联络书
计划部按经营部 要求,将发出数 量通报经营部
至经营部 c
回收发货指
顾客 品质异常 品质部 A
d
e
经营部开出: 品质部 A 1.交付记录(注明补、 换货)内容包括:合 同号/订单号项下的补、计划部 ③ 换货名称、数量
经营 f 9 计划部依据品 质部业务联络 品质部补、换货通知 内容给顾客补、
A
f
月底、经营部与计 划部、顾客对帐确 OK NG h 经营与计划顾
g 通知行政部
ok 至行政 I 至经营部 g
g
品 质 部
经营部 A 1.品质部与顾客联 系确认问题点 2.必要时担当到顾 客处确认问题点 3.下业务联络,给 顾客换货,补货 注明品种数量
形成记录 1.业务联络书 2.纠正措施
物 业
经营部 顾客
a
形成记录
计 划 部
形成记录 经营部
经营部接订单
b 经营部将发货指示传给计划部 内容包括:产品型号、品种、顾客 名 称、发货时间带数量等
发货措施
1
计划部依据发货指
计划部
c 经营部开出 1.交付记录: 内容包括:合同号、订单号 产品名称、数量等 2.报关单和出门票等
1.交付记录 2.报关单 3.出门票
计划
10 11 14
形成记录 出门票
物流公司
计划
14
行政部 经营部 g 按经营部 提供信息
形成记录 发票
顾
客 1
门卫按 出门票 内容检 验无误 放行
物流公司将
顾客验货 2 ok 收货 并签 3 将签 完字 的纳 入指 示书 扫描 入电 脑内 传给 ng 4 顾客
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现金及银行存款管理
各相关部门
财务资产部
开始
现金及现金等价物
管理
现金实物及现金等
价物管理由出纳负
责,保险箱密码和
钥匙仅由出纳负责
现金收入
出纳每月编制银行
余额调节表交会计
交叉复核
若发现2个月仍然
存在无法解决的未
达账项的项目必须
于下月初解决
结束向财务经理汇报并作分析说明
现金支出
每月末编制《现金盘点表》交财务主
管审核
出纳将收到的现金登记在《现金登记簿》上于当日下班前存入银行制定《资金支付管
理制度》对现金及
银行存款进行管理
网银付款需由出纳
根据经审批的《付
款申请表》和发票
进行系统录入
填写《付款申请
单》和发票等单
据,由部门主管审
批签字后交财务部
会计根据《付款申
请表》和发票等进
行系统复核,无误
后付款
现金及支票申请人
需填写《费用报销
单》经部门主管审
批
RE01-1市场流程图-项目可行性分析(适用于总部及昆仑分公司)
档案室
财务资产部
采购部
产品研发部
市场营琑部
有通过资金预算领导审批
发给客户
成本报价
市场信息处理
获取市场信息
初步评审
资料支持
技术方案
结束
无
未通过
信息有无价值
客户背景调查
准备项目实施公司可否提供
工作联系单
流程名称RE01-2销售流程-合同准备与签订(适用于总部及昆仑分公司)
采购部
生产部
财务资产部
经营管理部
质量管理部
产品研发部
市场营销部
报价和方案
发送给客户
销售
合同
评审
销售
合同
评审
销售
合同
评审
销售
合同
评审
总经理审批
签订合同
修改方案,
总经理审批
后重新发送
客户
不接受
合同保管登
记
合同保管登
记
将合同原件
交付
档案室登记
保管
结束
销售
合同
评审
销售
合同
评审
接受
客户接受
销售合同评
审表
产品发货流程
用户
生产部运输单位
财务资产部
市场营销部
出纳确认收到客户的预付款(通常为合同总金额的90%)
财务经理确认预付款符合合同要求,并且签字确认
组织发货,选择运
输单位
运输单位报价
比较价格,选定运
输单位
总经理审阅并签订
合同
生产部组织装车
填写五联装车单
红联单交付财务
白联留存市场部
篮联由运输公司
交付门卫
黄联,绿联交付用
户
黄联返回市场部
总经理和财务经理批准后交付出纳
填制《付款申请》
付款给运输公司
报价单
《客户付款确认
单》
付款申请
合同立项并各个部
门评审
产成品报产入库
RE02-2客户确认流程(适用于总部及昆仑分公司)
客户
产品研发部
生产部
财务资产部
市场营销部
客户确认货物到货产品发货
生产技术组织团队进行现场安装调试
服务人员把《用户
服务报告》交市场
部
向用户发《顾客满
意度调查表》
结束财务资产部会计根
据《用户服务报
告》确认收入,制
作会计凭证。
财务经理审核收入
确认会计凭证
顾客填写《满意度
调查表》
顾客满意度评价报
告
《用户服务报
告》,用户签字确
认
发票管理子流程
RE03发票开具流程(适用于总部及昆仑分公司)
客户
市场营销部
财务经理
财务会计
审核通过
确认通过
发票有误是
结束
客户确认
会计在销售收入确认后制作收入凭证
客户收到发票
市场部将《客户服务报告》交付财务
部
财务经理审核收入会计凭证
财务经理审核
进行发票红冲,重
新开票
是否跨期发票作废,重新开
票
审核凭证
财务部会计根据客户签字的《客户服务报告》开具增值
税发票。
开始
增值税专用发票
RE05-1应收账款和信用管理(适用于总部及昆仑分公司)
市场营销部
财务资产部
没有
有
财务部主管审阅
每年财务部定期打印《应收账款对账
单》
财务部、业务部门等组成清欠小组,专门负责清欠工作
对应收账款余额计
提坏账准备
及时跟踪记录客户的资金信用情况
选择账面余额大于100元以上的客户进行函证对账
对账结果由财务部销售管理岗进行整
理
销售部协同财务部派人上门
对账
每年末将所了解到的客户的生产、财务状况的信息及时传递给财务部
开始
结束
销售财务每月编制《应收帐款帐龄余额表》以及《应收票据客户余额表》
每季度汇总统计账龄在3个月以上的应收、预付、其他
应收款信息
下达《债权清理通知》通知相关业务
部门
拖欠货款、有资金
风险
INM-05 运送产成品
库房
产品研发部
财务资产部
生产部
市场营销部
开始组织进行发货
财务部收到合同规
定付款比例
由发货员与运输单位人员或者收货人员在《装车单》上进行签字确认
月末,财务部成本管理岗运行成本结转程序,结转当月
销售成本
结束
开始
编制《发运清单》
收货人签收黄联返回
组织装运车
填写一式5联《装
车单》
生产管理流程图
产品研发部生产部质量管理部市场部
开始
生产准备指令单出图编制生产计划
整理生产图纸
建立生产台账
分解图纸编制生产
施工通知单
QP0704-02
制作组焊下料外协加工
演装组焊
喷砂
总装调试
清洗打磨、喷面漆
包装
产品入库
发运结束
交检
QP0704-03
不合格品处理程序
否
是
①
②
③
②
①
③
交检
QP0704-03
④
⑤
⑥
不合格品处理程序
否
是
④
制作班组报产
⑥
⑤
交检
QP0704-03
不合格品处理程序
⑦
⑨
⑧
⑨
是
否
喷漆
⑧
⑦
⑤
④
③
②①
⑧
⑨
⑦
⑥
用户质量信息反馈处理流程图
市场营销部
质量管理部
是否需做质量改进开始
市场部接受并核准信息
市场部填写用户质量信息反馈单
QP0710-02
质量部调查分析填写质量信息处理单
QP0710-05是否在三包范围内市场部填写三包单
QP0710-06
是
有关部门组织生产备货
市场部交付给用户
是
质量部填写质量改进意见/建议单
QP0710-07
责任部门提出改进措施或无法改进的
理由
质量部跟踪改进措施的落实情况
是否需向用户答复
质量部整理文件
市场部传给用户
是否采取纠正预防措施
否
质量部填写纠正和预防措施表
QP0807-02
按纠正和预防措施表的意见实施
公司主管领导审批
质量部跟踪验证措施的落实情况
质量部每半年或年底做一次质量趋势
统计分析报告 SFB08-01
结束
报关流程图流
程名称
产品研发部
市场营销部财务部质量部
海
关
出
具
证
明
/
检
疫
证
明
开始
市场部下发《准备
报关报检资料通知
单》
交
市
场
y
营
销
部
准备包装清单
交
市
场
营
销
部
准备核销单
交
市
场
营
销
部
准备合格证,材质
证明及探伤报告等
准备形式发票和报
关单
整理汇总资料并作
制作出符合要求的
报关资料
联系代理报关报检
公司并协助报关员
安排海关检验人员
/检验检疫人员检
查货物
通知发运
11。