管理评审会议记录
管理评审会议记录和管理评审审核报告
管理评审会议记录和管理评审审核报告
一、会议背景
公司决定建立管理评审制度,本次管理评审会议是建立该制度的实施
过程中的重要环节,是为了进行全面、深入的管理评审工作,评价公司的
管理水平、控制效果和提高管理效能而召开的。
二、目的与要求
1.评价公司的管理水平、控制效果和提高管理效能;
2.分析公司管理情况,提出改进和完善建议;
3.明确每项管理工作的责任归属关系,以便更加有效、规范地开展管
理评审。
三、会议组织
本次会议由公司董事会主席、公司领导与全体管理人员参加,公司董
事会主席由公司总经理主持。
四、汇报内容
1.公司副总经理李介绍了公司近期的经营情况,重点介绍了公司管理
体制、管理手段及其优势与不足;
2.公司经理陈介绍了本次管理评审会议的目的、实施程序和预期结果;
3.公司领导就公司现有管理体系及控制机制进行了详细讨论,提出了
具体改进及建议;
4.全体管理人员就公司管理评审报告和审核方案进行了讨论,形成了相关实施建议。
五、会议效果
1.充分认识到管理评审工作的重要性,并就改进及建议的具体实施达成一致;
2.梳理出公司管理体系及控制机制。
管理评审会议记录内容
管理评审会议记录内容
会议概要
本次管理评审会议于2022年10月15日上午9:00在公司会议室举行,主要
讨论了项目X的进展情况以及接下来的工作安排。
与会人员包括项目负责人A、
技术总监B、财务总监C等。
项目进展汇报
项目X当前情况
项目X目前处于开发阶段,总体进度良好。
开发团队已完成需求分析、概要设
计和详细设计工作,并已开始编码实现。
测试团队也已着手进行测试用例的编写和执行,初步测试结果表明质量良好。
风险和问题
1.人员调整影响项目进度:近期有部分团队成员因疾病等原因暂时离开,
对项目进度产生一定影响,需要及时补充人手。
2.资源分配不均导致瓶颈:某些模块或任务资源配置不足,存在工作瓶
颈,需要调整资源分配以提高效率。
工作安排
下阶段计划
1.加强人员配备:针对近期人员调整问题,项目负责人将加强人员配备,
提高团队整体效率;
2.优化资源分配:技术总监负责优化资源分配方案,解决项目中出现的
工作瓶颈问题;
3.完善测试流程:测试团队要完善测试流程,提高测试用例覆盖率,确
保项目质量。
项目验收标准
1.根据需求文档,项目X需在2022年12月底前完成开发,并通过内
部测试;
2.需保证项目交付后1个月内无重大bug反馈。
其他事项
1.财务总监提出预算调整建议,将在下次会议中详细讨论;
2.下次会议时间定于2022年11月1日下午2:00。
结束语
本次会议对项目X的进展情况进行了全面的分析和讨论,确定了下一阶段的工作重点和目标,希望各部门通力合作,共同推动项目进展,为项目顺利交付提供保障。
管理评审会议记录
管理评审会议记录
一、时间: 年月日
二、地点:本公司会议室
三、主持人: 翟羽振
四、参加人: 实验室主管、各部门负责人及监督员、审核员
五、议题:
1、质量方针贯彻落实情况、质量目标考核结果
本公司质量方针:检测科学公正、数据准确可高、服务优质高效,基本起到对检测工作的指导和管理,质量目标:客户满意率80%,经多方面考核,能够实现,随着时间的推移,目标要进行更改。
2、内部审核结果评审
由于本次审核时间较紧,有可能审核不到位,有些问题没有发现。
不符合项得到了改正,内审员在以后的工作中要不断提高自身业务素质,把内审工作做得更好。
3、新增/扩建检测项目准备情况的评审
本年度新增检测项目较多,从仪器设备的购置、检定、使用,作业指导书的编制,到人员的培训,模拟试验的练习,各环节已基本达到要求,为计量认可做好准备,等待审查组的检查。
4、上一次管理评审输出的改进要求落实情况
基本得到改进和落实。
5、纠正、预防措施的实施及效果评价
预防和纠正措施是保证不符合情况的出现和再次出现的有效防范,内审中发现不符合项采取的措施有效。
6、实验室间比对和能力验证的结果
本年度检测二部与国家及实验室进行了试验室间的比对,检测项目是:建筑材料的放射性试验,检测结果未偏离数值范围,检测能力得到认可。
1
7、与顾客有关的检测工作质量、服务质量的评审
本年度无客户抱怨记录,检测工作没有大的失误,服务质量得到部分客户的认可。
8、质量体系运行一年情况评审
通过对内部质量体系适用性、实施性、有效性的审核与评价,一致认为本年度质量体系运行情况良好。
2。
管理评审会议记录
3)管理部及各部门建立的目标的适用性和有效性及完成情况
4)工程技术部关于顾客的反馈包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果
5)管理部及各部门关于培训情况,特别是有关人员的质量意识
6)各部门改进、预防和纠正措施的状况;
7)各部门关于组织结构是否适合体系的运行
管理评审会议记录
编号:
评审主持人
评审日期
20**年4月20日
评审形式室
参加人员:总经理管理者代表各个部门
评审记录
上午9:00,在公司的会议室,由总经理主持,召开了我公司的质量管理体系的管理评审会议,会议由各部门按计划的安排,进行发言和讨论。
评审内容摘要:
评审内容摘要:
1)管理者代表质量体系建立(包括培训、初始状态评审、文件编写等)、运行及第一次内审情况
13)各部门关于存在的问题及解决建议
评审结论:
1、质量、环境两标一体的管理体系运行近两个月是适宜的,适合质量、环境及质量、环境目标的实现;
2、第一次内审情况表明,QE管理体系运行还是存在着不充分的地方,但经过采取纠正措施及有效实施,基本运行有效;
3、从各种数据显示,运行QE管理体系以来,未发生外部严重的信息反馈,也未发生严重的质量、环境和事故,证明我公司运行达到了预期的效果;
4、评价出的重要环境因素,识别、评价准确,通过环境管理方案和各种程序、制度管理,能够起到污染预防和保护环境的效果;
5.评价出重大风险,识别、评价准确,通过管理方案和各种程序、制度管理,能够起到降低风险的目的。
6、我公司的人员、信息、技术、方法、资金、设施满足要求;
7、组织机构配置和人员配置符合要求,能够有效运行;
管理评审会议记录-ISO27001体系
可能影响管理体系的任何变更;(汇报人:各部门)
总经理总结发Βιβλιοθήκη ,答复各部门建议、提出改进措施。2.本次会议形成《管理评审报告》。
3.本次会议产生的决议和今后工作的改进要求。详见《管理评审报告》。
管理评审会议记录-ISO27001体系
管理评审时间
2019.7.23
管理评审地点
公司会议室
主持人
梁**
记录人
罗**
参加人:***、***、***、***、***、***、***、***、***、***、***
会议发言记录:
1.评审各部门管理评审输入报告:
本年度内部/外部审核结果的汇报(汇报人:管理者代表)
员工、顾客反馈信息和满意程度的测量结果的汇报(汇报人:各部门)
用于改进管理体系执行情况和有效性的技术、产品、规程(汇报人:各部门)
纠正和预防措施的实施情况的汇报(汇报人:各部门)
之前风险评估没有充分强调的脆弱点或威胁;风险处理计划的执行情况(汇报人:企业管理部)
服务和信息安全管理体系方针和目标的适宜性和有效性、法律法规、控制目标等有效性的测量;(汇报人:管理者代表)
经典的企业管理评审会议记录
Different lives have different happiness.简单易用轻享办公(页眉可删)20__经典的企业管理评审会议记录管理评审会议记录【范文一】日期:20__年5月5日五大连池环境监测站黑龙江省五大连池环境监测站 20__年管理体系管理评审记录目录编写人:林宪策日期:20__年5月3日批准人:日期:年月日管理体系管理评审通知监测站各科室:根据实验室体系运行的要求,为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性,不断的改进与完善实验室管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于20__年05月05日上午8点30分在监测站会议室进行实验室管理体系11年管理评审。
现将本次管理评审计划予以通告,望各相关部门根据相关内容做好充分准备。
主持人:孔令军参加人员:鲍增信、董静超、杨忠民、赵凤云、林志华、姜凤丽、程淑芳、刘雅娜、李海志审核内容:a.质量方针和目标是否正在实现,过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求;b.管理人员和监督人员管理与监督的情况,是否达到预期要求;c.管理体系运行是否受控、是否有效(近期内部审核的结果);d.纠正措施和预防措施的执行情况如何;e.由外部机构进行的评审结果; f.实验室间比对和能力验证结果; g.工作量和工作类型的变化; h.申诉、投诉及客户反馈; i.资源以及人员培训情况; j.质量控制活动; k.改进的建议; l.其他日常管理议题。
编制人:林宪策批准人:编制日期:20__年5月3日审批日期:年月日管理评审会议记录【范文二】评审内容摘要:1) 管理者代表质量体系建立(包括培训、初始状态评审、文件编写等) 、运行及第一次内审情况 2) 管理部及各部门质量指标、目标的适宜性和有效性的实现情况 3) 管理部及各部门建立的目标的适用性和有效性及完成情况 4) 工程技术部关于顾客的反馈包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果 5) 管理部及各部门关于培训情况,特别是有关人员的质量意识 6) 各部门改进、预防和纠正措施的状况; 7) 各部门关于组织结构是否适合体系的运行 8) 管理部及各部门关于适用的法律法规和其他要求的收集情况 9) 管理部关于重点施加影响的相关方影响情况 10) 各部门关于资源情况(如人员、设备设施、技术方法、资金、信息等)是否适合体系过程和服务的生产及改进的要求11) 管理部及各部门关于文件的制定及适用性情况 12) 工程部及各部门关于内外部环境的变化,包括法律法规及相关要求的变化、新技术、新工艺等的采用等 13) 各部门关于存在的问题及解决建议评审结论: 1、质量、环境两标一体的管理体系运行近两个月是适宜的,适合质量、环境及质量、环境目标的实现; 2、第一次内审情况表明,QE 管理体系运行还是存在着不充分的地方,但经过采取纠正措施及有效实施,基本运行有效; 3、从各种数据显示,运行 QE 管理体系以来,未发生外部严重的信息反馈,也未发生严重的质量、环境和事故,证明我公司运行达到了预期的效果; 4、评价出的重要环境因素,识别、评价准确,通过环境管理方案和各种程序、制度管理,能够起到污染预防和保护环境的效果; 5.评价出重大风险,识别、评价准确,通过管理方案和各种程序、制度管理,能够起到降低风险的目的。
管理评审会议记录
3、注意总结经验,不断加强和完善我公司的质量管理体系,不断提高公司质量管理水平。
四、2021年底前公司需改进事项,见管理评审输出的资料《改进计划》
其次,听取了各部门的综合报告,生产技术部就过程业绩和产品的符合性做了报告,质检中心对产品质量状况综合分析以及防止不合格及潜在不合格预防结果情况做了专题的报告。销售部对2021上半年顾客满意度调查情况做了报告;办公室对公司的资源配置情况及人员培训作了报告和质量管理体系运行情况(质量目标完成情况)做了报告,质检中心作了2021年上半年产品质量状况综合分析报告,最后总经理做了总结报告。
二、管理评审总结
1、公司质量方针体现了八项质量管理原则的持续改进和顾客满意,符合标准要求,易被全体员工理解。
2、公司质量目标:
a、出厂产品合格率100%
b、产品质量顾客满意度达95%以上
c、产品交检合格率达96%
3、各部门职能关系明确,质量活动满足公司各项管理工作要求。
4、资源配置合理,人员、设施配置满足要求。
5、纠正和预防措施得力,供方的质量管理和控制得到进一步加强。
616标准质量管理体系要求,在机构、人员、职能尚未发现变化前无需对体系文件进行修改。
三、总经理对下步工作提出的具体要求:
1、巩固质量管理成果,特别要求进一步加强全体员工质量意识和全面贯彻公司质量管理体系文件的有关规定。
管理评审会议记录
主持人
评审会议时间:2021年8月1日
记录人
评审会议地点:公司会议室
评审内容要点:
一、各部门的报告情况
公司管理者代表向总经理和参加会议的同志报告了公司内部质量体系审核及质量体系运行情况。管理者代表指出,公司的质量体系运行情况证实了总经理制定并发布的质量方针和质量目标,适合我公司目前及今后质量发展的方向,对顾客的承诺达到了预期的目的,公司有关部门提供的统计数字表明,公司的质量目标制订准确,公司的组织机构设置合理,公司的资源配置满足了质量体系运行的需要。
内审和管理评审的会议纪要
内审和管理评审的会议纪要
1. 会议基本信息,包括会议名称、时间、地点、主持人、出席人员名单等基本信息。
2. 会议议程,列出会议讨论的主要议题和安排的时间,确保会议按部就班进行。
3. 内审报告,记录内审人员对组织运作的评估结果,包括发现的问题、建议的改进措施等。
4. 管理评审报告,记录管理评审的结果,包括管理体系的有效性、符合性和持续改进的情况。
5. 讨论和决定,记录会议期间针对内审和管理评审所做的讨论和决定,包括针对发现的问题和改进措施的讨论,以及针对管理体系的调整和改进的决定。
6. 行动计划,记录针对内审和管理评审所确定的行动计划,包括责任人、完成期限等具体细节。
7. 会议总结,对会议进行总结,包括对讨论结果的概括、对未
来工作的展望等。
内审和管理评审会议纪要的撰写应当客观、准确、清晰,以便
后续查阅和执行。
同时,会议纪要应当得到相关人员的确认和签字,以确保其真实性和有效性。
会议纪要的保存和管理也是非常重要的,应当建立完善的档案管理制度,确保会议纪要的安全和便于查阅。
管理评审会议记录表
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管理评审会议记录/报告书
部门:页次:2/4
评审内容
高层建议
处理结果
备注
会议内容:
3.2生产技术部:
生产技术部生产一次合格率---2月100%;3月99%;2008年4月100%.均达到目标,由于运行时间较短,暂不调整目标值,且看以后的情况再作适当调整。
生产技术部生产按计划完成率---2月98%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3. 3采购:
采购交期达成率---2月96%;3月96.5%;2008年4月96%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
采购产品合格率---2月98.5%;3月99%;2008年4月99.5%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3.4销售部:
目前,共收到顾客的1件报怨投诉,符合该项的质量目标。针对顾客反映的问题,相关部门已经作好相应的处理工作,顾客的要求得到了实现。在具有很大代表性的《客户满意调查表》中,对客户反映的信息进行了分析和处理。经过统计计算,得出的顾客满意度为%。针对此种情况:做出相应的分析并改善,今后须继续抓好产品质量,不断改进产品性能和外观,以满足客户要求.
3.过程的业绩和产品符合性:
3.1质量计量部:
质量计量部检验误判次数---2月0次;3月0次;2008年4月0次.均达到目标,此次暂时不调整目标。
质量计量部计量器具及时率---2月100%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
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管理评审会议记录单
管理评审会议记录单会议时间:yyyy年mm月dd日会议地点:XXX公司会议室主持人:XXX会议记录员:XXX会议参与人员:1.姓名:XXX职位:XXX公司:XXX2.姓名:XXX职位:XXX公司:XXX3.姓名:XXX职位:XXX公司:XXX4.姓名:XXX职位:XXX公司:XXX5.姓名:XXX职位:XXX公司:XXX会议议程:1.主题:XXX问题讨论-针对XXX问题展开讨论,各参会人员提出意见和建议。
-就XXX问题达成一致意见,XXX负责X项工作,完成日期为XXX。
-同时指定XXX负责X项工作,完成日期为XXX。
2.主题:XXX项目进展情况汇报-XXX项目负责人就项目进展情况进行汇报,包括项目目标、进度、风险等方面的内容。
-与会人员对项目进展情况进行评估并提出意见和建议。
-就XXX方面存在的问题和难点进行讨论,并确定解决方案。
3.主题:XXX决策事项审议-就XXX问题进行分析和讨论,确立决策事项。
-对各项决策事项进行评估和投票表决,确定最终决策结果。
4.主题:XXX资源调配问题-针对XXX资源调配问题,各参会人员提出意见和建议。
-经讨论,确定XXX资源调配方案,并分工负责,完成日期为XXX。
5.主题:XXX项目验收计划制定-针对XXX项目的验收工作,确定验收标准和流程。
-就XXX项目验收计划进行分工,各参会人员确定责任和完成日期。
6.主题:其他事项-就其他相关事项进行讨论和决策。
会议纪要:本次管理评审会议于yyyy年mm月dd日在XXX公司会议室顺利召开。
会议由XXX主持,XXX担任会议记录员。
1.针对XXX问题,与会人员就该问题提出了各自的意见和建议。
经过讨论,XXXXX负责X项工作,完成日期为XXX。
同时,指定XXX负责X项工作,完成日期为XXX。
2.XXX项目负责人就项目进展情况进行了详细的汇报。
与会人员对项目进展情况进行了评估,并提出了一些建设性的意见和建议。
针对项目中存在的问题和难点,大家进行了深入的讨论,并确定了相应的解决方案。
管理评审会议记录和管理评审审核报告
4.2011年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查, 调查结果:总分为85.1, 没有达成品质目标要求, 并得两个客户反映交期问题, 业务部已提出纠正措施。
编 制
××
审 核
批 准
LM-2-010-02C
×××××电动车有限公司
会议记录
日 期
2011.03.09
地 点
二楼会议室
主持人
××
记录/整理
××
出席人员: 参加评审人员: 最高管理者、管理者代表、内审员、部门负责人、员工代表。
会议内容:
本次管理评审的目的在于:分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性, 由此加强对品质管理体系运行的监督和控制, 并不断改进以促进体系的良性运行, 使之日趋完善。
销售部能够按公司质量管理体系文件要求及时开展顾客回访工作, 了解顾客对公司产品的建议。对顾客反馈的信息能够制定切实可行的预防措施, 确保产品质量持续提高。
4、新产品开发情况:
开发部组织产品开发, 原有产品生产中的技术革新, 大力开发新产品。
开发部组织产品开发,原有产品生产中的技术革新,大力开发新产品。
6.4.2.进料检验合格率: 97.7%、99.02%
工序抽检合格98.4.98.6.99.7
出货抽检合格率100、99.3.99.3
可能影响质量管理体系的策划的变更;
6.5.目前导入的品质管理体系是有效的, 适合于目前的运行。为提高内部管理, 公司计划在今年内导入管理系统软件, 届时, 可能会引起品质管理体系的变更。
实验室管理评审会议记录表
实验室管理评审会议记录表会议时间:2022年6月15日会议地点:XX大学实验室管理处会议室与会人员:•实验室主任A•实验室主任B•实验室管理处处长•实验室管理处副处长•实验室管理处秘书会议内容:1.会议主题:实验室管理质量评审报告分析与讨论2.报告内容梳理:–实验室管理质量评审结果概览–各实验室整体评价情况–实验室存在的问题及建议改进措施3.讨论重点:–实验室管理质量评审中出现的亮点和问题–实验室主任的管理模式及改善方向–实验室管理处的支持政策及完善建议4.决策与下一步计划:–确认实验室管理质量评审报告的总体准确性–制定针对实验室存在问题的改进计划和时间表–落实实验室管理处针对实验室提供的支持措施会议记录:•会议正式开始,实验室管理处处长介绍会议议程和重点内容。
•实验室主任A首先提出对于评审结果中指出的实验室管理问题的看法,并提出改进建议。
•实验室主任B分享了自己实验室改善措施的计划和成效。
•实验室管理处副处长针对实验室管理处目前支持政策的积极影响和待完善之处做了汇报。
•会议进行了针对实验室各项问题的深入讨论和建设性意见交流。
•最后,实验室管理处秘书总结了会议讨论结果,并确定了下一步的改进方向和具体措施。
结论与展望:本次实验室管理评审会议充分体现了各实验室负责人对于管理质量的重视和改进意识,也展现了实验室管理处对于实验室支持政策的积极推动和改进态度。
通过此次会议,各实验室管理团队将持续改进管理模式,提升实验室管理水平,为实验室建设和科研工作提供更好的支持与保障。
以上为本次实验室管理评审会议记录内容,仅供参考。
管理评审会议记录
2、顾客的反馈、包括投诉:
ISO9001:2008标准运行来,产品及服务质量得以提高,客诉率平均每月控制在0.2%以内,品质、业务部及时制定了对策改进,同时客户对改进效果有效验证;在2016年11月份顾客满意度调查平均95.57分,从效果来会议记录
目的:通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审,持续完善体系提高运行效果
范围:公司最高层领导及各部门负责人。
性质:ISO9001 2008、TS16949 2009质量管理体系适应性,符合性,有效性评价。
参加人员:
公司各部门负责人
管理评审综述:
1、内部审核的结果,合规性评价及对法规及其应遵守的其他要求的符合性评价的结果:
2、针对人员岗位异动时工作内容与流程衔接性的加强;
3、各部门对员工的能力、培训和意识要重点具体落实,加强考核力度
4、各类表单记录填写要求的宣导和督导,表单记录确认时的有效性须加强。
5、协力商/供应商的管理流程的有效落实,严格执行定期评审制。
总经理:
分发范围:
各有关部门
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4、质量管理体系目标与指标的实现程度:
公司每月底对各部门的质量目标、指标进行统计分析,各部门的质量目标均有执行统计分析,对于未达成目标的,也有要求责任部门针对性原因分析及对策,本公司的质量方针为质量目标评审提供了框架,在公司内部也得到了有效的宣传、理解与实施,是与本公司的质量体系宗旨相适应公司的;
管理评审会议记录模板
3、总经理X总介绍了此次评审的目的和注意事项等。
4、各部门按照管理评审计划的内容,依次汇报了部门内的工作报告,包括存在的问题及改进议记录
编号:GLPSHYJL20231213
会议主题
202X年度管理评审会议
会议日期
202X年XX月XX日
会议地点
XX号楼XX楼XX大会议室
会议时间
9:00-16:00
会议主持
总经理
参会人员:总经理、管理者代表及各部门负责人
内容记录:
1、2023年12月13日由总经理在会议室召开2023年度的管理评审会议,上述人员均已参会。
记录人:文控中心
管理评审会议记录
管理评审会议记录会议主题:管理评审会议时间:具体时间会议地点:具体地点与会人员:1、高层管理人员:列出人员姓名2、部门经理:列出人员姓名3、质量管理人员:列出人员姓名会议议程:1、质量方针和目标的适宜性评审2、内部审核结果报告3、顾客反馈和满意度调查结果4、过程绩效和产品符合性5、预防和纠正措施的状况6、资源需求和改进建议会议内容:质量方针和目标的适宜性评审质量方针“以客户为中心,持续提供优质产品和服务,不断追求卓越”得到了与会人员的一致认可。
大家认为,这一方针在过去的一段时间内有效地指导了公司的运营,并且与公司的战略方向保持一致。
关于质量目标,销售部门报告称,本年度的销售目标已完成X%,但在新客户开发方面还有待加强。
生产部门表示,产品一次合格率达到了具体合格率%,超过了年初设定的目标,但在生产效率方面还有提升空间。
研发部门称,新产品研发项目按计划推进,但在某些技术难题的攻克上遇到了一些挑战。
经过讨论,与会人员认为质量目标总体上是适宜的,但需要根据实际情况进行部分调整和细化。
例如,销售部门应制定更具体的新客户开发计划和目标,生产部门应设定明确的生产效率提升指标,研发部门应针对技术难题制定专项解决方案和时间表。
内部审核结果报告内部审核小组负责人详细汇报了本次内部审核的情况。
审核共发现X个不符合项,主要集中在文件管理、生产过程控制和设备维护等方面。
文件管理方面,存在部分文件更新不及时、文件发放记录不完整的问题。
生产过程控制方面,个别工序的操作规范执行不到位,导致产品质量出现波动。
设备维护方面,部分设备的维护计划未严格执行,设备故障时有发生。
针对这些不符合项,相关责任部门已经制定了整改措施,并承诺在规定的时间内完成整改。
审核小组将对整改情况进行跟踪验证。
顾客反馈和满意度调查结果市场部门汇报了顾客反馈和满意度调查的结果。
从收集到的反馈来看,顾客对产品质量和服务总体上比较满意,但也提出了一些改进的建议,如产品包装的改进、交货期的缩短和售后服务的响应速度等。
管理评审会议记录内容
管理评审会议记录内容会议记录时间:XX年XX月XX日地点:XX会议室与会人员:1. A先生,部门经理2. B女士,项目经理3. C先生,部门主管4. D先生,部门职员会议议程:1. 项目进展情况2. 问题讨论3. 决策事项4. 下一步行动计划会议记录:1. 项目进展情况B女士向与会人员汇报了项目目前的进展情况。
她详细介绍了项目的时间安排、工作进度和团队成员的工作表现。
整体来看,项目进展顺利,目前处于预期的进度状态。
2. 问题讨论与会人员对项目执行过程中出现的问题进行了讨论。
主要涉及到以下几个问题:a. 人员调配:项目中某一环节出现了人员紧缺的情况,需要进一步调整人员的工作安排。
b. 需求变更:项目发起方提出了一些变更需求,需要评估变更对项目进度和成本的影响。
c. 供应商延迟交货:某一关键设备供应商延迟交货,对项目进度产生了较大影响,需要及时采取应对措施。
3. 决策事项针对上述问题,经过讨论与会人员做出了以下决策:a. 人员调配:将部门职员D先生从其他项目中调配到本项目,以缓解人员紧缺的问题。
b. 需求变更:将变更需求提交给项目管理委员会进行评估,确定是否接受变更,并对项目计划进行相应调整。
c. 供应商延迟交货:联系供应商并要求尽快补偿,同时与其他供应商协商替代方案,以最大程度减少项目进度的影响。
4. 下一步行动计划根据上述决策,确定了以下下一步行动计划:a. 人员调配:部门经理将与D先生协商具体调动事宜,确定调动时间和工作内容。
b. 需求变更:项目经理将提交变更需求报告给项目管理委员会,并协助进行评估工作。
c. 供应商延迟交货:项目经理将与供应商进行沟通,并与团队成员共同研究替代方案,及时应对延迟交货问题。
会议记录由C先生完成,将在会后发送给与会人员和相关部门负责人进行确认。
最新关于管理评审会议记录范文
Dreaming in the memory is not as good as waiting for the paradise in the hell.同学互助一起进步(页眉可删)最新关于管理评审会议记录范文管理评审会议记录【范文一】主持人会议主题参加人员鲍继声会议地点会议室会议时间20__-9-10对本公司环境管理状况进行讨论和评价总经理、管代、各部门主管1、会议由总经理主持,总经理说:本公司自今年引进ISO14001- 体系以来,本公司制定了环境方针和环境目标,确定了企业的发展方向,并通过实施体系使本公司的管理正在走向协作化、科学化,本次会议主要讨论目前所定的环境方针和目标是否与本公司的发展想适应并讨论各部门报告。
2、会议讨论了品管部提供的“环境目标实现状况”针对年初制定的环境方针、环境目标是否适合公司目前发展方向,制定的目标是否具有可实现性,目前达成状况如何,行政部经理对上述情况作了阐述; 会议内容3、会议讨论了商务部的顾客满意状况报告,自体系实施以来,本公司没有接到投诉;没有因环境问题退货。
4、会议讨论了管代的内部环境审核报告;对开出的 1 项不合格报告的纠正措施完成状况进行反馈,基本完成。
5、会议讨论了质量部的“管理方案”,本公司环境因素控制状况。
6、会议讨论了本公司自实施体系以来所采取的纠正措施、预防措施,认为本公司做到了持续改进环境管理体系通过对上述问题讨论认为:本公司环境管理体系符合本公司目前的规模、产品特点,运行充分有效。
会议结论管理评审会议记录【范文二】会议单位会议日期会议时间会议地点会议记录保管单位保存期限各部门 20__年12月30日9:30~12:00 会议室程佳品保部三年修订及确认程序:发出会议记录草稿与会人员回复确认决议内容草稿修正后发回给主席主席发出已确认会议记录给与会人员主席附注拟议送出签呈上级主管批示回复主席传达上级主管交办指示给与会人员交办及决议事项列案追踪结案归档主旨:年度各部门情况总结报告讨论事项的问题点及整改措施:营业处:问题点:1.营业额的实际值低于目标值。
采购部管理评审会议记录
采购部管理评审会议记录1. 会议主题:采购部管理评审2. 会议时间:20XX年XX月XX日下午2点3. 会议地点:采购部会议室4. 参会人员:•采购部负责人:张经理•采购主管:李经理•采购员:王小姐、赵先生、刘小姐•其他相关部门负责人:财务部、运营部、供应链部5. 会议目的:•评估采购部的管理状况和工作效率•分析问题并提出解决方案•探讨并制定改进措施6. 议程安排:•介绍会议目的和议程安排(5分钟)•分享采购部最新情况和近期工作进展(10分钟)•管理状况评估(20分钟)•提出问题和解决方案讨论(30分钟)•确定改进措施(20分钟)•会议总结和下一步计划(15分钟)7. 会议记录:会议开始•张经理介绍会议目的和议程安排,向与会人员解释评估采购部的原因和意义。
分享采购部最新情况和近期工作进展•李经理汇报采购部的最新情况和近期工作进展。
主要包括采购金额、采购订单数量以及供应商绩效评估情况。
管理状况评估•与会人员对采购部的管理状况进行评估,重点关注采购过程中的问题和风险。
评估内容包括采购流程、供应商管理、成本控制等。
提出问题和解决方案讨论•与会人员提出各自对采购部问题的看法,并讨论可能的解决方案。
主要问题包括采购流程不够规范、供应商选择不合理、成本控制不够严格等。
确定改进措施•在讨论的基础上,与会人员一起提出改进措施,包括制定更严格的采购流程、完善供应商评估体系、加强成本控制等。
会议总结和下一步计划•张经理对会议进行总结,对改进措施进行确认,并确定下一步的计划和工作重点。
他强调了改进措施的重要性,并要求各相关部门积极配合采购部的工作。
8. 会议纪要:本次评审会议主要针对采购部的管理状况和工作效率进行评估,并提出一系列的改进措施。
评估发现了一些问题,包括采购流程不够规范、供应商选择不合理、成本控制不够严格等。
在与会人员的共同讨论下,我们得出了以下改进措施: 1.制定更严格的采购流程,规范采购操作,并加强内部审核和控制; 2. 完善供应商评估体系,加强供应商的绩效管理,并建立合作关系长效机制; 3. 加强成本控制,优化采购成本结构,并与财务部门密切合作。
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管理评审会议记录表
NO. 摘要 会议记录内容 1) 公司于2013年5月20日开展了一次 “内部质量体系审核”活动,共发现 有两个不合格项,且均为一般不合格 项;针对这两个不合格项,相关责任 部门对其进行了分析和提出改善对 策,同时按其提出的改善对策进行实 施,审核组对其改善的结果进行了确 管理者代表报 告近阶段质量 体系运行状况 与内部质量体 系审核状况, 检讨其有效性 与适宜性,并 提出改善方案 。 认,确认其已改善。因此公司质量管 理体系文件基本符合ISO9001:2008 国际标准,仍需进一步改进与完善。 2) 2013年2 、3.4月份质量目标均已达 成,这也是各部门齐心努力的结果,希 望各部门在今后的工作中再接再厉; 根据以上状况来看,质量目标是符 合现阶段运行的,故暂不对其调整, 待下次管理评审再做检讨。 3)公司之质量体系以质量手册、程 序文件、作业指导书及品质记录(表 格表单)组成,均能覆盖ISO90012008标准要求,并能有效的运作,因 此,此质量体系符合公司发展的。 1)自质量管理体系建立以来,各部门 已作成相关文件与记录,文件发放正 确率为100%;生产现场的文件也有 及时张贴在工作现场,使作业员工清 楚了解文件规定和正规的作业方法。 文管员报告文 件管理和表单 管理情况及存 在问题,并提 出改善方案 2)各表单均有制定保管部门、保存期 限,且各部门均按照要求管理本部门 的表单;同时文管人员有定期发放清 单给各部门,以便各部门清楚本部门 的表但是否为最新版本。 3)公司产生的作废文件,如不涉及 公司机密的可循还再用,否则各部门 内部循还利用或各部门自行回收后定 期统一销毁处理。 文控中心 / / / 文控中心 / / / 文控中心 / / / 管理者 代表 / / / 管理者 代表 / / / 管理者 代表 / / / 提报单位 负责单位 完成日期 跟踪改善
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1)合同评审工作情况已按程序文件 业务部报告合 所要求的方式处理有关合同,运行良 同评审情况, 检讨其有效性 好没有出现遗漏订单事件; 所有口头、 和提出改善措 电话合同/定单均等路在《内部合同》 施 上,且对所有订单/合同进行评审。 1) 客户满意度调查工作已于执行, 有按时将《客户满意度 业务部报告客 调查表》传真给我们,我们已在 户满意度情 11 况,检讨其有 2013年5月20日前做好此项工作; 目前 效性和提出改 客户传真回来的《客户满意度调查表 善方案。 》反馈的信息均对我司各项调查内容 满意。满意度分数见质量目标监控表 1)本公司产品属家私行业,国 家有出台相关法律法规对该种行业进 业务部主管提 出有关产品的 行管制,本厂有遵循国家有关法律法 法律法规的适 规进行生产、储存、运输与流通,以 用性 确保国家经济利益不受损害。 / / /
管理评审会议记录表
主旨 符合ISO9001:2008国际标准要求,提高产品质量,满足客户要求。 PM 14:00 ~ 16:00 日期 2013年5月10日 时间 地点 张焕喜 陆西平 主席 记录 编号 出 席 签
NO. 摘要 会议记录内容 1) 这是公司东莞市广源公司建 厂以来的第一次管理评审会议,也 是相当重要的一个会议,我们必须认 真对待这次会议,希望引起大家重视。 在召开会议之前,首先要感谢大家这 段时间来为公司做出的各种努力,同 时也要感谢顾问公司潘老师的精诚辅 导,令人感到欣慰的是,随着ISO90012008质量管理体系活动在本公司逐步 推进,使整个公司的管理体系及产品 品质均有较大改善,希望各位在以后 总经理致词及 检讨组织权责 的适宜性、检 讨资源配布状 况、检讨质量 管理系统架构 及质量方针和 质量目标的适 宜性,并提出 改善方案。 的工作中再接再厉。
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品质部
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品质部
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NO. 摘要 会议记录内容 1)车间:车间 通过导入ISO9001:2008以来,各工 作人员均有进行培训,并考核合格后 方上岗;且各工作人员在工作时严格 按照体系文件的要求进行作业;致使 生产部报告生 产计划的排定 、交期的监控 状况,检讨其 有效性和提出 改善方案 到目前为止生产状况一直运行良好; 没有出现异常状况发生;在整个生产 过程中物品流通均有进行标识,避免 造成混乱。产品交付方面均能准时交 货给客户。 生产部 / / / 提报单位 负责单位 完成日期 跟踪改善
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业务部
业务部
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业务部
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管理评审会议记录表
NO. 摘要 会议记录内容 1)通过导入ISO9001:2008体系认证 以来,物料部物品堆放整齐、分类定位 放置、标识清楚、过道畅通。 2)原材料、成品进出准确,并确保 不合格品不入物料部。 3)由于装配车间的半成品物料部和生 物料部报告“ 原材料、半成 品、成品”的 出入库管制及 13 搬运、储存防 护状况,检讨 其问题,并提 出改善方案。 产作业在同一车间且半成品物料部又无 隔离墙,致使原料进出不好及时跟进。 4)装配车间由于经常有半成品库存 情况,且每次领料均是按其实际生产 量计算,致使帐与实物有偏差。 5)针对第3项状况,物料部与装配车 间已商议确定每次领料必须由仓管员 亲自发料,取消原来由生产部门自行 取料;针对第4项状况,物料部已和装 配车间商议并确定今后以实际领取原 材料数量来计算,半成品库存状况在 盘点时应计算在内. 1)生产设备的保养作业指导书挂于 生产部报告生 产设备保养与 14 维修情况,检 讨其有效性, 并提出方案。 工作的区域,每天对机器进行了保养 并做好保养记录。以保证机器的良好 动作和最大限度的使用寿命。如发现 机器故障,按程序申请维修,作好维 修记录。 1)人力资源部有制定所有在职人员和新 进人员2013年度培训计划,并分发给 人力资源部报 各部门按其要求执行,同时培训完后 告培训情况, 检讨存在问 对所有参加培训的人员进行考核,考 题,提出改善 核合格者方可上岗。 方案 2)人力资源部对各人员建立了“员工培
训档案”,将在职的每位员工在本公
提报单位 负责单位 完成日期 跟踪改善 / / /
物控部
物控部
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物控部
物料部
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物控部
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物控部
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NO. 摘要 会议记录内容 1)在采购中对供应商的选择按相应 的要求来确定。如产品质量、价钱、 货期等,因现在合乎我司要求的供应 采购部报告供 商只有一到两间,相对选择较少。改 应商的选择与 善方案是寻找更多的供应商以满足公 评审状况及原 司的发展所需。 16 材料采购状 况,检讨其存 2)供应商的定期评审工作执行 在问题,产提 在2013年5月20日前对各供应商 出改善方案 进行评审。 3)采购作业均按照文件要求制定采 购文件,并传真给供应商,且要求供 应回传或口头答复确认。 页次: 1)样品室从运行ISO9001运作以来, 均按照相关体系文件要求进行作业; 打板人员接到打板通知时,按照打板 生产部报告样 品制作管理状 要求进行打板作业 , 并将做好的样板 况,检讨存在 交于检验人员检验合格后才交于客户 问题,提出改 或交于生产部门批量生产,保证了产 善方案。 品的质量;同时打板人员还将新产品 的样板制定相关作业标准书,以便给 生产车间生产时作为生产依据。 1)2013年5月份质量目标达成状况: a、2月份客户投诉为“1”; 管理者代表报 告近阶段质量 c、2月份均达成质量目标。 目标达成状况 2)2013年3月份质量目标达成状况: 。 a、3月份客户投诉为“1”; b、3月份客户退货为“0”; c、3月份均达成质量目标。 1)2月份原材料合格率为100%;2月 份成品合格率为100%; 19 管理者代表报 2)3月份原材料合格率为100%;3月 告近阶段产品 的符合性。 份成品合格率为100%; 3)根据以上数据来看,原材料满足 公司要求,产品均达到客户要求。 管理者代 表 管理者代 表 管理者代 表 / / / / / / / / / b、2月份客户退货为“0”; 管理者代 表 / / / 物控部 / / / 物控部 / / / 提报单位 负责单位 完成日期 跟踪改善
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管理评审会议记录表
NO. 摘要 会议记录内容 1)来料:原材料检验合格率 :2 月 份为 100%,3月份为 100% ,而公司 的分质量目标是原材料合格率≥98.8% 虽然原材料暂时未有不合格状况, 品质部报告近 分阶段“来料 、制程、成品 ”检验状况, 检讨问题,提 出改善方案 但品管人员应继续认真检验,保证 原材料的品质符合要求。 2)制程:由于本公司产品作业工序 较为简单,故没有设定专职的制程检 验工序。 3)成品:近阶段成品品质较稳定, 没有出现不合格状况,品管人员还应 继续加强品质控制。 5 客户投诉或退货 1)2-3月份客户投诉、退货现象有两次。 品质部 1)原材料暂时没有出现不合格品。 品质部报告近 阶段不合格品 管制状况,检 讨其有效性, 并提出方案。 2)制程暂时没有出现不合格品。 3)成品暂时没有出现不合格品。 4)物料部库存也未发现不合格状况。 5)内审发现2个不合格项,均有处理 关闭。 1)品质部对近阶段关于产品方面的 纠正与预防措施控制状况1份书面 品质部报告近 阶段纠正与预 记录。对内部质量审核发现得问题已 防措施控制状 发出纠正与预防分析报告,要求相关 况,检讨其有 效性,并提出 责任部门进行分析和进行改善,对相 方案 关责任部门提出改进措施与预防进行 效果确认。 1)检测仪器已按照文件的要求进行 品质部报告仪 统计、编号归档;目前所有检测仪器 器校验情况, 检讨其有效 均有送往计量所校验,并定期对其进 性,提出改善 行点检。 方案 / 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 品质部 / / / 品质部 / / / 品质部 / / / 提报单位 负责单位 完成日期 跟踪改善