邻水县西天乡2019年部门预算编制说明

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四川省财政厅关于下达2019年主管部门集中收入预算的通知-川财资环〔2019〕55号

四川省财政厅关于下达2019年主管部门集中收入预算的通知-川财资环〔2019〕55号

四川省财政厅关于下达2019年主管部门集中收入预算的通知
正文:
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四川省财政厅关于下达2019年主管部门集中收入预算的通知
川财资环〔2019〕55号
地矿局、煤田地质局、核工业地质局、冶金地勘局:
你局《关于申请追加主管部门集中收入安排重点支出预算的函》(川地矿函〔2019〕138号、川煤地函〔2019〕63号、川核地函〔2019〕216号、川冶勘函〔2019〕331号)收悉。

根据《四川省财政厅关于实施主管部门集中收入管理的通知》(川财预〔2019〕118号)有关规定,现将2019年主管部门集中收入预算9773.84万元下达给你们,其中:地矿局3602.72万元、煤田地质局1097.59万元、核工业地质局283.25万元、冶金地质局4790.28万元。

部门预算功能科目“2150199-其他资源勘探业支出”,经济科目:“399-其他支出”。

附件:2019年主管部门集中收入支出预算表
四川省财政厅
2019年12月18日
——结束——。

关于2019年部门预算编制的说明.doc

关于2019年部门预算编制的说明.doc

盐边县城第一小学校关于2019年部门预算编制的说明根据县十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政收支预算,2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》(盐边财政〔2019〕8号)批复了2019年县级部门预算,并对2019年部门预算公开作了明确要求。

现按照《中华人民共和国预算法》相关规定,将我单位2019年部门预算说明如下:一、主要职责盐边县城第一小学校是盐边县教育体育局下设公立小学教育机构。

从事小学学历教育教学。

二、基本情况盐边县城第一小学属全日制事业核算独立单位1个。

公益一类事业单位,单位性质为:财政补助事业单位,事业单位会计制度。

编制74人,在职教师79人,退休98人,遗属1人;专任教师79人。

其中副高职称12人,一级教师43人。

二级教师24人,本科学历33人,大专学历44人,中专及以下学历2人。

省级骨干教师4人,市级学科带头人、骨干教师7人,县级学科带头人、骨干教师12人。

学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室,设备齐全,学校图书室有各类图书37400多册,人均25册,全校有教学班29个,一年级5个,二年级4个;三年级4个;四年级6个;五年级5个;六年级5个班,全校学校1300人,随班就读4人。

三、2019年主要工作任务(一)内部管理1.加强班子队伍建设注重引领学校发展的能力提升,通过“岗位练兵、岗位成才”,打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。

2.加强教师队伍建设注重师德修炼,构建“育人课堂”,全面提高教师教育教学能力和水平,打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍,实现自身价值最大化。

3.坚持依法治校修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案,使学校的各项工作有章可循,确保学校各项工作有秩序的进行,做到依法治校。

(二)育人氛围1.显形环境:绿化、美化、香化、净化、文化。

2019年县委编办部门预算收支情况增减变化补充说明

2019年县委编办部门预算收支情况增减变化补充说明

2019年县委编办部门预算收支情况增减变
化补充说明
(二)财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入预算为113.45万元,其中:一般公共预算113.45万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。

2019年财政拨款支出预算为113.9万元,其中:一般公共服务支出(类)113.9万元;社会保障和就业支出(类)0万元。

具体情况如下:
1、一般公共预算财政拨款收支情况:
2019年一般公共预算收入预算113.45万元,比上年增长5.1 %,主要原因是:一是因党政机构改革增加项目支出;二是因工资调整人员工资增加。

2019年一般公共预算支出预算为113.9万元一是因党政机构改革增加项目支出;二是因工资调整人员工资增加。

万元。

其中:
(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)113.9万元,比上年增长5.52 %,主要原因是一是因党政机构改革增加项目支出;二是因工资调整人员工资增加。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0万元,比上年增长(减少)0%,主要原因是:我办无此项预算安排。

2、政府性基金预算财政拨款收支情况:
本单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

邻水县妇幼保健院2019年部门预算编制说明

邻水县妇幼保健院2019年部门预算编制说明

邻水县妇幼保健院2019年部门预算编制说明一、单位基本职能邻水县妇幼保健院位于邻水县鼎屏镇环城路东二段10号,主要宗旨是为妇女儿童身体健康提供保障服务,业务范围是为妇女保健、儿童保健、妇幼保健科研、妇幼卫生监测和信息管理、新生儿疾病筛查、全县婚检、孕检、计划生育技术服务和妇幼保健人员培训等。

二、部门及人员概况邻水县妇幼保健院属于全额拨款事业单位,内设科室9个,编制72个,在职实有人员67人,离退休人员45人。

三、收支预算总体情况2019年部门预算收入总计3084.58万元。

其中财政拨款收入636.67万元,事业收入2447.91万元。

相应安排支出预算3084.58万元,其中:人员支出1700万元,商品和服务支出260万元,对个人和家庭的补助70万元,项目支出74万元。

与上年预算收入(支出)增加675.15万元,增加28.02%,增加原因为业务收入增加、人员工资基数增加。

四、财政拨款支出预算安排情况财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇幼卫生事业发展相关工作。

其中:基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,主要包括基本工资、津贴补贴及绩效等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费;项目支出用于保障完成全县免费婚前医学检查,主要用于对男女双方或一方户籍在本县,并准备登记结婚的男女双方当事人进行此项检查的专项业务工作支出。

五、机关运行经费安排情况2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为1000元。

六、政府采购情况政府采购为1194.91万元。

医院为了进一步发展,适应病人需求,预计用于采购专用设备844.91万元;需添置办公设备80万元,维护费20万元,印刷费20万元,物业管理费34万元;医院正常运转,需要大型修缮150万元,软件及其他资本性支出46万元。

邻水县妇幼保健院2019年5月20日名词解释(各单位可根据自身预算情况增加)1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

部门预算编制说明(模板)

部门预算编制说明(模板)

XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责……(二)机构设置情况……(三)重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。

其中:财政全供给单位XX个;部分供给单位XX个;特殊供给单位XX个;自收自支单位XX个。

财政全供给单位中行政单位XX个;参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个。

截止2017年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制XX人,其中:行政编制XX人,事业编制XX人。

在职实有XX人,其中:财政全供养XX人,财政部分供养XX人,非财政供养XX人.离退休人员XX人,其中:离休XX人,退休XX人。

车辆编制XX辆,实有车辆XX辆.三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元,其中:一般公共预算XX 万元,政府性基金XX万元,国有资本经营收益XX万元,事业收入XX万元,事业单位经营收入XX万元,其他收入XX万元。

(二)财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元,其中:本年收入XX万元,上年结转收入XX万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款XX万元(本级财力XX万元,专项收入XX万元,执法办案补助XX万元,收费成本补偿XX万元,财政专户管理的收入XX 万元,国有资源(资产)有偿使用收入XX万元),政府性基金财政拨款XX万元,国有资本经营收益财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。

本级财力安排支出XX万元,其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组,主要用于……。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组(其中:基本支出XXX万元,项目支出XXX 万元)。

五、省对下专项转移支付情况(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额XXX 万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项功能科目分组,主要用于……。

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明.doc

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明.doc

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)二、内设机构及下属单位二、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表11.预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责在航空港实验区党工委、管委会的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定;(二)结合办事处实际,讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题;(三)负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设;(四)负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作;(五)负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作;(六)负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作;(七)负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作;(八)配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;(九)配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;(十)承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

邻水县万秀桥水库管理所2019年部门预算编制说明

邻水县万秀桥水库管理所2019年部门预算编制说明

邻水县万秀桥水库管理所2019年部门预算编制说明一、单位基本职能万秀桥水库是以灌溉为主,兼防洪、养殖等综合利用的中型水利工程。

水库灌溉面涉及石永、古路、荆坪、两河、袁市、丰禾、长滩、龙桥、九龙、风桠十一个乡镇。

水库管理所下设办公室、工程管理站、渠道管理站、财务室,负责水库枢纽及渠系工程的日常管理,养护维修和防洪渡汛工作。

二、部门及人员概况邻水县万秀桥水库管理所属于事业单位,内设股室4个,编制11个,在职实有人员9人,离退休人员0人。

三、收支预算总体情况2019年部门预算收入总计1516585.00元。

相应安排支出预算1516585.00元,其中:人员支出1419697.00元,商品和服务支出90000.00元,对个人和家庭的补助6888.00元,项目支出0.00元。

与上年比较减47558.00元,减3.04%,减少原因主要是人员的减少。

四、财政拨款支出预算安排情况财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

其中:基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费;项目支出用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

五、机关运行经费安排情况2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为90000.00元(填基本支出中的商品和服务支出金额)。

六、政府采购情况2019年我单位采购预算为:1)票据打印机1台;2)铁皮柜2个;3)台式计算机2台;4)A3黑白激光打印机1台;5)1.25匹空调机6台。

用于管理所日常办公。

邻水县万秀桥水库管理所 2019年 5 月 20 日。

2019年地方财政预算明细

2019年地方财政预算明细

2019年地方财政预算明细
单位:道真仡佬族苗族自治县气象局
具体支出预算明细如下:
一、专项经费:2019年地方气象事业专项经费预算支出明细表
二、人员经费:
1、中编人员改革性补贴:
2、中编人员附加基础性绩效、奖励性绩效
3、中编退休人员附加补贴:
4、中编人员待冲销工资:
5、地编人员工资:
年合计:9727×12≈11.67万元
6、在编人员社会保险、公积金
社会保险(年合计):4137×12≈5.0万元
公积金(年合计):3330×12≈4.0万元7、其他津补贴(安监、纪检津贴):0.38万元
8、目标考核奖:年底根据县里标准执行,经农财股核算后,有预算股追加经费后支付。

(2019年年底核算)
人员经费合计:46.16万元
三、专项经费与人员经费总计125.16万元。

邻水县人民政府、林后云、刘小平等二审行政判决书

邻水县人民政府、林后云、刘小平等二审行政判决书

邻水县人民政府、林后云、刘小平等二审行政判决书【案由】行政行政行为种类政府信息公开【审理法院】四川省高级人民法院【审理法院】四川省高级人民法院【审结日期】2020.09.04【案件字号】(2020)川行终1499号【审理程序】二审【审理法官】朱珠王凤红蒋茜【审理法官】朱珠王凤红蒋茜【文书类型】判决书【当事人】邻水县人民政府;林后云;刘小平;肖志安【当事人】邻水县人民政府林后云刘小平肖志安【当事人-个人】林后云刘小平肖志安【当事人-公司】邻水县人民政府【代理律师/律所】徐东兵北京圣运律师事务所【代理律师/律所】徐东兵北京圣运律师事务所【代理律师】徐东兵【代理律所】北京圣运律师事务所【法院级别】高级人民法院【终审结果】二审维持原判二审改判【字号名称】行终字【原告】邻水县人民政府【被告】林后云;刘小平;肖志安【本院观点】根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十七条,第三十三条第一款、第二款之规定,除行政机关主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织可以向地方各级人民政府、对外以自己名义履行行政管理职能的县级以上人民政府部门申请获取相关政府信息。

【权责关键词】合法违法拒绝履行(不履行)不予答复户籍所在地经常居住地质证维持原判改判政府信息公开【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十七条,第三十三条第一款、第二款之规定,除行政机关主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织可以向地方各级人民政府、对外以自己名义履行行政管理职能的县级以上人民政府部门申请获取相关政府信息。

行政机关收到政府信息公开申请,能够当场答复的,应当当场予以答复。

行政机关不能当场答复的,应当自收到申请之日起20个工作日内予以答复。

同时,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十八条、第三十一条第(二)项之规定,行政机关应当建立完善政府信息公开申请渠道,为申请人依法申请获取政府信息提供便利。

2019年天生镇年初预算编制说明.doc

2019年天生镇年初预算编制说明.doc

2019年天生镇年初预算编制说明一、基本职能及主要工作根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神,我镇2019年度天生镇人民政府部门预算编审工作,按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门预算编报说明及要求,基本做到了整套预算表的及时性、规范性、真实性、准确性、完整性,使2019年我镇政府部门预算工作得以顺利完成。

二、乡镇基本情况行政编制数24,事业编制数12,行政工勤编制数2,总编制数38。

行政在职人员28人(其中:参照公务员法管理人员6 人),事业在职人员10人,退休人员 26人,事业退休人员6名,遗属补助人员9名。

三、收支预算总体情况2019年年初收入预算总额为722.88万元,其中:当年财政拨款收入722.88万元。

2019年天生镇支出预算总额为722.88万元。

其中:基本支出435.59万元,项目支出287.29万元。

四、支出预算安排情况2019年天生镇基本支出预算总数435.59万元,用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等,其中:人员支出370.52万元;日常公用支出58.14万元;对个人和家庭的补助支出6.93万元。

2019年项目支出预算总数287.29万元,用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出,其中:安排镇本级支出49.09万元(人员经费支出12.7万元,公用经费支出36.39万元);村级支出167.27万元(人员经费支出103.27万元,公用经费支出64万元);社区支出27.4万元(人员经费支出14.4万元,公用经费支出13万元)。

五、村(社区)预算安排情况村级预算总收入:167.27万元,其中:人员支出103.27万元,办公经费24.00万元,公共服务运行40.00万元。

社区预算总收入:27.40万元,其中:人员支出14.40万元,办公经费3.00万元,社区为群众服务专项经费10.00万元。

六、“三公”经费预算情况2019年天生镇“三公”经费预算总数9.00万元,其中:公务用车购置及运行维护费1.00万元,公务接待费8.00万元, 较上年减少6.00万元。

四川省邻水县西天乡

四川省邻水县西天乡

四川省邻水县西天乡2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。

西天乡人民政府职能是落实国家政策,严格依法行政,加强政策引导,制定发展规划,服务和营造发展环境,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、向阳桥水库二、部门概况西天乡人民政府属于乡镇级预算单位。

2017年初在职实有人数36人,分流返聘人员4人,退休人员21人,临聘人员5人。

三、收支决算总体情况说明2017年部门收入合计738.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入718.99万元,占97.3%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占2.8%;。

2017年支出合计738.99万元,其中:基本支出718.99万元,占97.3%;项目支出20万元,占2.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1477.98万元。

与2016年1311.8万元相比,财政拨款收、支总计各增加166.18万元,增长12.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出718.99万元,占本年支出合计的97.3%。

与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加141.8万元,增长24.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出718.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出216.77万元,占30.15%;国防支出0.5万元,占0.07%;公共安全支出1.5万元,占0.21%;文化体育与传媒支出6.2万元,占0.86%;社会保障和就业支出112.99万元,占15.72%;城乡社区支出23.27万元,占3.24%;医疗卫生支出19.34万元,占2.69%;农林水支出307.95万元,占42.83%;住房保障支出27.48万元,占3.82%.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出601.66万元,其中:人员经费331.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

邻水县梁板乡人民政府

邻水县梁板乡人民政府

邻水县梁板乡人民政府2019年部门预算编制说明一、单位基本职能1、机构的设置:我乡领导机构设党委、人大、政府。

乡设立纪律检查委员会,接受乡党委和县纪律检查委员会的双重领导。

乡设立人民武装部,为乡党委的军事部门和乡政府的兵役工作机构,接受乡党委、政府和县人民武装部的双重领导。

同时设置综合办事机构3个:党政办公室(挂群众工作办公室、社会治安综合治理办公室、财政所牌子)、经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、村规划建设管理办公室牌子)、社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室、民政所牌子)。

设置乡直属事业单位2个:社会事业服务站和村建环卫服务中心。

县级主管部门派驻乡的事业单位:农业技术推广站和林业技术推广站。

2、职能职责(1)乡机关综合办事机构及挂牌单位职责党政办公室:承担乡党委、政府的日常工作;负责党务(组织、宣传、纪检监察、统战)、保密、文书档案、人事、机构编制和后勤工作;承担人大、人民武装机构和群团组织的日常工作;宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕党委、政府的中心工作收集信息、反映动态、调查研究、督促检查。

财政所:宣传贯彻国家财政法律、法规,落实国家支农、惠农政策;负责乡财政性资金和财政财务收支及资产管理,农村集体资产、财务的监督和管理,代理村级会计核算;负责农民负担的监督管理;发放各项政策性补贴,监督各项专项资金的使用情况,确保基层政权和基层组织的正常运转。

经济发展办公室:制定经济发展的规划和年度计划并组织实施;负责农村土地承包管理;负责农业和农村经济、农林牧业产业化发展、乡工业、商贸流通业发展、经济统计等工作;负责农业综合规划和农业资源的开发利用、水利设施建设;负责农业防灾救灾工作;负责农村村道建设和乡村公路养护管理等工作;负责库区移民后期扶持工作;负责生态环境保护和环境污染治理等工作。

安全生产监督管理办公室:宣传贯彻安全生产法律法规和方针政策;负责本辖区内安全生产、水陆交通安全的监督管理工作。

2019年度部门预算公开情况说明.doc

2019年度部门预算公开情况说明.doc

漯河经济技术开发区城市管理执法大队2019年度部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况(一)主要职能(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2019年度部门预算情况说明(一)部门收入支出预算总体情况说明(二)部门收入预算总体情况说明(三)部门支出预算总体情况说明(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明(五)一般公共预算支出预算情况说明(六)一般公共预算基本支出预算情况说明(七)“三公”经费支出预算情况说明(八)政府性基金预算情况说明(九)国有资本经营预算情况说明(十)社会保险基金预算情况说明(十一)其他重要事项的情况说明三、名词解释附件: 2019 年度部门预算公开表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、国有资本经营预算支出情况表10、社会保险基金预算支出情况表11、政府采购项目预算表一、部门基本情况(一)主要职能:漯河经济技术开发区城市管理执法大队属于事业单位,下设4个市容管理中队、1个违法建设监察中队、1保卫科及1个办公室;其主要职能为:依法对区内的建设行为、道路施工、占用挖掘以及损坏桥涵、排水设施等行为进行监察;负责对区内环境卫生、园林绿化管理等方面违法行为的监察;协助有关部门查处违章建筑及开展相关规划监察工作;负责区内市容市貌的监察,以及城区门面房商户经营秩序的维护和占道经营查处;与公安部门一起负责辖区良好施工环境的创建和维护。

(二)部门预算单位构成:漯河经济技术开发区城市管理执法大队属于一级预算单位,无二级预算单位。

(三)人员构成情况:截至2018年12月,漯河经济技术开发区城市管理执法大队工资花名册实有51人。

其中:在职人员51人,退休人员1人。

二、2019年度部门预算情况说明(一)部门收入支出预算总体情况说明2019年收入总计1151.7526万元,支出总计1151.7526万元,与2018年相比,收、支总计各减少21.9974万元,减少0.98%。

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邻水县西天乡2019年部门预算编制说明
一、单位基本职能
西天乡人民政府职能是落实国家政策,严格依法行政,加强政策引导,制定发展规划,服务和营造发展环境,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。

二、部门及人员概况
西天乡人民政府属于行政单位(参公管理单位、事业单位),内设股室2个,编制27个,在职实有人员34人,离退休人员20人。

三、收支预算总体情况
2019年部门预算收入总计6223550元。

相应安排支出预算6223550元,其中:人员支出3605887元,商品和服务支出1103600元,对个人和家庭的补助1514063元,项目支出151200元。

与上年比较增减8305000元,增减25%,减少原因向阳桥水库建设接近尾声。

四、财政拨款支出预算安排情况
财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。

其中:基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费;项目支出用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要用于人大代表活动、社会治安综合治理、大调解、纪检工作、党建工作、征兵、老年活动、环境卫生、安全生产等专项业务工作支出。

五、机关运行经费安排情况
2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为1103600元(填基本支出中的商品和服务支出金额)。

六、政府采购情况
2019年我单位无采购预算。

西天乡人民政府
2019年5月28日
名词解释(各单位可根据自身预算情况增加)
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5."三公"经费:纳入县级财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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