供应商审核表

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(完整版)供应商审核表

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12.合格实验室的文件要求
13.外观批准报告(AAR),如果适用
14.生产件样品,组织必须按照客户规定提供产品样品
15.标准样品
16.检查辅具
17.符合顾客特殊要求的记录
18.。
评分
5
在制品库存管理
1
对于在制品库存的管理方法,有没有形成书面文件?车间是否按照规定实施?
1.已检和未检品标识区分放置的场所
与新产品管理流程一致
6
7
是否按照ppap相关要求提交认可文件?
1.可销售产品的设计记录
2.任何授权的工程变更文件
3.顾客工程变更批准,如果被要求
4.设计fmea,如果组织有产品设计职责
5.过程流程图
6.过程fmea
7.控制计划
8.测量系统分析研究
9.全尺寸测量结果
10.材料,性能试验结果记录
11.初始过程研究
3
对新进厂人员,或者工位人员变动是否有质量控制办法?
有质量办法,且按规定执行,并提供原始实施记录
4
当发生质量问题时,有无相关处理流程?
有相应的管理流程,且能提供台帐记录,和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法?
有内部管理规定,且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时,有无迅速处理机制或管理流程
2.有但不够完善,且完全按程序要求执行(订单下达前需要会签)
3.无相关程序,但实际作业流程能保障(如生产跟踪单注明)
评分
综合得分:
审查人:审查日期:
序号
项目
No
内容
审核要点
现状
标准分
评价档
得分
备注
1

供应商稽核表

供应商稽核表
有限公司
6.有毒有害物质管理
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 当有关环境法规及客户要求更新时,是否及时在系统作出修正? 是否制定了有毒有害物质管理和控制程序文件? 是否有制定RoHS和客户限制的有害物质一览表? 是否有制定内部监察程序及审核计划? 是否任命具有资格的审核员执行审核工作? 对不合格事项是否有纠正措施,其纠正措施是否被确认及有效? 审核报告是否有向环境负责人及管理代表汇报? 对客户有关环境的要求,是否传达至营业部门、设计技术部门、生产部门? 是否贯彻地向职工传达环境法规及客户对环境事项的要求? 是否有制定有关教育和训练的计划,并按期实施? 供应商提交的新零件或样板,是否事前已进行检定合格,没有混入使用禁止物质? 是否按照变更管理规定,向客户提出变更通知及检定申请、并经批核后才投产? 是否有建立程序去评审现有供应商,对执行环境相关物质控制的工作? 发生不合格品时,是否可识别及追溯其批号,并进行处理?向环境负责人报告? 不合格品是否被隔离处理,并有记录? 发生不合格品后,是否有追查其成因,并采取有效纠正及防止再发的措施? 不合格品发现后,是否即时向客户报告? 在交货时是否要求零部件、原材料供货商提供SGS报告(ICP数据)和成分表或MSDS或等文件去证明没有使用禁 止物质?(SGS报告(ICP数据)和成分表等有效期限为1年以内) 是否对供货商来货的原材料、零部件、半成品及成品、制定对有害物质含量的检查标准,检查方法、判定方 法? 如产品或零部件送外部检测时,是否为委托政府机构或其它认可机构进行测定? 收货检查记录(如ROHS检测)是否保存3年? 出货前是否进行了没有禁止物质的最终确认? 是否验证了使用设备、工具、夹具没有受到禁止物质的污染? 供货商自评得分总计: 总分: 得分%:

供应商审核表

供应商审核表

供应商审核表
审核项目和评分
1.质量管理部门及体系
1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。

1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。

1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统:
1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。

1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段
1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性
2.纠正与预防控制2.1 测量设备的控制
2.2 在生产的所有阶段,正确处理不合格产品,并采取纠正措施:
2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识:
2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品:
2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出
3.设计控制
3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制
3.2 新产品更新系统
3.3 新产品研发控制
4.工艺控制
4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求:
4.2 供应商有书面作业指导书,在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻:
4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统
5.产品实现过程控制
5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行
5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求
5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求
5.4 生产现场有利于生产组织,有利于降低生产者劳动强度。

5.5 搬运、存储、包装和交货
6.风险控制
6.1 环境风险控制
6.2 职业健康安全控制
6.3财务风险控制。

供应商现场审核表16949

供应商现场审核表16949

4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常(在工序中发生的,在客户中发生的)原因 、实施对策,并记录保管,且在规定时间向客户报告

6 确认对策效果

7 进行平行展开,根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料,做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求

1
确定外协配套企业和质量基准,其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义,并进行指导,实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况,作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划,并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议,在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析,采取适当的纠正和预防措施, ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求

1
明确规定重要保安零部件批量管理办法(单件、组件 、出库等)

19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等,并检查
4 制定先进先出的批量管理制度,并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件(材料)是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验,并记录完整

有书面的作业指导书,张贴或挂于现场,并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 (非专业工序),关键工序设备完善。

供应商现场考核审核表模板

供应商现场考核审核表模板
1
29.库房内存放的物品是否保存良好,并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品(半成品)及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放,是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境,地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理,且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料,便于生产操作,存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施,且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施,并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生,通风良好,地面平滑。

供应商现场审核评估表表

供应商现场审核评估表表

稽查内容与方法 查阅流程文件,异常记录,并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区(需要物理区隔)不能同时存在两种或两 种以上物料(产品)?
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料,要求负责 检验员当场进行检验,查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划,并按计划进行,有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序,指定专人在承诺时间内处理投诉?是否有对客户投 查看客诉的品质流程,抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系,对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范?包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器,设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时,是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理?
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.

供应商现场审核表-潜在供方

供应商现场审核表-潜在供方
评分人 评分人
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质?是否能提供 控制资料和制程异常处理记录?
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页,共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划,以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁,并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护?
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解? 是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施?
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有 效的沟通和理解?
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质?培训记 录是否得到保存?培训效果是否得到验证?
4.2
产能不足或生产异常影响交付时,是否及时将信息进 行了反馈?
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理?
是否有产品的搬运,储藏,包装和交付程序?(如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等?
5.2
是否对客户资料进行有效管理?(列表、路径、变更 记录、发放记录)
5.3
是否有详细的项目计划?各阶段任务、人员、时间是 否明确?
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪?未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准(影响到顾客时需提交顾客批准)?

供应商质量体系审核表

供应商质量体系审核表

供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网 址:____________________________________电 邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米 其 它: 平方米6、员工总数: 人,其中工程技术人员 人,品管人员 人,生产人员 人。

7、主要部门负责人:总 经 理 业务部/市场部 开发部/工程部 资财部/物控部 品 管 部 生 产 部8、主要产品:9、主要设备:10、主要的客户和为其提供的产品(列举2-3家)11、公司成立于哪一年: 创始人:12、公司营业额:去年: 今年计划:13、公司有无获得质量管理体系认证?如有,请说明哪一年?获得哪一家认证机构?什么样的证书?: 14、有受过哪些主要客户的审核:审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。

二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。

b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。

(完整版)供应商审核表.docx

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供应 商 审核表 ( 经 营 管 理 )注:得分 =标准分值×评价档;评价档分为: 1 档 =100%:认为优良,要继续保持; 2 档=80%,认为良好,但有改善空间; 3 档=60%,认为一般,强烈要求改善; 4 档=0%序项目No 内容号1是否有合理健全的研发组织标评得审核要点现状准 价 备注分档分有专职的研发部门或者机构,且至少明确设计、工艺,标准化三大部分的职能,各岗位职责明确研发人员是否配置合理?是 2否具有相应的资质?3是否具有基本的研发手段?贵公司所供产品在行业中是否具有领先地位?能否提供 4行业内排名数据 (第三方机构统计)?是否有相关地区, 行业荣誉证 5书主要已(拟)供货产品是否真 6有相应的专利证书?研发资 主要已(拟)供货产品的历史71源与能供货情况如何?力有三维设计能力,且采用pro-E ,评价档为 1 档;有三维设计能力,但 没有采用 pro-E ,评价档次为 2 档;至少有 cad ,评价档为 3 档有企业信誉见证资料,有国家级地 区,行业荣誉证书,评分档为1 档1.主要产品有发明专利, 评价为 1 档2.主要产品有实用新型、 外观设计专 利,评价为 2 档3.无专利,评价不得高于 3 档1.给与三一公司同行业标杆企业或者其他行业领先企业长期供货,评价为 1 档2.有过供货历史记录,但现在未供货,须提供相关材料说明原因1.产品有行业权威认证,包括产 主要已(拟)供货产品在行业品技术等级,资质、可靠性等, 评价等级为 1 级8 领 域是 否 获得 行 业 权威 认2. 若没有行业权威认证,评价不 可?得高于 2 档,且评价为 2 档,需要届时说明原因 1.配备齐备,且设备先进,评价为 1 档2.配备齐备,且设备简单但 研发设计所需合理的硬件设能满足设计需求, 评价为 2 9档备资源是否齐全?3.达不到产品研发设计的基本要求,评价为 4 档 4.其他评价为 3 档试验设备齐备,满足型式 10 产品试验设备是否配备齐全试验,性能试验,功能试验等要求是否有配合客户同步开发新有,记录详实,且新产品11都是采用该种研发模式产品的记录?评分主要已(拟)供货产品是否具1备产品标准资料?产品是否符合标准?是否具有产品型式试验的相2应标准文件?1.符合,包括国家标准、行业标准、企业标准,评价为 1 档2.不符合,评价为 4 档1.有,内容详实合理,可操作性和可试验性强,评分档为 1 档2.有,内容详实,可操作性和可实验性一般,评分档为 2 档3.有,内容一般,评分档为 3 档研发程序与文3456常规检验标准是否齐全、合检验标准完整详实,没有遗漏理?型式试验,常规试验等有原始检验记录文件内容是否完整,记录保存,且产品试验记录必合理?须证明该产品为合格技术文件中是否明确所有的有完善的管理规定,且能提供关键性能指标、质量特征等相关原始文件和证明材料(参数)要求?研发设计过程中,关键技术久方法简捷有效,易于操作,且攻不破时,是如何有效处理容易受控,研发过程控制程序的?是否有相应的研发过程完善控制程序?1.有标杆研究对象,且能详实的标杆研究资料,评价2件是否以三一公司或其他同行7业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象?是否能提供产品图册和主要8已(拟)供货产品的样品?是否能提供产品图册和主要9已(拟)供货产品的样品?是否有程序文件可以保证所10有客户认可的工程变更已实施?评分为 1 档2.有标杆研究对象,且能提供标杆研究的基本资料,评价为 2 档3.没有或者暂无标杆研究对象,评价为 3 档1.能,评价档为 1 档2.不能,评价档为 4 档1.能提供产品图册和产品样品,评价档为 1 档2.能提供产品图册或者产品样品,评价档为 2 档3.不能,评价档为 1 档1.有,且完全按程序要求执行(更改后会进行型式试验、会签)2.有但不够完善,且完全按程序要求执行(订单下达前需要会签)3.无相关程序,但实际作业流程能保障(如生产跟踪单注明)综合得分:审查人:审查日期:序标评得No内容审核要点现状准价项目备注号分档分质量方有无制定质量方针,编制质量有质量方针和目标,可操作的计划11计划并具体的实施?安排,定期进度跟踪记录和反馈针质量管2理文件管3理新产品4管理2有无设定目标分解与结果评有详细目标分解,对应的结果评价?价和追溯,后续工作计划评分是否已通过 iso9000 或者汽车机械产品及零部件必须通过1iso9000 认证,其他通过任意一个is14969 体系认证?即可有专门部门。

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name :
产品型 号/part no:
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date:
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图? Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算,并对RPN值高的采取了建议措施? Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致? Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分?
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求?
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?

供应商审核表_供应商评审报告

供应商审核表_供应商评审报告
证据:□相关文件规定□新产品开发按规定执行
有效性描述:
4.2
是否有评估供应商能力和业绩的相关程序?
证据:□有评估子供方的质量的管理文件□在供货前供应商被评估(查记录)
□评价供应商有明确的准则、目标和指标
有效性描述:
4.3
采购订单是否清晰和特殊采购的信息(如产品定购要求、产品认可要求等)?
有效性描述:
有效性描述:
6.3
所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书?
证据:□持有相关规定 □计量人员知晓规定内容 □使用人员知晓规定并按规定操作
有效性描述:
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都经过 Nhomakorabea查和检定?
有效性描述:
6.5
是否有有效标识(贴标签、编号等)测量和测试设备以表明检定状态和下次检定日期?
是否定期对质量目标的实施状态进行监控?如何监控?
有效性描述:
1.5
相对于客户期望和目标,供应商的品质是否有持续改善,PDCA循环?
有效性描述:
小计:
项目数
得分
二文件、记录控制
2.1
所有规范是否均为最新版本?现行文件/规范是否易于取得且处于受控状态?
有效性描述:
2.2
是否有程序规范作废文件的处理?
有效性描述:
操作过程中废气、废水、废渣的排放是否安全处理?
证据:□废气收集,处理达标排放 □废水无排放,有收集容器送有资质单位处理
□废渣收集送指定区域
有效性描述:
11.8
供应商是否能证明其合法遵守了政府的环境、健康和安全法规(通过政府认证、注册或第三方审核等)?
有效性描述:
11.9
安全因素员工识别

供应商审核表(供应商自查)

供应商审核表(供应商自查)

自查要求证据、附件得分1附本年度质量方针和目标2附最近3年质量目标达成情况汇总表3附最近3个月质量目标未达成分析、改善措施落实情况表4附品质会议会议记录5提供ISO 9000体系证书编号6附体系文件清单7提供ISO 14001体系证书编号8附最近一期审核记录9提供我司产品《控制计划》的文件编号10例举主要工序11简单描述提供我司产品的生产流程12例举两份作业指导书名称和文件编号13简单描述如何确保现场使用的均为最新版本?14附现场正在使用的作业指导书15附关键岗位上岗证16附“培训中”员工标识17附作业员考核计划18提供相关文件名称、编号19提供相关文件名称、编号20简单描述如何停止不良继续产生,提供相关文件名称、编号21提供相关文件名称、编号供应商自查结果我司最终评分序号分类质量体系是否通过ISO 9000认证?体系相关流程是否完备?是否作文件化管理?质量目标未达成的差异有否在会上评审?有否提出相应的改善措施并实施?品质会议是否定期召开?品质会议的决策是否有良好的事后管理?主要内容产品生产过程控制是否具备详细的控制计划?质量控制计划中是否明确定义各工序的管理项目和质量检测项目?外协厂和代理商是否按ROHS要求被审核?是否有首件确认制度并加以实施?对于正在培训中的作业员有没有特殊标识加以识别?作业员资格有没有进行定期的考核?质量/环境体系每一个作业工位是否都有作业指导书?作业指导书是否都有版本控制且现场均为最新版本?文件上是否有操作重点或注意事项的说明?作业员是否经过适当培训并有培训记录,关键工位作业员是否具有资格认定?过程检验发现不良时,是否立即有停止不良继续产生?对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段?环境体系是否通过ISO 14001认证?过程控制供 应 商 审 核 表是否建立明确的品质方针和目标?且被理解。

确认最近3年内的品质目标达成状况是否稳定提升?是否清楚地定义每种产品的生产流程?是否有制程检验规程并加以实施?自查要求证据、附件得分供应商自查结果我司最终评分序号分类主要内容供 应 商 审 核 表程控制自查要求证据、附件得分供应商自查结果我司最终评分序号分类主要内容供 应 商 审 核 表程技术。

原料供应商现场审核表

原料供应商现场审核表

11 2供水设施生产设施地面与排水天花板1.生产车间应依生产作业流程,有序而整齐的配置。

生产过程生产车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑 -或③食品级不锈钢顶棚 墙壁与门窗1331 3 3包装车间查:洗手步骤及现场实施情况13•鞋底消毒设备(或换鞋设备)要求 ① 一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋② 即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底;消毒剂需要定期更换,若使用氯化合物消毒剂,其有效游离余氯 浓度应经常保持在200ppm 以上;需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。

查:现场设施*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。

生产车间入口 包装车间入口查:现场设施15.更衣室设施要求:储物柜、紫外线灯管或臭氧(各1分);保持清洁 查:现场设施*16.食品制造用水应符合饮用水水质标准,非使用自来水者,应设置净水或消毒设备。

17.不与食品接触非饮用水(如冷却水、污水或废水等)之管路系 统与食品制造用水之管路系统,应以颜色明显区分,并以完全分离1 之管路输送,不得有逆流或相互交接现象。

18. 地下水源应与污染源(化粪池、废弃物堆置场等)保持15米以上之距离,以防污染。

2. 生产车间应有足够空间,安置设备、卫生作业或储存食品、物料 等。

(生产、包装、各1分)2杳:各功能作业区现场3. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设,如水磨石、树脂等。

4•地面应平坦光滑、不得有破损,有适当的排水斜度、不易积水,地面与墙面连接处,有适当弧度,不得存在卫生死角。

5. 现场的排水系统应有适当的过滤设施、止逆设施、防臭设施(防水弯、水封等)6•生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积,减少结露或成片剥落等情形发生,包装车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑-或③食品级不锈钢顶棚 7•天花板应保持干净,且没有破损;8. 蒸汽、水等配管不得设于食品暴露之直接上空,否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或设施。

最新供应商审核表

最新供应商审核表

第一部分仓库I.仓库环境及个人卫生I.1窗户、墙壁、门、天花板、风帘、卷帘、设备、货板、通风管道、光源等无灰尘、脏物和损坏的情况;I.2泄漏或破损露出内容物的原料等废物当天清除出正常仓储区,无废物堆积。

I.3无蜘蛛网、无老鼠、苍蝇、昆虫出没的迹象。

I.4办公室和仓库(包括文件)总体上干净、整洁、有条理。

仓库地面定期清洁(有记录),无可见垃圾物。

I.5有“严禁吸烟”、“禁吃食物”和进入仓库时的着装规定的标志,并严格的监控和跟踪。

I.6装卸货物时有防止产品曝晒或被雨淋湿的遮盖物。

I.7仓库外围干净并能很好的维持。

I.8散落在库区地面和货架的原料及时清理。

I.9卫生间通风,排气良好,无异味。

I.10有员工的健康档案,每年至少体检一次,新员工必须取得健康证方能上岗。

I.11不得裸手(未经消毒)接触膜内表面,戴手套操作只能由高洁净度到低洁净度。

I.12装卸物料时不能直接踩踏物料。

I.13备料、退料区域的卡板放置整齐,规则。

I.14叉车无油渍、无灰尘、无污渍。

I.15木托板无油渍、无污泥、无水渍、无铁钉、无虫害滋生。

I.16仓库门只允许装卸货搬运货物时开启,不允许将仓库门作为人员进出通道。

I.17仓库门打开时要先开动风帘。

I.18门、窗应进行充分的密封或屏蔽以防止鸟、虫和老鼠等进入。

I.19按规定的频率对仓库的温度进监测和记录,温度计有校正记录。

II.产品的标识、隔离、储存、分发II.1有规定的程序原料及成品的接收、储存、搬运、发放。

II.2所有物料有明确标识,包括名称、批号、数量、供应商、收货人、物料状态等。

与BPCS内容一致(假如合适)。

物料标签置于易识别方向。

II.3仓库有专门的合格品、待检品、不合格品区域。

II.4仓库材料和原料要堆放整齐,便于使用,并与成品分区。

II.5物料通过状态来隔离和受控(待检和放行),不合格品和可疑品放于隔离的指定区域。

II.6有规定的物料批号、提供物料可追溯性,根据批号和状态追踪物料用量和退回量的库存管理程序。

供应商审核表

供应商审核表
2.产品主要工艺流程图:
3.生产中使用的主要设备:
审核单位意见:
负责人:日期:
被审核单位意见:
负责人:日期:
审核组成员签名:




1.有独立的质量管理部门
2.配备有足够的自检人员和质量监督人员
3.质量管理制度齐全完善
4.化验室设施、检验仪器、设备能满足检测要求★
5.质量标准和检验操作规程完善
6.检验记录和报告清楚齐全
7.质量监控记录完整


1.企业内部质量审核情况及总结
2.企业对其自身供应商的审核情况






1.产品主要原料成分:
5.物料无露天堆放,危险原料单独存放,并有防护
6.有防鼠、防虫防霉变、防污染和消防措施
审核项
审核内容(★为否决项)
审核结果
合格
不合格
备注






1.工艺规程和岗位操作规程完善
2.严格按质量标准、生产工艺规程和岗位操作规程组织生产
3.批生产记录完备
4.产品技术档案完备
5.4.厂房按工艺流程和洁净级别合理布局


1.设备能满足生产规模与工艺要求★
2.设备档案齐全
3.设备操作及清洁、保养规程完善
4.计量器具档案齐全,校正标志完整


1.组织机构设置完善,有一定数量的专业管理人员
2.质量管理与生产管理的负责人不得互相兼任
3.负责生产质量的领导具有大专以上学历,并从事该专业管理3年以上
供应商审核表
审核时间:审核编号:
供应商名称
地址

供应商审核表

供应商审核表
供应商信息表
供应商名称
注册地址
邮编
通讯地址
邮编
产品名称
规格
每年生产量
联系人
职务
电话/传真
/
手机
质量认证情况
主要生产设备
主要检验设备
人员情况
总人数:
其中:技术人员人
质管人员人
管理人员人
人员培训情况
国内主要客户
供应商资质材料确认表
供应商
生产单位
物料名称
规格
提供资料目录:
采购部确认:
日期:
质量部审核:
审核人:
5.2
是否有严密的质量控制体系和完善的监测手段
5.3
生产管理和质量制度及文件是否完整
5.4
生产及质量检验记录是否规范、及时、真实
5.5
是否有生产过程控制的制度及有效执行
5.6
出现偏差或质量问题是否可追踪
5.7
成品是否全检合格后出厂
5.8
成品是否按批次留样并进行留样观察
5.9
成品是否主要控制质量项目及标准
6
目前还存在的问题及准备进行的改进措施、时间表:
7
备注
本公司承诺:以上填表内容属实。(请在此处盖章)
填表者:
日期:年月日
评估报告
企业名称
评估范围
评估时间
评估依据
企业概况:
存在问题:Biblioteka 评估结论:评估组人员签字:
年 月 日
日期:
质量审计计划表
拟审核单位名称
供应物料
规格
审核组成员
拟审核时间
审核理由:
质量部:
日期:
审批意见:
批准人:

供应商审核表 - 职能分工

供应商审核表 - 职能分工

3.6 研发流程中DQA的职责是否得到定义?DQA是否在研发的组织架构下?
3.7 在研发的每个阶段是否制定阶段目标,阶段目标的达成是否得到有效的管制?
如供应商给比亚迪供应的产品为软件或者是带有嵌入式软件的产品,供应商是否将软件质量保证过 3.8 程纳入供应商质量管理体系范围内?同时,软件供应商是否建立软件开发评估方法来评估软件开发
3
法规清单
3
2.20
在进行产品设计和生产过程中是否考虑对环境因素的影响?如使用环保材料、可循环原料、采用新 工艺降低或消除对环境的消极影响以及废弃物的管理。
有制订了详细精确、可行的环境绩效指标,并且有适宜有效的程序去监控、评估、改正、提高环境 2.21 绩效指标。有建立适宜、有效的程序,以减少、降低污染和节约能源。并且,该程序在很好地实施
最大分
自评 实

得分 际得分
3
★2.2
公司人资规定是否符合所有适用的法律法规,且在任何阶段都不得使用童工,(当地劳动力法定最 低年龄依该国家或地区法律而定,中国的法律规定16周岁以下的工人为童工) 公司是否雇用青少年工?公司是否制定未成年工的保护程序?并且公司是否采取有效的措施来保护 未成年工,包括未成年工标识,定期体检,限制加班,禁限制夜班工作或危险作业?
仓库管理规定、收发单 据
3
仓库管理规定、在库物 料评审记录
3
5.7 仓管人员是否经过上岗培训,在库物料的帐、卡、物是否一致?
提供工伤保险方案,并得到很好地实施。为工人们提供定期的体检,尤其是职业病。
行政部
HSE体系文件/工作环境 3
所有接触化学品的员工是否能在工作现场及时地获到所有化学品的MSDS(并且以员工母语的形 2.13 式),是否有为接触有毒有害的化学品的员工配备适当的个人防护用品?
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广日电梯供应商审核表
概述
1.考核
考核内容包括6大类,共24条标准,每条标准分为五级。

本审核表主要用于能力性采购件和功能性采购件这两种供应商的审核,零星采购件供应商由职能部门直接对其进行审核。

广日电梯对供应商进行现场鉴定,并依据现有的证明材料评估供应商对24条标准的每一条达到5个等级中的等级情况。

考核人员对供应商的质量体系、工艺控制和对质量建议的承诺方面能在考核时进行公证的评价。

生产外包及设计外包厂家,相关条款可以不考核。

2.考核等级
考核等级的规定是积累式的,每个等级包括规定的特征和前面所有等级的特
3.处理办法
《供应商审核表》的审核结果只是供应商管理的依据之一,达到此表中的相应级别的要求只是供应商能成为相应等级资格的必要条件之一。

供应商如有明显的局部缺陷,可对其提出《供应商审核表》审核结论判定中的全部附加判定的任何一项或多项。

连续三年达到合格要求供应商可把审核频率调为每两年一次,在完成纠正措施任务并取得不断进步的潜在供应商经确认后可升级为合格供应商。

审核项目和评分
1.质量管理部门及体系
1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。

1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。

1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统:
1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。

1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段
1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性
2.纠正与预防控制
2.1 测量设备的控制
2.2 在生产的所有阶段,正确处理不合格产品,并采取纠正措施:
2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识:
2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品:
2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出
3.设计控制
3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制
3.2 新产品更新系统
3.3 新产品研发控制
4.工艺控制
4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求:
4.2 供应商有书面作业指导书,在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻:
4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统
5.产品实现过程控制
5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行
5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求
5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求
5.4 生产现场有利于生产组织,有利于降低生产者劳动强度。

5.5 搬运、存储、包装和交货
6.风险控制
6.1 环境风险控制
6.2 职业健康安全控制
6.3财务风险控制。

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