销售部主要客户营业分析表模板
销售表格大全

分配形式:商店 忠实度
价格:对价格高 低的接受度(价 格弹性)
产品:产品使用 量(轻重级之分) 品牌的忠实度
推广:对品牌广 告主题、包装、 推销重点的接受 度
分配径路:对零 售店的认识、对 推销员的接受度
价格:对于产品 价值的接受认定
产品:对品质、 特性、用途的偏 好区分产品利益 的认识程度对竞 争品、替代品的 认识
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销售月工作计划表模板

销售月工作计划表模板销售月工作计划表模板1一、数据分析:1、季度任务进度;2、未按计划的客户网点列表;3、特殊项目进度;二、本月份销售业绩分解:1、本月销量分解客户列表,并标注匹配的`主要政策;2、实地拜访客户类表,并标注主要工作;3、促销活动安排及促销人员调用列表;4、特殊项目销售分解;三、问题分析:1、问题的销售网点列表,并标注问题点及产生的;2、对产生的问题有解决的办法;3、销售环节的问题,及解决建议;四、销售月工作计划:将六月配套工作项目计划及地区、网点、日程安排列表;五、增长点:1、销量增长网点列表及措施;2、新客户、新项目拓展地区网点类表及日程;六、改进:1、对公司流程、制度的改进建议;2、政策措施、资源调配的改进建议;销售月工作计划表模板2一、进一步熟悉公司产品信息关于本人业绩一直以来都不怎么高的情况,我认真分析了原因,其核心原因就是本人对公司产品信息不甚了解。
的确,我们公司的产品是非常丰富的,要想每一件产品都了解的非常透彻明白,那还是很有难度的。
但这公司产品繁多并不能成为本人业绩平平的原因,不然那些业绩高的同事又是怎么样可以业绩高的呢?他们都是认认真真背过了公司的产品信息表,做到了将产品信息万无一失的传递给客户,这样才使他们的业绩高涨的。
本人计划在九月份之前,将公司产品信息背得滚瓜烂熟,这样才可以在面对客户时,不出任何差错,这样才可以给每一个客户“我是专业的”感受。
二、认真了解和熟悉目标客户作为一个销售,在推销出自己的产品之前,先要明白两个道理,第一个是要明白自己有什么,第二是要明白对方需要什么。
进一步熟悉公司产品信息算是明白自己有什么,而明白对方需要什么,这就要求本人要做到认真了解和熟悉目标客户。
这是本人在九月份时,第二点需要做到做好的'。
每一个目标客户都是一个活生生的人,要想了解和熟悉他们,那就必须要让目标客户信任我们,只有取得了他们的信任,我们销售才有机会向他们推荐我们的公司的产品,而不再是过去那样拉着别人“强买强卖”。
客户销售统计表格模板

.Word文档资料9.3客户关系管理表格9.3.1客户销售份额统计表区域.9.3.2客户销售统计表客户名称客户地区Word 资料精心整理9.3.3客户馈赠申请表区域.9.3.4客户收款状况统计表区域单位:元月Word 资料精心整理9.3.5客户数量变动分析表区域.9.3.6客户登记表区域Word 资料精心整理9.3.7特殊客户优惠申请表区域.9.3.8市场开发评估表区域Word 资料精心整理9.3.9新开发客户记录表区域.Word 资料客户企业信用度分析表客户名称 区域客户购货订单表区域客户订单明细表区域客户货品送货单区域客户年度销售额明细表区域单位:元客户销售计划执行统计表客户名称区域客户名称区域客户赊销款余额管理表区域单位:元客户绩效管理表客户名称区域客户资料表区域续. 客户招待申请表区域精心整理客户开发计划表区域. 客户拜访计划表区域日期精心整理客户拜访记录表区域. 客户联络计划表区域精心整理重点客户管理表区域. 客户区域分析表精心整理客户调查明细表区域. 大客户汇总评定表区域精心整理9.3.30大客户分析表区域.Word 资料9.3.31大客户问卷调查表客户名称 区域精心整理9.3.32大客户经理考核表区域。
客户分析表

客户分析表:客户分析报告又称为交易对手或者交易对象的分析报告,是通过各种途径对客户进行调查后撰写形成的分析报告,主要反映客户资信情况、经营范围、活动能力、发展趋势以及发展前景等。
撰写客户分析报告,便于正确地选择交易对象并与之合作,是战略发展部门、外联部门、经营高层进行决策的重要参考依据。
报告概述:客户分析报告存在于科学严谨的客户管理下作基础之上。
客户管理工作包括以下方面。
基础资料管理:有关客户最基本的原始资料,包括客户的姓名或名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景,与本公司交往的时间、业务种类等。
这些资料是客户管理的起点和基础,需要通过销售人员对客户的访问才能收集。
客户特征归纳:主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等。
业务状况总结:包括销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及与本公司的业务关系和合作情况。
交易现状分析:主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、公司的战略、未来的展望、公司的形象、声誉、财务状况、信用状况等。
内容要求:客户分析报告的标题大多由分析对象加文种组成,有时也在调研对象和文种之间加上调研内容。
如《美国××饼干商经营能力分析》、《甘肃兰州××电讯公司资信状况调查》。
第一部分:导言导言即前言,这部分没有固定的模式,可以根据调查的内容、目的、方法等灵活掌握。
常见的写法有:简单介绍客户的一般情况,扼要说明调研报告的主旨;提要式地介绍全文的重要内容或者要说明的问题;用提出问题的方式引起读者的注意。
简单的客户分析报告可以没有导言,但是,长的复杂的客户分析报告一般都必须有导言。
第二部分:主体主体即是事实与情况的介绍与分析,这是客户分析报告的中心内容,一般包括三个方面的内容:一是客户自身的情况,二是本企业与客户进行经贸往来的情况,三是客户与其他客户交往的情况。
客户销售报告表

客户销售报告表日期:XXXX年XX月XX日报告对象:销售经理报告人:销售代表1. 销售目标:本月销售目标为xxxx元。
2. 客户拜访情况:本月累计拜访客户数量:XX个。
拜访客户列表:- 客户A:本次拜访是为了了解其需求,与决策者进行初步交流,并确定进一步合作的可能性。
经过介绍和讨论,客户对我们的产品表现出浓厚的兴趣,有意与我们进行下一步合作。
预计合作金额:XXXX元。
- 客户B:本次拜访是为了推销新产品,并与客户建立更深入的合作关系。
经过演示和销售谈判,客户对新产品提出了一些疑虑和需求定制的要求。
我们承诺在一周内解决这些问题,并祈求客户对合作进行考虑。
预计合作金额:XXXX元。
- 客户C:本次拜访是为了了解客户最近的采购计划,并针对其需要进行销售推荐。
客户表示有一些需要满足的特殊要求,我们将在下一个月内提供定制化的解决方案。
预计合作金额:XXXX元。
3. 销售进展:本月累计实际销售金额:XXXX元。
与客户的合作进展如下:- 客户A:已与客户商讨合作细节,待确定最终合作金额。
- 客户B:等待客户对我们提出的解决方案进行反馈。
- 客户C:正在准备满足客户的特殊需求,预计下月与客户达成合作。
4. 销售策略和建议:根据本月的销售情况以及客户拜访的反馈,我们对下月的销售策略和建议如下:- 加强客户沟通和关系维护:与客户建立更深入的合作关系是提高销售额的关键。
我们将加强与现有客户的沟通,并及时解决客户提出的问题和需求。
- 推广新产品:新产品的推广是增加销售额的重要手段。
我们将进行更多的产品演示和推销活动,提高客户对新产品的认知和兴趣。
- 个性化定制:针对特殊需求的客户,我们将提供个性化的解决方案,并与客户积极协调,争取达成合作。
5. 其他事项:本月销售代表工作有效,完成了销售任务,但仍需提高与客户的沟通和协调能力,加强对市场变化和客户需求的敏感度。
6. 市场竞争分析及对策:在本月的客户拜访中,我们也了解到了市场上存在的竞争对手情况。
月度经营分析报告模板

注:截止XX月份累计发生佣金费用: 万,累计影响累计毛利率下降 %
低毛利率分析
月份
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合计
价税合计
毛利率<25% 销售收入
低毛利 销售占比
毛利率<25% 毛利额
平均毛利率
属性分类 价税合计
毛利率分类
价税合计
销售占比
毛利额
毛利率
占比
毛利额 毛利率
注:
负毛利分析
当月累计负毛利: 万
应对措施
关键性指标 业务机会差距 产品机会差距 区域机会差距
机会差距盘点
差距原因分析
应Байду номын сангаас措施
项目
序号
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弥补业绩差 距
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3
1
抓住业务机 会
2
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目标-O
本月重点工作规划
关键结果—KR
负责人-Owner
资源协同
完成时间-Deadline
2
各中心费用一览表
各大中心费用情况一览表
分类
中心名称
预算相对值
预算 累计占比
同期 累计占比
预算-实际
当期-同期
变动费用对比分析:
毛利率完成情况分析
XX业务(如国内销售)
当期累计完成销量 亿元 当期累计毛利率超过目标: %
%
XXX公司
当期累计完成销量: 亿 当期累计毛利率超过目标: %
XX业务(如国外销售)
%
当期累计完成销量: 千万
当期累计毛利率超越目标: %
2
往来账款情况分析-停止合作与逾期账款
逾期账款 的总资金占用成本达: 万
停止客户 万
月度运营报表模板

月度运营报表模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:## 月度运营报表模板随着企业规模的扩大和业务范围的增加,各类企业对于运营数据的管理和分析需求也越来越迫切。
一份适用的月度运营报表模板,可以帮助企业更清晰地了解自身的运营状况,制定更科学的决策方案。
下面我们将介绍一份标准的月度运营报表模板,并详细解释各项指标的含义和计算方法。
### 1. 销售数据- 销售总额:本月所有销售订单的总金额。
- 销售订单数量:本月所有销售订单的数量。
- 客单价:本月销售总额除以销售订单数量。
### 2. 财务数据- 营业收入:本月所有营业活动所带来的总收入。
- 净利润:本月的净利润,即营业收入减去总成本。
- 毛利率:净利润除以营业收入,得到的百分比值。
### 3. 市场数据- 新客户数量:本月新增的客户数量。
- 老客户数量:本月回头客的数量。
- 平均客户生命周期价值:所有客户的总价值除以客户数量。
### 4. 运营效率- 客户满意度:客户满意度调查的平均分数。
- 员工满意度:员工满意度调查的平均分数。
- 运营成本:本月的总运营成本。
### 5. 库存数据- 库存周转率:本月销售额除以平均库存额。
- 周转天数:365除以库存周转率,得到的天数值。
### 6. 销售渠道数据- 各销售渠道销售额比例:各销售渠道销售额占总销售额的比例。
- 各销售渠道新增客户比例:各销售渠道新增客户占总新增客户的比例。
### 7. 市场营销数据- 广告投入:本月广告宣传费用。
- 点击率:广告点击次数除以广告曝光次数。
- 转化率:广告带来的实际销售订单数量除以点击次数。
### 8. 渠道分析- 各个销售渠道的销售额、订单数量、用户数量等数据。
以上是一份标准的月度运营报表模板,企业可以根据自身的实际情况调整和扩展指标。
通过及时有效地收集和分析这些数据,企业可以更加全面地了解自身的运营状况,发现问题并及时调整业务策略,实现持续发展。
希望这份月度运营报表模板可以为企业提供实际帮助。
营销部经营分析表(模板)

率为
109.4204 %; 年度费用累计 金额(万元) 8.12 3.90 2.42 14.44 36.39 21.88 0.00 0.46 0.00 58.72 1.20 0.00 2.38 5.39 8.97 6.35 6.35 5.16 0.48 5.16 93.64 218.84 3.80 占比 3.71% 1.78% 1.11% 6.60% 16.63% 10.00% 0.00% 0.21% 0.00% 26.83% 0.55% 0.00% 1.09% 2.46% 4.10% 2.90% 2.90% 2.36% 0.22% 2.36% 42.79%
有人员费用均列入管理费用3、以本 言人按投放期分摊到每月;5、每月
小
品牌代言费
房地产销售常用表格大全【范本模板】

表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法模板公司月度销售情况报表项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月(周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表表格使用说明一、此套表格为项目日常用表格,填报时应按照公司要求的时间完整填写。
二、填报时应按照标准格式填写:带有XXLOGO的页眉;标题为黑体小三字体,表格项目类为黑体五号字体,内容为楷体小四;涉及合计栏的,为黑体五号,数字部分应加粗。
三、填报时,如表格部分填写不下的,可另附文字说明,并在表格内备注说明.四、每个表格可单独使用.五、该系列表格自2007年8月份启用,解释权归项目管理中心。
不明白或有异议的,请致电咨询。
六、各项目在使用过程中,应根据实际情况提出改进意见和建议,然后发送至:XXx@项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售情况分析表(周)备注:该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用,不作为目标考评的依据.项目月份目标任务及奖惩办法公司年月报表项目大定逾期情况汇总本月成交套,逾期套,逾期比率 %。
备注:请案场秘书做好统计,每天更新后发至项目管理中心邮箱:XXx@项目周工作总结与计划项目销售日报表2007年月日星期:值班经理:项目月(周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细项目开盘选房前认筹客户回访表备注:项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用.如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买,则收回统一安排回访;同时,对解筹率进行核实。
营业额分析

餐厅营业分析工作计划餐厅运营分析需要通过每日、周、月、年四个分档的营业数据分析,准确得知营业收入情况、营业支出情况、就餐人数变化、人均消费变化、菜品销售变化、阶段性消费变化等。
通过以上分析,可随时掌握餐厅每日营业、支出情况,并以此为依据,作出每月成本核算、每月营业额预估计划,将餐厅的收入、支出两大项做到有据可依,明确餐厅经营标准。
以上分析报表以三种形式体现,表格式、曲线图式、饼图式,做到清晰明了,不可人为复杂化。
具体操作如下:一、每日营业分析:1、每日营业收入分析;每日分析主要需关注实际现金收入,当日折扣额,实际就餐人数,人均消费额,当日毛利率这五大项,通过数据记录明确每日经营情况。
并在每月制作月度收入曲线图。
目的:通过记录每日营业额随时掌握餐厅收入情况,并在发生变化时第一时间作出应变。
同时记录1-3个月后,掌握每月收入平均值,即可按照比例设定下月营业额,做为餐厅营业核算基础。
2、每日支出项目分析;每日分析主要需关注所有支出项目,发票使用额,礼品发放额,当日水使用吨数,当日电使用度数,当日燃料使用数量,当日领用原材料金额,当日收银台临时支出金额这三大项,通过记录明确每日支出项目。
并在每月制作月度总支出曲线图。
目的:每日支出项可通过记录1-3个月后,即可掌握每月支出平均值,做为成本预算依据,每月核定下发下月成本项目标准,并在超、降出现时明确原因以改进。
附表:(表格后附,附表一)二、每周营业分析:1、记录餐厅※大类菜品项目销售情况,并以此为依据,定期分析改进菜品。
2、记录费用支出情况,核定是否符合当月费用预算。
3、记录一周就餐人数变化。
目的:通过记录菜品销售数据,确认每周菜品销售情况;费用控制情况;就餐人数变化情况。
并随时作出调整改进。
附表:1.(表格后附,附表二)2.(作出本周经营情况分析报告)3.※大类分项;三、每月营业分析:1、每月分析可分为两大项,一为当月营收、支出日曲线图;二为月度记录表格,以年为记录单位,2、月度分析使用饼图,明确表现出当月营业收入比例,成本比例,人员工资比例,固定费用比例这四大项,可随时掌握餐厅经营变化。
市场销售数据分析表

市场销售数据分析表在当今竞争激烈的商业环境中,了解市场销售数据对于企业的成功至关重要。
通过分析销售数据,企业可以获取有关市场趋势、客户需求、产品受欢迎程度和销售策略效果的重要信息。
本文将探讨如何创建和分析市场销售数据分析表,以便企业更好地理解其销售数据并制定更有效的战略。
1、确定分析目标您需要明确分析销售数据的目标。
这可能包括确定最畅销的产品、了解客户购买行为、识别销售趋势或评估营销活动的效果。
确定目标将有助于您选择正确的分析工具和指标。
2、收集数据收集所需的数据是分析销售数据的首要任务。
您需要收集各种类型的数据,包括销售记录、客户购买行为数据、市场趋势数据和竞争对手的销售数据等。
您还可以收集有关营销活动效果的数据,例如广告转化率、社交媒体互动数据等。
3、创建销售数据分析表一旦收集到数据,您可以使用电子表格软件(如Microsoft Excel或Google Sheets)创建销售数据分析表。
该表应包含以下列:1、产品名称2、销售数量3、销售额4、销售时间5、客户信息(例如地区、年龄、性别等)6、营销活动信息(例如促销活动、广告投放等)根据您的分析目标,您还可以添加其他列,例如产品利润率、客户反馈等。
4、分析销售数据现在,您可以使用电子表格软件中的功能来分析销售数据。
以下是一些常见的分析方法:1、计算平均销售值、总销售额、总销售数量等指标。
2、按产品、地区、客户类型或其他标准对数据进行分组和汇总。
3、识别销售趋势和周期性模式。
4、比较不同产品或市场的销售表现。
5、分析客户购买行为和反馈。
5、制定战略和行动计划根据分析结果,您可以制定相应的战略和行动计划。
例如:1、如果某些地区的销售额较高,您可以考虑在这些地区增加营销活动。
2、如果某种产品的销售额较低,您可以考虑调整价格或促销策略。
3、如果发现某种产品的利润率较高,您可以考虑增加库存或扩大生产。
4、如果某些客户的反馈较差,您可以考虑改善客户服务或产品质量。
超市销售数据分析五大方面

超市销售数据分析五大方面7年多的零售职业生崖,经历了很多的销售数据的分析及行动计划,超市的周报即每周汇总、统计各个部门销售数据的报表,其中包括各部门的销售额、毛利、毛利率、日比,周比、同期比、销售占比、日平均销售额、通路费用、各项数据指标、达成率及行动计划。
面对这样一张报表,如何能在这些繁琐的数据中,合理的得出对门店日常经营管理的各项措施和办法是至关重要的,报表的分析主要从以下几方面入手。
一、销售额分析:首先可以从每日的销售额在本周总销售额中所占的比率,看出一周中销售是好的时间段在哪几天,这样有助于安排门店员工的工作与休息,但是也须在分析报表的同时,注意一些特殊的日子,如节假日、突发性的集团购买、发工资日(主要是在大型厂矿机关的门店,销售主要来自于此)。
大部分在周五、六、日三天的销售要高于其他时段,故应该在繁忙时段到来前,备足商品,并减少员工休假,以增加服务人员等举措二、毛利率分析:从毛利率可以看出超市每日的毛利率和各部门毛利率的高低。
现在大型卖场的综合毛利率在13~18%,标准超市的毛利率在16~20%,便利店的毛利率可能会在22%左右。
其实综合毛利率的高低也不是一成不变的,它会随着节假日的到来而随之提升。
一般来说,节假日时,高毛利的商品会有较大提高,从而对门店的毛利有一定的补充,这样就有助于超市的管理人员合理补货和安排利润计划。
三、贡献毛利率分析:部门的贡献毛利率由高到低的排列可以看出,一般的排列为:文具、塑料五金、针织品、休闲食品、曰化、烟酒、肉食、副食品、粮油。
管理者由此可以逐步调整单品价位和普通商品与利润商品的结构,促使其在综合毛利贡献率上减少差距。
对于贡献毛利率较高的部门应加大要货的力度,对于贡献毛利率较低的商品部门应加大调整力度,了解目标顾客群的消费需求。
例如:肉食品会因夏季的到来而销售下滑.就应通过增加夏季的畅销品来转移定位。
某一部门可能会因利润商品的断货,而使整个部门的贡献毛利率下滑(有时即使是销售额不变,但是利润率却下滑很多),这就要求超市根据自身的情况,重视利润商品的库存,合理提出要货需求单以便配送中心配送。
销售分析ppt模板

销售分析ppt模板篇一:月度销售分析报告月度销售报告(特别说明:以下内容均属模拟演练)过去的一个月销售部门全体员工奋发进取团结协作在公司的领导和支持下努力扎实的开展工作现将有关工作报告如下:一、本月销售情况综述目前销售部门人员编制6人本月销售任务计划数为210万实际完成销售额145万同比下降22%环比下降17%。
由于经济形势的好转在销售任务同比增长5%环比持平的情况下本月销售达成率呈直线下降趋势回款呈大幅下降趋势费用呈整体上升状态形势比较严峻。
具体详见图一:二、月度销售情况具体分析诊断1、任务分解及完成情况:具体详见图二本月销售计划210万元实际完成145万元回款115万元总费用0.83万元。
其中A、B作为销售团队新成长起来的骨干本月任务占计划的57%实际完成量占全部销售额的74.5%回款98万占回款额的85.2%。
C、D、E、F四人作为销售团队的新晋成员本月任务占计划的43%实际完成量占全部销售额的25.5%回款17万占回款额的14.8%。
通过数据和图表分析骨干成员与新晋成员之间的业绩存在较大的差距。
2、去年同期销售数据分析(同比):具体详见图三去年同期销售计划200万元实际完成186万回款163万费用0.615万元。
G、H、I、J四位作为销售团队的老队员所负任务170万占全部销售计划的85%;实际完成164万占实际销售总额的88.1%;回款145万占总汇款额的88.9%;费用0.405万元;A、B作为团队新成员所负任务30万占销售计划的15%实际完成22万占实际销售总额的11.9%;回款18万占总汇款的11.%;费用0.21万元。
A、B二位销售完成情况与计划基本保持一致。
去年同期销售团队中六位成员年龄都在28岁以上尤其G、H、I、A、B五位都具备大专以上学历工作经验都在5年以上还有四位有同行业销售经验。
因此团队成员相互鼓励、支持、帮助使当月销售业绩完成较好。
3、上月销售数据分析(环比):具体详见图四上月销售计划210万元实际完成175万元回款155万费用0.72万元。
经营分析汇报ppt模板

预测市场份额变化。 02
07 未来规划
发展战略
市场拓展
通过加大营销力度和拓展新的销售渠道,提高市场 份额和品牌影响力。
产品创新
持续推出符合市场需求的新产品,提高产品质量和 竞争力。
组织优化
优化公司组织结构和管理流程,提高管理效率和执 行力。
市场拓展计 划
01
拓展目标
分析市场需求的变化趋势,包括消 费者偏好、技术更新等因素,以及 可能对我方产品和服务的影响。
根据市场风险分析结果,制定相应 的应对策略,如调整产品定价、加 强市场营销、拓展销售渠道等。
市场竞争风险
市场需求风险
市场风险应对策略
财务风险
资金流动性风险
01 企业可能面临资金短缺或现金流断裂的风险,导致无法正常运营。
竞争对手影响
03 探讨竞争对手的行为对市场格局、价格体系、客户需求等方面的影响。
市场趋势预测
消费者行为变化
根据市场调查数据,分析消费者购买
习惯和偏好的变化。 01
竞争格局演变
分析市场竞争格局的演变,预测未来
市场竞争趋势。
03
新技术发展影响
探讨新技术对市场的影响,预测其未
来发展趋势。 02
03 财务分析
市场环境
市场规模
当前市场规模不断扩大,潜在 增长空家企业争夺 市场份额。
消费者行为
消费者需求多样化,注重产品 品质和服务体验。
竞争对手分析
竞争对手概况
01 简要介绍主要竞争对手的基本情况,如市场份额、产品线、优势与劣势等。
竞争对手策略
02 分析竞争对手的市场策略、营销策略、产品定位等,以了解其市场行为。
伊利股份有限公司盈利能力分析

伊利股份有限公司盈利能力分析学生姓名:董志远指导老师:卫淑霞扌商要:企业盈利水平的高低直接影响到企业的生存与发展。
因为利润是企业内外有关各方都关心的中心问题、利润是投资者取得投资收益、债权人收取本息的资金来源,是经营者经营业绩和管理效能的集中表现。
因此,企业盈利能力分析十分重要。
本文以伊利股份有限公司2011年到2013年的财务报表为依据,分别用资产利润率、毛利率、以及净利率三个方面对伊利股份的盈利能力进行了分析,并与行业平均水平进行了对比。
通过对比分析发现伊利股份在盈利方面存在的问题主要是毛利率和资产利润率偏低以及销售费用所占比重较大,导致这一问题的原因主要是资产利用率低,原料及包装成本控制不理想,销售费用较高,收入偏低。
因此,本文通过对原料及包装成本控制、销售费用控制及资产利用率这三方面存在的问题进了分析,并提出了相应的控制原料及包装成本,提高收入,合理降低广告和销售人员费用费用支出以及提高资产利用率的措施关键词:伊利股份盈利能力盈利对策Erie Iimited profitabiIity analysis Author 's NamDeo: ng Zh i yuan Tutor: We i Shux i aABSTRACT : The I eve I of corporate profits d i rectly affect the enterpr i se* s surv i vaI and deveIopment. Because the profit i s the enterpr i se i nternaI and externaI part i es, profits are concerned about the center of the prob Iem i s the principal and i nterest of i nvestors obta in investment income, cred i tors co I Iect i on capita I source, i s the concentrat i on bus i ness performanee and management eff i c i ency of the performanee. Therefore, the enterpr i se profitab i I ity ana Iys i s i s very important. Based on Er i e co. , LTD., on the basis of the financial statements from 2011 to 2013, with assets prof i t marg in, gross margin and net i nterest rate of Er i e shares the profitabi I ity of the three aspects are ana Iyzed, and compared with the industry average. Through ana lysis and compar i son the Erie shares i n the profits are mainly the prob Iems of Iow gross prof it margin and asset profitabi I ity and cost of saIes account for a Iarge proportion, the cause of th i s prob Iem i s mainly asset uti lization is Iow, raw mater i a Is and packaging cost controI i s not ideaI, high cost of sales, income i s Iow・ Therefore, this art icIe through to the raw mater i a Is and packaging cost controI, saIes, cost controI and asset ut i I i zation, these three aspects i nto the ana lysis of ex i st i ng prob Iems, and puts forward the corresponding controI raw materials and packaging costs, increase revenue, reasonably reduce advertising and saIes personnel cost expense as we I I as the measures to improve asset util ization.KEYWORDS : Er i e I ndustr i a I Group profitabi I ity Profitable countermeasure附录・9目录企业简介 .................................................伊利股份盈利指标分析1二、伊利股份有限公司盈利能力影响因素分析 (2)原料及包装成本控制能力低 .......................................... 3 广告费和销售人员费用控制能力低 .................................... 3 资产利用效率较低三、提高伊利股份有限公司盈伊利股份有限公司盈利能力现状分析)(-) (-) (三) 5加强原料及包装成本管理,提到收入水平 (5)合理控制广告费及销售人员费用,降低销售费用 (6)提高资产利用率 ...................................................利能力的措施(-)(-)(三)注释.参考文献附录・9一、伊利股份有限公司盈利能力现状分析(一)企业简介内蒙古伊利实业集团股份有限公司是全国乳品行业龙头企业之一,是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一,是北京2008年奥运会唯一一家乳制品赞助商,也是中国有史以来第一个赞助奥运会的中国食品品牌。
顾客分析表

顾客分析表一、总体营业状况分析表全体顾客分析总体营业状况分析1、顾客人数是否够,如一个美容院要做到200万,必须有多少类A类顾客,B类顾客,C 类顾客,如果没有就要想办法增加(注:A、B、C类顾客按美容院具体顾客情况设定)2、顾客来消耗的次数是否足够,还有多少余额,一个顾客应该进店多少次,消费多少次合理?如何来做消耗?3、每次消费金额是否够,如果人数够,A、B、C类顾客三类的比例有问题,就想如何提升顾客的消费:将C转B,B转A,做好计划引导消费,同时巧妙提升价格,引进高端项目或产品,仪器多元化,技术效果等引导消费。
二、新增顾客成交分析表:主要数据:新顾客进店数、成交数、转销售人数客进店率2、通过第一次成交情况分析,找到美容院的敲门砖与新顾客的需求点,确保新顾客的成交率3、通过转销售情况分析,知道顾客做了几次可以转卡转项目,转什么卡什么项目有效果4、确保建立一套完善的拓客体系新顾客拓客计划此部分是最不可控的,不可预估的,但也要制定出来,如果美容院有自己的外联专员或外联老顾客分析1、通过对顾客的分析,了解频次与消耗的关系,考虑如何增加顾客频次,如用疗程设计带动,预约与反预约,利益诱导等2、了解不同顾客的消费结构、额度及消费习惯,从而制定老顾客全年或半年、季、月的销售计划例如:四、销售结构分析五、畅销产品的分析1、销售排名表,了解全部产品,做到优胜劣汰;2、找到核心产品优势,确定核心产品项目,作为美容院长期盈利项目或产品;3、护理时可用高、中两种价格的品牌,,销售客装时,就谈十大核心产品概念,不谈高、中档概念;4、全套项目产品的销售:美容院是否有占到顾客总额30%的产品或项目,是否还能提升?如果可能每个项目,每个产品都要做简单评估,做到好产品、优势项目人手一个,人手开卡;如果没有,说明美容院是常规销售,没有特色.六、美容院品牌评估对于相关品牌,按美容院商战盈利模式的原则进行优胜劣汰,重新引进和调整。
通过聚焦法则,最终确定美容院核心的项目产品或品牌七、促销活动分析:本年度促销情况美容院促销建议以卡、项目推广为主,最好不要以产品为主导。
产品销售明细表模板

制造费用及产品销售明细表财会企内02表编制单位:年月日单位:元制造费用行次本年计划数上年同期实际数本年累计实际数产品销售费用行次本年计划数上年同期实际数本年累计实际数1.工资1 1.工资212.职工福利费2 2.职工福利费223.折旧费3 3.业务费234.修理费4 4.运输费245.办公费5 5.装卸费256.水电费6 6.包装费267.机物料消耗7 7.保险费278.劳动保护费8 8.展览费289.租赁费9 9.广告费2910.差旅费10 10.差旅费3011.保险费11 11.租赁费3112.其他12 12.低值易耗品摊销3213 13.物料消耗3314 14.提取的流动资金3415 15.其他351636173718381939制造费用合计20- - - 产品销售费用合计40- - -目录 1.营销主管岗位说明书 2.营销人员岗位说明书 3.销售内勤岗位说明书 4.团队领导能力评估 5.营销人员登记表 6.营销人员增补申请表 7.应聘人员基本情况记录表 8.面谈记录表 9.营销人员考勤记录表10.营销人员士气调查问卷 11.营销人员年度培训计划表 12.营销人员培训需求调查表 13.营销人员培训档案表 14.新进营销人员培训计划表 15.营销人员培训反馈信息表 16.营销人员培训报告表 17.营销部考核表 19.营销人员考核表 20.营销人员品行考核表 21.营销人员的人事考绩表 22.营销人员自我评定表 23.营销人员能力考核表 24.营销人员绩效面谈表 25.营销售人员奖金发放明细 26.营销人员工资表 27.营销人员工资提成计算表 28.工资调整表 29.加班费申请表 30.市场调查计划表 31.市场调查策划书 32.新事业开拓调查表 33.新业务开拓调查分析 34.深入市场可能性判定表35.市场调查报告 36.市场调研申请表 37.市场监察表 38.市场分析执行表 39.营销动态分析表 40.特许经营公众调查问卷 41.经销商调查问卷 42.特许企业调查问卷 43.产品市场调查问卷 44.购买意向调查问卷 45.顾客意见反馈调查问卷 46.可行性研究报告格式 47.总体销售预测表 48.多年度销售预测表 49.市场占有率预测表 50.市场总需求调查预测表 51.产品需求占有率预测表 52.营业方针设定表 53.消费者意识变化分析表 54.客户咨询记录表 55.顾客咨询总结表 56.竞争商店比较表 57.竞争品牌调查表 58.竞争品牌价格调查表 59.同行业产品市场价格调查表 60.竞争同业动向一览表 61.市场细分表 62.市场区域分析表 63.负面情报分析与改善表 64.巡回调查日报表 65.外部环境分析表 66.内部环境分析表 67.公司业务使命陈述书 68.产品定价分析表 69.定价分析报告格式书 70.竞争对手价格调整调查报告格式书 71.企业产品形象分析表 72.产品售价计算表 73.估价单 74.产品售价表 75.报价单 76.产品营销分析表 77.产品产销状况预测分析表 78.产品销售市场信息反馈表 79.月份产品销量逐日统计表 80.企业畅销产品分析表 81.滞销产品调查分析表 82.产品广告预定及实施报告表 83.产品占有率比较表 84.新产品潜在客户追踪表 85.产品质量标准表86.产品检验测试纪录表 87.新产品设计和开发计划表 88.新产品开发计划表 89.新产品开发评价表90.公司产品知识检查表 91.产品修改申请书 92.试销过程控制表 93.产品试销状况调查表 94.新产品营销计划书格式书 95.新产品试销方法对照表 96.营销点产品需货清单 97.典型的零售服务列表98.生产者与零售商谈判的内容列表 99.重点零售商的管理模式分析表 100.供应商评定表 101.零售店经营分析报告表 102.市场总需求量调查估计表 103.简单的损益表 104.运输模式以及影响因素指数分析表 105.营销渠道成本开支列表 106.营销渠道各种职能的支出分摊列表 107.各销售渠道的销售所发生的职能支出表 108.各营销渠道损益分析表 109.订货计划表 110.订单统计表(一) 111.订单统计表(二) 112.月(周)预订计划表 113.订单登记表 114.送货单(一) 115.送货单(二) 116.发货说明单 117.调拨申请单 118.出货单 119.出货通知单 120.成品仓库出货明细表 121.产品记录表 122.样品数量管理表 123.配拨单 124.退货报告 125.退货清单 126.收款清单 127.产品货架周报表 128.产品缴库单(一) 129.产品缴库单(二) 130.交易记录表 131.产品成交单 132.各月对账单 133.应收账款异常报告表 134.应收账款月报表 135.终止客户报告 136.货款滞收发生状况报告书 137.销售费用分析表 138.销售管理费用分析表 139.销售点购买率调查报告 140.市场巡回日报表 141.销售业绩日报表 142.业务员工作周报表 143.业务员日报表 144.业务员销售毛利日报表145.销售人员业务预定和实绩报告表 146.价格核定申请表 147.销售折让呈核表 148.商场周期销量及赠品赠送报表 149.客户促销计划表 150.客户统计表 151.月产品销售分析表 152.月份销售计划表 153.月别重点行动目标表 154.月/度销售费用明细表 155.月度推销费用明细表 156.销售区别月份经营利益检核表 157.部门及客户销售额表 158.公司年销售计划表 159.产品销售计划表 160.产品年销售计划表 161.销售预算计划表 162.年度销售费用预算表(一) 163.年度销售费用预算表(二) 164.销售费用控制旬报表 165.公司年度工作项目表 166.营业计划表 167.周别行动计划表168.销售效率分析表 169.周别行动计划表 170.新产品销售统计表 171.产品促销成本分析表 172.折让、赔偿、退回、呆账月报表 173.促销工作计划表 174.促销成本分析表 175.广告预算表 176.促销活动申请表 177.季度广告费用分析表 178.销售区销售状况分析表 179.销售任务分解表 180.月应收帐款报告表 181.企业使命统帅下的战略图 182.营销主管能力图 183.营销组织演变示意图184.营销部门简单结构图 185.现代企业营销部门组织结构图 186.营销部门组织建立的步骤图 187.地区型营销组织结构图 188.产品/管理型营销组织结构图 189.市场/管理型营销组织结构图 190.企业战略类型选择要素图 191.地区营销战略流程图 192.企业服务营销过程图 193.可持续营销战略图194.目标市场营销战略模型图 195.产品生命周期示意图 196.产品层次分析图 197.产品定位模型图198.公司产品SWOT分析图 199.新产品实验试销实施流程图 200.五种渠道结构示意图 201.消费者市场营销渠道图 202.渠道的系统设计图 203.客户产品咨询受理流程图 204.零售商形式图 205.后勤体系决策图 206.退货流程图 207.客户满意度调查流程示意图 208.差异化服务体系建立流程图209.客户关系管理战略转型示意图 210.客户信息和资信管理流程示意图 211.品牌化决策示意图。
销售报表模板样板

销售报表模板样板一、报表封面报表名称:公司销售报表编制部门:销售部编制日期:____年__月__日报表周期:本月审核人:_______制作人:_______二、销售概况1. 销售总额:本月销售总额为人民币____万元,同比增长(或下降)__%。
2. 销售目标完成情况:本月销售目标为人民币____万元,实际完成销售总额占目标的__%。
3. 销售趋势分析:本月销售业绩较上月(或去年同期)呈现出(增长/下降)趋势,主要原因为(请简要说明)。
三、产品销售情况1. 产品类别销售额占比:产品A:销售额为人民币____万元,占比__%;产品B:销售额为人民币____万元,占比__%;产品C:销售额为人民币____万元,占比__%;其他产品:销售额为人民币____万元,占比__%。
2. 畅销产品分析:畅销产品TOP3:请列出本月销售额最高的三款产品,并简要分析其销售原因。
四、区域销售情况1. 各区域销售额占比:区域A:销售额为人民币____万元,占比__%;区域B:销售额为人民币____万元,占比__%;区域C:销售额为人民币____万元,占比__%;其他区域:销售额为人民币____万元,占比__%。
2. 区域销售亮点:五、客户分析1. 新客户开发情况:本月新开发客户数量为____家,同比增长(或下降)__%。
2. 客户满意度调查:本月客户满意度为__%,较上月(或去年同期)上升(或下降)__个百分点。
3. 重点客户维护情况:请列出本月重点维护的客户名单,并简要说明维护措施及成效。
六、销售团队建设1. 团队人员结构:本月销售团队总人数为____人,其中管理人员__人,业务人员__人。
2. 人员变动情况:本月入职__人,离职__人,人员流动率为__%。
3. 团队培训与激励:请简要介绍本月销售团队的培训及激励措施,以及取得的成效。
七、市场动态与竞品分析1. 市场趋势:本月市场整体呈现出(活跃/平稳/低迷)的趋势,主要影响因素包括(宏观经济、行业政策、市场需求等)。
酒馆的财务分析报告模板(3篇)
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第1篇一、报告概述本报告旨在对XX酒馆在过去一年的财务状况进行全面的梳理和分析。
通过对酒馆的收入、成本、利润等关键财务指标的分析,评估酒馆的经营状况,并提出相应的改进建议。
本报告的数据来源主要包括酒馆的财务报表、销售记录、市场调研报告等。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析(1)资产分析- 流动资产:主要包括现金、应收账款、存货等。
分析流动资产占总资产的比例,以及流动资产的结构变化,评估酒馆的短期偿债能力。
- 非流动资产:主要包括固定资产、无形资产等。
分析非流动资产的使用效率和折旧情况,评估酒馆的长期发展潜力。
(2)负债分析- 流动负债:主要包括应付账款、短期借款等。
分析流动负债占总负债的比例,以及流动负债的结构变化,评估酒馆的短期偿债压力。
- 非流动负债:主要包括长期借款、长期应付款等。
分析非流动负债的构成和偿还期限,评估酒馆的长期偿债能力。
(3)所有者权益分析- 投入资本:分析酒馆注册资本、实收资本等,了解股东对酒馆的投资情况。
- 留存收益:分析酒馆的净利润、盈余公积、未分配利润等,了解酒馆的盈利能力和分配情况。
2. 利润表分析(1)收入分析- 主营业务收入:分析酒馆销售酒水、餐饮等业务的总收入,了解酒馆的主营业务收入构成和变化趋势。
- 其他业务收入:分析酒馆的其他收入来源,如租赁收入、广告收入等。
(2)成本分析- 主营业务成本:分析酒馆在销售酒水、餐饮等业务中的成本构成,如原材料成本、人工成本、管理费用等。
- 其他业务成本:分析酒馆在其他业务中的成本构成。
(3)费用分析- 销售费用:分析酒馆在销售过程中的费用支出,如广告费用、促销费用等。
- 管理费用:分析酒馆在管理过程中的费用支出,如办公费用、人力资源费用等。
- 财务费用:分析酒馆在融资过程中的费用支出,如利息费用等。
(4)利润分析- 毛利润:分析酒馆主营业务收入与主营业务成本的差额,了解酒馆的盈利能力。
- 净利润:分析酒馆总收入与总成本的差额,了解酒馆的最终盈利能力。