审计结论及报告范文模板
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
审计结论及报告范文模板
摘要
本文为审计结论及报告范文模板。审计结论及报告是企业年度报告中不可或缺
的一部分,它记录了审计师对企业财务报表的审核结果及其检验所得,对企业的财务状况和经营的真实性及合法性作出结论,向各方面提供了有力的论证和依据。
内容
一、审计结论
根据我们进行的审计工作,我们根据对企业的财务报表实物验收、会计核算信
息审查和内部控制评估所获取的证据,得出以下审计结论:
1.在管理层的财务报表陈述下,我们对企业的财务报表进行了审计。
2.财务报表的编制依据普遍接受的会计准则。
3.经审计,财务报表真实、完整和准确地反映了企业财务状况和经营成
果。
4.我们未发现有任何证据显示企业的财务报表存在重大错报或省略,并
未发现任何影响对财务报表的编制和披露所依赖的会计准则的重大缺陷。
综上所述,我们认为我们已得到满意的审计证据,并已针对企业财务报表基础
的审计要求和会计准则的要求做出了必要的审计工作。
二、审计报告
我们的审计结果特此被体现在我们的审计报告当中。以下为审计报告的具体内容:
审计报告
我们已完成对企业的财务报表的审计,并提供了一个无保留的审计报告。此外,如下所述,我们对企业的内部控制的评价,以及我们在高风险领域的审计策略和审计检查证据的重要性进行了我们的审计工作。
审计结论
我们进行了企业财务报表的审计,以评估企业管理层所作出的完整和真实的财
务报表陈述的准确性。
我们确定了企业的内部控制的重要性,以便我们对企业财务报表的设计、实施
和有效性进行评价,以便我们为我们的审计策略和审计检查证据的确定提供依据。
我们为策略和测试目录中出现的最重要的或涉及重大风险的审计事项所需的检
查和测试验证,提供了合适的审计证据。
我们相信,我们的审计提供了一个合理的基础,以便对企业财务报表的真实性、完整性和准确性进行评价。
审计师意见
在我们的意见看来,企业财务报表真实、完整和准确地反映了企业财务状况和
经营成果,根据普遍接受的会计原则,财务报表重要项目的编制和披露符合中国证券监督管理委员会基础会计准则和财务报表编制和披露规定的要求。
如未来,我们可能会发现有新的事实和信息,这些事实和信息可能会影响我们
过去表达的审计结论。在这种情况下,我们将不得不重新评估我们的帐户,可能需要修改我们的审计报告。
结论
本文通过介绍了审计结论及报告范文模板,希望能够帮助您更好的了解如何编
写一份完整准确的审计结论及报告,在企业财务报表的审计工作中发挥更好的作用。