2018年广播电视台预算信息公开

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2018年广播电视台预算信息公开

(一)2018年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

部门职责

(一)贯彻执行党和政府在新闻宣传影视文化方面的路线方针政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委县政府的中心工作开展新闻宣传,发挥舆论监督作用,不断提高节目质量。

(二)根据省市发展广播电视事业的总体规划,负责拟订并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展,负责广播电视重大项目建设。

(三)严格执行广播电视行业法规,按照有关章程,抓好内部管理,按规定完整转播中央省市广播电视节目。

(四)按照法律法规以及国家和省的统筹规划宏观政策对广播电视,县域专用网络进行规划和管理,加强新技术科研应用以及广播电视覆盖网络的建设,维护等工作,指导实施基础设施建设和改造工作,按照支配的广播电视频率,频道和功率等技术参数,做好广播电视的传输覆盖工作,负责广播电视节目安全播出,技术保障和设备设施的安全防范工作。

(五)加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,组织重大宣传报道活动负责广播电视节目的采编制播及广播电视节目交流,负责自办节目的策划采制审查包装,一经播出编排和管理工作,不断提高节目质量。

(六)加强广播电视队伍的思想建设,作风建设和组织建设,开展职工思想政治工作新闻职业道德教育,和业务培训提高职工综合素质。

(七)承办县委,县政府及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。

机构设置情况

根据上述职责,景县广播电视台设十个职能股室。

(一)办公室

综合协调各科室的有关工作,协助领导处理日常工作,负责行政管理的组织协调,和督促检查工作负责文秘档案信息资料收发工作,负责承办人事调配工资调整,职称评聘的有关事宜,拟定本单位教育规划及培训计划,并组织实施负责治保消防卫生统计,信访接待计生后勤工作和车辆的管理(二)总编室

负责广播电视宣传业务协调管理,和宣传计划的制定,负责安排广播电视各类节目的播出和上级广播电视节目的转播,负责电视节目预告,负责广播电视节目的审查,播出程序,编排评奖和通联工作,负责承办台编辑委员会日常事务工作。

(三)新闻部

负责广播电视宣传工作,研究制定新闻宣传改革方案,拟定长期规划和近期宣传计划,组织重大事件的宣传报道,组织新栏目的开辟和实施,负责向上级台选送县新闻节目,负责对口选送新闻节目参评,负责领导讲话和政策性宣传标语录制,负责通讯员的业务培训和考核,合理使用和妥善保管采编设备。

(四)专题部

负责专题栏目的策划、采访、编辑、制作、审查工作,负责向上级台选送专题节目,合理使用和妥善保管采编设备。

(五)广告监审部

负责各类广告的审查编排和播出负责电视台广告栏目节目的策划与制作,负责县委县政府及各部门的通知,通告的播出及安排,为各部门提供公益宣传服务。

(六)文艺部

负责各类文艺性节目的编排制作及播出,负责观众点播业务负责重大节日群众文化生活的录播,组织拟订各类有益的群众演出活动。

(七)技术播出部

组织拟定广播电视科技发展规划技术政策和标准,拟定有关管理办法,负责全台设备的购置、保护和维修,负责电视节目的安全发射和播出,为县委县政府或其他部门组织的大型活动提供技术设备保证。

(八)财务部

负责全台的财务管理,审核和管理年度各项事业经费,及专项资金,负责台内资金的收入只及支出,负责审计监督台数,各部室的财务工作,负责机关开支的审查,监督和管理,负责编制年度开支计划,负责对钱权台年度开支的把关和监控。

(九)制作播音部

负责新闻专题,广告文艺等各类节目的制作合成,负责为各类节目配乐配音,负责电视节目主持播音,协助其他有关部室完成采访现场录制和直播任务。

(十)网络电视中心

负责将电视新闻,专题广告等各类节目进行网络化制作,按网络传播特点,对有关节目进行策划采集编辑制作审查传输。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。

(1)收入说明

反映本部门当年收入。2018年预算收入373.05万元,其中:一般公共预算收入373.05万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

(2)支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出373.05万元,其中,基本支出223.05万元,包括人员经费与公用经费;项目支出150万元,其他支出0万元,

(3)比上年增减情况

2018年部门预算收支373.05万元,较2017年预算增加119.64万元,主要原因是:增加项目支出发票摇奖奖金。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2018年,财政拨款本部门“三公”经费0万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元);公务接待费0万元。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

研发新节目,打造品牌活动;媒体识别度和影响力进一步提升,收听收看群体扩大;广告创收任务完成。

通过技术升级,实现县级台内容资源互通互享,提高节目制力和传播能力;拓展新媒体传播途径,开拓新型业务。

建立起完备的广播电视安全播出保障体系。

重大公益工程和公益活动推进扎实,新闻出版广播影视惠民政策成效显著。

新闻出版广播影视产业不断发展壮大。

保障机关工作正常高效运转。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

一、深入学习宣传贯彻党的十九大、省委九届五次全会、市委四届二次全会和县委十一届二次全会精神,进一步提升舆论引导能力和水平。在自身先学一步、学深学透的基础上,结合县委、政府的中心工作和重项工作,加大宣传力度,通过电视台、电台、手机台、景县新闻网、景县电视台微信公众号,开设《学习贯彻党的十九大精神》和《学思践悟党的十九大精神》专栏,全媒体融合发力、矩阵传播,多渠道、多形式、多角度宣传党的十九大及

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