2018年广播电视台预算信息公开
阳城县广播电视台2018年部门预算公开情况
阳城县广播电视台2018年部门预算公开情况目录第一部分阳城县广播电视台概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分阳城县广播电视台2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分阳城县广播电视台2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分阳城县广播电视台概况一、主要职责(一)基本情况阳城县广播电视台于2009年11月由阳城县广播电视服务中心更名为阳城县广播电视台,正科级事业单位,全额事业编制60人,其中科级领导职数6名,分别是台长1名,总编1名,副台长2名,总工程师1名,在职人员49人。
(二)工作职责1、全面贯彻执行党和国家关于广播电视工作的方针、政策和法规,紧紧围绕县委县政府中心工作,坚持正确的舆论导向,发挥主流媒体作用,牢牢把握先进文化的前进方向,为全县改革、发展、稳定营造良好的舆论氛围。
2、负责新闻舆论监督和审查,自行承担新闻及新闻类、社会访谈、调查类节目的策划、采编、制作、审查、播出工作。
3、配合上级广播电视台完成我县的采访任务,更多、更好的宣传阳城的声音。
4、认真贯彻执行国家有关无线广播电视播出和有线电视网络传输的政策和法规,转播好中央广播电视台和省、市级卫视节目信号。
5、严格进行节目引进和节目播出审查,确保荧屏净化。
6、充分发挥广播电视“千里眼、顺风耳”的作用,做好群众引导工作。
7、负责对上级广播电视台的节目传输和节目发射。
8、完成县委县政府和上级主管部门交给的其他任务。
二、部门预算单位构成阳城县广播电视台预算包括台机关.乡镇广播电视站.有限联网工程部.广播电视服务部。
第二部分 2018年部门预算报表财政拨款收支总表一般公共预算支出表单位:元一般公共预算基本支出表单位:元一般公共预算“三公”经费支出表政府性基金预算支出表单位:元部门收支总表部门收入总表单位:元部门支出总表单位:元第三部分2016年度部门预算情况说明(一)收入预算说明阳城县广播电视台2018收入预算12713948元。
2018 年 广东广播电视台部门预算
2018年广东广播电视台部门预算目录第一部分广东广播电视台概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分广东广播电视台概况一、主要职责广东广播电视台的主要任务是贯彻执行党和国家的宣传方针,围绕省委、省政府的工作部署,把握正确舆论导向,促进广播电视事业、产业的发展和繁荣;组织制定并实施台发展战略和规划,统一领导台事业和产业发展、基本建设项目筹划、技术改造及新项目开发工作;统一规划并管理台宣传业务、广播电视节目(项目)的策划、制作、编播及落地覆盖工作,确保播出传输安全;开展广播电视交流与合作,做好广播电视对外宣传工作;承担台及所属单位国有资产管理,确保国有资产增值保值;按照党管干部原则和干部管理权限,对台及所属单位干部人事实行统一管理,并加强队伍建设、精神文明建设和行风建设;承办省委、省政府交办的其他任务。
下属单位广东省广播电视技术中心主要职能是为全省广播电视宣传服务,按技术指标要求为广播电视节目提供发射、传输、转播、覆盖手段,并担负全省广播实验工作和全省广播电视技术有关管理工作。
二、机构设置(一)本部门预算为汇总预算,包括:广东广播电视台本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。
下属预算单位为广东省广播电视技术中心。
(二)本部门机构设置、人员构成情况1、机构设置情况根据《广东省机构编制委员会关于印发广东广播电视台机构编制方案的通知》(粤机编发[2014]33号),广东广播电视台内设43个机构,其中综合机构11个,业务机构10个,频率、频道编辑部22个。
广东广播电视台下属一个副厅级事业单位广东省广播电视技术中心,纳入部门预算管理的直属单位3个,分别是广东广播电视台数字媒体资料中心、广东广播电视台项目管理中心、广东网络广播电视台。
望奎县广播电视台2018年部门预算及有关情况说明
望奎县广播电视台2018年部门预算及有关情况说明第一部分广播电视台概况一、主要职责按照《望奎县机构编制委员会关于组建望奎县广播电视台的批复》(望编发[2013]36号),广播电视台主要职责为:(一)贯彻执行党和国家关于广播电视宣传和广播电视创作的方针和政策,组织全县广播电视宣传和广播电视制作,负责广播电视舆论引导工作。
(二)拟订和实施广播电视事业和产业发展规划,拓展广播电视事业、产业发展领域。
(三)对广播电视的宣传经营、技术、人事、财务、资产实行统一管理工作,促进广播电视事业产业在发展、大繁荣。
(四)负责广播电视节目的策划、采访、制作和播出等工作,承担县广播电视对外宣传工作。
(五)负责广播电视安全播出及设施的安全防范工作,贯彻执行有关技术政策和标准,承担广播电视新技术的应用以及广播电视设施建设、运营和维护工作。
(六)负责完整转播中央、省、市广播电视节目。
(七)管理和经营广播电视资产,确保国有资产保值增值。
(八)领导微波站、广播电视服务部。
(九)承办上级广播电视部门和县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员构成广播电视台共设10个职能中心、科、室:办公室2人、监察室1人、财务室3人、保卫科1人、电视新闻中心13人、广播新闻中心5人、演播中心8人、影视中心5人、技术中心15人、广告中心26人。
第二部分广播电视台预算安排情况说明一、关于公共预算收入表本单位2018年预算收入576.401万元,全部为财政拨款收入。
二、关于公共预算支出表本单位2018年预算支出576.401万元,其中:基本支出530.801万元,占总支出的90.35%;项目支出55.6万元,占总支出的9.65%;项目支出中,经费类项目55.6万元,用于新闻采访用车正常运行费用10万元、无线覆盖运行维护费45.6万元。
三、关于公共预算财政拨款支出表本单位2018年预算中额度较大的是工资福利支出。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表本单位2018年“三公”经费核定0元,其中:1.公务接待费0 元,较上年无变化。
兴安广播电视台2018年部门预算公开报告
兴安广播电视台2018年部门预算公开报告二〇一八年五月五日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能兴安广播电视台是兴安盟文化体育新闻出版广电局主管下属三级单位,贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕盟委中心工作开展新闻宣传;贯彻落实广播行业法规;负责广播节目的采编、制作和播出工作,按照规定转播中央台广播节目;负责广播安全播出和设备、设施的安全防范工作;负责广播覆盖网络的建设、维护和广播节目的传输工作。
(二)部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于广播电视的法律法规和有关政策、规划;2、协助局领导组织协调机关日常工作;负责文秘、行政、机要、信息报送、保密、信访、档案、后勤服务等工作;负责机关人事、劳动、劳资、财务、机构编制等工作;负责局机关党群工作;负责有关法律、法规、规章及媒体宣传;负责对电视台宣传规范性文件和制度的调研、起草、审核工作;负责全盟媒体宣传工作。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看,兴安广播电视台部门预算为本级基层事业单位预算。
(一)兴安广播电视台部门机构及人员基本情况兴安广播电视台是盟文化体育新闻出版广电局下属财政拨款公益一类事业单位。
滦平广播电视台2018年部门预算信息公开
滦平广播电视台2018年部门预算信息公开按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定,现将滦平广播电视台2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、建立广播电视安全播出保障体系,加强台、站安全播出管理。
保障全县广播电视安全运行工作。
(一)宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合中央台、省、市各级媒体完成我县的采访报道工作并提供各类节目。
(二)承担县委、县政府影视宣传片、专题汇报片的创作生产。
(三)负责中央电视节目的传输发射;负责相关设备的正常运行和维护。
(四)在全县建立广播电视安全播出保障体系,负责全县广播电视安全优质播出管理。
(五)组织实施重大公益工程和公益活动。
(六)承办县委、县政府交办的其它事项。
机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入452.27万元,其中:一般公共预算收入452.27万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映滦平广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算452.27万元,其中基本支出402.27万元,包括人员经费388.52万元和日常公用经费13.75万元;项目支出50万元,主要为中央广播电视节目(模拟、数字)运行维护费和专项电费。
3、比上年增减情况2018年预算收支安排452.27万元,较2017年预算减少519.63万元,其中:基本支出减少18.73万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少468.7万元,主要为减少中央财政补助资金。
三、机关运行经费安排情况2018年,省政协机关运行经费共计安排13.75万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
平乡广播电视台2018年部门预算信息公开
平乡广播电视台2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将平乡广播电视台2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、政府的中心工作开展新闻宣传。
2.加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动;管理广播电视节目的传输工作;负责广播电视内容生产,抓好重点题材的广播剧、电视剧、专题片制作。
3.负责制定本县广播电视事业发展规划;负责组织实施全县的广播电视重大项目建设;参与制定全县信息网络的总体规划;管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作;指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。
4.负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配置以及广播电视网络建设和维护工作;负责广播电视文化产业经营和管理。
5.负责全县乡镇农村广播电视网络建设工程技术设计、指导和施工、有线网络多功能开发和数字电视建设,做好“村村通”广播电视工作,保障广播电视信号的正常安全传输。
6.负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用,开发广播电视资源,经营广告等广播电视业务。
7.负责全县广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。
8.负责加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;研究和推广广播电视系统内部管理体制改革;指导所属企业事业单位的服务经营活动。
9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
平乡广播电视台的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反应本部门当年全部收入。
大连广播电视台2018年部门预算
大连广播电视台2018年度部门预算目录第一部分大连广播电视台概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分大连广播电视台2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年财政拨款收支预算总表五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2018年政府采购预算情况表第三部分大连广播电视台2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分大连广播电视台概况一、主要职责(一)播映广播电视节目,促进社会经济文化生活;(二)及时准确地宣传党的路线、方针、政策,按市委、市政府的部署宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果;(三)负责全市广播电视专用微波传输网的设备和技术管理,负责市电台、电视台播出有线、无线广播电视节目质量监测;(四)负责广电中心供电、值班及工艺技术供电设备的管理维护工作。
二、部门预算单位构成大连广播电视台部门预算是包括大连广播电视台本部及下属6家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位0家,事业单位7家,具体包括:(一)大连广播电视台本级(经费自理)(二)大连三○五转播台(全额财政补助)(三)大连老白山微波站(全额财政补助)(四)大连广播电视发射台(全额财政补助)(五)大连三○六转播台(全额财政补助)(六)大连三○三转播台(全额财政补助)(七)大连大和尚山微波站(全额财政补助)第二部分大连广播电视台2018年部门预算表(详见附件)一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年财政拨款收支预算总表五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十一、2018年政府采购预算情况表第三部分大连广播电视台2018年部门预算情况说明一、2018年部门收支预算2018年收入预算19,919.73万元,比2017年减少19,320.47万元。
2018年广电中心预算公开报告
2018年广电中心预算公开报告一、单位主要职能及职责广播电视中心是旗委、政府管理全旗广播电影电视工作的职能部门。
是传达党和政府的声音、反映人民群众意愿的喉舌。
承担着旗内设立广播电视台、站和采编、制作、播发、传输左旗广播电视节目的重要任务,是巴林左旗广播电影电视事业的主体。
二、单位构成情况广电中心属全额拨款事业单位,现有职工61人,事业编制人数44人(其中苏木乡镇9人),员额制人员8人,财政临时工5人。
内设办公室、政工办、总编室、新闻部、蒙语新闻部、制作部、科技股、社管股、远程办、调频广播电台、“户户通”办公室、电影院线公司等12个股部台室,下设11个苏木乡镇广播电视站。
三、部门预算收支总体情况说明收入预算716万元,比2017年预算增加62万元,增长8%,增加主要是由于单位新增考录人员10人及转业安置人员2人。
支出预算716万元,比2017年预算增加62万元,增长8%,增加主要是由于单位新增考录人员10人及转业安置人员2人。
(一)部门预算收入情况说明部门预算收入716万元,其中:一般公共预算拨款收入716万元,占比100%。
(二)部门预算支出情况说明部门预算支出716万元,其中:基本支出716万元,占比100%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
四、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算716万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类522万元,比上年预算数增加59万元。
主要用于发放人员工资和单位正常运转。
2、社会保障和就业类135万元,比上年预算数无变化。
主要用于发放退休人员工资。
3、医疗卫生与计划生育支出类20万,比上年预算数无变化。
主要用于单位职工医疗保险。
4、住房保障支出类38万,比上年预算数增加3万。
主要用于单位职工住房公积金。
巴林左旗广播电视中心二〇一八年三月二十日。
武强广播电视台2018年部门预算信息公开
武强县广播电视台2018年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责:武强县广播电视台部门职责为:广播影视事业建设工作。
在2018年要实现的绩效目标主要有:1、坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。
2、加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出,提高节目制作能力和传播能力。
3、在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系,规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容,提高节目质量。
4、保障户户通工程任务完成率。
5、完成农村公益电影放映任务。
6、完成本年度发票摇奖录制播出等活动,开辟新栏目。
机构设置情况:武强县广播电视台,为全额财政拨款、独立核算事业单位。
定编57人;下设业务科室有:办公室、编辑部、技术部、播出部、广告科、新闻部、文体部、制作部、专题部、电台、文化宫。
2、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
(1)收入说明反映本部门当年收入。
2018年预算收入643.58万元,其中:一般公共预算收入643.58万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
(2)支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映武强县广播电视台年度部门预算中支出的总体情况。
2018年部门预算支出643.58万元,其中,基本支出258.10万元,包括人员经费与公用经费;项目支出385.48万元,主要是用于发票摇奖经费120万元、2018年农村公益电影放映配套资金11.43万元、电视台电费及运行经费各20万元、自收自支人员工资补助130.30万元等;其他支出0万元。
(3)比上年增减情况2018年部门预算收支643.58万元,较2017年预算1028.35万元减少384.77万元,主要原因是:减少户户通县配套经费300万元;发票摇奖经费减少。
2018年度淇县广播电视台部门预算公开
2018年度淇县广播电视台部门预算公开目录第一部分淇县广播电视台部门概况一、部门主要职责及机构设置情况(一)部门主要职责(二)部门机构设置情况(三)部门人员构成情况(四)部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分淇县广播电视台2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:淇县广播电视台2018年度部门预算表淇县2018-2020年财政中期规划报表(封面)1-1 单位人数情况表1-2 单位财政供养人员结构情况表1-3 离休人员基本情况1-4 机动车辆信息表1-5 遗属补助情况2-1 2018年收支预算总表2-2 2018年收入情况总表2-3 2018年支出情况总表2-4 2018年财政拨款收支预算总表3-1 非税收入征收计划表3-2 一般公共预算支出情况表3-3 一般公共预算基本支出情况表3-4 项目支出明细表3-5 提前下达一般公共预算拨款(补助)项目支出预算表3-6 提前下达政府性基金项目支出预算表4-1 2018-2020年中期规划表4-2 2018-2020年收入规划表4-3 2018-2020年支出规划表5-1项目绩效目标申报表5-2 2018年政府采购预算表5-3 一般公共预算“三公”经费支出情况表5-4 因公出国(境)经费明细表5-5 公务接待经费明细表5-6 公务用车运行维护费明细表5-7 公务用车购置明细表5-8 会议、庆典、研讨会费用明细表第一部分淇县广播电视台概况一、淇县广播电视台主要职责及机构设置情况(一)淇县广播电视台主要职责淇县广播电视台内设8个职能科室,主要职责是:1、贯彻执行中共中央、国务院和省市有关新闻宣传、广播电视管理的方面的法律法规和方针政策。
2、负责宣传县委、县政府的重要政策和重大决策部署;开展全县性的重大活动的宣传报道工作,把握正确的舆论导向,为全县的经济社会发展服务。
3、组织实施广播电视事业和广播电视文化产业发展规划,推进广播电视技术改造和发展,提升广播电视的科技含量和水平。
涿鹿县广播电视台2018年部门预算信息公开
全年发生因公出国(境)费 0 万元,较预算减少 0 万元,较 2016年决算减少 0 万元,无因公出 国团组数及人数。
五、绩效预算信息 总体绩效目标: 宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作 用;办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类 节目;承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维 护。 职责分类绩效目标: 研发新节目,打造品牌活动;媒体识别度和影响力进一步提升,收听收看群体扩大;广告创收 任务完成。通过技术升级,实现县级台内容资源互通互享,提高节目制力和传播能力;拓展新媒体 传播途径,开拓新型业务。 部门职责及工作活动绩效目标指标:
合计
注:本年度无采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
上年末国有资产占有情况:总额是 11109647.46 元。其中,土地房屋及构筑物占 3181844.00 元; 通用设备占 4766087.00 元;专用设备占 340832.00 元;其他占 2820884.46 元。 本年度拟购置情况:年度无购置安排。
机关运行经费安排情况:总预算额 36.5 万元。其中办公费 10 万元,水费 0.5 万元,邮电费 1 万 元,其他交通费用 6 万元,差旅费 1.04 万元,维修,维护费 1 万元,取暖费 2 万元,会议费 0.82 万 元,培训费 2.07 万元,公务接待费 2.07 万元,劳务费 10 万元等。
播发稿件 12000 数量(篇)
100 00
80 00
六、政府采购预算情况
2017年度我单位无政府采购情况,如下表:
单 预算单位编码:zl359 政府采购项目 来源 项目 名称 预算资 金 采购物 品名称 政府采购 目录序号 单位名称:涿鹿县广播电台 位:元 政府采购金额 数量 单位 数量 单价 总计 合计 当年部门预算安排资金 一般公共 预算拨款 基金预 算拨款 财政 专户 核拨 其他来 源收入 其他 渠道 资金
代县广播电视台2018年度部门预算公开情况说明
代县广播电视台2018年度部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况一)主要职责:贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化的路线、方针、政策,坚持正确的舆论导向,开展广播电视宣传工作。
(二)贯彻执行国家、省广播电视管理的法律、法规和政策、规章及技术标准,拟定本县广播电视管理规定。
(三)具体规划和管理全县广播电视专网,指导全县有线电视网络建设开发工作(四)监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;负责用于全县有线、无线广播电视站播映的影视剧的审查。
(五)负责维护管理广播电视传输、发射、接收设施,保证安全广播电视播出和设备设施的安全,确保完成中央和省级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务。
(六)管理本台所属单位及节目的传输、覆盖、为群众提供广播电视服务,承担公共应急的发布,开展广告信息服务。
指导乡镇广播电视宣传工作。
(七)机构设置:办公室、网络中心、新闻部、电台、财务室、广告部、事业技术股、机房、忻州电视台代县记者站。
二、部门预决算单位构成从部门预决算构成看,代县广播电视台单位预决算主要包括本台预决算。
三、部门预算基本情况1、收支预算情况。
2018年度公共预算财政拨款收入预算总计566.7万元。
2、预算收支增减变化情况说明。
比上年度增加352.41万元。
增加的原因是,今年新增了项目资金,社保资金及住房公积金县配套资金列入了部门预算,3、其中事业运行经费预算情况。
事业运行经费预算35.8万元。
4、“三公”经费预算情况。
“三公”经费支出预算合计2万元。
分项为:因公出国(境)费支出预算为0;公务用车运行维护费支出预算2万元;公务接待费支出预算0万元。
与上年相比,招待费减少0.36万元,原因是压减开支公务用车运行维护费持平。
5、政府采购情况2018年度政府采购预算0万元,其中:采购货物0万元,采购工程0万元,采购服务0万元。
6、专业性较强的名词进行解释1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金。
2018年德江县广播电视台
2018 年德江县广播电视台部门预算及“三公”经费预算信息公开2018年2月2日目录一、德江县广播电视台概况(一)部门主要职能(二)部门预算单位构成(三)部门人员构成二、德江县广播电视台部门预算公开报表及预算安排说明(一)部门收支总体情况(二)部门收入总体情况(三)部门支出总体情况(四)财政拨款收支总体情况(五)一般公共预算支出情况(六)一般公共预算支出经济分类情况(七)一般公共预算基本支出情况(八)一般公共预算“三公”经费支出情况(九)政府性基金预算支出情况三、其他重要事项说明(一)机关运行经费说明(二)国有资产占有使用情况(三)政府采购情况(四)项目支出安排说明(五)部分专用名词解释一、德江县广播电视台概况(一)部门主要职能1、宣传党的基本理论、基本路线和各项方针、政策,及时报道国内外、省内外、市内外和本县政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件。
2、坚持正确舆论导向,传播改革开放和社会主义现代化建设的经验成果,反映人民的意愿和呼声,使电视新闻成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
3、宣传县委、政府的重大决策和部署,传播我县改革开放和两个文明建设的新进展、新经验、新成就,宣传德江形象。
4、办好《德江新闻》、《以案说法》、《百姓零距离》等自办栏目。
(二)部门预算单位构成2018年我单位预算为本级预算,德江县广播电视台为正科级事业单位。
(三)部门人员构成德江县广播电视台总编制25人,其中德江县广播电视台本级16人(行政编制0人、事业编制16人)。
二、德江县广播电视台部门预算公开报表及预算安排说明(一)部门收支总体情况1、部门收支预算总表:2018年收支预算总表(表一)编制单位:德江县广播电视台单位:万元2、关于2018 年德江县广播电视台收支预算总体情况说明:2018 年广播电视台年初预算收入合计234.30 万元,其中:一般公共预算拨款收入234.30 万元,占年初预算收入的100 %。
江西省广播电视台2018年部门预算
江西省广播电视台2018年部门预算目录第一部分江西广播电视台概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西广播电视台2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分江西广播电视台2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分江西广播电视台概况一、部门主要职责江西广播电视台由江西人民广播电台、江西电视台合并组建,为省委、省政府直属正厅级事业单位。
江西广播电视台集广播电视、报刊网络和新媒体等多种业态于一体,围绕省委、省政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策和任务传播到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给电视观众,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
通过导向正确的节目播出,以生动具体的事实,向全国乃至世界介绍江西经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌,从而增进国内外对江西的了解,为宣传江西、扩大江西的影响、树立江西新形象发挥积极的舆论宣传作用。
二、部门基本情况2018年我台预算单位共有10个,包括江西广播电视台本级和9个所属二级预算单位,编制人数1718人,其中全部补助事业编制836人,自收自支编制882人,实有人数小计1355人,其中:在职人数935人,包括全部补助事业659人,自收自支276人,离休人员小计9人,退休人员小计408人,退职人员2人,遗属人员1人。
第二部分江西广播电视台2018年部门预算情况说明(一)收入预算情况2018年江西广播电视台收入预算总额为175263.01万元,其中:财政拨款收入144105.7万元,国库集中支付网上结转31157.31万元。
温岭广播电视台2018年部门预算
温岭广播电视台2018年部门预算一、温岭广播电视台概况(一)主要职能1、坚持党管新闻的原则,全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策,管理广播电视台所属广播、电视的宣传,承办广播电视重大宣传活动,牢牢把握正确的舆论导向,努力提高宣传的水平和质量。
2、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
3、统一管理本台的宣传、技术、人事、财务、经营、投资和设施装备,推进本台事业产业的不断发展和壮大。
4、搞好节目创新和科技创新,推进技术进步,努力提升广播电视宣传和科技规模的水平。
5、负责对全市广播电视传输网络的统一建设、统一管理。
努力广播、电视有效覆盖。
6、负责制定并组织实施本台产业发展规划,依照政府授权,管理经营本台内所有国有资产,并确保其保值、增值。
(二)部门预算单位构成从预算单位构成看,温岭广播电视台部门预算包括:台本级预算。
二、温岭广播电视台2018年部门预算安排情况说明(一)收入预算总体安排情况温岭广播电视台2018年收入预算5581.76 万元,比上年收入预算减少666.68万元,下降10.66 %。
其中:一般公共预算450万元,占8.06 %;政府性基金预算121万元,占2.16%;省补助资金25.35万元,占0.45%;专户资金4926.31万元,占88.28 %;上年结转收入59.11万元,占1.05%。
(二)支出预算总体安排情况温岭广播电视台2018年支出预算5581.76万元,比上年支出预算减少666.68万元,下降10.66 %。
1. 按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出5581.76万元。
2. 按支出用途分类,包括人员支出3696.60万元,日常公用支出420.91万元,项目支出1464.25万元。
(三)财政拨款收支预算情况的总体说明温岭广播电视台2018年财政拨款收支总预算655.46万元,比上年增加167.12万元,增长34%。
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2018年广播电视台预算信息公开
(一)2018年部门预算信息公开
1、部门职责及机构设置情况
部门职责
(一)贯彻执行党和政府在新闻宣传影视文化方面的路线方针政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委县政府的中心工作开展新闻宣传,发挥舆论监督作用,不断提高节目质量。
(二)根据省市发展广播电视事业的总体规划,负责拟订并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展,负责广播电视重大项目建设。
(三)严格执行广播电视行业法规,按照有关章程,抓好内部管理,按规定完整转播中央省市广播电视节目。
(四)按照法律法规以及国家和省的统筹规划宏观政策对广播电视,县域专用网络进行规划和管理,加强新技术科研应用以及广播电视覆盖网络的建设,维护等工作,指导实施基础设施建设和改造工作,按照支配的广播电视频率,频道和功率等技术参数,做好广播电视的传输覆盖工作,负责广播电视节目安全播出,技术保障和设备设施的安全防范工作。
(五)加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,组织重大宣传报道活动负责广播电视节目的采编制播及广播电视节目交流,负责自办节目的策划采制审查包装,一经播出编排和管理工作,不断提高节目质量。
(六)加强广播电视队伍的思想建设,作风建设和组织建设,开展职工思想政治工作新闻职业道德教育,和业务培训提高职工综合素质。
(七)承办县委,县政府及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。
机构设置情况
根据上述职责,景县广播电视台设十个职能股室。
(一)办公室
综合协调各科室的有关工作,协助领导处理日常工作,负责行政管理的组织协调,和督促检查工作负责文秘档案信息资料收发工作,负责承办人事调配工资调整,职称评聘的有关事宜,拟定本单位教育规划及培训计划,并组织实施负责治保消防卫生统计,信访接待计生后勤工作和车辆的管理(二)总编室
负责广播电视宣传业务协调管理,和宣传计划的制定,负责安排广播电视各类节目的播出和上级广播电视节目的转播,负责电视节目预告,负责广播电视节目的审查,播出程序,编排评奖和通联工作,负责承办台编辑委员会日常事务工作。
(三)新闻部
负责广播电视宣传工作,研究制定新闻宣传改革方案,拟定长期规划和近期宣传计划,组织重大事件的宣传报道,组织新栏目的开辟和实施,负责向上级台选送县新闻节目,负责对口选送新闻节目参评,负责领导讲话和政策性宣传标语录制,负责通讯员的业务培训和考核,合理使用和妥善保管采编设备。
(四)专题部
负责专题栏目的策划、采访、编辑、制作、审查工作,负责向上级台选送专题节目,合理使用和妥善保管采编设备。
(五)广告监审部
负责各类广告的审查编排和播出负责电视台广告栏目节目的策划与制作,负责县委县政府及各部门的通知,通告的播出及安排,为各部门提供公益宣传服务。
(六)文艺部
负责各类文艺性节目的编排制作及播出,负责观众点播业务负责重大节日群众文化生活的录播,组织拟订各类有益的群众演出活动。
(七)技术播出部
组织拟定广播电视科技发展规划技术政策和标准,拟定有关管理办法,负责全台设备的购置、保护和维修,负责电视节目的安全发射和播出,为县委县政府或其他部门组织的大型活动提供技术设备保证。
(八)财务部
负责全台的财务管理,审核和管理年度各项事业经费,及专项资金,负责台内资金的收入只及支出,负责审计监督台数,各部室的财务工作,负责机关开支的审查,监督和管理,负责编制年度开支计划,负责对钱权台年度开支的把关和监控。
(九)制作播音部
负责新闻专题,广告文艺等各类节目的制作合成,负责为各类节目配乐配音,负责电视节目主持播音,协助其他有关部室完成采访现场录制和直播任务。
(十)网络电视中心
负责将电视新闻,专题广告等各类节目进行网络化制作,按网络传播特点,对有关节目进行策划采集编辑制作审查传输。
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
(1)收入说明
反映本部门当年收入。
2018年预算收入373.05万元,其中:一般公共预算收入373.05万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
(2)支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出的总体情况。
2018年部门预算支出373.05万元,其中,基本支出223.05万元,包括人员经费与公用经费;项目支出150万元,其他支出0万元,
(3)比上年增减情况
2018年部门预算收支373.05万元,较2017年预算增加119.64万元,主要原因是:增加项目支出发票摇奖奖金。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排0万元。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2018年,财政拨款本部门“三公”经费0万元,其中因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元);公务接待费0万元。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
研发新节目,打造品牌活动;媒体识别度和影响力进一步提升,收听收看群体扩大;广告创收任务完成。
通过技术升级,实现县级台内容资源互通互享,提高节目制力和传播能力;拓展新媒体传播途径,开拓新型业务。
建立起完备的广播电视安全播出保障体系。
重大公益工程和公益活动推进扎实,新闻出版广播影视惠民政策成效显著。
新闻出版广播影视产业不断发展壮大。
保障机关工作正常高效运转。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
一、深入学习宣传贯彻党的十九大、省委九届五次全会、市委四届二次全会和县委十一届二次全会精神,进一步提升舆论引导能力和水平。
在自身先学一步、学深学透的基础上,结合县委、政府的中心工作和重项工作,加大宣传力度,通过电视台、电台、手机台、景县新闻网、景县电视台微信公众号,开设《学习贯彻党的十九大精神》和《学思践悟党的十九大精神》专栏,全媒体融合发力、矩阵传播,多渠道、多形式、多角度宣传党的十九大及
省、市、县全会精神。
同时,全台干部职工自编自演文艺节目宣传贯彻党的十九大精神。
二、围绕开创新时代建设经济强县文化景州新局面,开展形式多样的活动。
1、继续举办“文化实现梦想”建设“文化景州”系列活动。
举办开展听写大会、诵读大会、企业家谈文化故事汇、“文化景州”景县名人访谈录、道德好人系列报道、广场舞培训、文明县城在行动、人才招聘对接会等活动。
2、策划举办“文化实现梦想•景州百姓春晚”,深入挖掘景州民间才艺,儒学文化“六进”活动典范、最美景州人、优秀文化企业,汇聚起建设文化景州的强大动能。
3、策划举办景州经济发展风云榜颁奖盛典,寻找在建设经济强县中涌现出的优秀企业和企业家(转型升级、绿色发展、科技创新、科学管理、经济贡献突出的企业和企业家),并进行表彰,培树引领全县经济发展的风向标。
4、策划举办“景州最美乡村暨乡村带头人”评选活动。
深入挖掘发现我县在乡村振兴战略中涌现出的先进村庄和带头人,并予以表彰,推动我县乡村振兴战略实施和美丽乡村建设步伐。
5、继续开展电视发票摇奖活动。
进一步加大税法知识普及力度,提高群众纳税护税意识,促进2018年我县的税收征管。
三、加大外宣力度,提升景县知名度和美誉度。
进一步突出重点、选好题材、做优节目,力争全方面、多层次地反映我县经济、社会发展等方面的工作亮点和工作成就,为景县加快发展创造良好的外部环境。
四、创建学习型机关,提升人员业务素质和办台水平。
采取请进来,送出去的方法,加强业务培训。
同时精办电视节目,力争多出精品。
五、实施应急公共广播工程。
利用我台国家批准的96.3调频,建设全县应急公共广播系统,实现应急广播无缝隙、全覆盖。
六、继续加强行业管理。
严格执行宣传纪律,大力落实安全措施,确保安全播出。
部门职责-工作活动绩效目标
6、政府采购信息
2018年,我部门安排政府采购预算0万元。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为0万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元。
固定资产占用情况表
编制部门:截止时间:年12月31日
8、名词解释
1、一般预算收入:县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。
4、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公
用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、其他需要说明的事项
无。