行政事业单位出差审批单

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市直党政机关和事业单位差旅费管理办法

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法
第八章 附则
第二十七条 市直单位应当按照本办法规定,结合实际情 况,制定本单位差旅费管理具体规定,报市财政局备案。
第二十八条 非驻梅州市区单位可根据本办法,结合所在地 区物价水平,在市定标准上限内合理确定本单位差旅费开支标
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准。 第二十九条 本办法由市财政局负责解释。 第三十条 本办法自印发之日起施行。过去有关差旅费规定
交通工具 级别
火车(含高铁、动车、全 轮船(不包括
其他交通工具(不
飞机
列软席列车)
旅游船)
包括出租小汽车)
厅级及相当职务 人员
软席(软座、软卧), 高铁/动车一等座, 全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
处级及相当职务 人员
硬席(硬卧、硬座), 高铁/动车二等座, 全列软席列车二等软座
其他人员
硬席(硬卧、硬座), 高铁/动车二等座,
第四章 伙食补助费和市内交通费 第十四条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食 费用给予的适当补助,按出差自然(日历)天数实行定额包干, 到市外地区每人每天补助 80 元;到市内各县(市、区)出差, 按误餐补助规定执行。 第十五条 市内交通费是指工作人员因公到市外地区出差 期间在出差地发生的市内交通费用,按出差自然(日历)天数实 行定额包干,每人每天 80 元。乘坐本单位公务用车出差的,不得 报销市内交通费。
第二章 城市间交通费 第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地 区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,按照
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经济、便捷原则选择合适的交通工具,按规定等级乘坐,凭据报 销。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐交通工 具的规定等级如下:

行政事业单位原始会计单据审核要点

行政事业单位原始会计单据审核要点

行政事业单位原始会计单据审核要点财务人员在报销业务应对原始凭证进行审核,主要对原始凭证真实性、完整性和合法性审核,比如票据合法性、经济业务合规性、真实性、票据要素及附件完整性、费用标准合法性、审批手续规范性等。

一、原始单据的一般性审核内容:1、原始凭证载明的经济事项是否真实,发票是否合法,一般大额票据或有疑问发票应进行查验真伪。

2、原始凭证基本要素是否规范、完整、清晰。

如:单位全称、税号、日期、金额、用途、税务或财政部门监制印章、发票专用章/财务专用章等,涉及实物的还应审核实物名称、规格、计量单位、数量、单价、合计金额等。

原始凭证记载内容均不得有涂改、挖补、错漏现象,发票开具金额不得超限额,注意票据时效性。

3、一次性批量购物品种多,金额较大发票,还须附购货单位从税控系统打印的物品清单并加盖财务专用章。

4、从外单位取得的发票或收据,出具单位加盖的财务专用章或发票专用章应与收款单位保持一致,大写小写金额必须相符。

5、小额零星票据报销时•,应按照具体内容进行分类粘贴在粘贴单上,并分类计算项目金额,注明单据张数。

6、经办人、证明人、验收人、负责人等签批手续是否齐全,审批权限是否合规。

7、相关费用是否列入部门预算。

二、经费报销除形式上进行一般性审核外,还应对报销事项进行相关内容审核(我们整理了部分主要费用):差旅费差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

1、审核是否有《出差审批单》,是否按计划路线出行;2、乘坐交通工具、住宿、补助标准是否按规定的标准执行;3、是否存在夹杂其他费用报销。

会议费会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

1、审核报销材料是否齐全,包括会议审批文件、会议通知、参会人员签到表、会议承办单位开具的正规发票及费用清单等;2、会议费开支范围、标准及会议天数是否合规;3、讲课费是否超标准支付、发放明细单是否计算代扣税费等。

差旅单填写规范

差旅单填写规范
差 旅 费 报 销 单
单位名称: 姓 名 年 起 止 月 出差事由 日 起至 年 月 日止,共计途中 伙食补助 天数 金额 天,住勤 市内交通费 天数 金额 天。 说明 差旅费 合 计 办公费 报话费 共计 原借款 应退款 应补给 小 计 报Байду номын сангаас 人签 章 审核人 签章 报销日期: 年 月 日 附单据 张 第 页 结 算
月 日 月 日
起止地点
住宿费 城市间 交通费 天数 金额
差旅费共计(大写)
xxx县行政事业单位公务出差审批单
填单人 填单时间 备注
出差事由
出差人员 目的地 预计天数
领导审批 意 见 注:报销时请提交此单
差 旅 费 报 销 单
单位名称:xxxxxxxxx 姓 名 xxx 报销日期:2017 年11月 15 日 出差事由 去xxx召开xxxxx专题会议 起至2017年11月10日止,共计途中 2 住宿费 城市间 交通费 天数 金额 40 40 共计 原借款 应退款 应补给 小 计 80 120 60 报销 人签 章 审核人 签章 伙食补助 天数 3 金额 120 天,住勤 1 天。 说明 天数 3 金额 60 报话费 差旅费 合 计 办公费 附单据 10 张 第 页 结 算 250
2017年11月 8 日 起 止 起止地点 月 日 月 日
11 8 11 8
市内交通费
xxx至xxx xxx至xxx
11 10 11 10
xxx
差旅费共计(大写):贰佰伍拾元整
报销 人签 章
xxx
审核人 签章

行政事业单位内部控制流程图

行政事业单位内部控制流程图
出纳审核无误后,予以报销。
编制凭证,登记现金日记账。
序号 责任主体
工资发放流程图
工作内容及关键节点
说明
5
1 序号
人事科
责任主体
递交考勤等资料 工作内容及关键节点
人事科每月初将上月考勤表及 相关资料递交给财务部。
说明
2
财务科长
财务部进行审核
财务部结合考勤表对逐项审核。
3
会计
4
财务科
5
会计
编制工资表 审批
货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。
报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记 签字、局长签字
日常办公类 1、 购买办公 用品必须有购 货清单,500 元以上必须办 理出入库手 续; 2、必须有相关 负责人签字。
如办理需提前付款后补发票的经费支出,需填写支出经费审批单, 由经办人、科科主任、财务科长、分局局领导、局领导分别审核
说明
报账人将原始单据有次序粘贴在 原始凭证粘贴单上,并在粘贴单上填 写单据张数、大小写金额、用途、经 手人、日期。
出纳对票据的真实性及合理性进 行审查。
部门领导审批
根据审批权限,由部门领导进行审 核,对所发生费用的必要性、真实性 负责,并在审粘贴单上签字。
领导审批
5
出纳
5
出纳
6
出纳
报销
编制凭证
4
出纳对粘贴单填写的规范性、审 批的连续性及票据金额的准确性进 行审核。
会计根据原始单据编制记账凭证, 并签字盖章。
主管会计审核凭证的合法性,并签 字盖章。
会计人员对已审核的凭证进行账套 录入。
主管会计登录账套对已录入凭证复 核。
会计对复核过的凭证过账。

机关工作制度-出差审批制度

机关工作制度-出差审批制度

出差审批制度为加强机关差旅活动和经费报销内控管理,规范因公出差审批程序和差旅费预算管理,有效控制差旅费规模,根据《XX区区级机关工作人员差旅费管理规定》越财预〔2016〕1号文件,结合我局实际,制定本制度。

一、适用范围和原则1、本规定适用于X局及直属事业单位在职工作人员和经批准的聘用、借用人员(以下简称“机关工作人员”)。

2、机关工作人员出差,应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。

二、审批内容和程序1、机关工作人员因公出差,必须办理审批手续,详细填写《出差审批单》,注明出差事由、出差时间、出差地点、交通工具、出差人员等,内容务必详实全面,严禁出现“因公出差”等模糊事由。

《出差审批单》是报销差旅费必附依据。

2、因公务紧急,未能办理出差审批手续的,出差前可以电话方式请示有关领导同意后,出差归来补办手续并说明原因。

3、出差不能按时返回的,必须提前向审批人说明原因,出差归来后,在出差审批单上如实填写实际的出差日期,并由审批人确认。

三、出差审批权限1、机关科室工作人员出差,由科室长同意,先报分管领导审批,再报财务分管领导审批;科室长出差,经分管领导同意,先报财务分管领导审批,再报局主要领导审批;局分管领导出差由局主要领导审批;局主要领导出差由财务分管领导审批。

局领导出差还应按区级要求履行手续。

2、事业单位工作人员出差,经该单位负责人同意,报该单位分管领导审批。

四、附则1、机关工作人员差旅费的报销严格执行《XX区区级机关工作人员差旅费管理规定》越财预〔2016〕1号;实行先财务审核后领导审批制度。

2、机关工作人员因公出差,报销城市间交通费、期间食宿费时,需提供会议(培训)通知、出差审批表、票据,无法提供的不予报销。

3、出差人员应实事求是履行出差审批手续,如发现弄虚作假,按有关规定严肃处理。

机关事业单位工作人员公务出差审批单

机关事业单位工作人员公务出差审批单
机关事业单位工作人员公务出差审批单
编号年月日
公务出差处室
申请处室
出差事由
乘坐交通工具
申请人姓名
随行人员
名单
出差地点
出差类别Βιβλιοθήκη 出差依据公务接待情况说明签字:
负责人意见
出差日期
年月日时至年月日时(实际天数:)
分管领导审批
签名年月日
办公室备案
签名年月日
填表说明
1、出差类别:开会、学习、培训、考察、调研、检查、考核、验收、下基层等;
2、出差依据:自治区党委、人大、政府、政协和国家粮食局以及自治区有关部门的通知、邀请函和局领导安排等;
3、需要公务用车的请填写自治区粮食局公务用车派车单。

行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)

行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
衡阳市绿色建筑事务中心支出审批单
年月日
事由
预算费用(大写)
小写








申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数:
事项
人民币(大写)
小写








报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费(元)
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注:1、接待须提前审批,并附接待对象公函。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人

出差审批单(标准模板)

出差审批单(标准模板)

出差事项说明1、出差审批程序。

工作人员出差前必须按规定报经批准,公司部门其他职工出差两天(含两天)以内由各部门负责人审批,超过三天(含三天)的由部门负责人审核,分管领导审批;生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批;公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批;公司班子成员出差由总经理审批,总经理出差由大队分管领导审批。

公司职工出差前应填写“出差审批单”,按审批程序经领导批准后方可出差。

以出差审批单作为差旅费报销的必备依据,否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。

出差人员可乘坐火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等座(含三等舱,不包括旅游船)高铁/动车二等座和其他交通工具;因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁(或动车)一等座和商务座需经总经理批准,费用全额报销。

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准,出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。

一般地区300元以内据实报销,300-400元部分自负50%,400元以上部分全部自负。

第一个晚上可放宽到400元(即400元以内据实报销)。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特区)400元以内据实报销,400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元(即450元以内据实报销)。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准间核定,逢单数的,加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的,给予30元/人日住宿补贴;机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作,住在工地未取得发票的,给予30元/人日野外住宿补贴;二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的,可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外,按100元/天计发。

计发伙食补贴后,出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单(1000元以上要有签呈)2.发票(要附有明细,或附和发票一致的机打清单)3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票(应和出差审批单一致)3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训,需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单(签呈)2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用:讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。

8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。

四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单(单独购买固定资产时用)2.审批单(非单独购买固定资产时用签呈,但是需要附)3.合同4. 中标通知书(如果需要招投标)5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备:须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据(如银行水单为复印件,则要加盖银行印章)。

五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票(要附有明细,或附和发票一致的机打清单)3.验收单4.如果属于政府采购目录,则需要按照政府采购要求执行。

5.合同6.中标通知书(如果需要招投标)六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况,包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费:加油审批单、发票,注明加油卡编号、加油日期。

3.其他支出:签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈(相关业务已有审批单的,不需要再单独提供签呈)2.院外人员劳务费发放表(必须有制表人签字、部门负责人签字)3.相关支持性附件,例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。

机关和事业单位工作人员出差审批单

机关和事业单位工作人员出差审批单

机关和事业单位工作人员出差审批单
填表人 : 填表日期:
备 注:出差人员出差前需要填写本单,报相关负责人审批,办理报销手续是时作原始凭证。

如有会议、 培训、调研等活动通知的需将通知附后。

………………………………………………………………………………………………………………………
机关和事业单位工作人员出差审批单
填表人 : 填表日期:

注:出差人员出差前需要填写本单,报相关负责人审批,办理报销手续是时作原始凭证。

如有会议、 培训、调研等活动通知的需将通知附后。

………………………………………………………………………………………………………………………
机关和事业单位工作人员出差审批单
填表人 : 填表日期:
备 注:出差人员出差前需要填写本单,报相关负责人审批,办理报销手续是时作原始凭证。

如有会议、 培训、调研等活动通知的需将通知附后。

行政事业单位差旅费报销单

行政事业单位差旅费报销单

局长:1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元
干使用。

4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

5、报销差旅费除带公车外,须有往返太原的车票,不可搭乘私家车。

6、住宿费标准:1、太原市、大同市、晋城市350元。

2、临汾市330元。

3、阳泉市、长治市、晋中市310元。

4、山西省其他
地区240元。

5、北京500元,西安350元。

¥
党委书记:财务科长: 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室: 年
市内交通费等。

工具所发生的费用。

)天数计算,每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。

中市310元。

4、山西省其他
报领人: 月 日。

行政事业单位差旅费报销制度汇总5篇

行政事业单位差旅费报销制度汇总5篇

行政事业单位差旅费报销制度汇总5篇行政事业单位差旅费报销制度汇总1一、报销范围:本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的,不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

如要借款,应填写领款单,根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。

2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写差旅费报销单,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后15天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理,出差人员不准超标准住宿和坐飞机,因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法

市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范市直党政机关和事业单位(以下简称市直单位)差旅费管理,厉行节约反对浪费,根据《关于印发〈中央和国家机关差旅费管理办法〉的通知》(财行〔2013〕531号)和《关于印发〈省直党政机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(粤财行〔2014〕67号)精神,制定本办法。

第二条本办法适用于市直单位。

市直党政机关包括市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派、各人民团体和参照公务员法管理的单位,事业单位包括除参照公务员法管理外的其他事业单位。

第三条本办法所称差旅费是指市直单位工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生的费用,开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,但不包括因公出国(境)所发生的费用。

第四条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度,因公出差必须按规定履行报批手续,从严控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动,严禁以公务差旅为名变相旅游。

- 1 -第五条市直单位应当将差旅费纳入部门预(决)算管理,在保障公务活动正常开展前提下,严格控制差旅费在机构运行经费预算总额中的规模和比例,不得以任何方式转嫁差旅费。

第六条市财政局根据国家、省和市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准,并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机和汽车等交通工具所发生的费用。

第八条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,按照经济、便捷原则选择合适的交通工具,按规定等级乘坐,凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

乘坐交通工具的规定等级如下:- 2 -第九条正、副省级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐同等级交通工具。

科级及以下人员原则上不乘坐飞机,因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制,需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

行政事业单位出差审批制度

行政事业单位出差审批制度

行政事业单位出差审批制度员工出差管理制度的目的是为了进一步规范管理单位差旅工作,严格控制开支,提高经济效益。

以下是小编为你整理的行政事业单位出差审批制度,希望能帮到你。

行政事业单位出差审批制度范例成都市市级行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了贯彻落实党中央、国务院关于改革完善公务接待制度的有关规定,保证出差人员工作与生活需要,规范差旅费管理,参照《四川省省级行政事业单位差旅费管理办法》,结合我市实际,制定本办法(以下简称《办法》)。

第二条本办法适用于我市中心城区(指高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区。

下同)的市级行政事业单位及市政府驻外办事机构。

第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和时间。

严肃财经纪律,加强廉政建设。

任何单位和个人,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表(略)。

(二)出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经单位领导批准方可乘坐飞机。

(三)副省级人员出差,因工作需要,随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。

(四)根据实际工作需要,经批准,我市副市级人员可比照副省级、副局级人员可比照厅(局)级的相关等级,乘坐交通工具。

第七条乘坐火车,连续乘车超过6小时的,可购同席卧铺票。

第八条乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次1份),凭据报销。

第三章住宿费第九条机关工作人员出差实行定点住宿。

出差人员必须到定点宾馆、饭店住宿,住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。

无住宿-费-发-票,一律不予报销住宿费。

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金寨县行政事业单位工作人员出差审批单
申请时间: 出差人姓名 出差地点 同行人员 乘坐交通工具 科股室领导意见 分管领导意见 主要领导批示 □自行用餐; □接待单位统一安排,未缴纳费用; □接待单位统一安排,按标准缴纳费用; □其他。 伙食情况 签名: 年
备注:1、本审批单由出差人本人填写,并作为报销依据; 2、有会议通知等证明材料的,需附在此审批单后面; 3、伙食情况由出差人返程后据实填报,作为伙食补助费报销依据。


日 出差人职务 起止时间 年 出差事由 所在科股室 月 日至 年 月 日
1、乘坐交通工具: 2、单位派车。车号:
驾驶员: 年 年 年
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