“五笔会签”审批单
合同审批(会签)表

合同审批(会签)表
归档编号:送审编号:
说明:1、归档编号由行政人事部进行编制,送审编号由经办部门按公司公文管理制度进行编制。
2、若送审合同属于招标类文件或属经招标后的合同会签,则在“招标类合同”一栏中的“□
是”打“√”,否则选择“非招标类合同”。
3、在“合同方”一栏中,若合同只有甲乙双方,则经办部门在“丙方”一栏中的“□无”
打“√”。
4、合同会签内容摘要及经办部门的意见统一填写在“经办部门意见”一栏,并由经办部门
第一负责人签署确认。
5、在“相关部门意见”一栏中,如需行政人事部及/或其他部门签批意见的合同,则经办
部门在“□成本管理部及/或□其他部门”打“√”,且自行选择并填写还应由其他哪些部门进行审核,如无需行政人事部及/或其他部门签批,则在“□不适用”打“√”。
受控文件会签审批单

批准:
年月日
拟稿(识别)单位:年月日
拟稿(识别)人:联系电话:
拟稿(识别)单位领导:
初审:(企管部)
会签:(文件所涉及的具有管理职能的处室)
审核:(法律事务部)
文件标题:
文件编号
文件形式
纸质( )电子( )
纸质印发份数
主管处室
涉密确认
□商秘▲▲□商秘▲□不涉密
发放范围及数量:(根据文件的适用范围及使用范围进行识别;对于涉密文件主管处室必须确定发放具体岗位、人员)
保密办意见
(适用条件:涉密文件)
备注1Βιβλιοθήκη 该文件支撑内控××流程××控制点(该款仅适用于内控流程主管处室发布新文件时)
本记录保存期限:10年
用印审批单、签字审批单(局办)

材
料
名
称
材料份数
签
字
事
由
签字单位或部门
主要领导审核
年月日
经办人
年月日
业务
主管
部门
审核
年月日
年月日
年月日
年月日
备注
年月日
办公室主任审核
年月日
经办人
年月日
业务
主管
部门
审核
年月日
年月日
年月日
年月日
备注
附件2
签 字审批单(式样1)
分管领导审签:
年 月 日
主要领导审批:
年 月 日
材
料
名
称
材料份数
签
字
事
由
签字单位或部门
主要领导审核
年月日
经办人
年月日
业务
主管
部门Βιβλιοθήκη 审核年月日年月日年月日
年月日
备注
签 字审批单(式样2)
领导审批:
附件1
用印审批单(式样1)
分管领导审签:
年 月 日
主要领导审批:
年 月 日
材
料
名
称
材料份数
用
印
事
由
用印单位或部门
主要领导审核
年月日
油田办公室主任审核
年月日
经办人
年月日
业务
主管
部门
审核
年月日
年月日
年月日
年月日
备注
用印审批单(式样2)
领导审批:
年 月 日
材
料
名
称
材料份数
用
印
事
合同会签审批表-

□土建工程类 □机电设备工程类 □购销类 □咨询服务类 □租凭类
□印刷宣传类 □其它
合同名称
图文制作服务合作协议
合同
编号
DFAT-TWZZ-001
合同
份数
2
甲方
大方安泰房地产开发有限公司
乙方
大方县科文图文广告
合同金额
付款方式
1、货款结算采用月结方式(每月月底结算)。2、如果当月额度超过1万元(含1万元),甲方于次月5日前一次性将上月应付制作费用划拨给乙方
日期:2015年月日
经办部门
工程部:
日期:2015年月日
分管领导
日期:2015年月日
成本控制部
日期:2015ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月日
财务部
日期:2015年月日
总经理
日期:2015年月日
董事长
日期:2015年月日
合同分发记录
合同经办部门(1份)复印件,签收:
日期:2015年月日
成本控制部(1份)复印件,签收:
日期:2015年月日
财务部(1份)复印件,签收:
合同会签审批表-模板

负责人:年月日
合同管理员意见:
审核人:年月日
总经理审批意见:
审核人:年月日
√是□否,原因:
5、合同签订说明:
(该合同签订原因、背景、报价等其他说明)
经办人确认:
本人保证前述基本情况真实、完整,不存在虚假情况;保证对合同条款进行了逐条审核。
经办人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年月日
经办部门负责人审批意见:
1、综合考虑性价比基础上,合同争取了最有利的价格□是 □否
2、前述基本情况准确无误;本人对合同条款进行了逐条审核□是□否
外协/委托安装/软件开发外包类合同会签表
经办部门
签约对方单位
经办人
合同金额
对应的项目
合同基本情况:
1、合同采用公司标准文本
□是√否,原因:
2、合同价格经过货比三家或招标,并有见证资料
□是√否,原因:
3、合同对方为公司长期供货单位,并有长期供货协议√是□否
4、如第4项为否,认真验证了对方营业执照、税务登记证、组织机构代码证
合同审批会签审核表(最新)

审核人:部门负责人:
日期:日期:
综合部门
意见
1、合同内容的合法性( ) 2、合同内容的严密性( ) 3、仲裁条款的合理性( ) 4、其它说明
分管负责人:日期:
分管负责人
意见
分管负责人:日期:
公司总经理
表
填制日期:合同编号:序号:
主办部门
合同承办人
部门负责人
合同名称
签约对方
合同内容
合同金额(小写)
付款时间
相关业务
部门意见
1、合同的可行性( )2、合同的技术性( )
3、合同的安全性( )4、其它说明
负责人:日期:
财务部门
意见
1、资金落实和调配的合理性( ) 2、收、付款条款的合理、合规性( )
企业合同会签审批表2篇

企业合同会签审批表2篇篇1合同编号:XXXXXXX日期:XXXX年XX月XX日一、合同概述本合同由(以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”)签署,为了明确双方的权利和义务,保护企业的合法权益,经双方友好协商,达成以下协议。
本次合同会签旨在确保合同内容合法、合规,促进双方合作顺利进行。
二、合同目的与背景本合同旨在明确甲乙双方在企业合作过程中的权利与义务,确保双方共同遵守。
背景为双方共同寻求发展,通过合作实现共赢。
本次会签审批表将作为甲乙双方签订正式合同的重要依据。
三、合同内容及条款1. 合同双方信息甲方:(公司名称)地址:(地址)法定代表人:(姓名)联系方式:(电话、邮箱等)乙方:(公司名称)地址:(地址)法定代表人:(姓名)联系方式:(电话、邮箱等)2. 合同条款明细(此处详细描述合同各项条款,包括但不限于交易内容、标的物描述、价格与支付方式、交货与验收、保密条款、违约责任等)四、审批流程本次合同会签需经过以下流程:1. 合同起草:由甲方或乙方负责起草合同文本。
2. 内部审核:提交至双方法务部门或相关部门进行内部审核。
3. 会签审批:将审核通过的合同提交至企业领导层进行审批。
4. 签署生效:合同经审批通过后,由双方法定代表人签署生效。
五、审批意见及建议请各部门领导在会签过程中,就合同条款提出专业意见与建议,确保合同条款合法、合规。
如有需要修改的地方,请在审批意见中注明修改内容,以便合同起草部门及时修改。
六、注意事项1. 合同文本应详细、清晰,避免模糊表述。
2. 涉及商业秘密的条款应明确保密责任。
3. 违约责任应明确,以便在发生纠纷时能够迅速解决。
4. 合同双方应充分了解对方资信状况,确保合作方的可靠性。
5. 在合同签署前,应完成相关调研和风险评估工作。
七、法律效应本合同为甲乙双方的真实意思表示,具有法律效应。
双方应严格遵守合同约定,如一方违约,应承担相应法律责任。
本合同自双方签署之日起生效,有效期为年/月。
企业合同会签审批表

企业合同会签审批表
一、审批申请
1.1 合同信息
合同编号:______
合同名称:______
申请部门:______
1.2 申请内容
申请事项:______
申请日期:______
申请人员:______
二、会签审批
2.1 审批流程
审批人部门审批意见日期
________________________
________________________
________________________
2.2 审批结果
是否通过:______
审批意见:______
审批日期:______
三、合同签订
3.1 签订人员
甲方:______
乙方:______
3.2 合同盖章
甲方盖章:______
乙方盖章:______
3.3 签订日期
签订日期:______
四、附加信息
4.1 相关文件
相关文件:______
4.2 备注信息
备注信息:______
以上为企业合同会签审批表,用于管理企业各类合同的审批和签订过程。
该表格包含审批申请、会签审批、合同签订、附加信息等四
个部分,确保企业合同的签订流程规范化、透明化,从而有效降低合同签订的风险和纠纷。
“五笔会签”人员职责

财务报账“五笔会签”人员职责
1、经办人:对财务开支和票据的真实性负责;
2、报账员:对财务开支和票据的真实性、合规性、合法性进行审核把关;
3、财务负责人(初核人):对财务开支和票据的真实性、合规性、合法性进行再次审核把关;
4、纪检监察负责人(审核人):监督经办人、报账员、初核人、审核人认真履行相应职责;并对发现的违纪、违规问题进行纠正或按规定进行处理;
5、审批人(与原始发票批准人为同一人):对财务开支的真实性、合规性、合法性、完整性和效益性负总责。
五笔会签财务制度

五笔会签财务制度一、总则为规范财务管理工作,加强财务监督,提高财务管理效率,特制订本制度。
二、基本原则1. 依法管理:遵守国家财经法规,财务管理工作需遵从国家政策法规,合理合法开展财务管理工作。
2. 诚实守信:财务管理人员要廉洁自律,诚实守信,杜绝贪污腐化行为,保护国家和企业财产。
3. 公开透明:财务工作应公开透明,接受监督,确保财务收支情况真实、准确。
4. 节约用钱:在财务管理中,应力争做到精打细算,杜绝铺张浪费。
5. 安全保密:对于机密资料,进行保密管理,杜绝泄露风险。
6. 效率高效:财务管理工作要高效率,提高资金使用效益,保证企业经营活动正常运转。
三、组织架构1. 财务管理部门:设立财务管理部门,负责全公司的财务、会计管理工作。
2. 财务总监:由公司高层管理人员任命,掌握公司全面财务情况,对财务管理工作负责。
3. 财务人员:财务人员按照职责分工,分别承担不同财务管理工作。
四、财务管理职责1. 制定财务制度:财务总监负责制定公司财务管理制度,确保公司财务管理工作规范。
2. 财务预算:根据公司发展需求,制定年度财务预算,指导公司财务支出。
3. 财务监督:监督公司各部门财务管理情况,发现问题及时提出整改措施。
4. 财务报表:财务人员定期做好公司财务报表,确保报表真实、准确。
5. 资金管理:合理安排公司资金运用,确保公司正常经营。
6. 税务管理:负责公司纳税,确保公司遵守税法规定。
7. 成本控制:根据公司经营状况,控制成本开支,提高公司盈利能力。
五、财务管理流程1. 申请:部门提出财务支出申请,写明用途及金额。
2. 审批:财务总监审核申请事项,确认合理性,确定是否发放资金。
3. 填报:财务人员填写支出凭证,做好凭证登记。
4. 复核:财务总监对支出凭证进行复核,确保凭证真实、准确。
5. 发放:财务人员按照申请发放资金,记录详细账目。
6. 结算:进行月度结算,记录收支情况,制作财务报表。
七、违规处理1. 对财务管理人员有违规行为的,进行严肃处理,要求整改,并通报公司。
五笔会签制度

五笔会签制度集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)志丹县麻台林场“五笔会签”财务报账制度为了规范我场财务的管理和监督程序,有效地杜绝财务支出中一些不良现象。
为了认真贯彻中省纪委领导批示精神,进一步搞好“五笔会签”工作我场就“五笔会签”工作特制订以下制度:一、明确“五笔会签”组成人员。
“五笔会签”成员必须由五人组成,即财务审批人、财务负责人、纪检监察负责人、报账员、经办人等五人,不能随意减少会签人员。
我场的“五笔”分别是财务审批人:程占国(场长)纪检监察负责人:郭文安(书记)财务负责人:李治权(副场长)报账员:孟彦涛(会计)经办人:谁经办谁签字。
二、规范我场“五笔会签”组成人员的确定方式。
按照上级要求规定“五笔会签”审批单中财务负责人原则在本单位副职中选一人履行会签职责我场——副场长:李治权;审批人由单位主要负责人履行会签职责——场长:程占国;“五笔会签”审批单中纪检监察负责人应由本单位支部纪检委员履行会签职责(纪检委员必须在县纪委备案)——党支部书记:郭文安;“五笔会签”审批报账员由单位财务具体经办人员履行会签职责——场会计:孟彦涛;经办人由单笔业务经办人员履行会签职责——谁经办谁签字。
三、改进“五笔会签”成员的具体时限及要求。
1、我场按要求向所属系统纪工委重新申报本单位经费账户及项目专户“五笔会签”人员手迹(包括岗位及职务),并向县纪委、监察局备案。
县会计核算中心全面按新申报人员审核“五笔会签”审批单。
2、我场不得随意更换“五笔会签”成员,确因工作调动需要调整“五笔会签”成员的,按要求由我场呈报书面报告,并注明新补充人员的基本情况后,经我场所属纪工委及县纪委、监察局核准方可更换。
3、我场应在半年、年终分两次在内部进行公开,以进一步加强对财务支出的监督,提高透明度。
五笔会签财务管理制度

一、总则为了加强五笔会签财务管理的规范化和制度化,提高财务管理水平,确保财务工作的顺利进行,特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规,严格执行财务制度。
2. 坚持勤俭节约,合理使用资金。
3. 严格执行预算管理,确保资金安全。
4. 严格执行内部审计制度,加强财务监督。
5. 加强财务队伍建设,提高财务人员素质。
三、财务管理职责1. 财务部门负责全公司的财务管理,具体职责如下:(1)编制和执行公司财务计划,合理控制成本。
(2)负责公司资金的管理和调度,确保资金安全。
(3)负责公司会计核算,保证会计信息的真实、准确、完整。
(4)负责公司财务报表的编制和报送,确保财务报表的合规性。
(5)负责公司财务档案的管理,确保财务档案的完整和安全。
2. 各部门负责人对本部门的财务工作负责,具体职责如下:(1)加强部门财务管理,严格执行财务制度。
(2)合理安排部门预算,确保预算执行。
(3)对本部门资金使用进行监督,防止浪费。
(4)对本部门财务人员进行培训和指导,提高财务人员素质。
四、财务管理流程1. 预算编制与执行(1)各部门根据公司发展战略和年度工作计划,编制年度预算。
(2)财务部门对各部门预算进行审核,汇总编制公司预算。
(3)公司领导审批预算,并下达预算执行。
(4)各部门按照预算执行,定期向财务部门报送预算执行情况。
2. 资金管理(1)财务部门负责公司资金的管理和调度,确保资金安全。
(2)各部门使用资金需按照预算执行,不得超支。
(3)资金支出需办理报销手续,财务部门审核后支付。
3. 会计核算(1)财务部门按照国家会计制度进行会计核算,保证会计信息的真实、准确、完整。
(2)财务部门定期进行财务报表编制和报送。
4. 财务监督(1)财务部门对各部门财务工作进行监督,确保财务制度执行。
(2)财务部门定期进行内部审计,发现问题及时整改。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务制度、提高财务管理水平的部门和个人给予表彰和奖励。