2019年部门收支预算总表
2019年收支预算总表
上年结余(转)
动用事业基金
1,255.35
收入总计
45,696.15
2019年支出预算总表
表三单位:万元
功能分类科目
合 计
其中
科目
编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
45,696.15
34,983.75
10,712.40
368
湖北文理学院
45,696.15
3,657.60
附属单位上缴收入
医疗卫生
其他收入
12,849.66
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
国土资源气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
本年收入合计
44,440.80
本年支出合计
45,696.15
上年结余(转)
结转下年
动用事业基金
1,255.35
收入总计
1,484.06
30107
绩效工资
6,550.00
6,550.00
302
商品和服务支出
1,007.70
1,007.70
30201
办公费
130.50
130.50
30202
印刷费
149.20
149.20
30205
水费
215.00
215.00
30206
电费
215.00
215.00
30207
邮电费
22.19
45,696.15
部门2019年预算收支总表
备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项 目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
附件2:
部门公开表6
部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
经济科目名称
预算数
备注
单位:万元
一、工资福利支出
316.95
基本工资
126.39
津贴补贴
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
04
未归口管理的行政单位离退休
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
卫生健康支出
07
计划生育事务
99
其他计划生育事务支出
11
行政事业单位医疗
01
行政单位医疗
合计
合计
531.03 531.03 413.34 117.69 65.87 65.87 25.99 39.88 23.20
126.81
奖金
13.30
城镇职工基本医疗保险缴费
13.45
公务员医疗补助缴费
3.20
其他社会保险缴费
2.50
住房公积金
31.30
二、商品和服务支出
157.12
办公费
30.12
邮电费
5.00
取暖费
3.50
物业管理费
5.50
培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出
附件2:
部门2019年预算收入总表
部门公开表2
项目
支出功能分类科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
208
社会保障和就业支出
2019年度收支预算总表
表一
2019年度收支预算总表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表二
2019年度收入预算总表
表三
2019年度支出预算总表
表四
2019年度财政拨款收支预算总表
表五
2019年度财政拨款支出预算表
表六
2019年度财政拨款基本支出预算表
表七
2019年度财政拨款政府性基金支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表八
2019年度一般公共预算支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表九
2019年度一般公共预算基本支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表十
2019年度一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位名称:连云港市科学技术局单位:万元
表十一
表十二
2019年政府采购预算表。
第一部分2019年度部门预算报表
第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府米购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位:万元第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括:北京市大兴区人民政府办公室,北京市大兴区人民政府法制办公室,北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
北京市大兴区人民政府办公室(简称区政府办公室)挂北京市大兴区人民政府外事办公室(简称区政府外办)牌子。
区政府办公室(区政府外办)是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。
单位性质为行政单位,人员情况:实有在职公务员37人、在职工勤15人、规范事业8人、未规范事业12人。
主要职责是:公室名义发布的公文。
2.负责区政府会议的会务组织工作。
3.研究镇政府和区政府各部门以及其他机构请示(商洽)区政府的事项、提出审核意见,报区政府领导审批;承办市政府、市政府办公厅文件。
4.负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况、协助处理镇政府和区政府各部门向区政府反映的重要问题;协助安排区政府领导参加的重要政务活动;负责区政府公务活动的后勤保障工作。
2019年部门收支预算总表
十一、城乡社区事务
.资本性支出
政府住房基金收入
十二、农林水事务
.对企业补助(基本建设)
其他收入
十三、交通运输
.对企业补助
、预算外非税收入
十四、资源勘探信息等事务
.对社会保障基金补助
教育收费收入
十五、商业服务业等事务
.其他支出
其他收入
十六、金融监管等事务支出
、政府性基金收入
十七、援助其他地区支出
、纳入一般公共预算管理的非税收入
五、教育
二、项目支出
专项收入
六、科学技术
.工资福利支出
行政事业性收费收入
七、文化体育与传媒
.商品和服务支出
罚没收入
八、社会保障和就业
.对个人和家庭的补助
国有资本经营收入
九、卫生健康支出
.债务利息及费用支出
国有资源(资产)有偿使用收入
十、环境保护
.资本性支出(基本建设年结余
十九、住房保障支出
一般公共预算拨款结余
二十、粮油物资储备事务
政府性基金拨款结余
二十一、灾害防治及应急管理支出
其他结转
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
年部门收支预算总表
编制单位:巴马瑶族自治县民政局
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
经济科目
预算数
一、收入合计
二、支出合计
二、支出合计
(一)经费拨款(补助)
一、一般公共服务
一、基本支出
预算内正常经费拨款
二、外交
.工资福利支出
三、国防
.商品和服务支出
2019年收支预算总表
226.87
201 03
01
行政运行(政府办公厅(室)2及25相.1关7 机构事务) 225.17
201 03
02
一般行政管理事务(政府办公4厅81(.5室9 )及相关机构事务)
201 03
50
事业运行(政府办公厅(室)及1相.7关0 机构事务) 1.70
208
社会保障和就业支出
33.47
33.47
27.75
6.12
201 03
02
一般行政管理事务(政府办公4厅81(.5室9 )及相关机构事务)
201 03
50
事业运行(政府办公厅(室)及1相.7关0 机构事务)
1.70
208
社会保障和就业支出
33.47
29.17
4.30
05
行政事业单位离退休
33.47
29.17
4.30
208 05
01
归口管理的行政单位离退休 4.30
支出总计
1139.61 1139.61
功能科目名称
金额
一般公共服务支出
1,014.34
政府办公厅(室)及相关机构事1务,014.34
行政运行(政府办公厅(室)及2相35关.9机8 构事务)
一般行政管理事务(政府办公厅4(81室.5)9 及相关机构
事业运行(政府办公厅(室)及2相96关.7机7 构事务)
表3
2019年收入预算表
科目编码
类
款
项
科目名称
合计
总计
财政拨款
纳入专户管理的收
一般公共预算安排 政府性基金安排的
费收入
的支出
支出
1139.61
2019年市级部门收支预算总表
表1 2019年市级部门收支预算总表表2 2019年市级部门财政拨款收支预算总表表3 2019年市级部门一般公共预算支出表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称(科目)总 计基本支出项目支出小计人员支出日常公用支出合计19,099.1513,444.9511,785.191,659.755,654.20 345007市公安局交警支队19,099.1513,444.9511,785.191,659.755,654.20 204公共安全支出17,947.1512,292.9510,633.201,659.755,654.2020402公安17,947.1512,292.9510,633.201,659.755,654.202040201行政运行(公安)12,292.9512,292.9510,633.201,659.752040202一般行政管理事务(公安)2040219信息化建设(公安)1,250.001,250.002040221特别业务50.0050.002040299其他公安支出4,354.204,354.20208社会保障和就业支出854.94854.94854.9420805行政事业单位离退休854.94854.94854.942080504未归口管理的行政单位离退休147.91147.91147.912080505机关事业单位基本养老保险缴费支出505.02505.02505.022080506机关事业单位职业年金缴费支出202.01202.01202.01210卫生健康支出297.05297.05297.0521011行政事业单位医疗297.05297.05297.052101101行政单位医疗297.05297.05297.05表4 2019年市级部门政府性基金预算支出表表5 2019年市级部门一般公共预算基本支出表市公安局交警支队单位:万元经济分类科目金额科目编码科目名称合计13,444.95 301工资福利支出11,627.76 30101 基本工资993.07 30102 津贴补贴2,079.14 30103 奖金2,026.18 30108 机关事业单位基本养老保险缴费505.02 30109 职业年金缴费202.01 30110 职工基本医疗保险缴费297.05 30112 其他社会保障缴费21.70 30113 住房公积金592.42 30114 医疗费29.47 30199 其他工资福利支出4,881.70 302商品和服务支出1,589.75 30201 办公费50.00 30202 印刷费10.00 30204 手续费 1.00 30205 水费79.97 30206 电费190.00 30207 邮电费90.00 30209 物业管理费155.00 30211 差旅费25.00 30213 维修(护)费10.00 30215 会议费 2.70 30216 培训费20.00 30217 公务接待费20.30 30226 劳务费100.00 30227 委托业务费 5.0030228 工会经费59.18 30229 福利费223.36 30231 公务用车运行维护费231.00 30239 其他交通费用304.00 30299 其他商品和服务支出13.25 303对个人和家庭的补助157.43 30301 离休费34.51 30302 退休费113.40 30307 医疗费补助8.95 30309 奖励金0.57 310资本性支出70.00 31002 办公设备购置70.00表62019年市级部门收入预算总表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称总计市财政预算拨款省经常性经费补助专户及其他资金上年结转、结余小计一般公共预算政府性基金预算省一般公共预算补助省经常性政府性基金预算补助专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入上级单位补助收入下级单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入基本支出结转项目支出结转原专户结余合计21,200.3719,099.1519,099.151,270.00831.22 345湖州市公安局21,200.3719,099.1519,099.151,270.00831.22 345007 市公安局交警支队21,200.3719,099.1519,099.151,270.00831.22表72019年市级部门支出预算总表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称(科目)总 计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出小计人员支出日常公用支出合计21,200.3713,444.9511,785.191,659.757,755.42 345湖州市公安局21,200.3713,444.9511,785.191,659.757,755.42 345007 市公安局交警支队21,200.3713,444.9511,785.191,659.757,755.42表8 2019年一般公共预算“三公”及会议费表市公安局交警支队单位:万元单位代码单位名称合计三公经费会议费小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置合计553.20550.5020.30231.00299.20 2.70 345湖州市公安局553.20550.5020.30231.00299.20 2.70 345007 市公安局交警支队553.20550.5020.30231.00299.20 2.70表9 2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表市公安局交警支队单位:万元单位名称项目名称总计资 金 来源项目绩效目标市财政预算拨款一般公共预算政府性基金预算合计1,020.001,020.00 03[03]行政政法处(教科文处)1,020.001,020.00 345湖州市公安局1,020.001,020.00 345007市公安局交警支队1,020.001,020.00道路交通管理设施及信息系统维护670.00670.00目标1: 道路交通信息设备维护达100%目标2: 道路交通安全设施维护达100%直属三大队龙溪中队营房迁建工程350.00350.00完成工程房屋主体结构。
2019年部门收支总体情况表.pdf
86
99 其他对个人和家庭的补助
单位:千元 金额 49 77
77
86
86
06表
2019年部门一般公共预算基本支出情况表
对应政府预算经济分类
单位:千元
部门预算经济分类
科目编码 类款
科目名称
金额
科目编码 类款
科目名称
金额
合计
合计
505
对事业单位经常性补助
301
工资福利支出
01 基本工资
02 津贴补贴
03 奖金
财政拨款
25
16185
16185
26
27
28
29
30
31
32
1225
1225
33
551
551
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
861
861
44
45
46
47
48
18822
18822
05表
2019年部门一般公共预算支出情况表
功能分类
科目编码
科目名称
类款项
合计
201 03 01 行政运行
208 99 01 其他社会保障和就业支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
18822
本年支出合计
支出
行次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
单位:千元 金额 16185
1225 551
861
18822
02表 总计
2019年部门财务收支预算总表
2019年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入9,904.17一、一般公共服务支出1.一般公共预算9,904.17二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出8,480.98二、事业收入(教育)五、科学技术支出三、事业收入(其他)六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出862.19八、卫生健康支出366.25九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出194.75十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计9,904.179,904.17205教育支出8,480.988,480.98 20508 进修及培训8,162.488,162.48 2050899 其他进修及培训8,162.488,162.48 20509 教育费附加安排的支出318.50318.50 2050999 其他教育费附加安排的支出318.50318.50 208社会保障和就业支出862.19862.19 20805 行政事业单位离退休862.19862.19 2080502 事业单位离退休102.58102.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.58542.58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.03217.03 210卫生健康支出366.25366.25 21011 行政事业单位医疗366.25366.25 2101102 事业单位医疗366.25366.25 221住房保障支出194.75194.75 22102 住房改革支出194.75194.75 2210201 住房公积金194.75194.752019年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计9,904.175,238.894,665.28205教育支出8,480.983,815.704,665.28 20508 进修及培训8,162.483,815.704,346.78 2050899 其他进修及培训8,162.483,815.704,346.78 20509 教育费附加安排的支出318.50318.50 2050999 其他教育费附加安排的支出318.50318.50 208社会保障和就业支出862.19862.1920805 行政事业单位离退休862.19862.192080502 事业单位离退休102.58102.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.58542.582080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.03217.03210卫生健康支出366.25366.2521011 行政事业单位医疗366.25366.252101102 事业单位医疗366.25366.25221住房保障支出194.75194.7522102 住房改革支出194.75194.752210201 住房公积金194.75194.752019年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金9,904.17一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出8,480.988,480.98五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出862.19862.19八、卫生健康支出366.25366.25九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出194.75194.75十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计9,904.175,238.894,665.28205教育支出8,480.983,815.704,665.28 20508 进修及培训8,162.483,815.704,346.78 2050899 其他进修及培训8,162.483,815.704,346.78 20509 教育费附加安排的支出318.50318.50 2050999 其他教育费附加安排的支出318.50318.50 208社会保障和就业支出862.19862.1920805 行政事业单位离退休862.19862.192080502 事业单位离退休102.58102.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出542.58542.582080506 机关事业单位职业年金缴费支出217.03217.03210卫生健康支出366.25366.2521011 行政事业单位医疗366.25366.252101102 事业单位医疗366.25366.25221住房保障支出194.75194.7522102 住房改革支出194.75194.752210201 住房公积金194.75194.752019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计5,238.894,295.13943.76 301工资福利支出4,294.094,294.0901基本工资677.59677.5902津贴补贴74.3174.3107绩效工资2,030.192,030.1908机关事业单位基本养老保险缴费542.58542.5809职业年金缴费217.03217.0310职工基本医疗保险缴费257.73257.7312其他社会保障缴费194.24194.2413住房公积金194.75194.7599其他工资福利支出105.67105.67 302商品和服务支出914.51914.51 01办公费50.0050.0002印刷费 4.00 4.0004手续费0.100.1005水费 5.00 5.0006电费18.0018.0007邮电费 3.80 3.8009物业管理费243.46243.4611差旅费80.0080.0013维修(护)费60.0060.0016培训费28.3128.3117公务接待费 3.40 3.4026劳务费0.200.2027委托业务费11.0011.0028工会经费31.4431.4429福利费129.60129.6099其他商品和服务支出246.20246.20 303对个人和家庭的补助 1.04 1.0409奖励金 1.04 1.04310资本性支出29.2529.25 02办公设备购置03专用设备购置29.2529.252019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区教育学院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费3.40 3.402019年嘉定区教育学院单位预算编制说明一、单位主要职能承担普教师资,干部培训及教师研究、指导工作,并为社会培养各类人才服务。
2019年部门收支预算总表(01)
2019年部门收支预算总表(01)
2019年部门财政拨款收支预算总表(02)
2019年部门一般公共预算支出表(表03)
单位:元
2019年部门政府性基金预算支出表(表04)
单位:元
2019年一般公共预算基本支出表(表05)
单位:温岭市妇联单位:元
2019年部门收入预算总表(06表)
2019年部门支出预算总表(表07)
部门预算支出核定表(08)
部门采购预算表(表09)
2019年三公经费额度表(表10)
单位:元
2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(表11)
单位:元
备注:1.该表格只填写重点项目内容,重点项目定义为:预算额度在20万以上的2019年非发展建设类项目。
2.项目绩效目标查询方式:网站http://172.247.71.5:9080/BudgetFill 路径:年初预算申报管理——年初预算数据查询——支出预算查询——项目绩效目标查询。
2019年部门收支总表
2019年部门收支总表部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入546 一、一般公共服务388二、财政专户资金二、外交三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业141九、医疗卫生十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支出十九、住房保障支出16二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出收入总计454 支出总计5462019年部门收入总表部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元收入项目预算数一、财政拨款收入546二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入收入总计5462019年部门支出总表部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元支出项目预算数一、一般公共服务388二、外交三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业141九、医疗卫生十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支出十九、住房保障支出16二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出支出总计5462019年财政拨款收支总表部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入454 一、一般公共服务388二、外交三、国防四、公共安全五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业141九、医疗卫生十、节能环保十一、城乡社区事务十二、农林水事务十三、交通运输支出十四、资源勘探电力信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等支出十九、住房保障支出16 二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、国债还本付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出收入总计454 支出总计5462019年一般公共预算支出表(功能科目)部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元科目名称预算数备注一、一般公共服务388人大事务0行政运行一般行政管理事务机关服务人大会议人大立法人大监督人大代表履职能力提升代表工作人大信访工作事业运行其他人大事务支出政协事务0行政运行一般行政管理事务机关服务政协会议委员视察参政议政事业运行其他政协事务支出政府办公厅(室)及相关机构事务388行政运行266 一般行政管理事务机关服务专项服务专项业务活动政务公开审批法制建设信访事务参事事务事业运行其他政府办公厅(室)及相关机122 构事务支出发展与改革事务0行政运行一般行政管理事务机关服务战略规划与实施日常经济运行调节社会事业发展规划经济体制改革研究物价管理应对气象变化管理事务事业运行其他发展与改革事务支出统计信息事务0行政运行一般行政管理事务八、社会保障和就业支出141 人力资源和社会保障管理事务0行政运行一般行政管理事务机关服务综合业务管理劳动保障监察就业管理事务社会保险业务管理事务信息化建设社会保险经办机构劳动关系和维权公共就业服务和职业技能鉴定机构劳动人事争议调解仲裁其他人力资源和社会保障管理事务支出民政管理事务0行政运行一般行政管理事务机关服务拥军优属老龄事务民间组织管理行政区划和地名管理基层政权和社区建设部队供应其他民政管理事务支出补充全国社会保障基金0用一般公共预算补充基金行政事业单位离退休141 归口管理的行政单位离退休141 事业单位离退休离退休人员管理机构未归口管理的行政单位离退休十九、住房保障支出16 保障性安居工程支出0廉租住房沉陷区治理棚户区改造少数民族地区游牧民定居工程农村危房改造公共租赁住房保障性住房租金补贴其他保障性安居工程支出住房改革支出16住房公积金16提租补贴购房补贴城乡社区住宅0 公有住房建设和维修改造支出住房公积金管理其他城乡社区住宅支出二十、粮油物资储备支出0粮油事务0行政运行一般行政管理事务机关服务粮食财务与审计支出粮食信息统计粮食专项业务活动国家粮油差价补贴粮食财务挂账利息补贴粮食财务挂账消化款处理陈化粮补贴粮食风险基金粮油市场调控专项资金事业运行其他粮油事务支出食盐储备战略物资储备其他重要商品储备支出二十一、预备费二十二、债务付息支出0地方政府一般债务付息支出0地方政府一般债券付息支出地方政府向外国政府借款付息支出地方政府向国际组织借款付息支出地方政府其他一般债务付息支出二十三、债务发行费用支出0地方政府一般债务发行费用支出二十四、其他支出0年初预留其他支出支出合计5462019年一般公共预算基本支出表(部门经济科目)部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元类级科目款级科目预算数** ** **工资福利支出基本工资130 津贴补贴79 奖金17机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金16伙食补助费医疗费其他工资福利支出小计242商品和服务支出办公费25印刷费17手续费水费电费邮电费9取暖费物业管理费 1差旅费36租赁费工会经费福利费其他交通费用21 税金及附加费用会议费培训费 1专用材料费被装购置费专用燃料费咨询费劳务费14委托业务费公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费11 维修(护)费18 其他商品和服务支出 2 小计155对个人和家庭的补助抚恤金生活补助 1 救济费医疗费补助奖励金助学金个人农业生产补贴离休费21退休费120 退职(役)费其他对个人和家庭的补助小计142债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计0转移性支出不同级政府间转移性支出同级政府间转移性支出小计0资本性支出(基本建设)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新大型修缮物资储备其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计0资本性支出房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿办公设备购置 5专用设备购置信息网络及软件购置更新大型修缮物资储备其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计 5对企业补助(基本建设)资本金注入其他对企业补助小计0对企业补助资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计0对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计0其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出小计0 合计5462019年一般公共预算支出表(政府经济科目)部门名称:勃利县人民政府办公室金额:万元政府预算经济分类预算数类级科目款级科目机关工资福利支出工资奖金津补贴226社会保障缴费住房公积金16 其他工资福利支出小计242机关商品和服务支出办公经费123会议费培训费 1 专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费11 维修(护)费18 其他商品和服务支出 2 小计155机关资本性支出(一)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出小计0机关资本性支出(二)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置设备购置 5 大型修缮其他资本性支出小计 5对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出其他对事业单位补助小计0对事业单位资本性补助资本性支出(一)资本性支出(二)小计0对企业补助费用补贴利息补贴其他对企业补助小计0对企业资本性支出对企业资本性支出(一)对企业资本性支出(二)小计0对个人和家庭的补助社会福利和救助助学金个人农业生产补贴离退休费141 其他对个人和家庭的补助 1 小计142对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计0债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计0债务还本支出国内债务还本国外债务还本小计0转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金小计0预备费及预留预备费预留小计0其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出小计0 合计5462019年政府性基金预算支出表(功能科目)部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元科目编码科目名称预算数* * *2019年政府性基金预算支出表(部门经济科目)部门名称:勃利县人民政府办公室单位:万元类级科目款级科目预算数** ** **工资福利支出基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金伙食补助费医疗费其他工资福利支出小计0商品和服务支出办公费印刷费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费租赁费工会经费福利费其他交通费用税金及附加费用会议费培训费专用材料费被装购置费专用燃料费咨询费劳务费委托业务费公务接待费因公出国(境)费用公务用车运行维护费维修(护)费其他商品和服务支出小计0对个人和家庭的补助抚恤金生活补助救济费医疗费补助奖励金助学金个人农业生产补贴离休费退休费退职(役)费其他对个人和家庭的补助小计0债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计0转移性支出不同级政府间转移性支出同级政府间转移性支出小计0资本性支出(基本建设)房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新大型修缮物资储备其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计0资本性支出房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新大型修缮物资储备其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计0对企业补助(基本建设)资本金注入其他对企业补助小计0对企业补助资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计0对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计0其他支出赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出小计0 合计02019年一般公共预算“三公”经费支出表部门名称:勃利县人民政府办单位:万元公室“三公”经费类别预算安排数备注合计11因公出国(境)经费0公务接待费公务用车购置及运行维护费11其中:公务用车运行维护费11公务用车购置0。
2019年度部门收支预算总表
表一
2019 年度部门收支预算总表
表二
2019 年度部门收入预算总表
2019 年度部门支出预算总表
2019 年度部门财政拨款收支预算总表
表五
2019 年度部门财政拨款支出预算表
2019 年度部门财政拨款基本支出预算表
2019 年度部门一般公共预算支出预算表
表八
2019 年度部门一般公共预算基本支出预算表
表九
“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况表
注:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
会议费是指单位为召开会议直接发生的各项费用支出,包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费(用于会议代表接送站,以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出)、文件印刷费、医药费等。
培训费是指单位开展培训直接发生的各项费用支出,包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。
2019 年度部门政府性基金支出预算表
2019 年度部门一般公共预算机关运行经费支出
预算表
表十二
2019 年度部门政府采购预算表。
2019年部门收支总表
编制单位: 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收 入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 入 2019年预算数 项 支 目 21,680.47 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 入 收 入 总 总 计 计 21,680.47 21,680.47 本 年 支 出 合 计 二十九、事业单位结余分配 其中:转入事业基金 三十、结转下年 支 出 总 计 21,680.47 出 2019年预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,179.50 0.00 162.22 0.00 48.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1,290.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,680.
2019年部门收支总体情况表
预算01表2019年部门收支总体情况表单位:济源市环境保护局单位:万元收 入支 出本年支出小计小计其中:财政拨款财政拨款7,523.3一、基本支出2,114.62,114.62,114.62,114.6纳入预算管理的行政事业性收费 工资福利支出1,868.91,868.91,868.91,868.9专项收入公用经费139.5139.5139.5139.5国有资源(资产)有偿使用收入 对个人和家庭的补助支出106.2106.2106.2106.2国有资本经营收入二、项目支出6,456.11,047.45,408.75,408.75,408.7政府住房基金收入 一般性项目429.0429.0429.0429.0债务收入专项资金6,027.11,047.44,979.74,979.74,979.7其他一般公共预算收入 1、商品和服务类专项支出2,120.951.92,069.02,069.02,069.0上级预拨2、对个人和家庭的补助类专项支出动用预算稳定调节基金 3、债务利息支出上年结余(结转) 4、资本性支出(基本建设)当年收入 5、资本性支出3,894.2554.53,339.73,339.73,339.7债务收入 6、对企业补助(基本建设)上级预拨 7、对企业补助经营收入事业基金其他收入项目政府性基金专户管理的教育收费专户管理的教育收费结余(结转)国有资本经营预算收入事业收入一般公共预算收入政府性基金收入金额一般公共预算项目合计用事业单位基金弥补收支差额部门结转小计上年结余(结转)8、对社会保障基金补助 9、其他支出441.0441.07,523.31,047.4收入合计8,570.7支出合计8,570.71,047.47,523.37,523.37,523.3用事业单位基金弥补收支差额经营收入事业基金其他收入本年合计部门结转专户管理的教育收费专户管理的教育收费结余(结转)国有资本经营预算收入事业收入2019年部门收入总体情况表单位:济源市环境保护局单位:万元科目编码一般公共预算类款项小计其中:财政拨款**********123456789101112合计8,570.77,523.37,523.31,047.4济源市环境保护局8,570.77,523.37,523.31,047.42060302033 社会公益研究 2.8 2.82060404033 科技成果转化与扩散35.435.435.42080501033 归口管理的行政单位离退休39.939.939.92080502033 事业单位离退休71.171.171.12080505033 机关事业单位基本养老保险缴费支出192.9192.9192.9其他收入部门结转专户管理的教育收费结余(结转)国有资本经营预算收入事业收入经营收入事业基金单位代码单位(科目名称)总计政府性基金专户管理的教育收费2110101033 行政运行(环境保护管理事务)255.6255.6255.62110102033 一般行政管理事务(环境保护管理事务)300.0300.0300.021******** 生态环境保护宣传167.0167.0167.021******** 环境保护法规、规划及标准50.050.050.021******** 其他环境保护管理事务支出1,459.31,459.31,459.32110299033 其他环境监测与监察支出1,173.31,173.31,173.32110301033 大气473.6473.62110302033 水体110.2110.22110399033 其他污染防治支出3,663.03,663.03,663.02110402033农村环境保护420.8420.82019年部门收入总体情况表单位:济源市环境保护局单位:万元科目编码一般公共预算类款项小计其中:财政拨款**********123456789101112其他收入部门结转专户管理的教育收费结余(结转)国有资本经营预算收入事业收入经营收入事业基金单位代码单位(科目名称)总计政府性基金专户管理的教育收费2111101033 生态环境监测与信息40.040.02210201033住房公积金115.8115.8115.8预算03表2019年部门支出总体情况表单位:济源市环境保护局单位:万元科目编码基本支出项目支出类款项小计工资福利支出公用经费对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金**********12345678合计8,570.72,114.61,868.9139.5106.26,456.1429.06,027.1济源市环境保护局8,570.72,114.61,868.9139.5106.26,456.1429.06,027.1 2060302033 社会公益研究 2.8 2.8 2.8 2060404033 科技成果转化与扩散35.435.435.4 2080501033 归口管理的行政单位离退休39.939.9 1.638.32080502033 事业单位离退休71.171.1 3.267.92080505033 机关事业单位基本养老保险缴费支出192.9192.9192.92110101033 行政运行(环境保护管理事务)255.6255.6222.633.02110102033 一般行政管理事务(环境保护管理事务)300.0300.0300.02110104033 生态环境保护宣传167.0167.067.0100.0 2110105033 环境保护法规、规划及标准50.050.050.0单位代码单位(科目名称)总计2110199033 其他环境保护管理事务支出1,459.31,439.31,337.6101.720.020.02110299033 其他环境监测与监察支出1,173.31,173.342.01,131.3 2110301033 大气473.6473.6473.6 2110302033 水体110.2110.2110.2 2110399033 其他污染防治支出3,663.03,663.03,663.0 2110402033 农村环境保护420.8420.8420.8 2111101033 生态环境监测与信息40.040.040.0 2210201033 住房公积金115.8115.8115.8预算04表2019年财政拨款收支总体情况表单位:万元收 入支 出本年支出小计一般公共预算小计其中:财政拨款小计7,523.3一、一般公共服务财政拨款7,523.3二、外交纳入预算管理的行政事业性收费三、国防专项收入四、公共安全国有资源(资产)有偿使用收入五、教育国有资本经营收入六、科学技术35.435.435.4金额项目合计政府性基金国有资本经营预算一般公共预算单位:济源市环境保护局项目政府住房基金收入七、文化旅游体育与传媒债务收入八、社会保障和就业303.9303.9303.9其他一般公共预算收入九、社会保险基金支出上级预拨十、卫生健康动用预算稳定调节基金十一、节能环保7,068.27,068.27,068.2上年结余(结转)十二、城乡社区支出小计十三、农林水支出当年收入十四、交通运输债务收入十五、资源勘探信息等支出上级预拨十六、商业服务业等支出上年结余(结转)十七、金融支出收入政府性基金收入预算04表2019年财政拨款收支总体情况表单位:万元收 入支 出本年支出小计一般公共预算小计其中:财政拨款金额项目合计政府性基金国有资本经营预算单位:济源市环境保护局项目十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出115.8115.8115.8二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算支出二十四、灾害防治及应急管理支出国有资本经营预算二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出收入合计7,523.3支出合计7,523.37,523.37,523.3预算05表单位:济源市环境保护局单位:万元科目编码基本支出项目支出类款项小计工资福利支出公用经费对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金**********12345678合计7,523.32,114.61,868.9139.5106.25,408.7429.04,979.7济源市环境保护局7,523.32,114.61,868.9139.5106.25,408.7429.04,979.72060404033 科技成果转化与扩散35.435.435.42080501033 归口管理的行政单位离退休39.939.9 1.638.32080502033 事业单位离退休71.171.1 3.267.92080505033 机关事业单位基本养老保险缴费支出192.9192.9192.92019年一般公共预算支出情况表单位代码单位(科目名称)总计2110101033 行政运行(环境保护管理事务)255.6255.6222.633.02110102033 一般行政管理事务(环境保护管理事务)300.0300.0300.021******** 生态环境保护宣传167.0167.067.0100.021******** 环境保护法规、规划及标准50.050.050.02110199033 其他环境保护管理事务支出1,459.31,439.31,337.6101.720.020.021******** 其他环境监测与监察支出1,173.31,173.342.01,131.32110399033 其他污染防治支出3,663.03,663.03,663.02210201033住房公积金115.8115.8115.8预算06表2019年支出经济分类汇总表单位:济源市环境保护局单位:万元************123456789101112合计8,570.77,523.37,523.31,047.4 301工资福利支出1,868.91,868.91,868.930130101 基本工资50150101工资奖金津补贴75.775.775.730130101 基本工资50550501工资福利支出451.0451.0451.030130102 津贴补贴50150101工资奖金津补贴69.669.669.630130102 津贴补贴50550501工资福利支出125.4125.4125.430130103 奖金50150101工资奖金津补贴13.813.813.830130107 绩效工资50550501工资福利支出353.6353.6353.630130108 机关事业单位基本养老保险缴费50150102社会保障缴费26.326.326.3机关事业单位基本养老经营收入事业基金其他收入部门结转政府性基金专户管理的教育收费专户管理的教育收费结余(结转)国有资本经营预算收入事业收入部门预算经济分类政府预算经济分类一般公共预算类款科目名称类款科目名称总计小计其中:财政拨款30130108保险缴费50550501工资福利支出166.6166.6166.630130110 职工基本医疗保险缴费50150102社会保障缴费8.68.68.630130110 职工基本医疗保险缴费50550501工资福利支出54.354.354.330130112 其他社会保障缴费50150102社会保障缴费 1.1 1.1 1.130130112 其他社会保障缴费50550501工资福利支出13.213.213.230130113 住房公积金50150103住房公积金15.815.815.830130113 住房公积金50550501工资福利支出100.0100.0100.030130199 其他工资福利支出50150199其他工资福利支出53.853.853.830130199 其他工资福利支出50550501工资福利支出340.1340.1340.1302商品和服务支出2,260.42,208.52,208.551.9 30230201 办公费50250201办公经费72.342.842.829.5预算06表2019年支出经济分类汇总表单位:济源市环境保护局单位:万元************123456789101112经营收入事业基金其他收入部门结转政府性基金专户管理的教育收费专户管理的教育收费结余(结转)国有资本经营预算收入事业收入部门预算经济分类政府预算经济分类一般公共预算类款科目名称类款科目名称总计小计其中:财政拨款30230201 办公费50550502商品和服务支出127.5124.7124.7 2.830230202 印刷费50250201办公经费27.527.527.5 30230202 印刷费50550502商品和服务支出33.333.333.3 30230205 水费50550502商品和服务支出 3.5 3.5 3.5 30230206 电费50550502商品和服务支出42.642.642.6 30230207 邮电费50250201办公经费 2.0 2.0 2.0 30230207 邮电费50550502商品和服务支出 5.6 5.6 5.6 30230208 取暖费50550502商品和服务支出13.413.413.4 30230209 物业管理费50550502商品和服务支出 4.2 4.2 4.2 30230211 差旅费50250201办公经费47.347.347.3 30230211 差旅费50550502商品和服务支出41.741.741.7 30230213 维修(护)费50250209维修(护)费20.110.010.010.130230213 维修(护)费50550502商品和服务支出38.938.938.9 30230215 会议费50550502商品和服务支出 4.0 4.0 4.0 30230216 培训费50250203培训费11.011.011.0 30230216 培训费50550502商品和服务支出11.511.511.5 30230217 公务接待费50250206公务接待费 3.6 3.6 3.6 30230217 公务接待费50550502商品和服务支出 2.5 2.52.530230218 专用材料费50250204专用材料购置费9.59.5 30230218专用材料费50550502商品和服务支出8.08.08.0预算06表2019年支出经济分类汇总表单位:济源市环境保护局单位:万元************123456789101112经营收入事业基金其他收入部门结转政府性基金专户管理的教育收费专户管理的教育收费结余(结转)国有资本经营预算收入事业收入部门预算经济分类政府预算经济分类一般公共预算类款科目名称类款科目名称总计小计其中:财政拨款30230225 专用燃料费50550502商品和服务支出 2.0 2.0 2.0 30230226 劳务费50250205委托业务费118.0118.0118.0 30230226 劳务费50550502商品和服务支出314.3314.3314.3 30230227 委托业务费50250205委托业务费412.3412.3412.3 30230227 委托业务费50550502商品和服务支出526.3526.3526.3 30230229 福利费50250201办公经费 2.0 2.0 2.0 30230229 福利费50550502商品和服务支出14.114.114.1 30230231 公务用车运行维护费50250208公务用车运行维护费 3.0 3.0 3.0 30230231 公务用车运行维护费50550502商品和服务支出14.314.314.3 30230239 其他交通费用50250201办公经费12.912.912.9 30230239 其他交通费用50550502商品和服务支出43.043.043.0 30230299 其他商品和服务支出50250299其他商品和服务支出168.5168.5168.5 30230299 其他商品和服务支出50550502商品和服务支出99.799.799.7303对个人和家庭的补助106.2106.2106.2 30330302 退休费50950905离退休费106.2106.2106.2310资本性支出3,894.23,339.73,339.7554.5 31031002 办公设备购置50350306设备购置443.5 6.0 6.0437.531031002 办公设备购置50650601资本性支出(一)27.027.027.031031003 专用设备购置50350306设备购置6.8 6.8 31031003专用设备购置50650601资本性支出(一)56.056.056.0预算06表2019年支出经济分类汇总表单位:济源市环境保护局单位:万元************123456789101112经营收入事业基金其他收入部门结转政府性基金专户管理的教育收费专户管理的教育收费结余(结转)国有资本经营预算收入事业收入部门预算经济分类政府预算经济分类一般公共预算类款科目名称类款科目名称总计小计其中:财政拨款31031099 其他资本性支出50350399其他资本性支出3,360.93,250.73,250.7110.2399其他支出441.0441.0 39939999其他支出59959999其他支出441.0441.02019年一般公共预算基本支出情况表单位:济源市环境保护局单位:万元一般公共预算************123456789101112合计2,114.62,114.6301工资福利支出1,868.91,868.930101 基本工资50501工资福利支出451.0451.030101 基本工资50101工资奖金津补贴75.775.730102 津贴补贴50501工资福利支出125.4125.430102 津贴补贴50101工资奖金津补贴69.669.630103 奖金50101工资奖金津补贴13.813.830107 绩效工资50501工资福利支出353.6353.630108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费26.326.3动用预算稳定调节基金上年结余(结转)国有资本经营收入政府住房基金收入债务收入其他一般公共预算收入上级预拨合计财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入部门预算经济分类政府预算经济分类类款科目名称类款科目名称30108 机关事业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出166.6166.630110 职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费8.68.630110 职工基本医疗保险缴费50501工资福利支出54.354.330112 其他社会保障缴费50102社会保障缴费 1.1 1.1 30112 其他社会保障缴费50501工资福利支出13.213.2 30113 住房公积金50501工资福利支出100.0100.0 30113 住房公积金50103住房公积金15.815.8 30199 其他工资福利支出50199其他工资福利支出53.853.8 30199 其他工资福利支出50501工资福利支出340.1340.1 302商品和服务支出139.5139.5 30201 办公费50502商品和服务支出8.68.62019年一般公共预算基本支出情况表单位:济源市环境保护局单位:万元一般公共预算************123456789101112动用预算稳定调节基金上年结余(结转)国有资本经营收入政府住房基金收入债务收入其他一般公共预算收入上级预拨合计财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入部门预算经济分类政府预算经济分类类款科目名称类款科目名称30201 办公费50201办公经费 2.8 2.830202 印刷费50201办公经费 2.5 2.530202 印刷费50502商品和服务支出7.17.130205 水费50502商品和服务支出 1.0 1.030206 电费50502商品和服务支出 5.3 5.330207 邮电费50502商品和服务支出 3.7 3.730207 邮电费50201办公经费 2.0 2.030208 取暖费50502商品和服务支出13.413.430209 物业管理费50502商品和服务支出 3.0 3.030211 差旅费50201办公经费 2.3 2.330211 差旅费50502商品和服务支出18.318.330216 培训费50203培训费 1.0 1.030216 培训费50502商品和服务支出 4.0 4.030217 公务接待费50502商品和服务支出 2.5 2.530217 公务接待费50206公务接待费 3.6 3.630226 劳务费50502商品和服务支出0.80.830229 福利费50201办公经费 2.0 2.030229 福利费50502商品和服务支出14.114.130231 公务用车运行维护费50208公务用车运行维护费 3.0 3.030231公务用车运行维护费50502商品和服务支出14.314.32019年一般公共预算基本支出情况表单位:济源市环境保护局单位:万元一般公共预算************123456789101112动用预算稳定调节基金上年结余(结转)国有资本经营收入政府住房基金收入债务收入其他一般公共预算收入上级预拨合计财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入部门预算经济分类政府预算经济分类类款科目名称类款科目名称30239 其他交通费用50201办公经费12.912.930299 其他商品和服务支出50502商品和服务支出8.88.830299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出2.5 2.5303对个人和家庭的补助106.2106.230302 退休费50905离退休费106.2106.2预算08表2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:济源市环境保护局单位:万元项 目2019年“三公”经费预算数共计23.41、因公出国(境)费用2、公务接待费 6.13、公务用车费17.3其中:(1)公务用车运行维护费17.3 (2)公务用车购置注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2019年度部门收支预算总表
单位:万元
金额
1,127.68 775.41 775.41 635.33 140.07 117.30 117.30 83.78 33.51 45.27 45.27 45.27 189.69 189.69 70.04 102.12 17.52
表八:
表九:
2019年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况表
单位名称:无锡市史志办公室
单位代码
单位名称
合计 因公出国(境)费
合计 003045001
10.16 无锡市史志办公室(本级)10.16
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置 公务用车运行 公务接待费
费
维护费
3.5
3.5
会议费
2.1 2.1
45.11 88.14 420.52 164.75 109.82 19.20
0.23 6.86 102.12 17.52 11.10 11.10 83.78 83.78 33.51 33.51 45.27 45.27 5.37 0.84 4.52 70.04 70.04 2.40 2.40 5.79 5.79 93.24 52.70 52.70 8.22 2.68 26.50 26.50 3.12 3.12 83.27 19.65 3.66 9.13 0.40 0.06 0.04 3.24 0.02 0.08
单位:万元
基本支出预算安排数 0.10 2.59 0.18 0.12
62.52 5.04
51.60 2.80 3.08 1.09 0.49 0.60
表七:
2019年度部门一般公共预算支出预算表
预算单位:无锡市史志办公室
2019年部门收支预算总表
预算01表2019年部门收支预算总表备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算02表备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算03表2019年部门支出总体情况表备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算04表2019年财政拨款收支总体情况表开封市民政局单位:万元预算03表2019年一般公共预算支出情况表开封市民政局单位:万元备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算03表2019年一般公共预算支出情况表开封市民政局单位:万元备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位:万元备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位:万元备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位:万元备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位:万元备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算06表2019年一般公共预算基本支出经济分类汇总表开封市民政局单位:万元备注:部分项目总数与分项加和数略有差异,主要是四舍五入因素所致预算07表2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表开封市民政局单位:万元用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2019年部门财务收支预算总表
15.00 142.56 14.00 495.86
2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
部门预算09表
编报单位: 上海市嘉定区第一中学
“三公”经费预算数 公务用车购置费及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 17.54 3.54 14.00 购置费
单位:万元 (保留两位小数)
2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
部门预算08表 编报单位: 上海市嘉定区第一中学 单位:万元(保留两位小数)
项 经济分类科目编码 类 款 合计 301 01 02 07 08 09 10 12 13 99 302 01 02 07 09 11 13 16 17 18 25
目 经济分类科目名称 合计
641.02 641.02 641.02 641.02
2019年部门支出预算总表
部门预算03表 编报单位: 上海市嘉定区第一中学 功能分类 类 款 项 合计 205 205 205 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 221 221 221 02 02 01 11 11 02 05 05 05 05 02 05 06 02 02 09 09 09 01 02 04 教育支出 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 科目名称 合计 支出预算 基本支出 项目支出 单位:万元(保留两位小数)
11,319.71 9,442.84 7,318.27 7,318.27 2,124.57 941.00 1,183.57 1,115.20 1,115.20 84.51 736.21 294.48 496.94 496.94 496.94 264.73 264.73 264.73
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编制单位:巴马瑶族自治县民政局
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
经济科目
预算数
一、收入合计
3,794.74
二、支出合计
3,794.74
二、支出合计
3,794.74
(一)经费拨款(补助)
1,846.33
一、一般公共服务
3.21
一、基本支出
362.41
预算内正常经费拨款
2.商品和服务支出
174.21
罚没收入
八、社会保障和就业
650.65
3.对个人和家庭的补助
952.95
国有资本经营收入
九、卫生健康支出
1,244.36
4.债务利息及费用支出
国有资源(资产)有偿使用收入
十、环境保护
5.资本性支出(基本建设)
100.00
捐赠收入
十一、城乡社区事务
1,416.63
6.资本性支出
1,846.33
二、外交
1.工资福利支出
320.46
三、国防
2.商品和服务支出
29.31
(二)非税收入
1,416.63
四、公共安全
3.对个人和家庭的补助
12.63
1、纳入一般公共预算管理的非税收入
五、教育
二、项目支出
3,432.33
专项收入
六、科学技术
1.工资福利支出
172.38
行政事业性收费收入
七、文化体育与传媒
十八、自然资源海洋气象等事务支出
(三)上年结余
531.78
十九、住房保障支出
25.78
一般公共预算拨款结余
335.74
二十、粮油物资储备事务
政府性基金拨款结余
196.04
二十一、灾害防治及应急管理支出
245.74
其他结转
二十二、预备费
二十三、其他支出
196.04
二十四、转移性支出
政府住房基金收入
十二、农林水事务
12.33
7.对企业补助(基本建设)
其他收入
十三、交通运输
8.对企业补助
2、预算外非税收入
十四、资源勘探信息等事务
9.对社会保障基金补助
教育收费收入
十五、商业服务业等事务
10.其他支出
2,032.78
其他收入
十六、金融监管等事务支出
3、政府性基金收入
1,416.63
十七、援助其他地区支出