汽车用冲压件项目可行性研究报告参考模板.docx
年产30万件汽车冲压件总成项目可行性研究报告模板案例
年产30万件汽车冲压件总成项目可行性研究报告模板案例该汽车冲压件总成项目计划总投资8764.50万元,其中:固定资产投资7205.78万元,占项目总投资的82.22%;流动资金1558.72万元,占项目总投资的17.78%。
达产年营业收入15199.00万元,总成本费用11956.07万元,税金及附加150.34万元,利润总额3242.93万元,利税总额3840.57万元,税后净利润2432.20万元,达产年纳税总额1408.37万元;达产年投资利润率37.00%,投资利税率43.82%,投资回报率27.75%,全部投资回收期5.10年,提供就业职位259个。
认真贯彻执行“三高、三少”的原则。
“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。
......概况、建设背景及必要性分析、市场前景分析、建设规划、选址可行性分析、工程设计、项目工艺先进性、清洁生产和环境保护、项目职业保护、项目风险概况、项目节能分析、实施进度计划、项目投资分析、项目经济评价分析、总结评价等。
第一章概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入11152.84万元,同比增长17.01%(1621.25万元)。
其中,主营业业务汽车冲压件总成生产及销售收入为9121.29万元,占营业总收入的81.78%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额2616.35万元,较去年同期相比增长551.43万元,增长率26.70%;实现净利润1962.26万元,较去年同期相比增长374.28万元,增长率23.57%。
冲压件项目可行性研究报告范文参考
冲压件项目可行性研究报告范文参考一、项目概述冲压件是一种常见的加工件,广泛应用于汽车、电子、家电等行业。
本项目旨在建立一条完整的冲压件生产线,以满足市场需求。
本报告将从市场分析、技术条件、经济效益等方面进行综合评估,以确定该项目的可行性。
二、市场分析1.市场需求:冲压件广泛应用于汽车、电子、家电等行业,随着各行业的发展,对冲压件的需求将持续增长。
2.市场竞争:目前市场上已经有一些冲压件生产厂家,竞争较为激烈。
但是随着技术的进步和质量的提高,有机会在市场上获得一定份额。
三、技术条件1.设备:冲压件生产线需要一系列的设备,包括冲床、模具、喷漆设备等。
2.技术要求:冲压件生产需要具备一定的金属加工技术,并保证产品的精度和质量。
四、经济效益分析1.投资估算:冲压件生产线的建设投资估计为1000万元,其中设备投资占80%,场地和厂房改造费用占20%。
2.成本估算:生产线的运营成本主要包括人工成本、原材料成本、能源消耗等。
根据市场需求和生产能力,估算每年的总成本为500万元。
3.收益估算:根据市场需求和市场占有率,估算其年销售收入为800万元。
4.资金回收期:根据投资估算和收益估算,计算资金回收期为5年。
五、风险分析1.市场风险:由于市场竞争激烈,新项目进入市场需要具备竞争力,否则市场份额可能较小。
2.技术风险:冲压件生产对设备和技术要求较高,需要保证产品的质量和精度,技术不达标可能会影响生产效益。
3.政策风险:国家对于环保要求逐渐提高,如果生产过程不符合环保标准,可能会受到政策限制。
六、可行性分析结论根据市场需求、技术条件、经济效益等方面的分析,该冲压件项目具备一定的可行性。
但是需要注意市场竞争激烈、技术要求高、政策风险等风险因素,制定有效的竞争策略、加强技术研发、提高生产效率,并符合环保要求,才能确保项目的成功推进和长期稳定发展。
汽车冲压件生产制造项目可行性研究报告参考模板
汽车冲压件生产制造项目可行性研究报告泓域咨询机构报告说明随着全球市场需求的不断变化,汽车生产厂商为保持原有品牌的影响力,会选择升级换代来吸引消费者,因此市场新车型投放频率越来越快,开发周期越来越短,其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年,改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。
目前,汽车升级换代主要有以下类型:①车型的外型及内饰更新:变动汽车外观及舒适配置包括音响系统、天窗、车窗、座椅等不影响汽车关键性能的零部件。
②核心零部件升级:改进汽车的某种或几种核心零部件的不足,提高车型的性能,如发动机种类的更换、功率的调整、变速器由手动改为自动、制动系统的改进等。
③核心部件及非关键零部件同时升级:对汽车的核心部件及非关键零部件进行一步到位的全面升级改进,如对外形和内饰改进的同时,升级制动系统和控制系统的配置。
随着汽车改款及换代频率的加快,新车型的投放将不断增加,将带动汽车模具行业的发展。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资27150.26万元,其中:建设投资23263.70万元,占项目总投资的85.68%;建设期利息646.80万元,占项目总投资的2.38%;流动资金3239.76万元,占项目总投资的11.93%。
根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入52100.00万元,综合总成本费用42812.27万元,净利润5535.20万元,财务内部收益率20.63%,财务净现值3265.04万元,全部投资回收期6.47年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。
本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。
汽车冲压件生产线项目可行性研究报告
汽车冲压件生产线项目可行性研究报告一、项目介绍二、项目市场分析1.汽车市场需求:随着汽车产业的快速发展,汽车的需求量不断增加。
汽车冲压件作为汽车制造的重要组成部分,需求量也呈现增长趋势。
2.汽车冲压件市场竞争:目前,国内外汽车冲压件市场竞争激烈,国内市场主要由少数大型企业垄断,但中小型厂家仍有一定市场空间。
3.政府扶持政策:政府对汽车产业发展给予了大力支持,积极推动新能源汽车的发展,并对相关企业提供了一系列的扶持政策,这将促进汽车冲压件市场的增长。
三、项目技术可行性1.冲压工艺成熟:汽车冲压件的生产采用了成熟的冲压工艺,通过对金属板材进行压力加工,能够满足合格的产品要求。
2.设备技术支持:目前市场上有多家提供冲压设备的供应商,具备先进的技术和设备,能够满足生产线的需求。
3.人员培训:在项目启动之前,对生产技术人员进行培训,提高其冲压技术水平,保证生产线的高效运转。
四、项目经济可行性1.市场容量:根据对汽车冲压件市场的调研,预计项目投产后,年产量可达到一定规模。
2.投资成本:项目需要购买冲压设备、生产线等设备,并进行厂房改造和人员培训,所需资金较大。
3.收益分析:根据市场需求和产品价格,预计项目投产后,年产值和利润较高,回收期合理。
五、项目风险分析1.市场风险:汽车行业竞争激烈,项目投产后面临市场份额争夺的风险。
2.技术风险:如果设备技术不稳定或操作不当,可能会导致产品质量下降。
六、项目建议1.建议进行市场细分:在市场竞争激烈的情况下,建议项目可以根据市场需求进行细分,寻找具有竞争力的产品领域。
2.加强技术研发:在项目中,加强技术研发,提升产品质量和生产效率,以提高竞争力。
3.寻找合作伙伴:与相关企业建立合作伙伴关系,共同开发市场,降低市场风险,并加强技术交流。
综上所述,汽车冲压件生产线项目具备市场需求、技术可行性和经济可行性,但同时也面临市场竞争和技术风险。
在项目实施过程中,需要严格把控成本和资金的使用,加强技术研发和市场开拓,以保证项目顺利进行并获取良好的经济效益。
汽车冲压件项目可行性研究报告
汽车冲压件项目可行性研究报告一、项目背景:随着汽车工业的快速发展,汽车冲压件的需求量也越来越大,市场前景广阔。
然而,在目前市场上,尚未有一家专注于汽车冲压件生产的企业。
因此,开展汽车冲压件项目意义重大,具有可行性。
二、市场潜力:目前,汽车市场规模庞大,每年的销量都在稳步增长。
随着汽车制造业的发展,汽车冲压件的需求量也在不断增加。
而市场上目前供应的冲压件并不能完全满足市场需求,因此,开展汽车冲压件项目具有巨大的市场潜力。
三、技术优势:针对汽车冲压件项目,我们具备先进的冲压技术,可提供高质量、高精度的冲压件。
我们拥有先进的冲压设备和技术人员,能够满足市场对汽车冲压件的要求。
在技术上具备优势,为项目的成功推进提供了保障。
四、成本控制:通过自主研发冲压设备,我们可以控制成本,降低生产成本。
与此同时,我们还可以与供应商建立长期合作关系,获取更有竞争力的原材料价格。
通过合理的成本控制,提高盈利能力。
五、资源整合:通过与合作伙伴的资源整合,我们可以共享技术、设备和人力资源,提高生产效率。
与此同时,我们还可以借助合作伙伴的销售渠道,进一步扩大市场份额。
同时,合作伙伴的参与还可以降低项目的风险。
六、风险分析:在汽车冲压件项目中,市场竞争激烈,需求波动大,价格良莠不齐。
此外,项目的资金需求较大,也存在一定的财务风险。
同时,技术研发和设备投资也需要一定的时间和资金投入。
因此,项目存在一定的风险。
七、收益预测:通过市场调研和需求预测,我们预计在项目的初期,可能会面临一定的亏损。
随着项目的逐步推进,市场占有率的提高以及成本的降低,我们预计在两年内可以实现盈利。
此后,盈利能力将持续增长。
八、项目推进计划:1.提供高质量、高精度的冲压件,满足客户需求。
2.与合作伙伴建立长期合作关系,实现资源共享。
3.引进先进设备,提高生产效率。
4.严格控制成本,提高盈利能力。
5.加强市场推广,提升品牌知名度。
九、结论:通过对汽车冲压件项目的可行性分析,我们得出结论:汽车冲压件项目具有较高的市场潜力,技术优势、成本控制和资源整合等因素也证明了项目的可行性。
河南汽车冲压件项目可行性研究报告
河南汽车冲压件项目可行性研究报告一、项目背景随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,汽车行业日益火热。
汽车冲压件是汽车制造中不可或缺的重要零部件之一,广泛应用于汽车车身和内饰件的制造中。
河南地处中原经济区,具有得天独厚的优势,发展汽车制造业具有良好的基础。
因此,开展河南汽车冲压件项目具有良好的可行性。
二、项目介绍1.项目名称:河南汽车冲压件项目2.项目内容:该项目主要生产汽车冲压件,包括车身零部件和内饰件。
汽车冲压件是车身结构和外观的重要组成部分,对于提高汽车的强度和安全性具有重要作用。
内饰件则是提高汽车舒适性和美观度的重要组成部分。
3.项目规模:初期计划投资5000万元,建设一条年产50万件汽车冲压件的生产线。
后期根据市场需求逐步扩大规模。
4.项目地点:河南省主要汽车制造城市,如郑州、平顶山、洛阳等地。
三、市场分析1.行业前景:随着汽车市场的不断扩大和升级,汽车冲压件市场前景广阔。
汽车冲压件市场需求量大、周期较长,具有稳定的市场潜力。
2.竞争分析:目前国内汽车冲压件市场竞争激烈,不仅有外资品牌的进入,还有国内多家企业的参与。
但是,河南地区汽车冲压件市场仍然存在一定的空白,有较大的发展潜力。
3.市场需求:随着汽车行业的快速发展,汽车冲压件市场需求量大,特别是高品质汽车冲压件的需求将不断增加。
四、技术分析该项目应用先进的冲压技术和设备,实现高精度、高效率的生产。
同时,结合自动化设备和智能化生产管理系统,提高生产效能和产品质量。
五、投资收益分析1.投资金额:初期投资5000万元。
2.预计利润:根据市场需求和竞争情况,预计年销售收入约为8000万元,净利润约为2000万元。
3.投资回收期:根据项目投资和预计利润,初步估算投资回收期为3-5年。
六、风险分析1.市场风险:汽车冲压件市场竞争激烈,需求量受经济周期和政策变化的影响较大,需谨慎评估市场风险。
2.技术风险:冲压技术和设备的先进性对产品质量和生产效率有直接影响,需要加强技术研发和引进先进设备。
汽车零部件冲压件生产建设项目可行性研究报告 (一)
汽车零部件冲压件生产建设项目可行性研究报告 (一)汽车零部件冲压件生产建设项目可行性研究报告一、项目概述本项目拟建设一座专业生产汽车零部件冲压件的工厂,位于河北省邢台市平乡县,规划总占地面积为100亩。
主要生产汽车车身、底盘等部件所需的各种冲压件。
项目计划总投资为2000万元,预计每年可生产冲压件10000吨以上,年平均利润为500万元。
二、市场分析中国汽车市场逐渐成熟,汽车需求量逐年增长。
随着车型更新换代,车主对汽车外观设计和安全性能的要求也越来越高。
目前汽车制造商大量使用冲压件作为汽车零部件,其中汽车车身、底盘等部件所需的冲压件占比较高。
同时,为了掌握市场竞争优势,汽车制造商追求更高的生产效率和降低生产成本,提高冲压件的生产质量和使用寿命,因此对高品质的汽车冲压件需求量不断增长。
三、技术分析本项目采用国内最先进的冲压件生产设备,配备自动送料系统和数控冲压机等设备,能够满足各种钢板、铝板等材料的冲压加工需求。
生产过程将采用先进的自动化控制技术,并配备专业的检测设备和专业人员实施质量监控,保证产品质量。
四、经济效益分析项目预计总投资2000万元,其中设备购置费用和厂房建设费用占比较高。
按照目前市场需求和价格收益情况,初期年实现利润预计为500万元以上,后续年份随着生产规模的扩大和市场需求的增加,收益也将不断提高。
预计投资回收期为3年左右,本项目属于具有可行性的投资项目。
五、资源保障分析本项目选址优越,交通便利,附近有银行、零部件市场等相关配套设施,能够为生产提供配套保障。
同时,周边具有较为丰富的钢铁资源,配合本厂高效的生产设备能够保证材料的优质供应。
六、环境影响评价本项目生产过程产品无污染、无毒性、无公共卫生风险,生产废材料可以得到充分利用和处理,生产过程能够做到环保节能,不会给周边环境和社会带来负面影响,符合国家环保要求。
七、总体效益分析本项目的建设和投产不仅可以满足市场需求,为社会提供高质量的汽车零部件,同时还能带动当地经济发展,增加就业岗位。
汽车冲压件模具项目可行性研究报告
汽车冲压件模具项目可行性研究报告一、研究背景随着国内汽车制造业的发展,汽车用冲压件需求量逐年攀升。
而冲压件模具则是冲压件生产的关键工具,其质量和制造技术的先进程度直接影响到冲压件的整体质量和生产效能。
在汽车产业中,冲压件的生产量是非常庞大的,因此优质的冲压件模具的市场需求也随之增加。
与此同时,随着生产技术的不断提升和人力成本的增加,对自动化及其人性化程度的要求越来越高。
因此,汽车冲压件模具项目可行性的研究显得尤为重要。
二、项目目标本项目旨在研究汽车冲压件模具的制造流程及其自动化程度,旨在提高冲压件模具的制造效率和质量,并减少人力成本,实现冲压件生产的自动化、高效化、标准化。
三、研究内容本项目的研究内容主要分以下几个方面:1. 归纳总结现有冲压件模具的设计制造流程和技术。
2. 研究现有自动化科技和工艺技术在冲压件模具领域的应用。
3. 市场调研和需求分析,全面掌握国内外市场的情况,以及客户需求、市场规模、竞争现状等因素。
4. 分析冲压件模具项目可行性,并制定具体的实践方案和投资计划。
四、可行性研究内容1. 技术可行性冲压件模具项目需要掌握一定的制造技术和流程,以保证模具制造的质量和效率。
对于冲压件模具而言,其成功与否在很大程度上取决于工艺和制造的质量。
因此,项目的技术可行性是必须要评估的。
根据对技术方面的分析,可以采用新的模具制造技术来减少人力成本和提高生产效率。
同时,还可以考虑引入先进的数控和自动化制造技术,实现模具的标准化生产。
2. 市场可行性冲压件模具项目市场需求庞大,且市场处于持续增长状态。
汽车冲压件模具市场日益红火,可预见的市场份额非常大,而这也意味着项目的投资潜力巨大。
此外,市场还越来越倾向于减少人力成本和提高生产效率的自动化生产模式,而冲压件模具项目自动化生产的优势将会得到更加广泛的认知。
3. 经济可行性在进行经济可行性分析时,需要对项目投资和回报进行详细的计算。
要综合考虑投资额、项目投产后的生产规模、销售额和利润等众多要素,以了解项目的总体投资和经济效益。
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汽车用冲压件项目可行性研究报告规划设计/投资分析汽车用冲压件项目可行性研究报告说明该汽车用冲压件项目计划总投资6342. 00万元,其中:固定资产投资4342. 56万元,占项目总投资的68. 47%;流动资金1999. 44万元,占项目总投资的31.53%。
达产年营业收入14274. 00万元,总成本费用11229. 92万元,税金及附加116. 87万元,利润总额3044. 08万元,利税总额3580. 82万元,税后净利润2283. 06万元,达产年纳税总额1297. 76万元;达产年投资利润率48. 00%,投资利税率56.46%,投资回报率36. 00%,全部投资回收期4. 28 年,提供就业职位292个。
重视环境保护的原则。
使投资项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
主要内容:项目总论、项目建设必要性分析、市场分析、调研、项目规划方案、项目选址研究、项目工程方案、项目工艺说明、环境保护、安全生产经营、项目风险评估分析、项目节能分析、项目实施安排、投资方案、项目经济收益分析、项目综合评价等。
第一章项目总论一、项目概况(-)项目名称汽车用冲压件项目(二)项目选址XXX工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16621.64平方米(折合约24. 92亩)。
(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57. 58%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7. 15%,固定资产投资强度174. 26万元/亩。
(五)土建工程指标项目净用地面积16621. 64平方米,建筑物基底占地面积9570. 74平方米,总建筑面积26760. 84平方米,其中:规划建设主体工程17798. 43平方米,项目规划绿化面积1913. 54平方米。
(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1599. 85万元。
(七)节能分析1、项目年用电量499668. 61千瓦时,折合61.41吨标准煤。
2、项目年总用水量7522. 92立方米,折合0.64吨标准煤。
3、“汽车用冲压件项目投资建设项目”,年用电量499668. 61千瓦时, 年总用水量7522. 92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62. 05吨标准煤/年。
达产年综合节能量21. 80吨标准煤/年,项目总节能率22. 88%,能源利用效果良好。
(八)环境保护项目符合XXX工业示范区发展规划,符合XXX工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6342. 00万元,其中:固定资产投资4342. 56万元,占项目总投资的68. 47%;流动资金1999. 44万元,占项目总投资的31.53%。
(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14274. 00万元,总成本费用11229. 92万元,税金及附加116. 87万元,利润总额3044. 08万元,利税总额3580. 82万元,税后净利润2283. 06万元,达产年纳税总额1297. 76万元;达产年投资利润率48. 00%,投资利税率56. 46%,投资回报率36. 00%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位292个。
(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
项目承办单位要合理安排设计、釆购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
二、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。
审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。
具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx X业示范区及xxx工业示范区汽车用冲压件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进XXX 工业示范区汽车用冲压件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车用冲压件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位292个,达产年纳税总额1297. 76万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率48. 00%,投资利税率56.46%,全部投资回报率36. 00%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设必要性分析一、项目建设背景1、制造业是国民经济的主体,是推动经济高质量发展的关键和重点。
全面贯彻新发展理念,着眼于满足人民日益增长的美好生活需要,以深化供给侧结构性改革为主线,坚持质量第一、效益优先,努力提高制造业供给体系质量,不断增强供给结构对需求升级的适应性,加快制造业高质量发展步伐。
从全球看,新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,为我市产业转型带来重大战略机遇。
新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征,“互联网+〃成为产业发展的重要方向。
高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势;互联网突破时空限制,世界知名企业实现全球协同化设计和生产;智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化;基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。
近年来,我市制造业规模继续扩大,发展速度保持髙位,结构不断优化,创新能力不断提升,要素禀赋不断改善,集聚程度不断加强,产业贡献率不断提高,为我市先进制造业进一步提升发展奠定了坚实的基础。
2、中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征和判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
2017年底的中央经济工作会议指出,推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求,必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。
“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程,要通盘考虑、着眼长远,突出重点、抓住关键。
"继续发扬敢为人先的精神,以全面深化改革推动体制机制创新,实施创新驱动发展战略,促进经济高质量发展。
3、随着战略性新兴产业的进一步加速发展,顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。
发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。
新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。
此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。
必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。
4、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。
只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。
经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。
达到这些标准,还有明显差距。
因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。
经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。
经济新常态是强调“调结构稳增长" 的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。
经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。