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各类费用报销单

各类费用报销单
张数
金额
(单据粘贴处)
合计
金额(大写)
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
(五)招待费用报销单
编号: 填表日期:年月日
姓名
职务
招待事由
附件

部门
招待对象
招待人数
客人人,陪同人
备注
日期
招待地点
餐饮费
住宿费
礼品礼金
其他费用
金额合计








金额
(大写)
合计
财务审批
部门管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
(一)行政费用申请单
编号: 部门: 填写日期: 单位:元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币(大写)
报销人签字: 审核人签字: 主管领导签字:
(二)通讯费用报销单
编号: 填写日期:
部 门
使用人
通讯工具类别
( )固定电话 ( )移动电话 ( )其他
号 码
费用(合计)
人民币(大写)
审批意见
主管领导(签字) 审核(签字) 总经理(签字)
费用明细
(三)外勤费用报销单
员工姓名
所属部门
报销时间
备注
序号
费用类别
大写
小写
0001
交通费
0002
资料费
0003
交际费
0004
补贴费
0005
其他费用
合计
财务审批
部门主管审批

费用报销单模板

费用报销单模板




主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

月日
附件

类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元



主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

月日
附件

类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元



主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

月日
附件

类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见拾 万 仟 佰 拾 元

费用报销单表格

费用报销单表格
差旅费报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计


合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)


部门

计签Biblioteka 批部门经理审核合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
应退余款: 元
出纳复核 报销人
规格:180MM*96MM一联式 宋体 黑色

完整版费用报销单表格表单

完整版费用报销单表格表单

出纳复核报销人
费用报销单
报销部门:年月日附件共___________ 张
规格:180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000元以上需通过财务经理审批, 5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写)
万 仟 佰 拾 元 角 分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格:180MM 杓6MM —联式 宋体 黑色
付款审批单
报销部门:

月 日
附件共

出差起止日期自 年
月 日起至 年

日止共 天 年
月 日
附件共 ___________ 张
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,
(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000
元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。

T

批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核 报销人
规格:180MM胳6MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人。

【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)

【精选表格】费用报销单 - 通用(实用模板)

借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

பைடு நூலகம்类别
金额
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
借款数
应退金额
应补金额
月日
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

类别
金额
负责人(签章)
月日
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
借款数
应退金额
应补金额
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

类别
金额
负责人(签章)
月日
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板
费用报销单
报销部Байду номын сангаас:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳
复核
报销人
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材料费 Materials
原币合计 Original Total
合计(大写) 人民币/万/仟/元/角/分 报销人签名及日期 Requester Signature 总经理批准及日期 GM Approval 部门经理批准及日期 Dept. Manager Approval 财务审核及日期 Finance Aud有费用报销需提供等额同类型发票,如特殊情况确实无法提供同类型发票的,可用其他等额发票代替(如加班餐费);的士费、快递费、材料费等费用报销请提 供等额同类型发票,如受款方不能提供发票的,报销人需提供收据给财务部核实。(此栏仅供了解,报销打印时若版面限制,可省略此栏内容)
EVIS 日常费用报销单 EVIS Expenses Report
部门/Dept. 日期 Date 摘要 Description 报销人/Name 餐费 Meals 电话/Tel: 填报时间/Date: 其他(请详列)/Other 金额/Amount 用途Usage
交通费 Transp.
快递费 Express
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