费用报销审批单模板

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报销单填写模板

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报销单
(一)申请人基本信息
申请人姓名:xxxx
单位名称:xxxx
部门:xxxx
报销单编号:xxxx
(二)报销明细
1. 交通报销:报销人员于xxxx年xx月xx日从xxx地(出发地)前往xxx地(目的地),共涉及交通费用xx元
2. 就餐报销:报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地就餐,共涉及就餐费用xx元
3. 住宿报销:报销人员于xxxx年xx月xx日在xxx地入住,共涉及住宿费用xx元
4. 其它报销:报销人员于xxxx年xxxx月xx日涉及其它报销费用,共计xx元
(三)合计
本申请总报销金额:xx元
(四)审核
一级审批(单位):
二级审批(科室):
三级审批(财务部):
(五)报销人员确认
负责人或报销人员签名:
签字时间:
(六)备注
说明:本报销单仅报销以上明细费用,任何其它的费用将不予报销;
申请本报销单的必须是本公司的正式员工,非正式员工的费用将不予报销。

(完整版)常用费用报销单格式

(完整版)常用费用报销单格式
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门领导审批









理审

合计
合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)


部门领导审批








经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写):万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪,切勿改变表格样式------------
借款审批单

费用报销审批单

费用报销审批单

单位:人民币(元)费 用 报 销 审 批 单
审 批 流 程
申请日期: 年 月 日
10、审批流程需逐级
签字,分管副校长签字审
批后送理财办公室。

填 表 说 明
1、申请日期为填表日期据实填写;
11、若本审批单金额超过2万元(含)需校长审批。

9、报销人或经办人须在每张票据(附件)上签字;
2、附件数量为本次报销审批单所附所有发票的总张数;
4、发票数量按照报销事由分类归纳,如事由“购办公用品”,发票数量3张等;
5、金额按照报销事由分类归纳,如事由“购办公用品”,金额300元等;
6、备注信息根据需要填写,如:请按照发票账户信息汇款;
7、合计需分列填写,如:发票数量合计10张,金额合计500元;
8、报销金额大写,需书写正确且与小写金额一致;
3、报销事由据实分类填写,如:“购办公用品”、“交纳会费”、“购买奖品”等;。

费用报销单表格模板

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费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日,附件共张。

用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人。

借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人。

差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

姓名:职别:出差事由:部门经理审核。

部门会计签批。

出差起止日期自年月日起至年月日止,XXX。

日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写):万仟佰拾元角分。

预支元。

补助元。

出纳复核报销人。

付款审批单年月日,附件共张。

付款部门:领款人:付款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。

思达科门市、销售部数额>5000元。

元;轮胎门市>元。

元;轮胎、铝圈销售部>元。

元,分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人。

收款收据单年月日,附件共张。

客户名称:单位:数量:单价:金额:收款项目:万仟佰拾元角分。

审批方式:可先通过短信、电话后签字。

费用报销单表格模板

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费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。

用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。

日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写):万仟佰拾元角分。

预支元,补助元。

出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

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